索引号: | 035200028/2017-00001 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 大同市质量技术监督局 | 发布日期: | 2017-07-28 17:00 |
标题: | 大同市质量技术监督局2016年部门决算公开情况 | 文号: | |
时效: |
大同市质量技术监督局2016年部门决算公开情况
大同市质量技术监督局
2016年部门决算公开情况
一、大同市质量技术监督局概况
(一)主要职能
大同市质量技术监督局的主要职责是贯彻执行国家、省及市有关质量技术监督工作的方针、政策,组织实施相关法律、法规,拟定并组织实施有关质量技术监督的地方性法规、规章、制度。管理与质量技术监督有关的技术法规备案。负责地理标志产品保护工作;负责全市宏观质量管理工作;负责全市产品质量监督工作;管理和指导全市标准化工作;负责统一管理全市计量工作;负责统一管理、监督和协调全市认证认可工作;承担综合管理全市特种设备安全监督管理工作;加强节能减排领域的质量技术监督工作;负责全市执法打假、特种设备监督检验、产品质量监督检验、计量器具检定工作,建立健全全市质量技术监督工作体系;承办省质监局和大同市人民政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
行政单位6个:大同市质量技术监督局(正县级), 大同市质量技术监督局开发区分局(副县级), 大同市质量技术监督局城区分局、大同市质量技术监督局矿区分局、大同市质量技术监督局南郊区分局、大同市质量技术监督局新荣区分局4个分局(正科级)。
事业单位8个:市级3个:大同市质量技术监督检验测试所、大同市特种设备监督检验所、大同市质量技术监督局稽查分局(均为副处级);区级事业单位5个:大同市质量技术监督局开发区分局稽查队(正科级)、大同市质量技术监督局城区分局稽查队(副科级)、大同市质量技术监督局矿区分局稽查队(副科级)、大同市质量技术监督局南郊区分局稽查队(副科级)、大同市质量技术监督局新荣区分局稽查队(副科级)。以上全部为全额财政拨款事业单位。
二、大同市质量技术监督局2016年度部门决算报表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出结算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算明细表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(八)部门决算公开相关信息统计表
(九)三公经费公开表
报表见附件
三、大同市质量技术监督局2016年度部门决算情况说明
(一)收入情况说明
大同市质量技术监督局2016年收入总计5871.58万元,其中财政预算拨款5656.22万元、经营收入129.00万元、其他收入86.36万元。
(二)支出情况说明
大同市质量技术监督局2016年支出总计5356.60万元,其中一般公共服务支出4785.38万元、社会保障和就业支出386.16万元、住房保障支出153.19万元、其他支出31.85万元。
(三)“三公”经费情况说明
大同市质量技术监督局2016年“三公”经费总计102.35万元,其中公务接待费0.2万元、公务用车购置及运行维护费102.15万元(公务用车购置费43.38万元、公务用车运行维护费58.77万元)。
1、公务接待费0.2万元,共接待1批次3人次,用于业务交流接待中国特检院。
2、公务用车购置及运行维护费102.15万元,公务用车购置费43.38万元用于购置了1辆公务用车;公务用车运行维护费58.77万元用于现有车辆的燃料、保险、维修、过路过桥费等支出。
3、2016年公务用车购置1辆,保有量为17量。
4、2016年“三公经费”比2015年增加10.42万元,其中公务接待费减少1万元、公务用车购置费增加43.38万元、公务用车运行维护费减少31.96万元。增加的主要原因是2016年购置了1辆公务用车,其购置支出的增加额大于接待费和公务用车运行维护费的节约额,致使“三公经费”支出增加。
(四)2016年单位进一步完善内部控制制度,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,严把支出关口,杜绝一切不合理的开支,2016年绩效管理工作取得了一定的成效。2016年单位绩效考核为良好。
四、 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件:2016年度部门决算公开表
2016年收入支出决算总表
公开01表
编制单位:大同市质量技术监督局 金额单位:元
收入 |
|
|
支出 |
|
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
56,562,220.00 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
47,853,842.02 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
38 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
39 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
40 |
|
四、经营收入 |
5 |
1,290,026.00 |
五、教育支出 |
41 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
42 |
|
六、其他收入 |
7 |
863,546.75 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
3,861,622.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
1,531,928.44 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
57 |
318,572.33 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
|
本年收入合计 |
24 |
58,715,792.75 |
本年支出合计 |
60 |
53,565,964.79 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
1,029,000.00 |
结余分配 |
61 |
387,260.03 |
年初结转和结余 |
26 |
3,967,488.66 |
交纳所得税 |
62 |
|
基本支出结转 |
27 |
2,938,354.21 |
提取职工福利基金 |
63 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
1,029,134.45 |
转入事业基金 |
64 |
387,260.03 |
经营结余 |
29 |
|
其他 |
65 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
66 |
9,759,056.59 |
|
31 |
|
基本支出结转 |
67 |
7,753,045.32 |
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
68 |
2,006,011.27 |
|
33 |
|
经营结余 |
69 |
|
总计 |
36 |
63,712,281.41 |
总计 |
70 |
63,712,281.41 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2016年收入决算表
公开02表
编制单位:大同市质量技术监督局 金额单位:元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
58,715,792.75 |
56,562,220.00 |
|
|
1,290,026.00 |
