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索引号: 035200000/2020-00064 信息分类: 财政预决算
发布机构: 大同市统计局 发布日期: 2020-09-24 15:33
标题: 大同市统计局2019年部门决算公开 文号:
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大同市统计局2019年部门决算公开

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一、大同市统计局概况

(一)主要职能

主要职责和服务范围:贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规、规章制度,草拟全市统计发展规划和统计调查计划,组织领导和监督检查全市各县区、各部门统计和国民经济核算工作,监督检查统计法律、法规、规章的贯彻实施,组织、协调和管理本行政区域内的统计调查工作。建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系;建立和管理全市统计标准,审定部门统计标准;管理全市统计调查项目;审批(备案)全市各县区、各部门的统计调查计划、调查方案。组织实施全市人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查和专项统计调查,汇总、整理全市基本统计资料,对国民经济运行、科技进步和社会发展情况进行统计分析、预警和监测,向上级机关和市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。统一核定、管理、公布全市基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展统计信息。建立健全全市统计信息自动化建设系统和统计数据库体系,统一管理全市统计系统统计网络建设,负责统计信息数据库的管理和维护,组织管理全市统计从业资格考试、统计专业技术人员岗位培训和统计继续教育工作。开展调查研究和统计分析,为市委、市政府科学管理与决策提供信息咨询服务。

(二)部门决算单位构成

纳入大同市统计局预算的单位包括:

大同市统计局(机关)

大同市统计局农村社会经济调查队

大同市统计局普查中心

大同市统计局数据管理中心

大同市统计局县(区)监测中心

国家统计局大同调查队

二、大同市统计局部门决算批复表

(一)收入支出决算批复表

(二)收入决算批复表

(三)支出决算批复表

(四)财政拨款收入支出决算批复表

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

(六)一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

(八)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

    (九)、机关运行信息表

收入支出决算批复表
财决批复01表
部门:大同市统计局 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 17,668,242.54 一、一般公共服务支出 30 16,187,223.81
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00
七、其他收入 7 61,805.21 七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 647,931.93
  9   九、卫生健康支出 38 0.00
  10   十、节能环保支出 39 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 851,334.80
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00
  21   二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00
本年收入合计 22 17,730,047.75 二十二、其他支出 51 0.00
用事业基金弥补收支差额 23 0.00 二十三、债务还本支出 52 0.00
年初结转和结余 24 41,366.90 二十四、债务付息支出 53 0.00
  其中:项目支出结转和结余 25 41,366.90 本年支出合计 54 17,686,490.54
  26   结余分配 55 0.00
  27   年末结转和结余 56 84,924.11
  28     其中:项目支出结转和结余 57 36,918.85
总计 29 17,771,414.65 总计 58 17,771,414.65
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

收入决算批复表
财决批复02表
部门:大同市统计局 金额单位:元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 17,730,047.75 17,668,242.54 0.00 0.00 0.00 0.00 61,805.21
201 一般公共服务支出 16,230,781.02 16,168,975.81 0.00 0.00 0.00 0.00 61,805.21
20105 统计信息事务 16,230,781.02 16,168,975.81 0.00 0.00 0.00 0.00 61,805.21
2010501   行政运行 5,407,201.67 5,407,201.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010505   专项统计业务 2,531,630.75 2,530,795.80 0.00 0.00 0.00 0.00 834.95
2010507   专项普查活动 247,980.00 247,980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010508   统计抽样调查 1,435,000.00 1,435,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010550   事业运行 6,488,968.60 6,427,998.34 0.00 0.00 0.00 0.00 60,970.26
2010599   其他统计信息事务支出 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 647,931.93 647,931.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 647,931.93 647,931.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 614,954.73 614,954.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 32,977.20 32,977.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 851,334.80 851,334.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 851,334.80 851,334.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 851,334.80 851,334.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

支出决算批复表
财决批复03表
部门:大同市统计局 金额单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 17,686,490.54 11,979,081.74 5,707,408.80 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 16,187,223.81 10,479,815.01 5,707,408.80 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 16,187,223.81 10,479,815.01 5,707,408.80 0.00 0.00 0.00
2010501   行政运行 5,407,201.67 4,482,851.67 924,350.00 0.00 0.00 0.00
2010505   专项统计业务 2,536,078.80 0.00 2,536,078.80 0.00 0.00 0.00
2010507   专项普查活动 247,980.00 0.00 247,980.00 0.00 0.00 0.00
2010508   统计抽样调查 1,435,000.00 0.00 1,435,000.00 0.00 0.00 0.00
2010550   事业运行 6,440,963.34 5,996,963.34 444,000.00 0.00 0.00 0.00
2010599   其他统计信息事务支出 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 647,931.93 647,931.93 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 647,931.93 647,931.93 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 614,954.73 614,954.73 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 32,977.20 32,977.20 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 851,334.80 851,334.80 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 851,334.80 851,334.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 851,334.80 851,334.80 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

