' 大同市公安局2017年部门预算公开情况

中国政府网 | 山西省政府网 | 简体

财政预决算

首页>政府信息公开目录>法定主动公开内容>财政预决算

索引号: 035200006/2017-00001 信息分类: 财政预决算
发布机构: 公安局 发布日期: 2017-04-18 10:21
标题: 大同市公安局2017年部门预算公开情况 文号:
时效:

大同市公安局2017年部门预算公开情况

阅读量:

 

 

    一、大同市公安局概况  

大同市公安局是市政府主管全市公安工作的职能部门。现辖城区、矿区、南郊、新荣、御东五个城市公安分局,大同、阳高、天镇、浑源、灵丘、广灵、左云七个县公安局,市局机关包括直属、城市管理、云泉和开发区四个分局以及看守所、拘留所、收容教育所、刑事技术研究所、居民身份证管理中心、后勤保障中心  

 大同市公安局现内设:警令部、政治部、工会、后勤保障部、监督部、警务督察支队、国内安全保卫支队、反邪教支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、刑事侦查支队、监所管理支队、行动技术侦察支队、巡逻警察支队、特警支队、反恐工作处、禁毒支队、出入境管理局、户政处、信访处、矿山秩序整顿支队、危险物品管理支队、站前秩序管理处、网络警察支队、科技通信应急保障支队、执法监督支队、食品药品犯罪侦查支队、政务审批中心、机场派出所、警卫处、交通警察支队、直属分局、城市管理分局、云泉分局、经济技术开发区分局、消防支队等机构。

    大同市公安局主要承担以下工作职责:

  1、全面贯彻落实国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规;指导、监督、检查全市公安工作。

  2、研究和推进全市公安工作改革,积极探索符合我市实际的公安管理体制和运行机制,不断加强公安队伍的正规化建设。

  3、掌握全市影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势、制定有关对策并负责组织实施。

  4、组织指导全市侦查工作,直接参与重特大刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作,组织协调重大行动,协调处理重大群体性事件、突发事件、恐怖事件和重大治安事故。

  5、领导和管理全市各级公安机关依法查处危害社会秩序行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业工作。

  6、负责维护全市道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理等工作。

  7、指导、监督全市看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所等的管理工作。

  8、组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作;承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

  9、负责公共信息网络的安全监察工作。

  10、承担党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

  11、组织实施公安科学技术工作,负责全市公安信息技术、刑事技术及行动技术建设。

  12、领导本市公安消防、警卫部队,对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

  13、组织、指导和实施全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。

  14、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

  15、负责全市各级公安机关的人员培训、教育、管理等工作,会同有关部门审核全市公安机关人民警察的录用工作,按规定权限管理干部,负责指导、监督实施全市公安宣传工作及公安教育工作。

  16、组织实施对全市公安队伍的监督管理工作,指导、检查和监督全市各级公安机关的执法活动。按规定权限实施对干部的监督查处或督办公安队伍重大违纪案件。

  17、承担市委、市政府和省公安厅交办的其他事宜。

此次预算含大同市公安局本级、城区分局、矿区分局、南郊分局、新荣分局、云泉分局、御东分局、后勤保障中心、刑事技术研究所、居民身份证管理中心、看守所、拘留所,收容教育所。

 

二、大同市公安局2017年部门预算表

 

2017年公安局财政拨款收支总体情况表

 

部门公开表一                                                             单位:万元

 

                

                       

 

    

预算数

      

预算数

 

一、一般公共预算

70,767.56

一、一般公共服务支出

 

 

二、政府性基金预算

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

四、公共安全支出

63,244.89

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

4,351.96

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

二十、住房保障支出

3,170.71

 

 

 

二十一、粮油物资储备管理支出

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

二十三、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

收 入 总 计

70,767.56

     

70,767.56

 

            

 

大同市公安局2017年一般公共预算支出情况表

 

部门公开表二                                                                                                                                                 单位:万元

     

2016年预算数

2017年预算数

2017年预算数比2016年预算数增减%

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

54,213.75

37,918.62

16,295.13

70,767.56

45,655.17

25,112.39

30.53%

20.40%

54.11%

 

 

204

公共安全支出

48,384.46

32,160.83

16,223.63

63,244.89

38,133.00

25,111.89

30.71%

18.57%

54.79%

 

 

  02

 公安

47,867.96

32,144.33

15,723.63

63,244.89

38,133.00

25,111.89

32.12%

18.63%

59.71%

 

 

01

   行政运行(公安)

36,863.13

31,759.50

5,103.63

52,405.89

37,703.48

14,702.41

42.16%

18.72%

188.08%

 

 

02

   一般行政管理事务(公安)

2,378.40

 

2,378.40

2,246.86

 

2,246.86

-5.53%

 

-5.53%

 

 

03

   机关服务(公安)

20.14

20.14

 

22.17

22.17

 

10.08%

10.08%

 

 

 

11

   禁毒管理

35

 

35

25

 

25

-28.57%

 

