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索引号: 035200035/2017-00028 信息分类: 财政预决算
发布机构: 大同市粮食局 发布日期: 2017-04-20 10:46
标题: 大同市粮食局2017部门预算公开情况 文号:
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大同市粮食局2017部门预算公开情况

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大同市粮食局2017年度部门预算

 

第一部分  概况

一、本部门职责

1、研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、进出口总量计划和收储、动用市级储备粮的建议;拟定粮食流通体制改革方案并组织实施;推动国有粮食企业改革,研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。

2、承担粮食监测预警和应急责任;承担全市粮食流通宏观调控的具体工作;研究提出粮食最低收购价原则的建议;指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销和粮食产销合作;组织实施全市粮食放心粮油工程建设。

3、起草全市粮食流通和市储备粮管理的地方性法规、规章草案和有关政策并监督执行;制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施;承担对粮食收购、销售、储存环节的粮食质量和原粮卫生监测;开展粮食质量调查和品质测报;承担粮食运输活动和政策性用粮的购销活动,对执行市粮食流通统计制度的情况进行监督检查。

4、负责粮食流通的行业管理,制定行业发展规划、政策;指导粮食收购市场准入标准的制定并组织实施;指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广;负责全市粮食质量监测体系建设;开展粮食流通的对外合作和交流。

5、负责全市粮食仓储管理、技术推广和安全储存工作;指导粮食行业安全生产工作。

6、拟定全市粮食市场体系、粮食现代物流体系建设与发展规划并组织实施;编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划;管理有关粮食流通设施国家和省、市投资项目。

7、承担市级储备粮管理;会同有关部门研究提出市级储备粮的规模、总体布局和收购、销售、进出口总量计划;提出县级政府调控粮规模建议;会同有关部门制定市储备粮轮换计划并监督实施;监督检查市储备粮的数量、质量和储存安全;制定市级储备粮管理的技术规范并监督执行;承担全市军粮供应的相关工作。

8、负责全社会粮食流通统计工作,建立健全社会粮食流通统计制度。

9、负责全市政策性粮油业务的财务管理和核算工作。

10、代市人民政府对市直粮食企业行使出资人职责。

11、研究制定和组织实施粮食产业发展和加工设施建设的中长期规划;研究提出全市粮食市场体系建设和粮食现代物流体系建设的方案,并组织实施监督执行地方和行业粮食标准,指导粮食行业安全生产工作;研究提出粮食产业化龙头企业发展和服务社会主义新农村建设的方案,并组织实施;负责全市系统的多种经营管理工作;组织推动粮食行业科技进步和技术创新工作,组织加工、企业的科技攻关和新产品、新技术、新工艺的推广,促进粮油转化增值业务发展。

12、承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从部门预算构成看,大同市粮食局预算主要包括大同市粮食局本级预算、厅属事业单位预算。

纳入大同市粮食局预算的单位包括:

大同市粮食局本级

大同市粮食市场监督稽查队

 

第二部分  2017年度部门预算报表

 

2017年粮食局财政拨款收支总体情况表
部门公开表一 单位:万元
                                                      
            预算数             预算数
一、一般公共预算 1,104.54 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算   二、外交支出  
    三、国防支出  
    四、公共安全支出  
    五、教育支出  
    六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 461.89
    九、社会保险基金支出  
    十、医疗卫生与计划生育支出  
    十一、节能环保支出  
    十二、城乡社区支出  
    十三、农林水支出  
    十四、交通运输支出  
    十五、资源勘探信息等支出  
    十六、商业服务业等支出  
    十七、金融支出  
    十八、援助其他地区支出  
    十九、国土海洋气象等支出  
    二十、住房保障支出 45.67
    二十一、粮油物资储备管理支出 596.98
    二十二、预备费  
    二十三、国有资本经营预算支出  
    二十四、其他支出  
    二十五、转移性支出  
    二十六、债务还本支出  
    二十七、债务付息支出  
    二十八、债务发行费用支出  
            1,104.54 支   出   总   计 1,104.54
粮食局2017年一般公共预算支出情况表
部门公开表二 单位:万元
            2016年预算数     2017年预算数     2017年预算数比2016年预算数增减%    
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
  合计 1,023.75 871.79 151.96 1,104.54 951.52 153.02 7.89% 9.15% 0.70%
208 社会保障和就业支出 432.19 428.98 3.21 461.89 458.18 3.71 6.87% 6.81% 15.58%
  05   行政事业单位离退休 428.98 428.98   458.68 458.18 0.50 6.92% 6.81%  
    01     归口管理的行政单位离退休 428.98 428.98   458.68 458.18 0.50 6.92% 6.81%  
  11   残疾人事业 3.21   3.21 3.21   3.21      
    99     其他残疾人事业支出 3.21   3.21 3.21   3.21      
221 住房保障支出 30.26 30.26   45.67 45.67   50.93% 50.93%  
  02   住房改革支出 30.26 30.26   45.67 45.67   50.93% 50.93%  
    01     住房公积金 30.26 30.26   32.10 32.10   6.08% 6.08%  
    02     提租补贴       13.57 13.57        
222 粮油物资储备支出 561.30 412.55 148.75 596.98 447.67 149.31 6.36% 8.51% 0.38%
  01   粮油事务 561.30 412.55 148.75 596.98 447.67 149.31 6.36% 8.51% 0.38%
    01     行政运行(粮油事务) 396.32 340.92 55.40 422.48 367.48 55.00 6.60% 7.79% -0.72%
    99     其他粮油事务支出 164.98 71.63 93.35 174.50 80.19 94.31 5.77% 11.95% 1.03%
2017年粮食局一般公共预算分经济科目支出情况表
部门公开表三 单位:万元
经济科目 预算数  基本支出 项目支出
合计 1,104.54 951.52 153.02
工资福利支出 358.58 355.37 3.21
  基本工资 164.06 164.06  
  津贴补贴 84.57 84.57  
  奖金 11.32 11.32  
  其它社会保障缴费 22.83 19.62 3.21
  绩效工资 21.17 21.17  
  机关事业单位基本养老保险缴费 54.26 54.26  
  其他工资福利支出 0.37 0.37  
商品和服务支出 147.16 61.40 85.76
  办公费 9.30 0.30 9.00
  印刷费 0.62 0.20 0.42
  手续费 0.20 0.10 0.10
  邮电费 2.30 0.20 2.10
  差旅费 15.60 1.00 14.60
  维修(护)费 0.40 0.20 0.20
  会议费 5.00   5.00
  培训费 3.40 0.20 3.20
  公务接待费 1.16 1.00 0.16
  劳务费 26.50 9.00 17.50
  工会经费 1.71 1.71  
  福利费 9.84 9.84  
  公务用车运行维护费 7.22 5.10 2.12
  其他交通费用 27.35 27.15 0.20
  其他商品和服务支出 36.56 5.40 31.16
对个人和家庭的补助 598.10 534.75 63.35
  离休费 85.07 80.49 4.58
  退休费 388.83 330.06 58.77
  生活补助 10.30 10.30  
  奖励金 0.42 0.42  
  住房公积金 32.10 32.10  
  提租补贴 13.57 13.57  
  采暖补贴 67.81 67.81  
其他资本性支出 0.70   0.70
  办公设备购置 0.70   0.70
2017年粮食局一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门公开表四 单位:万元
单位名称 合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车费    
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
** 1 2 3 4 5 6
合计 8.38   1.16 7.22 7.22  
2017年粮食局政府性基金预算支出情况表
部门公开表五 单位:万元
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出
         
