索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2017-07-31 16:54 | |
标题: | 中共大同市纪律检查委员会2016年度部门决算公开情况 | 文号: | |
时效: |
中共大同市纪律检查委员会2016年度部门决算公开情况
公开
中共大同市纪律检查委员会2016年度部门决算公开情况
第一部分 概况
一、中共大同市纪律检查委员会(大同市监察局)职责
1.维护党的章程和其他重要的规章制度,协助市委加强党风廉政建设,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
2.领导全市行政监察工作,负责贯彻落实党中央、国务院,上级纪委、监察厅和市委、市政府有关行政监察工作的指示;监督检查市人民政府各部门、各县(区)人民政府及其领导干部和主要工作人员、市属企事业单位以及由国家行政机关任命的领导干部执行国家政策、法律、法规、国民经济和社会发展计划及国务院颁发的决议和命令的情况。
3.检查、处理全市各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,保护党员的民主权利和合法权益。
4.负责调查处理市人民政府各部门和各县(区)人民政府及其领导干部和主要工作人员、市属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律、法规以及违反行政纪律的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,决定或建议对他们作出行政处分;受理监察对象不服政纪处分的申诉;受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
5.制定党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针政策的宣传工作和对党员的遵守纪律的教育工作;对全市纪检系统干部进行业务培训。
6.会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。
7.调查全市党组织和党员遵纪守法情况,研究党风党纪中存在的问题,建立完善党内法规、制度,拟定党纪条规和政策规定。
8.调查监察对象遵纪守法情况,研究政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题,制定行政监察工作的地方性规章制度,并组织监督实施。
9.负责全市纪检监察系统的组织建设,按照干部管理权限对县(区)纪委、监察局和市直派驻纪检组、监察室的领导干部进行考核和任免。
10.承办市委、市政府和省纪委、省监察厅授权和交办的其他事宜。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看,中共大同市纪律检查委员会预算主要包括委局机关预算、委局属事业单位预算。
纳入中共大同市纪律检查委员会预算的单位包括:
中共大同市纪律检查委员会机关
大同市纪委监察局网络与信息管理中心
大同市党纪教育基地
大同市纪检监察干部教育培训中心
中共大同市委巡察工作办公室
第二部分 2016年度部门决算报表
2016年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:中国共产党大同市纪律检查委员会 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 61,479,541.12 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 50,234,011.03 |
其中:政府性基金预算财政拨 | 2 | 二、外交支出 | 38 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | ||
六、其他收入 | 7 | 30,991.87 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 2,879,098.72 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 987,660.28 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | |||
本年收入合计 | 24 | 61,510,532.99 | 本年支出合计 | 60 | 54,100,770.03 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 61 | ||
年初结转和结余 | 26 | 6,134,702.11 | 交纳所得税 | 62 | |
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 63 | ||
项目支出结转和结余 | 28 | 5,157,972.00 | 转入事业基金 | 64 | |
经营结余 | 29 | 其他 | 65 | ||
30 | 年末结转和结余 | 66 | 13,544,465.07 | ||
31 | 基本支出结转 | 67 | |||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 10,088,777.41 | ||
33 | 经营结余 | 69 | |||
总计 | 36 | 67,645,235.10 | 总计 | 70 | 67,645,235.10 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2016年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:中国共产党大同市纪律检查委员会 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 61,510,532.99 | 61,479,541.12 | 30,991.87 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 57,590,722.67 | 57,559,730.80 | 30,991.87 | ||||||
20111 | 纪检监察事务 | 57,590,722.67 | 57,559,730.80 | 30,991.87 | ||||||
2011101 | 行政运行 | 12,584,033.42 | 12,583,771.18 | 262.24 | ||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 3,528.00 | 3,528.00 | |||||||
2011150 | 事业运行 | 2,321,695.25 | 2,290,965.62 | 30,729.63 | ||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 42,681,466.00 | 42,681,466.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,879,098.72 | 2,879,098.72 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,879,098.72 | 2,879,098.72 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,832,991.00 | 2,832,991.00 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 46,107.72 | 46,107.72 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 1,040,711.60 | 1,040,711.60 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,040,711.60 | 1,040,711.60 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 1,040,711.60 | 1,040,711.60 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2016年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:中国共产党大同市纪律检查委员会 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 54,100,770.03 | 16,296,581.44 | 37,804,188.59 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 50,234,011.03 | 12,429,822.44 | 37,804,188.59 | |||||
20111 | 纪检监察事务 | 50,234,011.03 | 12,429,822.44 | 37,804,188.59 | |||||
2011101 | 行政运行 | 10,719,081.90 | 10,719,081.90 | ||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 3,528.00 | 3,528.00 | ||||||
2011150 | 事业运行 | 1,754,177.94 | 1,710,740.54 | 43,437.40 | |||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 37,757,223.19 | 37,757,223.19 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,879,098.72 | 2,879,098.72 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,879,098.72 | 2,879,098.72 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退 | 2,832,991.00 | 2,832,991.00 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 46,107.72 | 46,107.72 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 987,660.28 | 987,660.28 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 987,660.28 | 987,660.28 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 987,660.28 | 987,660.28 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
