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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2017-04-14 18:34
标题: 中共大同市委大同市人民政府新闻中心2017年部门预算公开情况 文号:
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中共大同市委大同市人民政府新闻中心2017年部门预算公开情况

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中共大同市委大同市人民政府新闻中心2017年部门预算公开情况

第一部分 概况

一、      基本情况

中共大同市委大同市人民政府新闻中心成立于19901月,为全额拨款的参照公务员管理的事业单位,编制人数20人,现有在编人数15人,退休职工7人。

二、工作职责

1、负责全市对外新闻宣传工作;

2、管理和组织各级各类新闻发布会;

3、代表市委、市政府接待省和国家级新闻媒体领导和记者,协调配合调研采访工作;

4、协调驻同记者站工作,做好驻同记者站的党员管理和新党员发展工作;

5、加强对各县区新闻中心宣传工作的业务指导,培训基层新闻队伍;

6、参与处理各类突发事件,协调媒体统一信息发布;

7、负责国家和省级领导来同调研、全市各种重大活动的图片拍摄和图片资料留存工作等。

第二部分 2017年部门预算报表

表一、2017年新闻中心财政拨款收支总体情况表

部门公开表一

 

 

单位:万元

                            

 

                       

           

预算数

           

预算数

一、一般公共预算

600.33

一、一般公共服务支出

199.02

二、政府性基金预算

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

344.00

 

 

八、社会保障和就业支出

42.69

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

14.62

 

 

二十一、粮油物资储备管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

           

600.33

支   出   总   计

600.33

表二、新闻中心2017年一般公共预算支出情况表

部门公开表二

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

      

2016年预算数

2017年预算数

2017年预算数比2016年预算数增减%

科目编码

 科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

 

合计

359.07

215.07

144.00

600.33

244.65

355.68

67.19%

13.75%

147.00%

201

一般公共服务支出

166.43

166.43

 

199.02

188.52

10.50

19.58%

13.27%

 

  31

  党委办公厅(室)及相关机构事务

166.43

166.43

 

199.02

188.52

10.50

19.58%

13.27%

 

    50

    事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

166.43

166.43

 

199.02

188.52

10.50

19.58%

13.27%

 

207

文化体育与传媒支出

144.00

 

144.00

344.00

 

344.00

138.89%

 

138.89%

  99

  其他文化体育与传媒支出

144.00

 

144.00

344.00

 

344.00

138.89%

 

138.89%

    02

    宣传文化发展专项支出

144.00

 

144.00

344.00

 

344.00

138.89%

 

138.89%

208

社会保障和就业支出

38.25

38.25

 

42.69

41.51

1.18

11.61%

8.52%

 

  05

  行政事业单位离退休

38.25

38.25

 

41.51

41.51

 

8.52%

8.52%

 

    02

    事业单位离退休

38.25

38.25

 

41.51

41.51

 

8.52%

8.52%

 

  11

  残疾人事业

 

 

 

1.18

 

1.18

 

 

 

    99

    其他残疾人事业支出

 

 

 

1.18

 

1.18

 

 

 

221

住房保障支出

10.39

10.39

 

14.62

14.62

 

40.71%

40.71%

 

  02

  住房改革支出

10.39

10.39

 

14.62

14.62

 

40.71%

40.71%

 

    01

    住房公积金

10.39

10.39

 

11.81

11.81

 

13.67%

13.67%

 

    02

    提租补贴

 

 

 

2.81

2.81

 

 

 

 

表三、2017年新闻中心一般公共预算分经济科目支出情况表

部门公开表三

 

 

单位:万元

经济科目

预算数

基本支出

项目支出

合计

600.33

244.65

355.68

工资福利支出

131.31

130.13

1.18

  基本工资

59.96

59.96

 

  津贴补贴

38.44

38.44

 

  奖金

5.00

5.00

 

  其它社会保障缴费

8.08

6.90

1.18

  机关事业单位基本养老保险缴费

19.68

19.68

 

  其他工资福利支出

0.15

0.15

 

商品和服务支出

404.14

49.64

354.50

  办公费

10.00

10.00

 

  手续费

0.20

0.20

 

  水费

1.25

1.25

 

  电费

1.25

1.25

 

  邮电费

1.10

1.10

 

  差旅费

5.00

5.00

 

  维修(护)费

1.28

1.28

 