|
863,546.75 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
52,972,972.84 |
51,131,286.00 |
|
|
1,290,026.00 |
|
551,660.84 |
|||
20117 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
52,972,972.84 |
51,131,286.00 |
|
|
1,290,026.00 |
|
551,660.84 |
|||
2011701 |
行政运行 |
14,967,678.00 |
14,967,678.00 |
|
|
|
|
|
|||
2011706 |
质量技术监督行政执法及业务管理 |
2,557,000.00 |
2,557,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2011708 |
认证认可监督管理 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2011709 |
标准化管理 |
90,000.00 |
90,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
2011750 |
事业运行 |
27,628,336.84 |
26,390,608.00 |
|
|
686,068.00 |
|
551,660.84 |
|||
2011799 |
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 |
7,699,958.00 |
7,096,000.00 |
|
|
603,958.00 |
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
3,854,271.00 |
3,854,271.00 |
|
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
3,854,271.00 |
3,854,271.00 |
|
|
|
|
|
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
161,363.00 |
161,363.00 |
|
|
|
|
|
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
3,692,908.00 |
3,692,908.00 |
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
1,576,663.00 |
1,576,663.00 |
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
1,576,663.00 |
1,576,663.00 |
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
1,576,663.00 |
1,576,663.00 |
|
|
|
|
|
|||
229 |
其他支出 |
311,885.91 |
|
|
|
|
|
311,885.91 |
|||
22999 |
其他支出 |
311,885.91 |
|
|
|
|
|
311,885.91 |
|||
2299901 |
其他支出 |
311,885.91 |
|
|
|
|
|
311,885.91 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2016年支出决算表
公开03表
编制单位:大同市质量技术监督局 金额单位:元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
53,565,964.79 |
37,740,745.64 |
14,922,453.18 |
|
902,765.97 |
|
||||
201 |
一般公共服务支出 |
47,853,842.02 |
32,032,542.87 |
14,918,533.18 |
|
902,765.97 |
|
|||
20117 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
47,853,842.02 |
32,032,542.87 |
14,918,533.18 |
|
902,765.97 |
|
|||
2011701 |
行政运行 |
14,208,229.00 |
14,208,229.00 |
|
|
|
|
|||
2011706 |
质量技术监督行政执法及业务管理 |
2,320,536.04 |
20.00 |
2,320,516.04 |
|
|
|
|||
2011708 |
认证认可监督管理 |
21,764.00 |
|
21,764.00 |
|
|
|
|||
2011709 |
标准化管理 |
94,500.00 |
|
94,500.00 |
|
|
|
|||
2011750 |
事业运行 |
23,734,683.25 |
17,824,293.87 |
5,608,646.18 |
|
301,743.20 |
|
|||
2011799 |
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 |
7,474,129.73 |
|
6,873,106.96 |
|
601,022.77 |
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
3,861,622.00 |
3,857,702.00 |
3,920.00 |
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
3,861,622.00 |
3,857,702.00 |
3,920.00 |
|
|
|
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
161,364.00 |
161,364.00 |
|
|
|
|
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
3,700,258.00 |
3,696,338.00 |
3,920.00 |
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
1,531,928.44 |
1,531,928.44 |
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
1,531,928.44 |
1,531,928.44 |
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
1,531,928.44 |
1,531,928.44 |
|
|
|
|
|||
229 |
其他支出 |
318,572.33 |
318,572.33 |
|
|
|
|
|||
22999 |
其他支出 |
318,572.33 |
318,572.33 |
|
|
|
|
|||
2299901 |
其他支出 |
318,572.33 |
318,572.33 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
2016年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:大同市质量技术监督局 金额:元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
56,562,220.00 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
45,372,834.52 |