-28.57%

 

 

12

   道路交通管理

5

 

5

 

 

 

-100%

 

-100.00%

 

 

14

   反恐怖

180

 

180

180

 

180

 

 

 

 

 

15

   居民身份证管理

106.72

60.89

45.83

122.68

66.62

56.06

14.96%

9.41%

22.32%

 

 

16

   网络运行及维护(公安)

5,000.00

 

5,000.00

 

 

 

-100.00%

 

-100.00%

 

 

17

   拘押收教场所管理

2,273.31

48.92

2,224.39

1,281.38

52.99

1,228.39

-43.63%

8.32%

-44.78%

 

 

18

   警犬繁育及训养

20

 

20

20

 

20

 

 

 

 

 

19

   信息化建设(公安)

155.59

 

155.59

 

 

 

-100.00%

 

-100.00%

 

 

99

   其他公安支出

830.67

254.88

575.79

6,940.91

287.74

6,653.17

735.58%

12.89%

1055.49%

 

 

  03

 国家安全

16.5

16.5

 

 

 

 

-100.00%

-100.00%

 

 

 

01

   行政运行(国家安全)

16.5

16.5

 

 

 

 

-100.00%

-100.00%

 

 

 

  99

 其他公共安全支出

500

 

500

 

 

 

-100.00%

 

-100.00%

 

 

01

   其他公共安全支出

500

 

500

 

 

 

-100.00%

 

-100.00%

 

 

208

社会保障和就业支出

3,742.50

3,671.00

71.5

4,351.96

4,351.46

0.5

16.28%

18.54%

-99.30%

 

 

  05

  行政事业单位离退休

3,671.00

3,671.00

 

4,351.96

4,351.46

0.5

18.55%

18.54%

 

 

 

01

    归口管理的行政单位离退休

3,655.75

3,655.75

 

4,337.88

4,337.38

0.5

18.66%

18.65%

 

 

 

02

    事业单位离退休

15.25

15.25

 

14.08

14.08

 

-7.67%

-7.67%

 

 

 

  11

  残疾人事业

71.5

 

71.5

 

 

 

-100.00%

 

-100.00%

 

 

99

    其他残疾人事业支出

71.5

 

71.5

 

 

 

-100.00%

 

-100.00%

 

 

221

住房保障支出

2,086.79

2,086.79

 

3,170.71

3,170.71

 

51.94%

51.94%

 

 

 

  02

  住房改革支出

2,086.79

2,086.79

 

3,170.71

3,170.71

 

51.94%

51.94%

 

 

 

01

    住房公积金

2,086.79

2,086.79

 

2,636.57

2,636.57

 

26.35%

26.35%

 

 

 

02

    提租补贴

 

 

 

534.14

534.14

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年公安局一般公共预算分经济科目支出情况表

 

 

部门公开表三                                                            单位:万元

 

经济科目

预算数

基本支出

项目支出

 

合计

70,767.56

45,655.17

25,112.39

 

工资福利支出

32,545.80

28,901.54

3,644.26

 

 基本工资

10,463.09

10,463.09

 

 

 津贴补贴

11,911.32

11,090.52

820.8

 

 奖金

822.18

822.18

 

 

 其它社会保障缴费

1,730.56

1,553.71

176.85

 

 伙食补助费

17.64

 

17.64

 

 绩效工资

539.74

539.74

 

 

 机关事业单位基本养老保险缴费

4,415.51

4,415.51

 

 

 其他工资福利支出

2,645.76

16.79

2,628.97

 

商品和服务支出

20,532.24

7,485.18

13,047.06

 

 办公费

737.47

517.47

220

 

 印刷费

105

100

5

 

 咨询费

3

3

 

 

 手续费

2

2

 

 

 水费

26.5

26.5

 

 

 电费

762.51

191.94

570.57

 

 邮电费

98.12

95.12

3

 

 取暖费

265.49

20

245.49

 

 物业管理费

928.61

63

865.61

 

 差旅费

1,773.00

579

1,194.00

 

 维修()

273.9

173.9

100

 

 租赁费

5,943.14

6

5,937.14

 

 会议费

11.9

11.9

 

 

 培训费

62

32

30

 

 公务接待费

45.83

45.83

 

 

 专用材料费

148

10

138

 

 被装购置费

506.54

70.61

435.93

 

 劳务费

565

413

152

 

 工会经费

104.03

104.03

 

 

 福利费

643.77

643.77

 

 

 公务用车运行维护费

922.2

902.2

20

 

 其他交通费用

2,517.52

2,517.52

 

 

 其他商品和服务支出

4,086.71

956.39

3,130.32

 

对个人和家庭的补助

9,896.69

9,268.45

628.24

 

 离休费

168.43

168.43

 

 

 退休费

3,725.93

3,725.93

 

 

 生活补助

719.92

91.68

628.24

 

 奖励金

70.02

70.02

 

 

 住房公积金

2,636.57

2,636.57

 

 