  租赁费

0.67

0.67

 

  会议费

0.50

0.50

 

  培训费

2.50

2.50

 

  公务接待费

0.25

0.25

 

  专用材料费

0.10

0.10

 

  劳务费

3.20

3.20

 

  委托业务费

145.20

1.20

144.00

  工会经费

0.63

0.63

 

  福利费

3.62

3.62

 

  公务用车运行维护费

3.50

3.50

 

  其他交通费用

13.32

13.32

 

  其他商品和服务支出

210.57

0.07

210.50

对个人和家庭的补助

64.88

64.88

 

  退休费

37.00

37.00

 

  奖励金

0.18

0.18

 

  住房公积金

11.81

11.81

 

  提租补贴

2.81

2.81

 

  采暖补贴

13.08

13.08

 

表四、2017年新闻中心一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门公开表四

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车费

 

 

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

**

1

2

3

4

5

6

合计

3.75

 

0.25

3.50

3.50

 

 

表五、2017年新闻中心政府性基金预算支出情况表

部门公开表五

 

 

单位:万元

科目编码

 科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

表六、2017年新闻中心部门收支总体情况表

部门公开表六

 

 

单位:万元

                             

 

                       

           

预算数

           

预算数

一、一般公共预算

600.33

一、一般公共服务支出

199.02

二、纳入预算管理的政府性基金

 

二、外交支出

 

三、纳入财政专户管理的事业收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入(不含专户管理收入)

 

四、公共安全支出

 

五、上年结转结余(其他)

 

五、教育支出

 

六、用事业基金弥补收支差额

 

六、科学技术支出

 

七、事业单位经营收入

 

七、文化体育与传媒支出

344.00

八、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

42.69

九、上级补助收入

 

九、社会保险基金支出

 

十、附属单位上缴收入

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

14.62

 

 

二十一、粮油物资储备管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

           

600.33

支   出   总   计

600.33

表七、2017年新闻中心部门收入总体情况表

部门公开表七

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

总计

上年结转

一般公预算拨款收入

政府性基金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

小计

专户资金

其它收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

合计

600.33

 

600.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八、2017年新闻中心部门支出总体情况表 

部门公开表八

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

  

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结余分配

年末结余结转

其他支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

合计

600.33

244.65

355.68

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

199.02

188.52

10.50

 

 

 

 

 

 

  31

  党委办公厅(室)及相关机构事务

199.02

188.52

10.50

 

 

 

 

 

 

    50

    事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

199.02

188.52

10.50

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

344.00

 

344.00

 

 

 

 

 

 

  99

  其他文化体育与传媒支出

344.00

 

344.00

 

 

 

 

 

 

    02

    宣传文化发展专项支出

344.00

 

344.00

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

42.69

41.51

1.18

 

 

 

 

 

 

  05

  行政事业单位离退休

41.51

41.51

 

 

 

 

 

 

 

    02

    事业单位离退休

41.51

41.51

 

 

 

 

 

 

 

  11

  残疾人事业

1.18

 

1.18

 

 

 

 

 

 

    99

    其他残疾人事业支出

1.18

 

1.18

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

14.62

14.62

 

 

 

 

 

 

 

  02

  住房改革支出

14.62

14.62

 

 

 

 

 

 

 

    01

    住房公积金

11.81

11.81

 

 

 

 

 

 

 

    02

    提租补贴

2.81

2.81

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 部门预算情况说明

一、2017年度部门预算收支情况

(一)收入预算情况

中共大同市委大同市人民政府新闻中心2017年收入预算600.33万元,比2016年增加241.26万元。

(二)一般公共预算支出情况

12017年基本支出244.65万元,比2016年增加29.58万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是2016年工资制度和人员增加。其中:人员经费195.01万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;公用经费49.64万元,主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、租赁费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

22017年项目支出355.68万元,全部为一般公共预算,2016年项目支出安排144万元,2017年比2016年项目支出增加211.68万元,增加的主要原因是增加新华网网络宣传费200万元、驻村干部经费10.5万元及残疾人保障金1.18万元。

二、“三公”经费情况

2017 年“三公”经费预算3.75万元,其中公务接待费0.25万元,公务用车运行维护费3.5万元。因公出国(境)费用、公务用车购置费均为0

三、政府性基金预算情况

我单位2017年没有政府性基金预算。

第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)三公经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

尾部

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