财政拨款收入支出决算批复表
财决批复04表
部门:大同市统计局 金额单位:元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 17,668,242.54 一、一般公共服务支出 28 16,168,975.81 16,168,975.81 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 647,931.93 647,931.93 0.00
  9   九、卫生健康支出 36 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 851,334.80 851,334.80 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、灾害防治及应急管理支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 17,668,242.54 二十二、其他支出 49 0.00 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 23 0.00 二十三、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 24 0.00 二十四、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 25 0.00 本年支出合计 52 17,668,242.54 17,668,242.54 0.00
  26   年末财政拨款结转和结余 53 0.00 0.00 0.00
总计 27 17,668,242.54 总计 54 17,668,242.54 17,668,242.54 0.00
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

    2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复05表
部门:大同市统计局 金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 17,668,242.54 11,966,116.74 5,702,125.80 17,668,242.54 11,966,116.74 5,702,125.80 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 16,168,975.81 10,466,850.01 5,702,125.80 16,168,975.81 10,466,850.01 5,702,125.80 0.00 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 0.00 0.00 0.00 16,168,975.81 10,466,850.01 5,702,125.80 16,168,975.81 10,466,850.01 5,702,125.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2010501   行政运行 0.00 0.00 0.00 5,407,201.67 4,482,851.67 924,350.00 5,407,201.67 4,482,851.67 924,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010505   专项统计业务 0.00 0.00 0.00 2,530,795.80 0.00 2,530,795.80 2,530,795.80 0.00 2,530,795.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2010507   专项普查活动 0.00 0.00 0.00 247,980.00 0.00 247,980.00 247,980.00 0.00 247,980.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010508   统计抽样调查 0.00 0.00 0.00 1,435,000.00 0.00 1,435,000.00 1,435,000.00 0.00 1,435,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010550   事业运行 0.00 0.00 0.00 6,427,998.34 5,983,998.34 444,000.00 6,427,998.34 5,983,998.34 444,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010599   其他统计信息事务支出 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 120,000.00 120,000.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 647,931.93 647,931.93 0.00 647,931.93 647,931.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 647,931.93 647,931.93 0.00 647,931.93 647,931.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 614,954.73 614,954.73 0.00 614,954.73 614,954.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 32,977.20 32,977.20 0.00 32,977.20 32,977.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 851,334.80 851,334.80 0.00 851,334.80 851,334.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 851,334.80 851,334.80 0.00 851,334.80 851,334.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 851,334.80 851,334.80 0.00 851,334.80 851,334.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。