2017年粮食局部门收支总体情况表
部门公开表六 单位:万元
                                                      
            预算数             预算数
一、一般公共预算 1,104.54 一、一般公共服务支出  
二、纳入预算管理的政府性基金   二、外交支出  
三、纳入财政专户管理的事业收入   三、国防支出  
四、事业收入(不含专户管理收入)   四、公共安全支出  
五、上年结转结余(其他)   五、教育支出  
六、用事业基金弥补收支差额   六、科学技术支出  
七、事业单位经营收入   七、文化体育与传媒支出  
八、其他收入   八、社会保障和就业支出 461.89
九、上级补助收入   九、社会保险基金支出  
十、附属单位上缴收入   十、医疗卫生与计划生育支出  
    十一、节能环保支出  
    十二、城乡社区支出  
    十三、农林水支出  
    十四、交通运输支出  
    十五、资源勘探信息等支出  
    十六、商业服务业等支出  
    十七、金融支出  
    十八、援助其他地区支出  
    十九、国土海洋气象等支出  
    二十、住房保障支出 45.67
    二十一、粮油物资储备管理支出 596.98
    二十二、预备费  
    二十三、国有资本经营预算支出  
    二十四、其他支出  
    二十五、转移性支出  
    二十六、债务还本支出  
    二十七、债务付息支出  
    二十八、债务发行费用支出  
            1,104.54 支   出   总   计 1,104.54
2017年粮食局部门收入总体情况表                          
部门公开表七                         单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 总计 上年结转 一般公预算拨款收入 政府性基金 事业收入     事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
小计 专户资金 其它收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  合计 1,104.54   1,104.54                  
2017年粮食局部门支出总体情况表
部门公开表八       单位:万元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 结余分配 年末结余结转 其他支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  合计 1,104.54 951.52 153.02            
208 社会保障和就业支出 461.89 458.18 3.71            
  05   行政事业单位离退休 458.68 458.18 0.50            
    01     归口管理的行政单位离退休 458.68 458.18 0.50            
  11   残疾人事业 3.21   3.21            
    99     其他残疾人事业支出 3.21   3.21            
221 住房保障支出 45.67 45.67              
  02   住房改革支出 45.67 45.67              
    01     住房公积金 32.10 32.10              
    02     提租补贴 13.57 13.57              
222 粮油物资储备支出 596.98 447.67 149.31            
  01   粮油事务 596.98 447.67 149.31            
    01     行政运行(粮油事务) 422.48 367.48 55.00            
    99     其他粮油事务支出 174.50 80.19 94.31            

 

 

第三部分2017年度部门情况说明

一、2017年度部门预算收支情况

(一)预算收入情况

大同市粮食局2017年收入预算1104.54万元,比2016年增加80.79万元;一般公共预算收入1104.54万元,比2016年增加80.79万元。

(二)一般公共预算支出情况

12017年基本支出951.52万元,比2016年增加79.73万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是工资、养老保险缴费等增加和人员增加。其中:人员经费355.37万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费 生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;公用经费54.26万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、、邮电费、、、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

22017年项目支出153.02万元,比2016年减少增加1.06万元。

二、三公经费情况

2017三公经费预算8.38万元,比2016年减少7万元。其中公务接待费1.16万元,比上年增加1万元,公务用车运行维护费7.22万元,比上年减少8万元;公务用车购置费0元,和上年相同。减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制三公经费开支。

三、政府性基金预算情况

粮食局2017年没有政府性基金预算。

 

第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)三公经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

尾部

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