山西省大同市退役军人事务局2019年度部门决算公开的报告
大同市退役军人事务局:
山西省大同市第十五届人民代表大会常务委员会第三十一次会议已经批准2019年市本级决算,根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定,经审核,现批复你部门2019年度决算。
一、基本收支情况
(一)总收支。2019年度年初结转和结余1,042.37万元,本年收入11,700.61万元,本年支出12,217.32万元,用事业基金弥补收支差额116.94万元,结余分配1.27万元,年末结转和结余641.33万元。
(二)一般公共预算财政拨款收支。2019年度一般公共预算财政拨款结转和结余179.09万元,本年收入10,088.48万元,本年支出10,251.93万元,年末结转和结余15.63万元。
(三)政府性基金预算财政拨款收支。2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余363.82万元,本年收入142.3万元,本年支出506.12万元,年末结转和结余0万元。
二、有关工作要求
(一)你部门应当按照我局审核意见,进一步加强财务管理,改进预算编制,规范预算执行和会计核算,不断提高部门决算信息质量。
(二)你部门应当自财政局批复决算之日起十五日内,依据本批复文件向所属单位批复决算。
(三)你部门应当按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《山西省财政厅关于印发<省级部门预决算信息公开办法>的通知》(晋财省直预〔2016〕17号)和《山西省财政厅关于转发<财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知>的通知》(晋财省直预〔2016〕42号)等有关要求,切实履行公开责任和义务,积极做好本部门决算公开相关工作,在市财政局批复决算之日起二十日内公开本部门决算,并及时将公开情况反馈我局。
附件:2019年度部门决算批复表
山西省大同市财政局
2020年9月4日
收入支出决算批复表
|
|
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|
|
财决批复01表
|
部门:大同市退役军人事务局
|
|
|
|
金额单位:元
|
收入
|
支出
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
100,884,815.69
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
4,381,141.31
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
1,423,000.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
三、上级补助收入
|
3
|
11,550,000.00
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
四、事业收入
|
4
|
2,888,359.32
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
五、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
六、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
35
|
0.00
|
七、其他收入
|
7
|
259,875.58
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
36
|
0.00
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
110,985,677.64
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
38
|
0.00
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
0.00
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
1,423,000.00
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
0.00
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0.00
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
0.00
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
1,000,000.00
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
745,176.40
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.00
|
|
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
50
|
0.00
|
本年收入合计
|
22
|
117,006,050.59
|
二十二、其他支出
|
51
|
3,638,156.80
|
用事业基金弥补收支差额
|
23
|
1,169,398.90
|
二十三、债务还本支出
|
52
|
0.00
|
年初结转和结余
|
24
|
10,423,715.85
|
二十四、债务付息支出
|
53
|
0.00
|
其中:项目支出结转和结余
|
25
|
5,237,205.41
|
本年支出合计
|
54
|
122,173,152.15
|
|
26
|
|
结余分配
|
55
|
12,730.97
|
|
27
|
|
年末结转和结余
|
56
|
6,413,282.22
|
|
28
|
|
其中:项目支出结转和结余
|
57
|
159,599.97
|
总计
|
29
|
128,599,165.34
|
总计
|
58
|
128,599,165.34
|
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
|
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
|
收入决算批复表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复02表
|
|
部门:大同市退役军人事务局
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
117,006,050.59
|
102,307,815.69
|
11,550,000.00
|
2,888,359.32
|
0.00
|
0.00
|
259,875.58
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
4,342,568.06
|
4,341,925.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
642.42
|
|
20110
|
人力资源事务
|
4,342,568.06
|
4,341,925.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
642.42
|
|
2011050
|
事业运行
|
4,289,368.06
|
4,288,725.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
642.42
|
|
2011099
|
其他人力资源事务支出
|
53,200.00
|
53,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
109,495,306.13
|
94,797,713.65
|
11,550,000.00
|
2,888,359.32
|
0.00
|
0.00
|
259,233.16
|
|
20802
|
民政管理事务
|
2,396.00
|
2,396.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080299
|
其他民政管理事务支出
|
2,396.00
|
2,396.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
608,755.92
|
608,755.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
473,755.92
|
473,755.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080503
|
离退休人员管理机构
|
135,000.00
|
135,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20808
|
抚恤
|
10,546,943.86
|
7,655,525.43
|
0.00
|
2,888,359.32
|
0.00
|
0.00
|
3,059.11
|
|
2080804
|
优抚事业单位支出
|
9,766,943.86
|
6,875,525.43
|
0.00
|
2,888,359.32
|
0.00
|
0.00
|
3,059.11
|
|
2080899
|
其他优抚支出
|
780,000.00
|
780,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20809
|
退役安置
|
68,550,281.26
|
56,800,093.05
|
11,550,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
200,188.21
|
|
2080902
|
军队移交政府的离退休人员安置
|
49,332,338.59
|
41,135,096.80
|
8,190,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
7,241.79
|
|
2080903
|
军队移交政府离退休干部管理机构
|
5,067,945.84
|
5,044,230.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
23,715.45
|
|
2080905
|
军队转业干部安置
|
6,585,356.11
|
6,428,856.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
156,500.00
|
|
2080999
|
其他退役安置支出
|
7,564,640.72
|
4,191,909.75
|
3,360,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12,730.97
|
|
20810
|
社会福利
|
23,760,000.00
|
23,760,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2081002
|
老年福利
|
23,760,000.00
|
23,760,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20828
|
退役军人管理事务
|
6,026,929.09
|
5,970,943.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
55,985.84
|
|
2082804
|
拥军优属
|
2,235,334.00
|
2,235,334.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082805
|
部队供应
|
2,314,007.25
|
2,314,007.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082899
|
其他退役军人事务管理支出
|
1,477,587.84
|
1,421,602.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
55,985.84
|
|
212
|
城乡社区支出
|
1,423,000.00
|
1,423,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
1,423,000.00
|
1,423,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
