' 大同市民政局2017年部门预算公开情况

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索引号: 035200008/2017-00002 信息分类: 财政预决算
发布机构: 大同市民政局 发布日期: 2017-04-13 09:12
标题: 大同市民政局2017年部门预算公开情况 文号:
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大同市民政局2017年部门预算公开情况

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  一、大同市民政局概况

 

   (一)主要职能

 

 1、拟定全市民政事业发展规划、年度计划和政策,并负责组织实施和监督检查。2、承担依法对全市性社团、基金会、民办非企业单位(以下统称为民间组织)进行登记管理和监察责任,指导、监督县(区)对民间组织的登记管理工作。3、负责全市优待抚恤工作,对各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准提出意见;负责评残、追烈和烈士褒扬工作;指导全市优抚事业单位标准化建设工作。4、组织和指导全市拥军优属工作,承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作,协调、指导地方支持部队建设和部队参加地方建设的工作。5、负责全市退役士兵、复员干部、军队离退休干部和无军籍退休退职职工的接收和安置工作,指导军休服务管理机构和军用饮食供应站的建设管理、服务保障,指导全市退役士兵的培训和就业工作。6、负责组织、协调全市救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责组织核查并统一发布灾情,管理、分配全市救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠工作。承担市减灾委员会的日常工作。7、牵头拟定全市社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责全市城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。8、承担全市行政区划和地名管理工作,承办乡级以上(含乡级)行政区域的设立、撤销、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作,指导各地地名标志和门牌的设置与管理工作。9、负责全市的行政区域界线勘定和管理,负责全市行政区域内乡级以上边界争议的调查和争议调处。10、拟定城乡基层群众自治建设和社区建设的政策意见,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。11、拟定全市社会福利事业发展规划、政策和标准,拟定社会福利机构管理办法,管理福利彩票公益金。拟定社会福利企业扶持政策,组织拟定促进慈善事业的政策,组织、指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。12、拟定婚姻、殡葬管理和儿童收养政策,推进婚俗和殡葬改革,承办涉港澳台居民婚姻登记管理,提出涉外儿童收养登记意见,指导全市婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。13、会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。14、承担各类民政信息建设和管理工作。15、承办市人民政府交办的其他事项。

 

  (二)部门预算单位构成

 

  从部门预算构成看,大同市民政局预算主要包括局机关预算、局属事业单位预算。

纳入大同市民政局预算的单位包括:

 

  大同市光荣院

  大同市军队离退休干部第一休养所

  大同市军队离退休干部第二休养所

  大同市第六人民医院(大同市荣复军人医院)

  大同市社会福利院

  大同市救助管理站(大同市流浪儿童救助保护中心)

  大同市殡葬管理所

  大同市救灾捐赠社会事务管理中心

  大同市城乡居民最低生活保障管理中心

  大同市军用饮食供应站

  大同市殡仪馆

  大同市盲人按摩理疗综合门诊部

  大同市革命烈士陵园

  大同市军队离退休干部第三休养所

  大同市社区建设管理指导中心

  大同市福利彩票发行站

大同市宏光五金厂

二、大同市民政局2017年部门预算表

2017年民政局财政拨款收支总体情况表

部门公开表一

 

 

单位:万元

                            

 

                       

           

预算数

           

预算数

一、一般公共预算

15,420.01

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算

2,185.78

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

15,048.13

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

371.88

 

 

二十一、粮油物资储备管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十四、其他支出

2,185.78

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

           

17,605.79

支   出   总   计

17,605.79

 

民政局2017年一般公共预算支出情况表

部门公开表二

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

         

 

2016年预算数

 

 

2017年预算数

 

 

2017年预算数比2016年预算数增减%

 

 

科目编码

 科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

 

合计

14,373.95

9,751.86

4,622.09

15,420.01

10,226.32

5,193.69

7.28%

4.87%

12.37%

208

社会保障和就业支出

14,125.53

9,503.44

4,622.09

15,048.13

9,854.44

5,193.69

6.53%

3.69%

12.37%

  02

  民政管理事务

1,318.71

676.11

642.60

1,801.28

776.90

1,024.38

36.59%

14.91%

59.41%

    01

    行政运行(民政管理事务)

446.59

446.59

 

517.22

508.69

8.53

15.82%

13.91%

 

