索引号: | 035200038/2017-00004 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 大同市城乡规划局 | 发布日期: | 2017-04-14 09:45 |
标题: | 大同市城乡规划局2017年部门预算公开情况 | 文号: | |
时效: |
大同市城乡规划局2017年部门预算公开情况
一、大同市城乡规划局概况
(一)主要职责
1、宣传贯彻执行国家、省有关城乡规划和测绘的法律、法规、规章及方针政策。负责全市城乡规划编制管理、监督检查地方性法规草案、地方政府规章草案送审稿的起草,制定规范性文件,并组织检查实施。
2、负责具体组织市域城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、历史文化名城保护规划的编制、修编、调整、补充;负责组织控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划、开发区等特定区域内的规划编制、修编、调整、补充;负责组织会同有关部门编制、修编、调整、补充各专项规划;负责审核上报县域城镇体系规划、县城总体规划、历史文化名镇总体规划、历史文化名村规划;负责审核修建性详细规划、建筑总平面图、建设工程设计方案;参与城市规划区内大中型建设项目的可行性研究并组织规划设计招标、方案评审。
3、负责规划区内建设项目选址布局、提供建设用地规划设计条件;负责规划区内各类建筑物、构筑物、户外广告设置、建筑外立面装修、灯饰、雕塑与环境景观设计;以及城市规划区内和行政区域内跨县区的重要市政基础设施和公用配套建设工程的规划管理,核发“一书两证”;负责组织和审核城市规划区内的村镇规划,依法对村镇实施规划管理,核发《乡村建设规划许可证》;指导全市行政辖区内村镇规划。
4、负责建设工程现场放、验线管理;对建设工程是否符合规划设计条件予以核实,核发《建设工程竣工规划认可证》;负责组织检查城市规划区内城乡规划的实施情况,并依法查处和纠正各类违法建设;负责纠正违反城乡规划法规、规章、越权审批行为,受理行政复议,组织规划听证、接待信访等工作。
5、负责城镇规划区内大比例地形图测绘的管理。负责城镇规划区内1︰500地形图测绘工作和地形图共享的协调工作。负责城乡规划设计、城市雕塑的行业管理(含资质审查);
6、负责城乡规划档案的管理及管网的普查、跟踪管理等工作。
7、负责对市属县(区)城乡规划管理工作的指导和行业管理;实行派驻市属县规划督察员制度。
8、负责大同市城乡规划委员会办公室日常工作。
9、负责历史文化名城保护、监督、管理的有关工作。
10、承办市政府交办的其他事顶。
(二)部门预算单位构成
1、大同市城乡规划局(机关)
2、大同市城乡规划局开发区分局
3、大同市城乡规划局口泉地区分局
4、大同市城乡规划监察支队
二、大同市城乡规划局部门预算表
2017年大同市规划局财政拨款收支总体情况表 | ||||||
部门公开表一 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |||
一、一般公共预算 | 1,176.26 | 一、一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算 | 3,000.00 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | ||||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | ||||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 175.21 | |||||
九、社会保险基金支出 | ||||||
十、医疗卫生与计划生育支出 | ||||||
十一、节能环保支出 | ||||||
十二、城乡社区支出 | 3,950.56 | |||||
十三、农林水支出 | ||||||
十四、交通运输支出 | ||||||
十五、资源勘探信息等支出 | ||||||
十六、商业服务业等支出 | ||||||
十七、金融支出 | ||||||
十八、援助其他地区支出 | ||||||
十九、国土海洋气象等支出 | ||||||
二十、住房保障支出 | 50.49 | |||||
二十一、粮油物资储备管理支出 | ||||||
二十二、预备费 | ||||||
二十三、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十四、其他支出 | ||||||
二十五、转移性支出 | ||||||
二十六、债务还本支出 | ||||||
二十七、债务付息支出 | ||||||
二十八、债务发行费用支出 | ||||||
收 入 总 计 | 4,176.26 | 支 出 总 计 | 4,176.26 | |||
大同市规划局2017年一般公共预算支出情况表 | ||||||||||||||||||||
部门公开表二 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
项 目 | 2016年预算数 | 2017年预算数 | 2017年预算数比2016年预算数增减% | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
合计 | 1,005.54 | 671.57 | 333.97 | 1,176.26 | 795.50 | 380.76 | 16.98% | 18.45% | 14.01% | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 152.63 | 150.60 | 2.03 | 175.21 | 175.21 | 14.79% | 16.34% | -100.00% | |||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 150.60 | 150.60 | 175.21 | 175.21 | 16.34% | 16.34% | |||||||||||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 150.60 | 150.60 | 175.21 | 175.21 | 16.34% | 16.34% | |||||||||||||
11 | 残疾人事业 | 2.03 | 2.03 | -100.00% | -100.00% | |||||||||||||||
99 | 其他残疾人事业支出 | 2.03 | 2.03 | -100.00% | -100.00% | |||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 818.00 | 486.06 | 331.94 | 950.56 | 569.80 | 380.76 | 16.21% | 17.23% | 14.71% | ||||||||||
