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索引号: 035200031/2022-00134 信息分类: 财政预决算
发布机构: 两网编辑部 发布日期: 2022-08-19 10:28
标题: 大同市普查中心2021年度部门决算 文号:
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大同市普查中心2021年度部门决算

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大同市普查中心2021年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分  概况

 

一、本部门职责

主要职责和服务范围:承担全市经济普查的组织实施和全市经济普查数据的收集、整理、分析、报告等工作;承担基本单位统计调查和基本单位名录库更新与维护;定期更新“企业一套表”调查单位,管理调查单位库。

二、机构设置情况

大同市普查中心为科级单位,不下设科室。

 

 

 

 

 

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:大同市普查中心

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

576,170.35

一、一般公共服务支出

32

376,623.87

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

3.62

八、社会保障和就业支出

39

144,002.01

 

9

 

九、卫生健康支出

40

18,059.07

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

37,485.40

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

576,173.97

本年支出合计

58

576,170.35

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

60

3.62

 

30

 

 

61

 

总计

31

576,173.97

总计

62

576,173.97

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

二、收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:大同市普查中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

576,173.97

576,170.35

 

 

 

 

3.62

201

一般公共服务支出

376,627.49

376,623.87

 

 

 

 

3.62

20105

统计信息事务

376,627.49

376,623.87

 

 

 

 

3.62

2010550

  事业运行

376,627.49

376,623.87

 

 

 

 

3.62

208

社会保障和就业支出

144,002.01

144,002.01

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

144,002.01

144,002.01

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

43,636.00

43,636.00

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

41,277.84

41,277.84

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

59,088.17

59,088.17

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

18,059.07

18,059.07

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

18,059.07

18,059.07

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

18,059.07

18,059.07

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

37,485.40

37,485.40

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

37,485.40

37,485.40

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

31,324.40

31,324.40

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

6,161.00

6,161.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

三、支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:大同市普查中心

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

576,170.35

553,363.85

22,806.50

 

 

 

201

一般公共服务支出

376,623.87

353,817.37

22,806.50

 

 

 

20105

统计信息事务

376,623.87

353,817.37

22,806.50

 

 

 

2010550

  事业运行

376,623.87

353,817.37

22,806.50

 

 

 

208

社会保障和就业支出

144,002.01

144,002.01

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

144,002.01

144,002.01

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

43,636.00

43,636.00

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

41,277.84

41,277.84

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

59,088.17

59,088.17

 

 

 

 

210

卫生健康支出

18,059.07

18,059.07

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

18,059.07

18,059.07

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

18,059.07

18,059.07

 

 

 

 

221

住房保障支出

37,485.40

37,485.40

 

 

 

 

22102

住房改革支出

37,485.40

37,485.40

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

31,324.40

31,324.40

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

6,161.00

6,161.00

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:大同市普查中心

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

576,170.35

一、一般公共服务支出

33

376,623.87

376,623.87

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

144,002.01

144,002.01

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

18,059.07

18,059.07

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

37,485.40

37,485.40

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

576,170.35

本年支出合计

59

576,170.35

576,170.35

 

 

年初财政拨款结转和结余

28

 

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

29

 

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

576,170.35

总计

64

576,170.35

576,170.35

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:大同市普查中心

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

576,170.35

553,363.85

22,806.50

201

一般公共服务支出

376,623.87

353,817.37

22,806.50

20105

统计信息事务

376,623.87

353,817.37

22,806.50

2010550

  事业运行

376,623.87

353,817.37

22,806.50

208

社会保障和就业支出

144,002.01

144,002.01

 

20805

行政事业单位养老支出

144,002.01

144,002.01

 

2080502

  事业单位离退休

43,636.00

43,636.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

41,277.84

41,277.84

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

59,088.17

59,088.17

 

210

卫生健康支出

18,059.07

18,059.07

 

21011

行政事业单位医疗

18,059.07

18,059.07

 

2101102

  事业单位医疗

18,059.07

18,059.07

 

221

住房保障支出

37,485.40

37,485.40

 

22102

住房改革支出

37,485.40

37,485.40

 

2210201

  住房公积金

31,324.40

31,324.40

 