    02

    一般行政管理事务(民政管理事务)

44.60

 

44.60

40.40

 

40.40

-9.42%

 

-9.42%

    04

    拥军优属

65.00

 

65.00

65.00

 

65.00

 

 

 

    06

    民间组织管理

7.00

 

7.00

16.60

 

16.60

137.14%

 

137.14%

    07

    行政区划和地名管理

13.00

 

13.00

456.36

 

456.36

3410.46%

 

3410.46%

    08

    基层政权和社区建设

97.03

39.43

57.60

116.07

57.88

58.19

19.62%

46.79%

1.02%

    09

    部队供应

214.09

190.09

24.00

236.18

210.33

25.85

10.32%

10.65%

7.71%

    99

    其他民政管理事务支出

431.40

 

431.40

353.45

 

353.45

-18.07%

 

-18.07%

  05

  行政事业单位离退休

1,111.04

1,111.04

 

1,284.28

1,240.78

43.50

15.59%

11.68%

 

    01

    归口管理的行政单位离退休

256.28

256.28

 

281.33

281.33

 

9.77%

9.77%

 

    02

    事业单位离退休

854.76

854.76

 

959.45

959.45

 

12.25%

12.25%

 

    03

    离退休人员管理机构

 

 

 

43.50

 

43.50

 

 

 

  08

  抚恤

1,934.58

1,254.57

680.01

1,721.93

1,336.13

385.80

-10.99%

6.50%

-43.27%

    04

    优抚事业单位支出

1,684.58

1,254.57

430.01

1,721.93

1,336.13

385.80

2.22%

6.50%

-10.28%

    99

    其他优抚支出

250.00

 

250.00

 

 

 

-100.00%

 

-100.00%

  09

  退役安置

4,243.01

4,086.52

156.49

4,497.86

4,375.99

121.87

6.01%

7.08%

-22.12%

    02

    军队移交政府的离退休人员安置

3,675.81

3,675.81

 

3,885.62

3,885.62

 

5.71%

5.71%

 

    03

    军队移交政府离退休干部管理机构

489.11

410.71

78.40

529.44

490.37

39.07

8.25%

19.40%

-50.17%

    99

    其他退役安置支出

78.09

 

78.09

82.80

 

82.80

6.03%

 

6.03%

  10

  社会福利

4,727.25

2,187.62

2,539.63

4,800.31

1,912.17

2,888.14

1.55%

-12.59%

13.72%

    01

    儿童福利

258.60

 

258.60

184.00

 

184.00

-28.85%

 

-28.85%

    02

    老年福利

300.00

 

300.00

 

 

 

-100.00%

 

-100.00%

    04

    殡葬

1,128.16

318.16

810.00

1,733.13

332.56

1,400.57

53.62%

4.53%

72.91%

    05

    社会福利事业单位

3,040.49

1,869.46

1,171.03

2,883.18

1,579.61

1,303.57

-5.17%

-15.50%

11.32%

  11

  残疾人事业

4.36

 

4.36

 

 

 

-100.00%

 

-100.00%

    99

    其他残疾人事业支出

4.36

 

4.36

 

 

 

-100.00%

 

-100.00%

  20

  临时救助

786.58

187.58

599.00

942.47

212.47

730.00

19.82%

13.27%

21.87%

    02

    流浪乞讨人员救助支出

786.58

187.58

599.00

942.47

212.47

730.00

19.82%

13.27%

21.87%

221

住房保障支出

248.42

248.42

 

371.88

371.88

 

49.70%

49.70%

 

  02

  住房改革支出

248.42

248.42

 

371.88

371.88

 

49.70%

49.70%

 

    01

    住房公积金

248.42

248.42

 

267.55

267.55

 

7.70%

7.70%

 

    02

    提租补贴

 

 

 

104.33

104.33

 

 

 

 

 

2017年民政局一般公共预算分经济科目支出情况表

部门公开表三

 

 

单位:万元

经济科目

预算数

基本支出

项目支出

合计

15,420.01

10,226.32

5,193.69

工资福利支出

3,787.17

3,320.47

466.70

  基本工资

1,486.49

1,474.39

12.10

  津贴补贴

261.18

257.25

3.93

  奖金

15.91

15.91

 

