' 大同市妇联2017年部门预算

中国政府网 | 山西省政府网 | 简体

财政预决算

首页>政府信息公开目录>法定主动公开内容>财政预决算

索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2017-04-19 10:22
标题: 大同市妇联2017年部门预算 文号:
时效:

大同市妇联2017年部门预算

阅读量:

大同市妇联2017年部门预算

 

第一部分  概况

一、本部门职责

大同市妇联是全市广大妇女为争取进一步解放与发展而联合起来的群众组织,是党领导下的人民团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。其基本职能是:代表和维护妇女权益,促进男女平等。

二、部门预算单位构成

市妇联设置6个部室和市政府妇儿工委办公室。6个部室分别为办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益工作部、儿童与家庭工作部。下属单位1家,系大同市妇女儿童教育中心。

第二部分  2017年度部门情况报表

 

2017年妇联财政拨款收支总体情况表
部门公开表一 单位:万元
                                                      
            预算数             预算数
一、一般公共预算 807.83 一、一般公共服务支出 612.53
二、政府性基金预算   二、外交支出  
    三、国防支出  
    四、公共安全支出  
    五、教育支出 1.50
    六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 173.82
    九、社会保险基金支出  
    十、医疗卫生与计划生育支出  
    十一、节能环保支出  
    十二、城乡社区支出  
    十三、农林水支出  
    十四、交通运输支出  
    十五、资源勘探信息等支出  
    十六、商业服务业等支出  
    十七、金融支出  
    十八、援助其他地区支出  
    十九、国土海洋气象等支出  
    二十、住房保障支出 19.98
    二十一、粮油物资储备管理支出  
    二十二、预备费  
    二十三、国有资本经营预算支出  
    二十四、其他支出  
    二十五、转移性支出  
    二十六、债务还本支出  
    二十七、债务付息支出  
    二十八、债务发行费用支出  
            807.83 支   出   总   计 807.83
妇联2017年一般公共预算支出情况表
部门公开表二 单位:万元
            2016年预算数     2017年预算数     2017年预算数比2016年预算数增减%    
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
  合计 737.98 597.42 140.56 807.83 644.14 163.69 9.47% 7.82% 16.46%
201 一般公共服务支出 559.83 422.04 137.79 612.53 451.94 160.59 9.41% 7.08% 16.55%
  29   群众团体事务 559.83 422.04 137.79 612.53 451.94 160.59 9.41% 7.08% 16.55%
    01     行政运行(群众团体事务) 194.34 194.34   202.98 202.98   4.45% 4.45%  
    02     一般行政管理事务(群众团体事务) 84.90   84.90 107.70   107.70 26.86%   26.86%
    50     事业运行(群众团体事务) 227.70 227.70   248.96 248.96   9.34% 9.34%  
    99     其他群众团体事务支出 52.89   52.89 52.89   52.89      
205 教育支出 1.97   1.97 1.50   1.50 -23.86%   -23.86%
  02   普通教育 1.97   1.97 1.50   1.50 -23.86%   -23.86%
    01     学前教育 1.97   1.97 1.50   1.50 -23.86%   -23.86%
208 社会保障和就业支出 163.16 162.36 0.80 173.82 172.22 1.60 6.53% 6.07%  
  05   行政事业单位离退休 162.36 162.36   172.22 172.22   6.07% 6.07%  
    01     归口管理的行政单位离退休 155.26 155.26   163.70 163.70   5.44% 5.44%  
    02     事业单位离退休 7.10 7.10   8.52 8.52   20.00% 20.00%  
  11   残疾人事业 0.80   0.80 1.60   1.60      
    99     其他残疾人事业支出 0.80   0.80 1.60   1.60      
221 住房保障支出 13.02 13.02   19.98 19.98   53.46% 53.46%  
  02   住房改革支出 13.02 13.02   19.98 19.98   53.46% 53.46%  
    01     住房公积金 13.02 13.02   14.51 14.51   11.44% 11.44%  
    02     提租补贴       5.47 5.47        
2017年妇联一般公共预算分经济科目支出情况表
部门公开表三 单位:万元
经济科目 预算数  基本支出 项目支出
合计 807.83 644.14 163.69
工资福利支出 458.57 409.08 49.49
  基本工资 205.80 205.80  
  津贴补贴 52.89 52.89  
  奖金 6.03 6.03  
  其它社会保障缴费 12.13 10.53 1.60
  绩效工资 67.92 67.92  
  机关事业单位基本养老保险缴费 65.33 65.33  
  其他工资福利支出 48.47 0.58 47.89
商品和服务支出 144.50 31.80 112.70
  办公费 15.40 3.50 11.90
  印刷费 10.10   10.10
  咨询费 0.70   0.70
  水费      
  电费      
  邮电费 1.00   1.00
  取暖费      
  差旅费 9.80 2.80 7.00
  维修(护)费 3.00   3.00
  会议费 1.50   1.50
  培训费 47.50   47.50
  专用材料费      
  劳务费 5.70   5.70
  工会经费 0.76 0.76  
  福利费 4.45 4.45  
  公务用车运行维护费 3.50 3.50  
  其他交通费用 16.50 16.50  
  其他商品和服务支出 24.59 0.29 24.30
对个人和家庭的补助 203.26 203.26  
  退休费 154.74 154.74  
  奖励金 0.42 0.42  
  住房公积金 14.51 14.51  
  提租补贴 5.47 5.47  
  采暖补贴 28.12 28.12  
其他支出 1.50   1.50
  其他支出 1.50   1.50
2017年妇联一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门公开表四 单位:万元
单位名称 合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车费    
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
** 1 2 3 4 5 6
合计 3.50     3.50 3.50  
2017年妇联政府性基金预算支出情况表
部门公开表五 单位:万元
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出
         