01 | 城乡社区管理事务 | 496.06 | 486.06 | 10.00 | 605.01 | 569.80 | 35.21 | 21.96% | 17.23% | 252.10% | ||||||||||
01 | 行政运行(城乡社区管理事务) | 496.06 | 486.06 | 10.00 | 605.01 | 569.80 | 35.21 | 21.96% | 17.23% | 252.10% | ||||||||||
02 | 城乡社区规划与管理 | 321.94 | 321.94 | 345.55 | 345.55 | 7.33% | 7.33% | |||||||||||||
01 | 城乡社区规划与管理 | 321.94 | 321.94 | 345.55 | 345.55 | 7.33% | 7.33% | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 34.91 | 34.91 | 50.49 | 50.49 | 44.63% | 44.63% | |||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 34.91 | 34.91 | 50.49 | 50.49 | 44.63% | 44.63% | |||||||||||||
01 | 住房公积金 | 34.91 | 34.91 | 40.29 | 40.29 | 15.41% | 15.41% | |||||||||||||
02 | 提租补贴 | 10.20 | 10.20 | |||||||||||||||||
2017年大同市规划局一般公共预算分经济科目支出情况表 | |||||||||||||
部门公开表三 | 单位:万元 | ||||||||||||
经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
合计 | 1,176.26 | 795.50 | 380.76 | ||||||||||
工资福利支出 | 665.27 | 443.46 | 221.81 | ||||||||||
基本工资 | 285.57 | 197.77 | 87.80 | ||||||||||
津贴补贴 | 141.96 | 137.93 | 4.03 | ||||||||||
奖金 | 16.50 | 16.50 | |||||||||||
其它社会保障缴费 | 84.94 | 23.53 | 61.41 | ||||||||||
绩效工资 | 68.46 | 68.46 | |||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.14 | 67.14 | |||||||||||
其他工资福利支出 | 0.70 | 0.59 | 0.11 | ||||||||||
商品和服务支出 | 183.59 | 95.44 | 88.15 | ||||||||||
办公费 | 31.30 | 17.80 | 13.50 | ||||||||||
手续费 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||
水费 | 0.45 | 0.45 | |||||||||||
电费 | 0.45 | 0.45 | |||||||||||
邮电费 | 4.40 | 3.20 | 1.20 | ||||||||||
取暖费 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||
差旅费 | 28.90 | 11.00 | 17.90 | ||||||||||
培训费 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | ||||||||||
公务接待费 | 0.20 | 0.20 | |||||||||||
委托业务费 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
工会经费 | 4.68 | 2.08 | 2.60 | ||||||||||
福利费 | 17.63 | 12.32 | 5.31 | ||||||||||
公务用车运行维护费 | 14.23 | 3.50 | 10.73 | ||||||||||
其他交通费用 | 40.83 | 40.83 | |||||||||||
其他商品和服务支出 | 25.32 | 3.31 | 22.01 | ||||||||||
对个人和家庭的补助 | 297.50 | 256.60 | 40.90 | ||||||||||
退休费 | 158.73 | 156.60 | 2.13 | ||||||||||
奖励金 | 3.13 | 1.02 | 2.11 | ||||||||||
住房公积金 | 58.50 | 40.29 | 18.21 | ||||||||||
提租补贴 | 13.44 | 10.20 | 3.24 | ||||||||||
采暖补贴 | 63.70 | 48.49 | 15.21 | ||||||||||
其他资本性支出 | 29.90 | 29.90 | |||||||||||
办公设备购置 | 17.70 | 17.70 | |||||||||||
专用设备购置 | |||||||||||||
信息网络及软件购置更新 | 12.20 | 12.20 | |||||||||||
其他资本性支出 | |||||||||||||
2017年大同市规划局一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||||||||
部门公开表四 | 单位:万元 | ||||||||||||
单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车费 | |||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合计 | 14.43 | 0.20 | 14.23 | 14.23 | |||||||||
2017年大同市规划局政府性基金预算支出情况表 | ||||||||
部门公开表五 | 单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
合计 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||
08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||
02 | 土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出) | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||
2017年大同市规划局部门收支总体情况表 | ||||||
部门公开表六 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |||