  其它社会保障缴费

274.93

191.76

83.17

  绩效工资

884.84

874.99

9.85

  机关事业单位基本养老保险缴费

501.04

501.04

 

  职业年金缴费

 

 

 

  其他工资福利支出

362.78

5.13

357.65

商品和服务支出

3,376.24

436.66

2,939.58

  办公费

79.00

30.00

49.00

  印刷费

66.36

1.00

65.36

  手续费

2.16

1.16

1.00

  水费

19.15

8.15

11.00

  电费

248.71

103.25

145.46

  邮电费

15.26

4.14

11.12

  取暖费

8.63

 

8.63

  物业管理费

6.84

 

6.84

  差旅费

49.70

8.70

41.00

  维修(护)费

238.36

37.50

200.86

  租赁费

0.40

 

0.40

  会议费

2.00

 

2.00

  培训费

7.00

1.00

6.00

  公务接待费

4.00

1.00

3.00

  专用材料费

11.00

1.00

10.00

  劳务费

29.50

1.60

27.90

  委托业务费

 

 

 

  工会经费

15.13

13.63

1.50

  福利费

79.04

79.04

 

  公务用车运行维护费

79.70

43.50

36.20

  其他交通费用

90.91

35.91

55.00

  税金及附加费用

 

 

 

  其他商品和服务支出

2,323.39

66.08

2,257.31

对个人和家庭的补助

7,861.10

6,469.19

1,391.91

  离休费

349.76

345.15

4.61

  退休费

4,443.58

4,421.35

22.23

  生活补助

888.98

819.65

69.33

  救济费

936.00

 

936.00

  医疗费

4.80

 

4.80

  奖励金

5.83

5.83

 

  住房公积金

319.94

267.55

52.39

  提租补贴

104.33

104.33

 

  采暖补贴

507.63

505.33

2.30

  其他对个人和家庭补助支出

300.25

 

300.25

其他资本性支出

395.50

 

395.50

  办公设备购置

35.50

 

35.50

  专用设备购置

153.00

 

153.00

  其他资本性支出

207.00

 

207.00

 

2017年民政局一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表四

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车费

 

 

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

**

1

2

3

4

5

6

合计

83.70

 

4.00

79.70

79.70

 

 

2017年民政局政府性基金预算支出情况表

部门公开表五

 

 

单位:万元

科目编码

 科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

2,185.78

2,185.78

 

229

其他支出

2,185.78

2,185.78

 

  08

  彩票发行销售机构业务费安排的支出

2,185.78

2,185.78

 

    04

    福利彩票销售机构的业务费支出

2,185.78

2,185.78

 

 

2017年民政局部门收支总体情况表

部门公开表六

 

 

单位:万元

                            

 

                       

           

预算数

           

预算数

一、一般公共预算

15,420.01

一、一般公共服务支出

 

二、纳入预算管理的政府性基金

2,185.78

二、外交支出

 

三、纳入财政专户管理的事业收入

140.00

三、国防支出

 

四、事业收入(不含专户管理收入)

 

四、公共安全支出

 

五、上年结转结余(其他)

 

五、教育支出

 

六、用事业基金弥补收支差额

 

六、科学技术支出

 

七、事业单位经营收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

八、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

15,188.13

九、上级补助收入

 

九、社会保险基金支出

 

十、附属单位上缴收入

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

371.88

 

 

二十一、粮油物资储备管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十四、其他支出

2,185.78

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

           

17,745.79

支   出   总   计

17,745.79

 

2017年民政局部门收入总体情况表

部门公开表七

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

总计

上年结转

一般公预算拨款收入

政府性基金

事业收入

 

 

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

小计

专户资金

其它收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

合计

17,745.79

 

15,420.01

2,185.78

140.00

140.00

 

 

 

 

 

 

 

2017年民政局部门支出总体情况表

部门公开表八

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

  

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结余分配

年末结余结转

其他支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

合计

17,745.79

10,293.10

7,452.69

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

15,188.13

9,854.44

5,333.69

 

 

 

 

 

 

  02

  民政管理事务

1,801.28

776.90

1,024.38

 

 

 

 

 

 

    01

    行政运行(民政管理事务)

517.22

508.69

8.53

 

 

 

 

 

 

    02

    一般行政管理事务(民政管理事务)

40.40

 

40.40

 

 

 

 

 

 

    04

    拥军优属

65.00

 

