索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2017-04-18 15:11 | |
标题: | 大同市归国华侨联合会2017年部门预算 | 文号: | |
时效: |
大同市归国华侨联合会2017年部门预算
大同市归国华侨联合会2017年部门预算
第一部分概况
一、大同市归国华侨联合会主要职责是:
1、宣传党和政府侨务工作的方针、政策,加强归侨侨眷的法制教育和思想道德教育,为国家的改革、发展、稳定服务。
2、广泛团结和动员归侨侨眷积极投身改革开放和现代化建设;积极促进海外侨胞与祖国(祖籍国)进行经济和科技等方面的合作交流;努力为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来同投资服务;为归侨侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生等社会公益事业服务。
3、积极参政议政,发挥民主监督作用;协助市委、市人大、市政府起草有关侨务政策、法律、法规草案;参与协商、推荐人民代表大会和政治协商会议的归侨侨眷代表、委员人选。
4、按照《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》和有关法律,维护广大归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益,为他们提供法律咨询和服务。
5、加强对外联谊工作,协助党和政府做好海外侨胞的爱国统一战线工作。
6、加强侨联自身建设,重视归侨侨眷干部的培养和推荐选拔工作。
7、负责提出全市侨联工作的方针和计划,组织实施全市归侨侨眷代表大会的决议,决定的贯彻执行。指导全市各级侨联的工作。
8、围绕党和政府的中心工作,开展涉侨的相关工作。
9、完成市委、市政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
大同市归国华侨联合会于1954年成立侨联小组,1983年恢复侨联组织,属行政事业单位,核定为县处级,公务员编制4人,工勤编制1人,现实有在职人数2人,退休人员2人,机关内设机构1个。
第二部分2017年部门预算报表
2017年侨联财政拨款收支总体情况表 | |||||
部门公开表一 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
一、一般公共预算 | 38.17 | 一、一般公共服务支出 | 26.50 | ||
二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | |||||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 10.15 | ||||
九、社会保险基金支出 | |||||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十一、节能环保支出 | |||||
十二、城乡社区支出 | |||||
十三、农林水支出 | |||||
十四、交通运输支出 | |||||
十五、资源勘探信息等支出 | |||||
十六、商业服务业等支出 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土海洋气象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | 1.52 | ||||
二十一、粮油物资储备管理支出 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
收 入 总 计 | 38.17 | 支 出 总 计 | 38.17 | ||
侨联2017年一般公共预算支出情况表 | ||||||||||
部门公开表二 | 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 2016年预算数 | 2017年预算数 | 2017年预算数比2016年预算数增减% | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 42.94 | 28.76 | 14.18 | 38.17 | 26.99 | 11.18 | -11.11% | -6.15% | -21.16% | |
201 | 一般公共服务支出 | 27.65 | 13.55 | 14.10 | 26.50 | 15.40 | 11.10 | -4.16% | 13.65% | -21.28% |
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3.00 | 3.00 | -100.00% | -100.00% | |||||
02 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 3.00 | 3.00 | -100.00% | -100.00% | |||||
25 | 港澳台侨事务 | 24.65 | 13.55 | 11.10 | 26.50 | 15.40 | 11.10 | 7.51% | 13.65% | |
01 | 行政运行(港澳台侨事务) | 23.55 | 13.55 | 10.00 | 25.40 | 15.40 | 10.00 | 7.86% | 13.65% | |
06 | 华侨事务 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 14.26 | 14.18 | 0.08 | 10.15 | 10.07 | 0.08 | -28.82% | -28.98% | |
05 | 行政事业单位离退休 | 14.18 | 14.18 | 10.07 | 10.07 | -28.98% | -28.98% | |||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 14.18 | 14.18 | 10.07 | 10.07 | -28.98% | -28.98% | |||
11 | 残疾人事业 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |||||
99 | 其他残疾人事业支出 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |||||
221 | 住房保障支出 | 1.03 | 1.03 | 1.52 | 1.52 | 47.57% | 47.57% | |||
02 | 住房改革支出 | 1.03 | 1.03 | 1.52 | 1.52 | 47.57% | 47.57% | |||
01 | 住房公积金 | 1.03 | 1.03 | 1.14 | 1.14 | 10.68% | 10.68% | |||
02 | 提租补贴 | 0.38 | 0.38 | |||||||
2017年侨联一般公共预算分经济科目支出情况表 | |||||||||||||
部门公开表三 | 单位:万元 | ||||||||||||
经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
合计 | 38.17 | 26.99 | 11.18 | ||||||||||
工资福利支出 | 12.62 | 12.54 | 0.08 | ||||||||||
基本工资 | 6.16 | 6.16 | |||||||||||
津贴补贴 | 3.26 | 3.26 | |||||||||||
奖金 | 0.52 | 0.52 | |||||||||||
其它社会保障缴费 | 0.75 | 0.67 | 0.08 | ||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.89 | 1.89 | |||||||||||
其他工资福利支出 | 0.04 | 0.04 | |||||||||||
商品和服务支出 | 12.24 | 2.24 | 10.00 | ||||||||||
办公费 | 2.70 | 0.20 | 2.50 | ||||||||||