一、一般公共预算 | 1,176.26 | 一、一般公共服务支出 | ||||
二、纳入预算管理的政府性基金 | 3,000.00 | 二、外交支出 | ||||
三、纳入财政专户管理的事业收入 | 三、国防支出 | |||||
四、事业收入(不含专户管理收入) | 四、公共安全支出 | |||||
五、上年结转结余(其他) | 五、教育支出 | |||||
六、用事业基金弥补收支差额 | 六、科学技术支出 | |||||
七、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 175.21 | ||||
九、上级补助收入 | 九、社会保险基金支出 | |||||
十、附属单位上缴收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十一、节能环保支出 | ||||||
十二、城乡社区支出 | 3,950.56 | |||||
十三、农林水支出 | ||||||
十四、交通运输支出 | ||||||
十五、资源勘探信息等支出 | ||||||
十六、商业服务业等支出 | ||||||
十七、金融支出 | ||||||
十八、援助其他地区支出 | ||||||
十九、国土海洋气象等支出 | ||||||
二十、住房保障支出 | 50.49 | |||||
二十一、粮油物资储备管理支出 | ||||||
二十二、预备费 | ||||||
二十三、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十四、其他支出 | ||||||
二十五、转移性支出 | ||||||
二十六、债务还本支出 | ||||||
二十七、债务付息支出 | ||||||
二十八、债务发行费用支出 | ||||||
收 入 总 计 | 4,176.26 | 支 出 总 计 | 4,176.26 | |||
2017年大同市规划局部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||
部门公开表七 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 总计 | 上年结转 | 一般公预算拨款收入 | 政府性基金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||||
小计 | 专户资金 | 其它收入 | ||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
合计 | 4,176.26 | 1,176.26 | 3,000.00 | |||||||||||||||||
2017年大同市规划局部门支出总体情况表 | |||||||||||||||||||||
部门公开表八 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结余分配 | 年末结余结转 | 其他支出 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
合计 | 4,176.26 | 795.50 | 3,380.76 | ||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 175.21 | 175.21 | ||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 175.21 | 175.21 | ||||||||||||||||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 175.21 | 175.21 | ||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 3,950.56 | 569.80 | 3,380.76 | |||||||||||||||||
01 | 城乡社区管理事务 | 605.01 | 569.80 | 35.21 | |||||||||||||||||
01 | 行政运行(城乡社区管理事务) | 605.01 | 569.80 | 35.21 | |||||||||||||||||
02 | 城乡社区规划与管理 | 345.55 | 345.55 | ||||||||||||||||||
01 | 城乡社区规划与管理 | 345.55 | 345.55 | ||||||||||||||||||
08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||||||||||||||
02 | 土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出) | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 50.49 | 50.49 | ||||||||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 50.49 | 50.49 | ||||||||||||||||||
01 | 住房公积金 | 40.29 | 40.29 | ||||||||||||||||||
02 | 提租补贴 | 10.20 | 10.20 | ||||||||||||||||||
三、大同市城乡规划局2017年预算(含“三公”经费)收入支出说明
(一)收入说明
2017年预算收入4176.26万元,均是财政拨款收入。
(二)支出说明
2017年预算支出4176.26万元。其中:
1、工资福利支出665.27万元。
2、商品和服务支出183.59万元(含“三公”经费14.43万元。其中:公务接待费0.2万元,公务用车运行维护费14.23万元)。
3、对个人和家庭的补助297.50万元。
4、其他资本性支出29.90万元。一是给新增加的人员购置电脑、部分科室及局下属单位因工作需要购置打印机、执法记录仪等安排17.70万元;二是根据市委宣传部的工作安排,对局网络安全进行评估安排10万元;三是局局域网租用费安排2.2万元。
5、政府性基金预算支出3000万元。根据省考核办对我市年度目标责任制考核工作任务、市委、市政府主要领导批示的重点工作和法律、法规要求安排的规划编制项目安排3000万元。其中续建项目1002.39万元,新建项目1897.61万元。
(三)“三公”经费支出安排说明
1、公务接待费安排0.2万元,保持去年水平不变。
2、公务用车运行维护费安排14.23万元,其中局机关安排3.5万元,保持去年水平不变,增加的10.73万元,主要是局下属单位规划监察支队执法用车费用(8辆执法车)。
(四)政府采购情况说明
1、新增加的16个规划编制项目全部按照规定,委托中介机构通过公开招标的方式进行采购。
2、购置办公设备项目全部按照规定,委托大同市政府采购中心通过网上竞价的方式进行采购。
3、对局网络安全进行评估工作,我们按照市委宣传部的统一安排进行政府采购。