索引号: | 035200031/2022-00122 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 两网编辑部 | 发布日期: | 2022-08-05 10:39 |
标题: | 大同市统计局2021年决算 | 文号: | |
时效: |
大同市统计局2021年决算
大同市统计局2021年度部门决算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
(二)财政拨款支出决算结构情况
(三)财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占用情况说明
(四)预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
大同市统计局2021年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
主要职责和服务范围:贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规、规章制度,草拟全市统计发展规划和统计调查计划,组织领导和监督检查全市各县区、各部门统计和国民经济核算工作,监督检查统计法律、法规、规章的贯彻实施,组织、协调和管理本行政区域内的统计调查工作。建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系;建立和管理全市统计标准,审定部门统计标准;管理全市统计调查项目;审批(备案)全市各县区、各部门的统计调查计划、调查方案。组织实施全市人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查和专项统计调查,汇总、整理全市基本统计资料,对国民经济运行、科技进步和社会发展情况进行统计分析、预警和监测,向上级机关和市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。统一核定、管理、公布全市基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展统计信息。建立健全全市统计信息自动化建设系统和统计数据库体系,统一管理全市统计系统统计网络建设,负责统计信息数据库的管理和维护,组织管理全市统计从业资格考试、统计专业技术人员岗位培训和统计继续教育工作。开展调查研究和统计分析,为市委、市政府科学管理与决策提供信息咨询服务。
二、机构设置情况
纳入大同市统计局决算的单位包括:
大同市统计局(机关)
大同市社会经济调查中心
大同市普查中心
大同市统计局数据中心
大同市统计局县区统计调查监测中心
大同市社情民意调查中心
国家统计局大同调查队
第二部分 2021年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:大同市统计局 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 16,263,785.92 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 13,089,489.11 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 430,697.53 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 461.05 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,554,495.04 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 444,204.23 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 430,697.53 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 895,714.07 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 309,274.97 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 16,694,944.50 | 本年支出合计 | 58 | 16,723,874.95 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 37,345.73 | 年末结转和结余 | 60 | 8,415.28 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 16,732,290.23 | 总计 | 62 | 16,732,290.23 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:大同市统计局 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 16,694,944.50 | 16,694,483.45 | 461.05 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 13,060,558.66 | 13,060,097.61 | 461.05 | ||||||
20105 | 统计信息事务 | 13,060,558.66 | 13,060,097.61 | 461.05 | ||||||
2010501 | 行政运行 | 4,915,932.63 | 4,915,586.97 | 345.66 | ||||||
2010505 | 专项统计业务 | 1,303,348.73 | 1,303,304.20 | 44.53 | ||||||
2010507 | 专项普查活动 | 113,777.80 | 113,777.80 | |||||||
2010508 | 统计抽样调查 | 2,543,000.00 | 2,543,000.00 | |||||||
2010550 | 事业运行 | 4,184,499.50 | 4,184,428.64 | 70.86 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,554,495.04 | 1,554,495.04 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,554,495.04 | 1,554,495.04 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 270,436.35 | 270,436.35 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 60,344.68 | 60,344.68 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,024,273.06 | 1,024,273.06 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 199,440.95 | 199,440.95 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 444,204.23 | 444,204.23 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 444,204.23 | 444,204.23 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 206,860.15 | 206,860.15 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 237,344.08 | 237,344.08 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 430,697.53 | 430,697.53 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 430,697.53 | 430,697.53 | |||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的 | 430,697.53 | 430,697.53 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 895,714.07 | 895,714.07 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 895,714.07 | 895,714.07 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 773,572.86 | 773,572.86 | |||||||
2210202 | 提租补贴 | 122,141.21 | 122,141.21 | |||||||
229 | 其他支出 | 309,274.97 | 309,274.97 | |||||||
22999 | 其他支出 | 309,274.97 | 309,274.97 | |||||||
2299999 | 2299999 | 309,274.97 | 309,274.97 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:大同市统计局 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 16,723,874.95 | 11,888,490.45 | 4,835,384.50 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 13,089,489.11 | 8,994,077.11 | 4,095,412.00 | |||||
20105 | 统计信息事务 | 13,089,489.11 | 8,994,077.11 | 4,095,412.00 | |||||
2010501 | 行政运行 | 4,915,650.97 | 4,832,450.97 | 83,200.00 | |||||
2010505 | 专项统计业务 | 1,332,627.70 | 1,332,627.70 | ||||||
2010507 | 专项普查活动 | 113,777.80 | 113,777.80 | ||||||
2010508 | 统计抽样调查 | 2,543,000.00 | 2,543,000.00 | ||||||
2010550 | 事业运行 | 4,184,432.64 | 4,161,626.14 | 22,806.50 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,554,495.04 | 1,554,495.04 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,554,495.04 | 1,554,495.04 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 270,436.35 | 270,436.35 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 60,344.68 | 60,344.68 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,024,273.06 | 1,024,273.06 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 199,440.95 | 199,440.95 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 444,204.23 | 444,204.23 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 444,204.23 | 444,204.23 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 206,860.15 | 206,860.15 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 237,344.08 | 237,344.08 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 430,697.53 | 430,697.53 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 430,697.53 | 430,697.53 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的 | 430,697.53 | 430,697.53 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 895,714.07 | 895,714.07 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 895,714.07 | 895,714.07 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 773,572.86 | 773,572.86 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 122,141.21 | 122,141.21 | ||||||