 提租补贴

534.14

534.14

 

 

 采暖补贴

2,041.68

2,041.68

 

 

基本建设支出

5,000.00

 

5,000.00

 

 房屋建筑物购建(基建)

5,000.00

 

5,000.00

 

其他资本性支出

2,496.84

 

2,496.84

 

 专用设备购置

1,511.84

 

1,511.84

 

 其他资本性支出

985

 

985

 

其他支出

295.99

 

295.99

 

 其他支出

295.99

 

295.99

 

  

 2017年公安局一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

 

部门公开表四用                                                        单位:万元

 

单位名称

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车费

 

 

 

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

合计

968.03

 

45.83

922.20

922.20

 

 

 

 

        

 2017年公安局政府性基金预算支出情况表

 

 

部门公开表五                                                单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年公安局部门收支总体情况表

 

 

部门公开表六                                                                 单位:万元

 

                   

             

 

       

预算数

      

预算数

 

一、一般公共预算

70,767.56

一、一般公共服务支出

 

 

二、纳入预算管理的政府性基金

 

二、外交支出

 

 

三、纳入财政专户管理的事业收入

 

三、国防支出

 

 

四、事业收入(不含专户管理收入)

 

四、公共安全支出

63,244.89

 

五、上年结转结余(其他)

 

五、教育支出

 

 

六、用事业基金弥补收支差额

 

六、科学技术支出

 

 

七、事业单位经营收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

八、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

4,351.96

 

九、上级补助收入

 

九、社会保险基金支出

 

 

十、附属单位上缴收入

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

二十、住房保障支出

3,170.71

 

 

 

二十一、粮油物资储备管理支出

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

二十三、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

        

70,767.56

        

70,767.56

 

 

2017年公安局部门收入总体情况表

 

 

部门公开表七                                                           单位:万元

 

功能科目代码

功能科目名称

总计

上年结转

一般公预算拨款收入

政府性基金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

 

小计

专户资金

其它收入

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

合计

70,767.56

 

70,767.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年公安局部门支出总体情况表

 

 

部门公开表八                                                                          单位:万元

 

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结余分配

年末结余结转

其他支出

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

合计

70,767.56

45,655.17

25,112.39

 

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

63,244.89

38,133.00

25,111.89

 

 

 

 

 

 

 

  02

  公安

63,244.89

38,133.00

25,111.89

 

 

 

 

 

 

 

01

    行政运行(公安)

52,405.89

37,703.48

14,702.41

 

 

 

 

 

 

 

02

    一般行政管理事务(公安)

2,246.86

 

2,246.86

 

 

 

 

 

 

 

03

    机关服务(公安)

22.17

22.17

 

 

 

 

 

 

 

 

11

    禁毒管理

25

 

25

 

 

 

 

 

 

 

14

    反恐怖

180

 

180

 

 

 

 

 

 

 

15

    居民身份证管理

122.68

66.62

56.06

 

 

 

 

 

 

 

17

    拘押收教场所管理

1,281.38

52.99

1,228.39

 

 

 

 

 

 

 

18

    警犬繁育及训养

20

 

20

 

 

 

 

 

 

 

99

    其他公安支出

6,940.91

287.74

6,653.17

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

4,351.96

4,351.46

0.5

 

 

 

 

 

 

 

  05

  行政事业单位离退休

4,351.96

4,351.46

0.5

 

 

 

 

 

 

 

01

    归口管理的行政单位离退休

4,337.88

4,337.38

0.5

 

 

 

 

 

 

 

02

    事业单位离退休

14.08

14.08

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

3,170.71

3,170.71

 

 

 

 

 

 

 

 

  02

  住房改革支出

3,170.71

3,170.71

 

 

 

 

 

 

 

 

01

    住房公积金

2,636.57

2,636.57

 

 

 

 

 

 

 

 

02

    提租补贴

534.14

534.14

 

 

 

 

 

 

 

 

      三、大同市公安局部门预算情况说明

    (一)、收入预算情况

    大同市公安局2017年收入预算70767.56万元,比2016年增加16553.81万元.

 12017年基本支出45655.17万元,比2016年增加7736.55万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是2017年工资制度和养老保险制度改革。

22017年项目支出25112.39万元,比2016年增加8817.26

(二).“三公”经费情况

2017年“三公”经费预算968.03万元,比2016年减少195.5万元,其中因公出国(境)费用0万元,和上年预算持平;公务接待费45.83万元,比上年 减少5万元,公务用车运行维护费922.2万元(勤务、业务车辆),比上年减少190.5万元。

(三)政府性基金预算情况

我局没有政府性基金预算。

 

2017418

 

 

 

                                                                                                   

尾部

网站地图|免责声明

主办:大同市人民政府办公室   承办:大同市人民政府信息化中心

地址:大同市文瀛湖办公楼主楼11层(大同市兴云街2799号)  邮箱: 

网站备案/许可证号:晋ICP备08000733号  晋公网安备14020002000138号 网站标识码:1402000004