65.00

 

 

 

 

 

 

    06

    民间组织管理

16.60

 

16.60

 

 

 

 

 

 

    07

    行政区划和地名管理

456.36

 

456.36

 

 

 

 

 

 

    08

    基层政权和社区建设

116.07

57.88

58.19

 

 

 

 

 

 

    09

    部队供应

236.18

210.33

25.85

 

 

 

 

 

 

    99

    其他民政管理事务支出

353.45

 

353.45

 

 

 

 

 

 

  05

  行政事业单位离退休

1,284.28

1,240.78

43.50

 

 

 

 

 

 

    01

    归口管理的行政单位离退休

281.33

281.33

 

 

 

 

 

 

 

    02

    事业单位离退休

959.45

959.45

 

 

 

 

 

 

 

    03

    离退休人员管理机构

43.50

 

43.50

 

 

 

 

 

 

  08

  抚恤

1,721.93

1,336.13

385.80

 

 

 

 

 

 

    04

    优抚事业单位支出

1,721.93

1,336.13

385.80

 

 

 

 

 

 

  09

  退役安置

4,497.86

4,375.99

121.87

 

 

 

 

 

 

    02

    军队移交政府的离退休人员安置

3,885.62

3,885.62

 

 

 

 

 

 

 

    03

    军队移交政府离退休干部管理机构

529.44

490.37

39.07

 

 

 

 

 

 

    99

    其他退役安置支出

82.80

 

82.80

 

 

 

 

 

 

  10

  社会福利

4,940.31

1,912.17

3,028.14

 

 

 

 

 

 

    01

    儿童福利

184.00

 

184.00

 

 

 

 

 

 

    04

    殡葬

1,733.13

332.56

1,400.57

 

 

 

 

 

 

    05

    社会福利事业单位

3,023.18

1,579.61

1,443.57

 

 

 

 

 

 

  20

  临时救助

942.47

212.47

730.00

 

 

 

 

 

 

    02

    流浪乞讨人员救助支出

942.47

212.47

730.00

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

371.88

371.88

 

 

 

 

 

 

 

  02

  住房改革支出

371.88

371.88

 

 

 

 

 

 

 

    01

    住房公积金

267.55

267.55

 

 

 

 

 

 

 

    02

    提租补贴

104.33

104.33

 

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

2,185.78

66.78

2,119.00

 

 

 

 

 

 

  08

  彩票发行销售机构业务费安排的支出

2,185.78

66.78

2,119.00

 

 

 

 

 

 

    04

    福利彩票销售机构的业务费支出

2,185.78

66.78

2,119.00

 

 

 

 

 

 

  

三、大同市民政局部门预算情况说明

 

(一)收入预算情况

 

大同市民政局2017年收入预算17605.79万元。

 

(二)一般公共预算支出情况

 

12017年基本支出10226.32万元,比2016年增加474.46万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是2016年工资调整。

 

22017年项目支出一般公共预算支出5193.69万元,项目支出主要用于拥军优属活动,第二次全国地名普查,元旦春节访贫问寒,民办养老机构开办费和运营补贴,开展民政各项工作业务费,孤残儿童康复,殡葬相关支出,流浪乞讨人员遣送、安置、住院,未成年儿童保护中心,救灾物资储存,春霖助学,部队供应接待,干休所业务费的支出。

 

3.“三公”经费情况

 

2017 年“三公”经费预算83.7万元,比2016年减少13.8万元,其中因公出国(境)费用无,和上年预算相同;公务接待费4万元,和上年预算相同,公务用车运行维护费79.7万元(机关及所属事业单位),比上年减少13.8万元;公务用车购置费0元,和上年相同。

 

4.机关运行经费

 

机关运行经费16万元,主要用于局机关日常开支,支付差旅、培训、水电费、电话费等。

 

5.政府采购情况

 

严格按照《预算法》和《大同市2016-2017年政府采购目录》编制下一年度采购计划。2017年政府采购预算395.5万元,用于购置开展各单位业务活动所需的办公、专用及其它。

 

(三)政府性基金预算情况

 

2017年政府性基金预算2185.78万元,2016年政府性基金1660万元。项目支出主要用于市福利彩票发行中心销售机构业务费。

 

四、部分名词解释

 

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

(三)三公经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

  2017413

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