索引号: | 035200006/2016-00021 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 市公安局 | 发布日期: | 2016-12-26 17:06 |
标题: | 大同市公安局交通警察支队2015年财政拨款收入支出决算总表 | 文号: | |
时效: |
大同市公安局交通警察支队2015年财政拨款收入支出决算总表
大同市公安局交通警察支队2015年财政拨款收入支出决算总表 |
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财决01-1表 |
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金额单位:元 |
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收 入 |
支 出 |
支 出 |
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项 目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
||||||||||||
小 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
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栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏 次 |
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4 |
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6 |
7 |
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9 |
10 |
11 |
12 |
栏 次 |
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13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
93844600 |
133514104.49 |
133514104.49 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一、基本支出 |
54 |
39615400 |
39615400 |
|
69195011.75 |
69195011.75 |
|
6227585.45 |
62138561.45 |
137024 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
|
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
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|
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|
|
人员经费 |
55 |
34263600 |
34263600 |
|
53843211.75 |
53843211.75 |
|
60099351.47 |
60099351.47 |
|
|
3 |
|
|
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日常公用经费 |
56 |
5351800 |
5351800 |
|
5351800 |
5351800 |
|
2176233.98 |
2039209.98 |
137024 |
|
4 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
34 |
87073100 |
87073100 |
|
125503396.49 |
125503396.49 |
|
121212873.9 |
121212873.9 |
|
二、项目支出 |
57 |
54229200 |
54229200 |
|
64319092.74 |
64319092.74 |
|
66278844.45 |
66278844.45 |
|
|
5 |
|
|
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本建设类项目 |
58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政事业类项目 |
59 |
54229200 |
54229200 |
|
64319092.74 |
64319092.74 |
|
66278844.45 |
66278844.45 |
|
|
7 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
3504500 |
3504500 |
|
3937196 |
3937196 |
|
3937196 |
3937196 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
137024 |
|
137024 |
支出经济分类 |
64 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
65 |
|
|
|
|
|
|
73027141.99 |
73027141.99 |
|
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
66 |
|
|
|
|
|
|
37325637.03 |
37188613.03 |
137024 |
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
67 |
|
|
|
|
|
|
8968887.88 |
8968887.88 |
|
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对企事业单位的补贴 |
68 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
债务利息支出 |
69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本建设支出 |
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资本性支出 |
71 |
|
|
|
|
|
|
9232763 |
9232763 |
|
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
49 |
3267000 |
3267000 |
|
4073512 |
4073512 |
|
3267336 |
3267336 |
|
其他支出 |
72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
93844600 |
133514104.49 |
133514104.49 |
本年支出合计 |
77 |
93844600 |
93844600 |
|
133514104.49 |
133514104.49 |
|
128417405.9 |
128417405.9 |
137024 |
本年支出合计 |
77 |
93844600 |
93844600 |
|
133514104.49 |
133514104.49 |
|
128554429.9 |
128417405.9 |
137024 |
|
25 |
|
|
|
|
78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
|
3580751.06 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
|
|
|
8540425.65 |
8403401.65 |
137024 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
|
|
|
8540425.65 |
8403401.65 |
137024 |
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
|
531024 |
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
|
|
|
7450450.3 |
7313426.3 |
137024 |
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
|
|
|
7450450.3 |
7313426.3 |
137024 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
|
3049727.06 |
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
|
1089975.35 |
1089975.35 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
|
1089975.35 |
1089975.35 |
|
|
29 |
|
|
|
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
30 |
93844600 |
133514104.49 |
137094855.55 |
总计 |
83 |
93844600 |
93844600 |
|
133514104.49 |
133514104.49 |
|
137094855.55 |
136820807.55 |
274048 |
支出总计 |
83 |
93844600 |
93844600 |
|
133514104.49 |
133514104.49 |
|
137094855.55 |
136820807.55 |
274048 |