大同市地震局2018年度部门决算公开
大同市地震局2018年度部门决算公开
一、概况
(一) 本部门职责
1、负责全市防震减灾行政管理工作,实施和监督管理防震减灾法律法规的执行;
2、负责地震监测预报、震灾预防、紧急救援三大体系建设;
3、管理地震监测预报工作,提出地震趋势预报意见;
4、管理地震应急工作,制定破坏性地震应急预案,组织地震应急演练和震后救援;
5、管理震害预测、震情和灾情速报、地震灾害评估、群测群防,参与震后救灾和震后重建;
6、负责审核建设工程抗震设防要求和抗震初步设计,参与竣工验收;管理、监督地震安全性评价工作;管理、监督和勘察评估地裂缝、地面塌陷等地震地质灾害;
7、会同有关部门编制防震减灾规划,制定本年度防震减灾计划并组织实施;
8、组织开展防震减灾法律法规和地震知识的宣传教育;
9、管理和保护地震监测设施、观测环境和典型地震遗址、遗迹;
10、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
市地震局内设科室分别为:办公室、行政审批服务办公室、地震监测管理科、抗震设防管理科(法规科)、地震应急管理科、防灾科、人事科、党办、大同市地震分析预报中心(事业编制)。
纳入预算的单位包括:大同市地震局(包含地震分析预报中心)
二、2018年度部门决算表
大同市地震局2018年度决算表
收入支出决算总表
财决01表
编制单位:大同市地震局
2018年度
金额单位:元
收入
支出
项目
行次
年初预算数
调整预算数
决算数
项目(按功能分类)
行次
年初预算数
调整预算数
决算数
项目(按支出性质和经济分类)
行次
年初预算数
调整预算数
决算数
栏次
1
2
3
栏次
4
5
6
栏次
7
8
9
一、财政拨款收入
1
19,407,600.00
9,633,972.77
9,633,972.77
一、一般公共服务支出
37
0.00
0.00
一、基本支出
60
3,194,300.00
3,351,984.07
3,349,507.31
其中:政府性基金预算财政拨款
2
15,008,400.00
1,180,473.00
1,180,473.00
二、外交支出
38
0.00
0.00
人员经费
61
2,826,500.00
2,921,479.51
2,919,002.75
二、上级补助收入
3
0.00
0.00
0.00
三、国防支出
39
0.00
0.00
日常公用经费
62
367,800.00
430,504.56
430,504.56
三、事业收入
4
0.00
0.00
0.00
四、公共安全支出
40
0.00
0.00
二、项目支出
63
16,213,300.00
6,442,323.70
5,808,123.70
四、经营收入
5
0.00
0.00
0.00
五、教育支出
41
0.00
0.00
基本建设类项目
64
0.00
0.00
五、附属单位上缴收入
6
0.00
0.00
0.00
六、科学技术支出
42
0.00
0.00
行政事业类项目
65
16,213,300.00
6,442,323.70
5,808,123.70
六、其他收入
7
0.00
0.00
1,008.82
七、文化体育与传媒支出
43
0.00
0.00
三、上缴上级支出
66
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
44
231,400.00
299,921.98
299,921.98
四、经营支出
67
0.00
0.00
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
45
0.00
0.00
五、对附属单位补助支出
68
0.00
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
46
0.00
0.00
69
11
十一、城乡社区支出
47
15,008,400.00
1,180,473.00
1,180,473.00
支出经济分类
70
—
—
—
12
十二、农林水支出
48
0.00
0.00
基本支出和项目支出合计
71
—
—
9,157,631.01
13
十三、交通运输支出
49
0.00
0.00
工资福利支出
72
—
—
2,816,427.17
14
十四、资源勘探信息等支出
50
0.00
3,000.00
3,000.00
商品和服务支出
73
—
—
4,875,758.26
15
十五、商业服务业等支出
51
0.00
0.00
对个人和家庭的补助
74
—
—
315,575.58
16
十六、金融支出
52
0.00
0.00
债务利息及费用支出
75
—
—
0.00
17
十七、援助其他地区支出
53
0.00
0.00
资本性支出(基本建设)
76
—
—
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
54
3,957,100.00
8,150,345.69
7,513,668.93
资本性支出
77
—
—
1,149,870.00
19
十九、住房保障支出
55
210,700.00
160,567.10
160,567.10
对企业补助(基本建设)
78
—
—
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
56
0.00
0.00
对企业补助
79
—
—
0.00
21
二十一、其他支出
57
0.00
0.00
对社会保障基金补助
80
—
—
0.00
22
二十二、债务还本支出
58
0.00
0.00
其他支出
81
—
—
0.00
23
二十三、债务付息支出
59
0.00
0.00
82
本年收入合计
24
19,407,600.00
9,633,972.77
9,634,981.59
本年支出合计
83
19,407,600.00
9,794,307.77
9,157,631.01
用事业基金弥补收支差额
25
0.00
0.00
0.00
结余分配
84
—
—
0.00
年初结转和结余
26
0.00
429,930.90
429,930.90
交纳所得税
85
—
—
0.00
基本支出结转
27
—
—
429,930.90
提取职工福利基金
86
—
—
0.00
项目支出结转和结余
28
—
—
0.00
转入事业基金
87
—
—
0.00
经营结余
29
—
—
0.00
其他
88
—
—
0.00
30
年末结转和结余
89
0.00
269,595.90
907,281.48
31
基本支出结转
90
—
—
273,081.48
32
项目支出结转和结余
91
—
—
634,200.00
33
经营结余
92
—
—
0.00
34
93
35
94