2210202

  提租补贴

6,161.00

6,161.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 





















六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:大同市普查中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

301

工资福利支出

467,697.85

467,697.85

302

商品和服务支出

65,736.50

42,930.00

307

债务利息及费用支出

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30101

  基本工资

155,043.99

155,043.99

30201

  办公费

4,864.00

4,864.00

30701

  国内债务付息

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30102

  津贴补贴

122,913.88

122,913.88

30202

  印刷费

7,950.00

 

30702

  国外债务付息

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

30103

  奖金

39,630.50

39,630.50

30203

  咨询费

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30106

  伙食补助费

 

 

30204

  手续费

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

30107

  绩效工资

 

 

30205

  水费

 

 

309

资本性支出(基本建设)

 

────

31022

  无形资产购置

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

41,277.84

41,277.84

30206

  电费

 

 

30901

  房屋构筑物构建

 

────

31099

  其他资本性支出

 

 

30109

  职业年金缴费

59,088.17

59,088.17

30207

  邮电费

 

 

30902

  办公设备购置

 

────

311

对企业补助(基本建设)

 

────

30110

  职工基本医疗保险缴费

18,059.07

18,059.07

30208

  取暖费

 

 

30903

  专用设备购置

 

────

31101

  资本金注入

 

────

30111

  公务员医疗补助缴费

 

 

30209

  物业管理费

 

 

30905

  基础设施建设

 

────

31199

  其他对企业补助

 

────

30112

  其他社会保障缴费

 

 

30211

  差旅费

5,844.50

180.00

30906

  大型修缮

 

────

312

对企业补助

 

 

30113

  住房公积金

31,324.40

31,324.40

30212

  因公出国(境)费用

 

 

30907

  信息网络及软件购置更新

 

────

31201

  资本金注入

 

 

30114

  医疗费

 

 

30213

  维修(护)费

 

 

30908

  物资储备

 

────

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

30199

  其他工资福利支出

360.00

360.00

30214

  租赁费

 

 

30913

  公务用车购置

 

────

31204

  费用补贴

 

 

303

对个人和家庭的补助

42,736.00

42,736.00

30215

  会议费

 

 

30919

  其他交通工具购置

 

────

31205

  利息补贴

 

 

30301

  离休费

 

 

30216

  培训费

9,192.00

 

30921

  文物和陈列品购置

 

────

31299

  其他对企业补助

 

 

30302

  退休费

24,200.00

24,200.00

30217

  公务接待费

 

 

30922

  无形资产购置

 

────

313

对社会保障基金补助

 

────

30303

  退职(役)费

 

 

30218

  专用材料费

 

 

30999

  其他资本性支出

 

────

31302

  对社会保障基金补助

 

────

30304

  抚恤金

 

 

30224

  被装购置费

 

 

310

资本性支出

 

 

31303

  补充全国社会保障基金

 

────

30305

  生活补助

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

31001

  房屋构筑物构建

 

 

31304

  对机关事业单位职业年金的补助

 

────

30306

  救济费

 

 

30226

  劳务费

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

399

其他支出

 

 

30307

  医疗费补助

 

 

30227

  委托业务费

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

39906

  赠与

 

 

30308

  助学金

 

 

30228

  工会经费

3,200.00

3,200.00

31005

  基础设施建设

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

30309

  奖励金

18,536.00

18,536.00

30229

  福利费

5,886.00

5,886.00

31006

  大型修缮

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

 

30231

  公务用车运行维护费

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

39999

  其他支出

 

 

30311

  代缴社会保险费

 

 

30239

  其他交通费用

27,300.00

27,300.00

31008

  物资储备

 

 

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1,500.00

1,500.00

31010

  安置补助

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

510,433.85

510,433.85

公用经费合计

65,736.50

42,930.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:大同市普查中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

(说明:大同市普查中心无“三公”经费支出,故本表无数据)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:大同市普查中心

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






(说明:大同市普查中心没有政府性基金预算的收入和支出,故本表无数据)

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门:大同市普查中心

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






(说明:大同市普查中心没有使用国有资金预算的支出,故本表无数据)

 