    3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。


一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表
部门:大同市统计局
科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称
301 工资福利支出 11,133,384.43 10,218,384.43 302 商品和服务支出 4,498,766.18 1,014,930.38 309 资本性支出(基本建设) 0.00 ──── 31022   无形资产购置
30101   基本工资 4,345,407.17 4,345,407.17 30201   办公费 545,766.30 138,446.50 30901   房屋建筑物购建 0.00 ──── 31099   其他资本性支出
30102   津贴补贴 2,116,403.97 2,116,403.97 30202   印刷费 333,804.10 11,610.00 30902   办公设备购置 0.00 ──── 307 债务利息及费用支出
30103   奖金 1,152,867.70 237,867.70 30203   咨询费 0.00 0.00 30903   专用设备购置 0.00 ──── 30701   国内债务付息
30106   伙食补助费 0.00 0.00 30204   手续费 180.00 0.00 30905   基础设施建设 0.00 ──── 30702   国外债务付息
30107   绩效工资 1,027,246.00 1,027,246.00 30205   水费 0.00 0.00 30906   大型修缮 0.00 ──── 30703   国内债务发行费用
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 1,151,629.70 1,151,629.70 30206   电费 0.00 0.00 30907   信息网络及软件购置更新 0.00 ──── 30704   国外债务发行费用
30109   职业年金缴费 0.00 0.00 30207   邮电费 51,642.00 28,262.00 30908   物资储备 0.00 ──── 311 对企业补助(基本建设)
30110   职工基本医疗保险缴费 450,924.81 450,924.81 30208   取暖费 0.00 0.00 30913   公务用车购置 0.00 ──── 31101   资本金注入
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 0.00 30209   物业管理费 0.00 0.00 30919   其他交通工具购置 0.00 ──── 31199   其他对企业补助
30112   其他社会保障缴费 15,140.28 15,140.28 30211   差旅费 701,727.30 88,759.70 30921   文物和陈列品购置 0.00 ──── 312 对企业补助
30113   住房公积金 851,334.80 851,334.80 30212   因公出国(境)费用 0.00 0.00 30922   无形资产购置 0.00 ──── 31201   资本金注入
30114   医疗费 0.00 0.00 30213   维修(护)费 47,213.40 0.00 30999   其他基本建设支出 0.00 ──── 31203   政府投资基金股权投资
30199   其他工资福利支出 22,430.00 22,430.00 30214   租赁费 0.00 0.00 310 资本性支出 1,303,290.00 0.00 31204   费用补贴
303 对个人和家庭的补助 732,801.93 732,801.93 30215   会议费 0.00 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00 0.00 31205   利息补贴
30301   离休费 0.00 0.00 30216   培训费 410,380.90 0.00 31002   办公设备购置 747,290.00 0.00 31299   其他对企业补助
30302   退休费 216,477.93 216,477.93 30217   公务接待费 0.00 0.00 31003   专用设备购置 0.00 0.00 399 其他支出
30303   退职(役)费 0.00 0.00 30218   专用材料费 0.00 0.00 31005   基础设施建设 0.00 0.00 39906   赠与
30304   抚恤金 445,804.00 445,804.00 30224   被装购置费 0.00 0.00 31006   大型修缮 0.00 0.00 39907   国家赔偿费用支出
30305   生活补助 0.00 0.00 30225   专用燃料费 0.00 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30306   救济费 0.00 0.00 30226   劳务费 1,000,650.00 0.00 31008   物资储备 0.00 0.00 39999   其他支出
30307   医疗费补助 0.00 0.00 30227   委托业务费 120,000.00 0.00 31009   土地补偿 0.00 0.00 313 对社会保障基金补助
30308   助学金 0.00 0.00 30228   工会经费 43,200.00 43,200.00 31010   安置补助 0.00 0.00 31302   对社会保险基金补助
30309   奖励金 70,520.00 70,520.00 30229   福利费 142,888.00 142,888.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 31303   补充全国社会保障基金
30310   个人农业生产补贴 0.00 0.00 30231   公务用车运行维护费 11,533.18 11,533.18 31012   拆迁补偿 0.00 0.00    
30399   其他对个人和家庭的补助 0.00 0.00 30239   其他交通费用 441,650.00 441,650.00 31013   公务用车购置 0.00 0.00    
        30240   税金及附加费用 0.00 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00 0.00    
        30299   其他商品和服务支出 648,131.00 108,581.00 31021   文物和陈列品购置 0.00 0.00    
人员经费合计 11,866,186.36 10,951,186.36 公用经费合计
注:1.本表金额依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》(财决08表)进行批复。
    2.本表其中项依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
    3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复07表
部门:大同市统计局 金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计                          
                             
                             
                             
                             
                             
                             
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
编制单位:大同市统计局 金额单位:元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
60,000.00 0.00 35,000.00 0.00 35,000.00 25,000.00 11,533.18 0.00 11,533.18 0.00 11,533.18 0.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