总计
36
19,407,600.00
10,063,903.67
10,064,912.49
总计
95
19,407,600.00
10,063,903.67
10,064,912.49
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。
— 1 —
财政拨款收入支出决算总表
财决01-1表
编制单位:大同市地震局
2018年度
金额单位:元
收 入
支 出
支 出
项 目
行次
年初预算数
调整预算数
决算数
项目(按功能分类)
行次
年初预算数
调整预算数
决算数
项目(按支出性质和经济分类)
行次
年初预算数
调整预算数
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
1
2
3
栏
次
4
5
6
7
8
9
10
11
12
栏
次
13
14
15
16
17
18
19
20
21
一、一般公共预算财政拨款
1
4,399,200.00
8,453,499.77
8,453,499.77
一、一般公共服务支出
31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
一、基本支出
54
3,194,300.00
3,194,300.00
0.00
3,191,649.07
3,191,649.07
0.00
3,189,172.31
3,189,172.31
二、政府性基金预算财政拨款
2
15,008,400.00
1,180,473.00
1,180,473.00
二、外交支出
32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
人员经费
55
2,826,500.00
2,826,500.00
0.00
2,921,479.51
2,921,479.51
0.00
2,919,002.75
2,919,002.75
3
三、国防支出
33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
日常公用经费
56
367,800.00
367,800.00
0.00
270,169.56
270,169.56
0.00
270,169.56
270,169.56
4
四、公共安全支出
34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
二、项目支出
57
16,213,300.00
1,204,900.00
15,008,400.00
6,442,323.70
5,261,850.70
1,180,473.00
5,808,123.70
4,627,650.70
1,180,473.00
5
五、教育支出
35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
基本建设类项目
58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
行政事业类项目
59
16,213,300.00
1,204,900.00
15,008,400.00
6,442,323.70
5,261,850.70
1,180,473.00
5,808,123.70
4,627,650.70
1,180,473.00
7
七、文化体育与传媒支出
37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60
8
八、社会保障和就业支出
38
231,400.00
231,400.00
0.00
299,921.98
299,921.98
0.00
299,921.98
299,921.98
61
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62
10
十、节能环保支出
40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
63
11
十一、城乡社区支出
41
15,008,400.00
0.00
15,008,400.00
1,180,473.00
0.00
1,180,473.00
1,180,473.00
1,180,473.00
支出经济分类
64
—
—
—
—
—
—
—
—
—
12
十二、农林水支出
42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
工资福利支出
65
—
—
—
—
—
—
2,816,427.17
2,816,427.17
0.00
13
十三、交通运输支出
43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
商品和服务支出
66
—
—
—
—
—
—
4,715,423.26
3,922,600.26
792,823.00
14
十四、资源勘探信息等支出
44
0.00
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
3,000.00
3,000.00
对个人和家庭的补助
67
—
—
—
—
—
—
315,575.58
315,575.58
0.00
15
十五、商业服务业等支出
45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
债务利息及费用支出
68
—
—
—
—
—
—
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
资本性支出(基本建设)
69
—
—
—
—
—
—
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
资本性支出
70
—
—
—
—
—
—
1,149,870.00
762,220.00
387,650.00
18
十八、国土海洋气象等支出
48
3,957,100.00
3,957,100.00
0.00
7,990,010.69
7,990,010.69
0.00
7,353,333.93
7,353,333.93
对企业补助(基本建设)
71
—
—
—
—
—
—
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
49
210,700.00
210,700.00
0.00
160,567.10
160,567.10
0.00
160,567.10
160,567.10
对企业补助
72
—
—
—
—
—
—
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
对社会保障基金补助
73
—
—
—
—