229 | 其他支出 | 309,274.97 | 309,274.97 | ||||||
22999 | 其他支出 | 309,274.97 | 309,274.97 | ||||||
2299999 | 2299999 | 309,274.97 | 309,274.97 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:大同市统计局 | 金额单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 16,263,785.92 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 13,060,097.61 | 13,060,097.61 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 430,697.53 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,554,495.04 | 1,554,495.04 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 444,204.23 | 444,204.23 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 430,697.53 | 430,697.53 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 895,714.07 | 895,714.07 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 309,274.97 | 309,274.97 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 16,694,483.45 | 本年支出合计 | 59 | 16,694,483.45 | 16,263,785.92 | 430,697.53 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 16,694,483.45 | 总计 | 64 | 16,694,483.45 | 16,263,785.92 | 430,697.53 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:大同市统计局 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 16,263,785.92 | 11,888,422.45 | 4,375,363.47 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 13,060,097.61 | 8,994,009.11 | 4,066,088.50 | ||
20105 | 统计信息事务 | 13,060,097.61 | 8,994,009.11 | 4,066,088.50 | ||
2010501 | 行政运行 | 4,915,586.97 | 4,832,386.97 | 83,200.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 1,303,304.20 | 1,303,304.20 | |||
2010507 | 专项普查活动 | 113,777.80 | 113,777.80 | |||
2010508 | 统计抽样调查 | 2,543,000.00 | 2,543,000.00 | |||
2010550 | 事业运行 | 4,184,428.64 | 4,161,622.14 | 22,806.50 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,554,495.04 | 1,554,495.04 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,554,495.04 | 1,554,495.04 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 270,436.35 | 270,436.35 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 60,344.68 | 60,344.68 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,024,273.06 | 1,024,273.06 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 199,440.95 | 199,440.95 | |||
210 | 卫生健康支出 | 444,204.23 | 444,204.23 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 444,204.23 | 444,204.23 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 206,860.15 | 206,860.15 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 237,344.08 | 237,344.08 | |||
221 | 住房保障支出 | 895,714.07 | 895,714.07 | |||
22102 | 住房改革支出 | 895,714.07 | 895,714.07 | |||
2210201 | 住房公积金 | 773,572.86 | 773,572.86 | |||
2210202 | 提租补贴 | 122,141.21 | 122,141.21 | |||
229 | 其他支出 | 309,274.97 | 309,274.97 | |||
22999 | 其他支出 | 309,274.97 | 309,274.97 | |||
2299999 | 2299999 | 309,274.97 | 309,274.97 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
部门:大同市统计局 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 11,080,636.77 | 10,672,636.77 | 302 | 商品和服务支出 | 4,494,763.15 | 862,364.65 | 307 | 债务利息及费用支出 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
30101 | 基本工资 | 3,814,981.88 | 3,814,981.88 | 30201 | 办公费 | 490,179.60 | 107,010.20 | 30701 | 国内债务付息 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 1,928,788.43 | 1,928,788.43 | 30202 | 印刷费 | 345,527.80 | 30702 | 国外债务付息 | 31013 | 公务用车购置 | |||||
30103 | 奖金 | 1,751,539.80 | 1,343,539.80 | 30203 | 咨询费 | 30703 | 国内债务发行费用 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 180.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||||
30107 | 绩效工资 | 1,099,271.14 | 1,099,271.14 | 30205 | 水费 | 309 | 资本性支出(基本建设) | ──── | 31022 | 无形资产购置 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,024,273.06 | 1,024,273.06 | 30206 | 电费 | 30901 | 房屋构筑物构建 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | |||||
30109 | 职业年金缴费 | 199,440.95 | 199,440.95 | 30207 | 邮电费 | 24,029.40 | 10,000.00 | 30902 | 办公设备购置 | ──── | 311 | 对企业补助(基本建设) | ──── | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 444,204.23 | 444,204.23 | 30208 | 取暖费 | 30903 | 专用设备购置 | ──── | 31101 | 资本金注入 | ──── | ||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 30905 | 基础设施建设 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | ──── | ||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 29,414.42 | 29,414.42 | 30211 | 差旅费 | 430,673.44 | 37,020.00 | 30906 | 大型修缮 | ──── | 312 | 对企业补助 | |||
30113 | 住房公积金 | 773,572.86 | 773,572.86 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ──── | 31201 | 资本金注入 | |||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 30908 | 物资储备 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 15,150.00 | 15,150.00 | 30214 | 租赁费 | 30913 | 公务用车购置 | ──── | 31204 | 费用补贴 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 340,861.03 | 340,861.03 | 30215 | 会议费 | 30919 | 其他交通工具购置 | ──── | 31205 | 利息补贴 | |||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 577,891.00 | 8,000.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | ──── | 31299 | 其他对企业补助 | |||||
30302 | 退休费 | 258,588.03 | 258,588.03 | 30217 | 公务接待费 | 30922 | 无形资产购置 | ──── | 313 | 对社会保障基金补助 | ──── | ||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 30999 | 其他资本性支出 | ──── | 31302 | 对社会保障基金补助 | ──── | ||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 310 | 资本性支出 | 347,524.97 | 12,560.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | ──── | |||||
30305 | 生活补助 | 11,520.00 | 11,520.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31001 | 房屋构筑物构建 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | ──── | |||||
30306 | 救济费 |