十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

 

 

公开10表

编制单位:大同市普查中心

2022年7月

金额单位:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购金额

合计

1

7,950.00

货物

2

 

工程

3

 

服务

4

7,950.00

二、机关运行经费

项目

 

统计数

(一)行政单位

5

 

(二)参照公务员法管理事业单位

6

42,930.00

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

 

1.副部(省)级及以上领导用车

8

 

2.主要领导干部用车

9

 

3.机要通信用车

10

 

4.应急保障用车

11

 

5.执法执勤用车

12

 

6.特种专业技术用车

13

 

7.离退休干部用车

14

 

8.其他用车

15

 

(二)单价50万元以上通用设备(台、套)

16

 

(三)单价100万元以上专用设备(台、套)

17

 

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计57.62万元、支出总计57.62万元。与2020年相比,收入总计增加57.62万元,增长100%,支出总计增加57.62万元,增长100%。主要原因是2020年未独立核算,由统计局统一核算。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计57.62万元,其中:财政拨款收入57.62万元,占比100%。其他收入0.00036元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计57.62万元,其中:基本支出55.34万元,占比96.04%;项目支出2.28万元,占比3.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计57.62万元、支出总计57.62万元。与2020年相比,收入总计增加57.62万元,增长100%,支出总计增加57.62万元,增长100%。主要原因是2020年未独立核算,由统计局统一核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出57.62万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,财政拨款支出增加100%。主要原因是2020年未独立核算,由统计局统一核算。其中,人员经费51.04万元,占比88.58%;日常公用经费4.29万元,占比7.45%;项目支出2.28万元,占比3.97%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出57.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出37.66万元,占65.36%;社会保障和就业(类)支出14.4万元,占24.99%;住房保障(类)支出3.75万元,占6.51%。卫生健康支(类)支出1.81万元,占3.14%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算60.2万元,支出决算57.62万元,完成年初预算的95.71%。其中:1、一般公共服务支出年初预算45.93万元,支出决算37.66万元,完成年初预算的81.99%,用于各项统计业务和本单位事业运行。较2020年决算增加45.93万元,主要原因是2020年财务未独立,由统计局机关统一核算。2、社会保障和就业支出年初预算7.64万元,支出决算14.4万元,用于本单位养老保险缴费,本年追加职业年金记实和独生子女奖励金。较2020年决算增加14.4万元,主要原因是2020年财务未独立,由统计局机关统一核算。3、卫生健康支出年初预算2.22万元,支出决算1.81万元,完成年初预算的81.53%,用于本单位医疗保险缴费。主要原因是2020年财务未独立,由统计局机关统一核算。4、住房保障(类)支出年初预算4.41万元,支出决算3.75万元,完成年初预算的85.03%,用于住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出55.34万元,其中:人员经费51.04万元,主要包括工资福利支出46.77万元(其中:基本工资15.5万元,津贴补贴12.29万元,机关事业单位基本养老保险缴费4.13万元,职工基本医疗保险缴费1.81万元,住房公积金3.13万元,其他工资福利支出360元),对个人和家庭的补助4.27万元;公用经费4.29万元,主要包括商品和服务支出4.29万元(其中:办公费4864元,其他交通费用27300元,差旅费180元,工会经费3200元,福利费5886元,其他商品和服务支出1500元)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出4.29万元,比2020年增加4.29万元,增长100%。主要原因是2020年未独立核算,由统计局统一核算。

(二)政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0.8万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.8万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门车辆、单价50万元(含)以上的通用设备、单价100万元(含)以上专用设备数量均为0。

(四)预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况。

大同市普查中心2021年度进一步完善了内部控制制度,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,发现问题,解决问题,严把支出关,杜绝一切不合理的开支,提高资金使用效率,保障各项工作正常高效运行,根据财政预算管理要求,我单位在2021年度一般公共预算的绩效管理工作上取得了一定的成效。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