2017年妇联部门收支总体情况表
部门公开表六 单位:万元
                                                      
            预算数             预算数
一、一般公共预算 807.83 一、一般公共服务支出 612.53
二、纳入预算管理的政府性基金   二、外交支出  
三、纳入财政专户管理的事业收入 149.00 三、国防支出  
四、事业收入(不含专户管理收入)   四、公共安全支出  
五、上年结转结余(其他)   五、教育支出 150.50
六、用事业基金弥补收支差额   六、科学技术支出  
七、事业单位经营收入   七、文化体育与传媒支出  
八、其他收入   八、社会保障和就业支出 173.82
九、上级补助收入   九、社会保险基金支出  
十、附属单位上缴收入   十、医疗卫生与计划生育支出  
    十一、节能环保支出  
    十二、城乡社区支出  
    十三、农林水支出  
    十四、交通运输支出  
    十五、资源勘探信息等支出  
    十六、商业服务业等支出  
    十七、金融支出  
    十八、援助其他地区支出  
    十九、国土海洋气象等支出  
    二十、住房保障支出 19.98
    二十一、粮油物资储备管理支出  
    二十二、预备费  
    二十三、国有资本经营预算支出  
    二十四、其他支出  
    二十五、转移性支出  
    二十六、债务还本支出  
    二十七、债务付息支出  
    二十八、债务发行费用支出  
            956.83 支   出   总   计 956.83
2017年妇联部门收入总体情况表                          
部门公开表七                         单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 总计 上年结转 一般公预算拨款收入 政府性基金 事业收入     事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
小计 专户资金 其它收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  合计 956.83   807.83   149.00 149.00            
2017年妇联部门支出总体情况表
部门公开表八       单位:万元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 结余分配 年末结余结转 其他支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  合计 956.83 644.14 312.69            
201 一般公共服务支出 612.53 451.94 160.59            
  29   群众团体事务 612.53 451.94 160.59            
    01     行政运行(群众团体事务) 202.98 202.98              
    02     一般行政管理事务(群众团体事务) 107.70   107.70            
    50     事业运行(群众团体事务) 248.96 248.96              
    99     其他群众团体事务支出 52.89   52.89            
205 教育支出 150.50   150.50            
  02   普通教育 150.50   150.50            
    01     学前教育 150.50   150.50            
208 社会保障和就业支出 173.82 172.22 1.60            
  05   行政事业单位离退休 172.22 172.22              
    01     归口管理的行政单位离退休 163.70 163.70              
    02     事业单位离退休 8.52 8.52              
  11   残疾人事业 1.60   1.60            
    99     其他残疾人事业支出 1.60   1.60            
221 住房保障支出 19.98 19.98              
  02   住房改革支出 19.98 19.98              
    01     住房公积金 14.51 14.51              
    02     提租补贴 5.47 5.47              

 

第三部分  2017年度部门情况说明

一、2017年度部门预算收支情况

(一)预算收入情况

大同市妇女联合会2017年收入预算807.83万元,比2016年增加69.85万元;一般公共预算收入807.83万元,比2016年增加69.85万元。

(二)一般公共预算支出情况

12017年基本支出644.14万元,比2016年增加46.72万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是工资、养老保险缴费等增加。其中:人员经费612.34万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;公用经费15.01万元,主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

22017年项目支出163.69万元,比2016年增加23.13万元。项目支出主要用于全市妇女工作。

二、三公经费情况

2017三公经费预算3.5万元,与2016年相比没有变化。公务用车运行维护费3.5万元,与上年相比没有变化;公务用车购置费0元,和上年相同。我会认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制三公经费开支。

三、政府性基金预算情况

大同市妇联2017年没有政府性基金预算。

四、其他说明

(一)国有资产占有使用情况

1.车辆情况

大同市妇联预算编制汽车1辆,属于日常公务用车。

 

第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)三公经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

尾部

网站地图|免责声明

主办:大同市人民政府办公室   承办:大同市人民政府信息化中心

地址:大同市文瀛湖办公楼主楼11层(大同市兴云街2799号)  邮箱: 

网站备案/许可证号:晋ICP备08000733号  晋公网安备14020002000138号 网站标识码:1402000004