印刷费 | 0.15 | 0.15 | |||||||||||
水费 | 0.05 | 0.05 | |||||||||||
电费 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||
邮电费 | 0.05 | 0.05 | |||||||||||
物业管理费 | 0.15 | 0.15 | |||||||||||
差旅费 | 1.20 | 0.10 | 1.10 | ||||||||||
维修(护)费 | 0.30 | 0.30 | |||||||||||
培训费 | 1.50 | 1.50 | |||||||||||
劳务费 | 3.20 | 3.20 | |||||||||||
工会经费 | 0.07 | 0.07 | |||||||||||
福利费 | 0.35 | 0.35 | |||||||||||
其他交通费用 | 1.40 | 1.20 | 0.20 | ||||||||||
其他商品和服务支出 | 1.02 | 0.32 | 0.70 | ||||||||||
对个人和家庭的补助 | 13.31 | 12.21 | 1.10 | ||||||||||
退休费 | 8.94 | 8.94 | |||||||||||
救济费 | 1.10 | 1.10 | |||||||||||
住房公积金 | 1.14 | 1.14 | |||||||||||
提租补贴 | 0.38 | 0.38 | |||||||||||
采暖补贴 | 1.75 | 1.75 | |||||||||||
2017年侨联一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||
部门公开表四 | 单位:万元 | |||||||||
单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车费 | ||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
2017年侨联政府性基金预算支出情况表 | ||||
部门公开表五 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
2017年侨联部门收支总体情况表 | |||||
部门公开表六 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
一、一般公共预算 | 38.17 | 一、一般公共服务支出 | 26.50 | ||
二、纳入预算管理的政府性基金 | 二、外交支出 | ||||
三、纳入财政专户管理的事业收入 | 三、国防支出 | ||||
四、事业收入(不含专户管理收入) | 四、公共安全支出 | ||||
五、上年结转结余(其他) | 五、教育支出 | ||||
六、用事业基金弥补收支差额 | 六、科学技术支出 | ||||
七、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 10.15 | |||
九、上级补助收入 | 九、社会保险基金支出 | ||||
十、附属单位上缴收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | ||||
十一、节能环保支出 | |||||
十二、城乡社区支出 | |||||
十三、农林水支出 | |||||
十四、交通运输支出 | |||||
十五、资源勘探信息等支出 | |||||
十六、商业服务业等支出 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土海洋气象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | 1.52 | ||||
二十一、粮油物资储备管理支出 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
收 入 总 计 | 38.17 | 支 出 总 计 | 38.17 | ||
2017年侨联部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||
部门公开表七 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 总计 | 上年结转 | 一般公预算拨款收入 | 政府性基金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||||
小计 | 专户资金 | 其它收入 | ||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
合计 | 38.17 | 38.17 | ||||||||||||||||||
2017年侨联部门支出总体情况表 | |||||||||||||
部门公开表八 | 单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结余分配 | 年末结余结转 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
合计 | 38.17 | 26.99 | 11.18 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 26.50 | 15.40 | 11.10 | |||||||||
25 | 港澳台侨事务 | 26.50 | 15.40 | 11.10 | |||||||||
01 | 行政运行(港澳台侨事务) | 25.40 | 15.40 | 10.00 | |||||||||
06 | 华侨事务 | 1.10 | 1.10 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.15 | 10.07 | 0.08 | |||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 10.07 | 10.07 | ||||||||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.07 | 10.07 | ||||||||||
11 | 残疾人事业 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||
99 | 其他残疾人事业支出 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 1.52 | 1.52 | ||||||||||
02 | 住房改革支出 | 1.52 | 1.52 | ||||||||||
01 | 住房公积金 | 1.14 | 1.14 | ||||||||||
02 | 提租补贴 | 0.38 | 0.38 | ||||||||||
第三部分2017年度部门情况说明
一、预算收支情况
大同市侨联2017年收入预算38.17万元,比2016年减少4.77万元;2017年基本支出26.99万元,比2016年减少1.77万元;2017年项目支出11.18万元,比2016年减少3万元,系没有下达省归侨侨眷救济配套专款。
二、“三公”经费情况
大同市侨联2017年没有“三公”经费预算
三、机关运行经费情况
大同市侨联机关运行财政拨款0.6万元,比去年增加0.3万元,主要是新增工作人员,日常公用经费增加。
2017年政府采购安排情况说明:计算机2台9000元、沙发一套3000元、硒鼓1500元、打印纸1500元。
2017年我单位无“三公经费”。
第四部分名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运行,完成日常工作业务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外,完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
四、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。