机构运行信息表
财决附03表
编制单位:大同市统计局 2019年度 金额单位:元
  行次 预算数 统计数   行次 统计数
  1 2   3
一、“三公”经费支出 1 四、机关运行经费 24 1,014,930.38
  (一)支出合计 2 60,000.00 11,533.18   (一)行政单位 25 1,014,930.38
     1.因公出国(境)费 3 0.00 0.00   (二)参照公务员法管理事业单位 26 0.00
     2.公务用车购置及运行维护费 4 35,000.00 11,533.18 五、资产信息 27
      (1)公务用车购置费 5 0.00 0.00   (一)公务用车(辆) 28 1
      (2)公务用车运行维护费 6 35,000.00 11,533.18      1.副部(省)级及以上领导用车 29 0
     3.公务接待费 7 25,000.00 0.00      2.主要领导干部用车 30 0
      (1)国内接待费 8 25,000.00 0.00      3.机要通信用车 31 1
           其中:外事接待费 9 0.00 0.00      4.应急保障用车 32 0
      (2)国(境)外接待费 10 0.00 0.00      5.执法执勤用车 33 0
  (二)相关统计数 11      6.特种专业技术用车 34 0
     1.因公出国(境)团组数(个) 12 0      7.离退休干部用车 35 0
     2.因公出国(境)人次数(人) 13 0      8.其他用车 36 0
     3.公务用车购置数(辆) 14 0   (二)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…) 37 0
     4.公务用车保有量(辆) 15 1   (三)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…) 38
     5.国内公务接待批次(个) 16 0 六、政府采购支出信息 39
        其中:外事接待批次(个) 17 0   (一)政府采购支出合计 40 479,092.18
     6.国内公务接待人次(人) 18 0      1.政府采购货物支出 41 256,690.00
        其中:外事接待人次(人) 19 0      2.政府采购工程支出 42 0.00
     7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0      3.政府采购服务支出 43 222,402.18
     8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0   (二)政府采购授予中小企业合同金额 44 0.00
二、会议费 22 0.00 0.00         其中:授予小微企业合同金额 45 0.00
三、培训费 23 584,200.00 410,380.90 七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员(人) 46 37

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入情况

大同市统计局2019年初结转和结余4.14万元,本年收入1773万元,(其中:财政拨款收入1766.82万元,其他收入6.18万元),比2018年收入1851.88万元(其中:财政拨款收入1846.75万元,其他收入5.12万元),减少78.88万元。主要原因为:第四次全国经济普查进入资料开发阶段,经费预算减少。

(二)支出情况

大同市统计局2019年支出1768.65万元(其中:基本支出1197.91万元,项目支出570.74万元)。大同市统计局2018年支出2019.08万元(其中:其中:基本支出1141.48万元,项目支出877.60万元)。2019年比2018年减少250.43万元,主要原因为:第四次全国经济普查进入资料开发阶段,经费支出减少。

大同市统计局2019年一般公共预算财政拨款支出1766.82万元(基本支出1196.61万元,项目支出570.21万元)

1、2019年大同市统计局一般公共预算财政拨款基本支出:工资福利支出1021.84万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;对个人和家庭补助支出73.28万元.包括退休费、抚恤金、奖励金等。

2、机关运行经费101.49万元.其中办公费13.84万元、印刷费:1.16万元、邮电费2.83万元、差旅费8.88万元、工会经费4.32万元、福利费14.29万元、公务用车运行维护费1.15万元、其他交通费用(行政及参公人员车补)44.17万元、其他商品和服务支出10.86万元。

3、2019年大同市统计局一般公共预算财政拨款项目支出570.21万元,主要用于日常专项统计业务及第四次经济普查支出。

4、大同市统计局2019年未发生政府性基金预算财政拨款支出,故“2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”(公开批复07表)为零。

(三)“三公”经费情况

1、大同市统计局2019年“三公”经费支出1.15万元。其中:公务用车运行维护费1.15万元。与2018年相比增加0.43万元。原因:本年增加汽车维修费用。本年未发生公车购置费、公务接待费及因公出国费用,与2018年相比无增减。

2、大同市统计局2019年末车辆保有量为一般公务用车1辆。与2018年相比无增减。

3、大同市统计局2019年未发生因公出国(境)费和公务接待费,所以因公出国(境)团组数及人数、因公接待的批次及人数为零,与2018年相比无增减。

四、国有资产占用情况

车辆情况:公务用车制度改革后,局机关、下属单位核定保留的机要用车1辆。

房屋:600平米,其他固定资产1098.23万元。

五、其他需要说明的情况

1、政府采购情况

大同市统计局2019年政府采购支出总额47.91万元,全部为政府采购货物及服务支出。

2、单位绩效评价工作情况

大同市统计局2019年度进一步完善了内部控制制度,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,发现问题,解决问题,严把支出关,杜绝一切不合理的开支,提高资金使用效率,保障机关各项工作正常高效运行,根据财政预算管理要求,我局对2019年度一般公共预算中实施绩效目标管理的项目开展了绩效自评,绩效管理工作取得了一定的成效。

名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

尾部

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