1,423,000.00
|
1,423,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
217
|
金融支出
|
1,000,000.00
|
1,000,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21799
|
其他金融支出
|
1,000,000.00
|
1,000,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2179901
|
其他金融支出
|
1,000,000.00
|
1,000,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
745,176.40
|
745,176.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
745,176.40
|
745,176.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
745,176.40
|
745,176.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
|
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
|
|
3.本表批复到项级科目。
|
|
4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
|
|
支出决算批复表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复03表
|
|
部门:大同市退役军人事务局
|
|
|
|
|
|
金额单位:元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
122,173,152.15
|
66,844,190.56
|
55,328,961.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
4,381,141.31
|
435,797.91
|
3,945,343.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20110
|
人力资源事务
|
4,381,141.31
|
435,797.91
|
3,945,343.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011050
|
事业运行
|
4,327,941.31
|
435,797.91
|
3,892,143.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2011099
|
其他人力资源事务支出
|
53,200.00
|
0.00
|
53,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
110,985,677.64
|
65,663,216.25
|
45,322,461.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20802
|
民政管理事务
|
2,396.00
|
0.00
|
2,396.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080299
|
其他民政管理事务支出
|
2,396.00
|
0.00
|
2,396.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
608,755.92
|
473,755.92
|
135,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
473,755.92
|
473,755.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080503
|
离退休人员管理机构
|
135,000.00
|
0.00
|
135,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20808
|
抚恤
|
10,339,873.76
|
5,300,171.69
|
5,039,702.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080804
|
优抚事业单位支出
|
9,559,873.76
|
5,300,171.69
|
4,259,702.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080899
|
其他优抚支出
|
780,000.00
|
0.00
|
780,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20809
|
退役安置
|
69,575,964.68
|
57,938,737.39
|
11,637,227.29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080902
|
军队移交政府的离退休人员安置
|
50,669,133.37
|
50,669,133.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080903
|
军队移交政府离退休干部管理机构
|
5,405,227.17
|
4,407,965.74
|
997,261.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080905
|
军队转业干部安置
|
6,448,056.11
|
0.00
|
6,448,056.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080999
|
其他退役安置支出
|
7,053,548.03
|
2,861,638.28
|
4,191,909.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20810
|
社会福利
|
23,760,000.00
|
0.00
|
23,760,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2081002
|
老年福利
|
23,760,000.00
|
0.00
|
23,760,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20828
|
退役军人管理事务
|
6,698,687.28
|
1,950,551.25
|
4,748,136.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082804
|
拥军优属
|
2,235,334.00
|
0.00
|
2,235,334.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082805
|
部队供应
|
2,314,007.25
|
1,950,507.25
|
363,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082899
|
其他退役军人事务管理支出
|
2,149,346.03
|
44.00
|
2,149,302.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
212
|
城乡社区支出
|
1,423,000.00
|
0.00
|
1,423,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
1,423,000.00
|
0.00
|
1,423,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
1,423,000.00
|
0.00
|
1,423,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
217
|
金融支出
|
1,000,000.00
|
0.00
|
1,000,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21799
|
其他金融支出
|
1,000,000.00
|
0.00
|
1,000,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2179901
|
其他金融支出
|
1,000,000.00
|
0.00
|
1,000,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
745,176.40
|
745,176.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
745,176.40
|
745,176.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
745,176.40
|
745,176.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
229
|
其他支出
|
3,638,156.80
|
0.00
|
3,638,156.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22960
|
彩票公益金安排的支出
|
3,638,156.80
|
0.00
|
3,638,156.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2296002
|
用于社会福利的彩票公益金支出
|
3,638,156.80
|
0.00
|
3,638,156.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
|
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
|
|
3.本表批复到项级科目。
|
|
4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
|
|
财政拨款收入支出决算批复表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复04表
|
|
部门:大同市退役军人事务局
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
100,884,815.69
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
4,381,141.31
|
4,381,141.31
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
1,423,000.00
|
二、外交支出
|
29
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
96,393,016.09
|
96,393,016.09
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
1,423,000.00
|
0.00
|
1,423,000.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
1,000,000.00
|
1,000,000.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
745,176.40
|
745,176.40
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
22
|
102,307,815.69
|
二十二、其他支出
|
49
|
3,638,156.80
|
0.00
|
3,638,156.80
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
23
|
5,429,021.08
|
二十三、债务还本支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
24
|
1,790,864.28
|
二十四、债务付息支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
25
|
3,638,156.80
|
本年支出合计
|
52
|
107,580,490.60
|
102,519,333.80
|
5,061,156.80
|
|
|
26
|
|
|