' 大同市公安局交通警察支队2015年财政拨款收入支出决算总表

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索引号: 035200006/2016-00021 信息分类: 财政预决算
发布机构: 市公安局 发布日期: 2016-12-26 17:06
标题: 大同市公安局交通警察支队2015年财政拨款收入支出决算总表 文号:
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大同市公安局交通警察支队2015年财政拨款收入支出决算总表

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大同市公安局交通警察支队2015财政拨款收入支出决算总表

财决01-1

  金额单位:元

    

    

    

   

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数


一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

2

3

   

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

   

 

13

14

15

16

17

18

19

20

21

一、一般公共预算财政拨款

1

93844600 

133514104.49 

133514104.49 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、基本支出

54

39615400 

39615400 

 

69195011.75 

69195011.75 

 

6227585.45 

62138561.45 

137024 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

 

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    人员经费

55

34263600 

34263600 

 

53843211.75 

53843211.75 

 

60099351.47 

60099351.47 

 

 

3

 

 

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    日常公用经费

56

5351800 

5351800 

 

5351800 

5351800 

 

2176233.98 

2039209.98 

137024 

 

4

 

 

 

四、公共安全支出

34

87073100 

87073100 

 

125503396.49 

125503396.49 

 

121212873.9 

121212873.9 

 

二、项目支出

57

54229200 

54229200 

 

64319092.74 

64319092.74 

 

66278844.45 

66278844.45 

 

 

5

 

 

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    基本建设类项目

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    行政事业类项目

59

54229200 

54229200 

 

64319092.74 

64319092.74 

 

66278844.45 

66278844.45 

 

 

7

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

八、社会保障和就业支出

38

3504500 

3504500 

 

3937196 

3937196 

 

3937196 

3937196 

 

 

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

 

 

137024 

 

137024 

支出经济分类

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    工资福利支出

65

 

 

 

 

 

 

73027141.99 

73027141.99 

 

 

13

 

 

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    商品和服务支出

66

 

 

 

 

 

 

37325637.03 

37188613.03 

137024 

 

14

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    对个人和家庭的补助

67

 

 

 

 

 

 

8968887.88 

8968887.88 

 

 

15

 

 

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    对企事业单位的补贴

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    债务利息支出

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    基本建设支出

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    其他资本性支出

71

 

 

 

 

 

 

9232763 

9232763 

 

 

19

 

 

 

十九、住房保障支出

49

3267000 

3267000 

 

4073512 

4073512 

 

3267336 

3267336 

 

    其他支出

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

24

93844600 

133514104.49 

133514104.49

本年支出合计

77

93844600 

93844600 

 

133514104.49 

133514104.49 

 

128417405.9 

128417405.9 

137024 

本年支出合计

77

93844600 

93844600 

 

133514104.49 

133514104.49 

 

128554429.9 

128417405.9 

137024 

 

25

 

 

 

 

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

 

3580751.06 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

 

 

 

8540425.65 

8403401.65 

137024 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

 

 

 

8540425.65 

8403401.65 

137024 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

 

531024 

    基本支出结转

80

 

 

 

 

 

 

7450450.3 

7313426.3 

137024 

    基本支出结转

80

 

 

 

 

 

 

7450450.3 

7313426.3 

137024 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

 

3049727.06 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

 

 

1089975.35 

1089975.35 

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

 

 

1089975.35 

1089975.35 

 

 

29

 

 

 

 

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

30

93844600 

133514104.49 

137094855.55 

总计

83

93844600 

93844600 

 

133514104.49 

133514104.49 

 

137094855.55 

136820807.55 

274048 

支出总计

83

93844600 

93844600 

 

133514104.49 

133514104.49 

 

137094855.55 

136820807.55 

274048 

 

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