统计调查经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为90分。全年预算数为4.5万元,执行数为2.28万元,完成预算的 50.67%。项目目标是全市调查单位监测入库与基本单位维护,完成情况是全市调查单位监测入库及基本单位维护制定工作方案,认真落实落实各项要求,认真完成项目规定工作。新增四上单位405家,共维护基本单位13086家,工作达率100%,按时完成日常工作任务,成本节约率10%,为全市经济转型提供数据依据,单位满意度达到95%。发现的主要问题及原因:一是项目管理的范围有待进一步扩大;二是人员素质有待进一步提高。原因是项目管理工作缺乏系统的人员培训,对项目管理认识不到位、理解不充分、业务不了解不熟悉,对工作重点把握不到位。下一步改进措施:加强项目管理制度建设,汇总梳理以前年度的经验做法,建立项目管理制度更新机制。加强培训和指导,积极参与上级部门开展的各类培训,单位一把手、项目负责人要加强自主学习。

 

项目支出绩效自评表

填列单位(公章):              (  2021  年度)

项目名称

统计调查经费

主管部门

大同市统计局

实施单位

大同市普查中心

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

4.5

4.5

2.28

10

50.67%

0

其中:当年财政拨款

4.5

4.5

2.28

 

   上年结转资金

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全市调查单位监测入库与基本单位维护

全市调查单位监测入库及基本单位维护制定工作方案,认真落实落实各项要求,认真完成项目规定工作。新增四上单位405家,共维护基本单位13086家,工作达率100%,按时完成日常工作任务,成本节约率10%,为全市经济转型提供数据依据,单位满意度达到95%。




一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:四上单位新增数量

≧400

405

10

10

 

指标2:基本单位维护数量

≧10000

10386

10

10

 

质量指标

指标1:日常工作达标率

≧95%

100%

10

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

时效指标

指标1:调查单位入库及基本单位维护

2021年1月1日-2021年12月31日

2021年12月31日

10

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

成本指标

指标1:印刷费

8000

7950

3

3

 

指标2:差旅费

6000

5664.5

3

3

 

指标3:培训费

9200

9192

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

指标1:为全市基本单位和调查单位发展提供数据依据

保障

保障

10

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

社会效益

指标

促进经济转型升级,营造良好市场环境

保障

保障

10

10

 

生态效益

指标

指标1:

 

 

 

 

 

可持续影响指标

监测维护工作持续运行

持续

持续

10

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

被监测维护单位满意度

≧90%

95%

10

10

 

指标2:

 

 

 

 

 

总分

100

90

 

项目绩效分析

自评结果分析

项目实施和预算执行情况及分析

全市调查单位监测入库及基本单位维护制定工作方案,明确时间节点,认真落实落实各项要求,认真完成项目规定工作。本项目年初预算4.5万元,执行2.28万元,执行率50.67%。

产出情况及分析

通过市县共同努力,全市共新增四上单位405家,维护基本单位13086家,涵盖主要经济行业,认真、及时完成日常工作,确保日常工作达标率100%,成本指标节约率10%

效益情况及分析

圆满完成调查单位的监测与入库,法人单位基本情况维护等工作,促进各项政策的落实,营造良好市场环境,为政府科学制定经济决策提供现实依据,监测维护工作持续运行。

满意度情况及分析

通过对符合入库标准的企业及时入库,确保应统尽统,被监测维护单位满意度达到95%。

主要经验做法

结合以往日常和今年工作经验,及时做好工作安排,将资金使用和工作开展做好最优搭配。及时编制预算,在工作中做好培训和问题解答,提前调研,及时掌握企业发展动向,为全市经济转型提供真实、准确的统计数据。

项目管理中存在的主要问题及原因分析

主要问题:1、项目管理的范围有待进一步扩大。

2、人员素质有待进一步提高。

原因分析:项目管理工作缺乏系统的人员培训,对项目管理认识不到位、理解不充分、业务不了解不熟悉,对工作重点把握不到位。

 

下一步改进措施及管理建议

 

1、加强项目管理制度建设,汇总梳理以前年度的经验做法,建立项目管理制度更新机制。

2、加强培训和指导,积极参与上级部门开展的各类培训,单位一把手、项目负责人要加强自主学习。

 

(3)部门评价项目绩效评价结果。

未评价。

 

 

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

  五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

本单位无其他需要说明的事项,故无附件

尾部

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