2016年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:中国共产党大同市纪律检查委员会 | 金额:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 61,479,541.12 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 50,229,457.65 | 50,229,457.65 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,879,098.72 | 2,879,098.72 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 987,660.28 | 987,660.28 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
本年收入合计 | 24 | 61,479,541.12 | 本年支出合计 | 77 | 54,096,216.65 | 54,096,216.65 | |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 6,033,141.29 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 13,416,465.76 | 13,416,465.76 | |
一般公共预算财政拨款 | 27 | 6,033,141.29 | 基本支出结转 | 80 | |||
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | ||||
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 67,512,682.41 | 总计 | 83 | 67,512,682.41 | 67,512,682.41 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:中国共产党大同市纪律检查委员会 | 金额:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 物业服务补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
合计 | 54,096,216.65 | 9,275,501.52 | 4,853,870.58 | 2,967,119.92 | 226,695.66 | 563,346.12 | 579,682.70 | 43,817.30 | 40,969.24 | 15,643,265.13 | 1,467,401.64 | 293,810.00 | 3,702.38 | 300,700.00 | 2,000,533.00 | 83,038.54 | 2,302,000.00 | 601,274.00 | 4,746,301.60 | 23,997.00 | 729,193.57 | 4,872.00 | 1,038,350.00 | 80,000.00 | 894.00 | 207,153.10 | 469,498.30 | 920,135.00 | 370,411.00 | 5,297,063.68 | 2,532,473.90 | 385,320.00 | 15,340.00 | 667,934.00 | 987,660.28 | 194,855.50 | 513,480.00 | 20,187,507.32 | 16,286,520.00 | 222,833.00 | 3,678,154.32 | 3,692,879.00 | 3,692,879.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支 | 50,229,457.65 | 9,275,501.52 | 4,853,870.58 | 2,967,119.92 | 226,695.66 | 563,346.12 | 579,682.70 | 43,817.30 | 40,969.24 | 15,638,865.13 | 1,467,401.64 | 293,810.00 | 3,702.38 | 300,700.00 | 2,000,533.00 | 83,038.54 | 2,302,000.00 | 601,274.00 | 4,746,301.60 | 23,997.00 | 729,193.57 | 472.00 | 1,038,350.00 | 80,000.00 | 894.00 | 207,153.10 | 469,498.30 | 920,135.00 | 370,411.00 | 1,434,704.68 | 43,791.12 | 257,280.00 | 15,340.00 | 613,721.00 | 151,692.56 | 352,880.00 | 20,187,507.32 | 16,286,520.00 | 222,833.00 | 3,678,154.32 | 3,692,879.00 | 3,692,879.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 50,229,457.65 | 9,275,501.52 | 4,853,870.58 | 2,967,119.92 | 226,695.66 | 563,346.12 | 579,682.70 | 43,817.30 | 40,969.24 | 15,638,865.13 | 1,467,401.64 | 293,810.00 | 3,702.38 | 300,700.00 | 2,000,533.00 | 83,038.54 | 2,302,000.00 | 601,274.00 | 4,746,301.60 | 23,997.00 | 729,193.57 | 472.00 | 1,038,350.00 | 80,000.00 | 894.00 | 207,153.10 | 469,498.30 | 920,135.00 | 370,411.00 | 1,434,704.68 | 43,791.12 | 257,280.00 | 15,340.00 | 613,721.00 | 151,692.56 | 352,880.00 | 20,187,507.32 | 16,286,520.00 | 222,833.00 | 3,678,154.32 | 3,692,879.00 | 3,692,879.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011101 | 行政运行 | 10,719,081.90 | 7,803,160.80 | 4,138,441.94 | 2,933,995.00 | 226,695.66 | 504,028.20 | 1,591,599.56 | 128,332.60 | 4,440.00 | 1,591.38 | 54,411.94 | 194,823.00 | 800.00 | 23,997.00 | 28,650.00 | 472.00 | 98,400.00 | 40,948.00 | 211,098.64 | 800,975.00 | 2,660.00 | 1,324,321.54 | 43,791.12 | 257,280.00 | 15,340.00 | 607,271.00 | 123,879.42 | 276,760.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011102 | 一般行政管理 | 3,528.00 | 3,528.00 | 3,528.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011150 | 事业运行 | 1,749,624.56 | 1,472,340.72 | 715,428.64 | 33,124.92 | 59,317.92 | 579,682.70 | 43,817.30 | 40,969.24 | 166,900.70 | 42,772.20 | 5,683.50 | 1,751.00 | 700.00 | 533.00 | 23.00 | 6,000.00 | 9,624.00 | 1,200.00 | 12,000.00 | 894.00 | 5,810.00 | 32,000.00 | 9,180.00 | 38,730.00 | 110,383.14 | 6,450.00 | 27,813.14 | 76,120.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011199 | 其他纪检监察 | 37,757,223.19 | 13,876,836.87 | 1,292,768.84 | 283,686.50 | 360.00 | 300,000.00 | 2,000,000.00 | 28,603.60 | 2,296,000.00 | 396,827.00 | 4,744,301.60 | 700,543.57 | 927,950.00 | 80,000.00 | 160,395.10 | 226,399.66 | 109,980.00 | 329,021.00 | 20,187,507.32 | 16,286,520.00 | 222,833.00 | 3,678,154.32 | 3,692,879.00 | 3,692,879.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业 | 2,879,098.72 | 4,400.00 | 4,400.00 | 2,874,698.72 | 2,488,682.78 | 128,040.00 | 54,213.00 | 43,162.94 | 160,600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离 | 2,879,098.72 | 4,400.00 | 4,400.00 | 2,874,698.72 | 2,488,682.78 | 128,040.00 | 54,213.00 | 43,162.94 | 160,600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行 | 2,832,991.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 2,828,591.00 | 2,446,440.00 | 128,040.00 | 54,213.00 | 42,378.00 | 157,520.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退 | 46,107.72 | 46,107.72 | 42,242.78 | 784.94 | 3,080.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 987,660.28 | 987,660.28 | 987,660.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 987,660.28 | 987,660.28 | 987,660.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 987,660.28 | 987,660.28 | 987,660.28 |