—
—
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其他支出
74
—
—
—
—
—
—
0.00
0.00
0.00
22
二十二、债务还本支出
52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
75
23
二十三、债务付息支出
53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
76
本年收入合计
24
19,407,600.00
9,633,972.77
9,633,972.77
本年支出合计
77
19,407,600.00
4,399,200.00
15,008,400.00
9,633,972.77
8,453,499.77
1,180,473.00
8,997,296.01
7,816,823.01
1,180,473.00
本年支出合计
77
19,407,600.00
4,399,200.00
15,008,400.00
9,633,972.77
8,453,499.77
1,180,473.00
8,997,296.01
7,816,823.01
1,180,473.00
25
78
78
年初财政拨款结转和结余
26
0.00
20,208.68
20,208.68
年末财政拨款结转和结余
79
0.00
0.00
0.00
20,208.68
20,208.68
0.00
656,885.44
656,885.44
0.00
年末财政拨款结转和结余
79
0.00
0.00
0.00
20,208.68
20,208.68
0.00
656,885.44
656,885.44
0.00
一、一般公共预算财政拨款
27
0.00
20,208.68
20,208.68
基本支出结转
80
0.00
0.00
0.00
20,208.68
20,208.68
0.00
22,685.44
22,685.44
0.00
基本支出结转
80
0.00
0.00
0.00
20,208.68
20,208.68
0.00
22,685.44
22,685.44
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
28
0.00
0.00
0.00
项目支出结转和结余
81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
634,200.00
634,200.00
0.00
项目支出结转和结余
81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
634,200.00
634,200.00
0.00
29
82
82
总计
30
19,407,600.00
9,654,181.45
9,654,181.45
总计
83
19,407,600.00
4,399,200.00
15,008,400.00
9,654,181.45
8,473,708.45
1,180,473.00
9,654,181.45
8,473,708.45
1,180,473.00
总计
83
19,407,600.00
4,399,200.00
15,008,400.00
9,654,181.45
8,473,708.45
1,180,473.00
9,654,181.45
8,473,708.45
1,180,473.00
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。
— 1 —
收入支出决算表
财决02表
编制单位:大同市地震局
2018年度
金额单位:元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
收支结余
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
经营结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
经营结余
合计
交纳所得税
提取职工福利基金
转入事业基金
其他
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
经营结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合计
429,930.90
429,930.90
0.00
0.00
9,634,981.59
9,157,631.01
907,281.48
273,081.48
634,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
907,281.48
273,081.48
634,200.00
0.00
208
社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
0.00
299,921.98
299,921.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
0.00
0.00
0.00
0.00
299,921.98
299,921.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
0.00
0.00
0.00
0.00
299,921.98
299,921.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
0.00
1,180,473.00
1,180,473.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入
0.00
0.00
0.00
0.00
1,180,473.00
1,180,473.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120899
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
0.00
0.00
0.00
0.00
1,180,473.00
1,180,473.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
215
资源勘探信息等支出
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21506
安全生产监管
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2150699
其他安全生产监管支出
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
220
国土海洋气象等支出
429,930.90
429,930.90
0.00
0.00
7,991,019.51
7,513,668.93
907,281.48
273,081.48
634,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
907,281.48
273,081.48
634,200.00
0.00
22004
地震事务
429,930.90
429,930.90
0.00
0.00
7,991,019.51
7,513,668.93
907,281.48
273,081.48
634,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
907,281.48
273,081.48
634,200.00
0.00
2200401
行政运行
0.00
0.00
0.00
0.00
2,636,033.96
2,636,033.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200406
地震灾害预防
0.00
0.00
0.00
0.00
3,874,798.00
3,240,598.00
634,200.00
0.00
634,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
634,200.00
0.00
634,200.00
0.00
2200499
其他地震事务支出
429,930.90
429,930.90
0.00
0.00
1,480,187.55
1,637,036.97
273,081.48
273,081.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
273,081.48
273,081.48
0.00
0.00
221
住房保障支出
0.00
0.00
0.00
0.00
160,567.10
160,567.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
0.00
0.00
0.00
0.00
160,567.10
160,567.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
0.00
0.00
0.00
0.00
160,567.10
160,567.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
— 1 —
项目收入支出决算表
财决06表
编制单位:大同市地震局
2018年度
金额单位:元
项目
资金来源
支出数
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
年初结转和结余
财政拨款
财政专户管理资金
其他资金
合计
财政拨款
财政专户管理资金
其他资金
合计
其中:财政拨款结转和结余
小计
其中:财政拨款结转和结余
小计
财政拨款结转
财政拨款结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
合计
6,442,323.70
0.00
0.00
6,442,323.70
0.00
0.00
5,808,123.70
5,808,123.70
0.00
0.00
0.00
0.00
634,200.00
634,200.00
634,200.00
0.00
212
城乡社区支出
1,180,473.00
0.00
0.00
1,180,473.00
0.00
0.00
1,180,473.00
1,180,473.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入
1,180,473.00
0.00
0.00
1,180,473.00
0.00
0.00
1,180,473.00
1,180,473.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120899
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
1,180,473.00
0.00
0.00
1,180,473.00
0.00
0.00
1,180,473.00
1,180,473.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
215
资源勘探信息等支出
3,000.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21506
安全生产监管
3,000.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2150699
其他安全生产监管支出
3,000.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
220
国土海洋气象等支出
5,258,850.70
0.00
0.00
5,258,850.70
0.00
0.00
4,624,650.70
4,624,650.70
0.00
0.00
0.00
0.00
634,200.00
634,200.00
634,200.00
0.00
22004
地震事务
5,258,850.70
0.00
0.00
5,258,850.70
0.00
0.00
4,624,650.70
4,624,650.70
0.00
0.00
0.00
0.00
634,200.00
634,200.00
634,200.00
0.00
2200401
行政运行
320,410.00
0.00
0.00
320,410.00
0.00
0.00
320,410.00
320,410.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200406
地震灾害预防
3,874,798.00
0.00
0.00
3,874,798.00
0.00
0.00
3,240,598.00
3,240,598.00
0.00
0.00
0.00
0.00
634,200.00
634,200.00
634,200.00
0.00
2200499
其他地震事务支出
1,063,642.70
0.00
0.00
1,063,642.70
0.00
0.00
1,063,642.70
1,063,642.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表为自动生成表。
— 1 —