45,372,834.52 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
3,861,622.00 |
3,861,622.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
1,531,928.44 |
1,531,928.44 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
56,562,220.00 |
本年支出合计 |
77 |
50,766,384.96 |
50,766,384.96 |
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
3,844,588.05 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
9,640,423.09 |
9,640,423.09 |
|
一般公共预算财政拨款 |
27 |
3,844,588.05 |
基本支出结转 |
80 |
7,634,411.82 |
7,634,411.82 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
2,006,011.27 |
2,006,011.27 |
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
总计 |
30 |
60,406,808.05 |
总计 |
83 |
60,406,808.05 |
60,406,808.05 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出决算明细表
公开05表
编制单位:大同市质量技术监督局 金额:元
项 目 |
合计 |
工资福利支出 |
||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
其他社会保障缴费 |
绩效工资 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职业年金缴费 |
其他工资福利支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
合计 |
50,766,384.96 |
23,478,886.98 |
11,687,171.79 |
3,940,903.00 |
573,434.00 |
1,740,156.78 |
5,338,439.41 |
105,660.00 |
52,824.00 |
40,298.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
45,372,834.52 |
23,478,886.98 |
11,687,171.79 |
3,940,903.00 |
573,434.00 |
1,740,156.78 |
5,338,439.41 |
105,660.00 |
52,824.00 |
40,298.00 |
|||
20117 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
45,372,834.52 |
23,478,886.98 |
11,687,171.79 |
3,940,903.00 |
573,434.00 |
1,740,156.78 |
5,338,439.41 |
105,660.00 |
52,824.00 |
40,298.00 |
|||
2011701 |
行政运行 |
14,208,229.00 |
8,538,291.30 |
3,573,106.79 |
3,137,285.00 |
355,989.00 |
563,153.51 |
903,717.00 |
|
|
5,040.00 |
|||
2011706 |
质量技术监督行政执法及业务管理 |
2,320,536.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2011708 |
认证认可监督管理 |
21,764.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2011709 |
标准化管理 |
94,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2011750 |
事业运行 |
21,854,698.52 |
14,940,595.68 |
8,114,065.00 |
803,618.00 |
217,445.00 |
1,177,003.27 |
4,434,722.41 |
105,660.00 |
52,824.00 |
35,258.00 |
|||
2011799 |
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 |
6,873,106.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
3,861,622.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
3,861,622.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
161,364.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
3,700,258.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
1,531,928.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
1,531,928.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
1,531,928.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出决算明细表
公开05表
编制单位:大同市质量技术监督局 金额:元
项 目 |
商品和服务支出 |
|||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
维修(护)费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
其他商品和服务支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
|
合计 |
11,536,876.50 |
1,124,259.45 |
235,447.00 |
14,800.00 |
13,616.93 |
31,900.00 |
316,948.00 |
272,905.59 |
281,044.00 |
38,971.20 |
1,001,741.67 |
1,041,095.65 |
519,164.00 |
35,713.79 |
624,747.08 |
2,000.00 |
365,988.90 |
3,281,293.50 |
267,265.00 |
35,457.70 |
92,048.00 |
587,717.84 |
1,082,476.00 |
270,275.20 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
11,532,355.50 |
1,119,839.45 |
235,447.00 |
14,800.00 |
13,616.93 |
31,900.00 |
316,948.00 |
272,905.59 |
281,044.00 |
38,971.20 |
1,001,741.67 |
1,041,095.65 |
519,164.00 |
35,713.79 |
624,747.08 |
2,000.00 |
365,988.90 |
3,281,293.50 |
267,265.00 |
35,457.70 |
92,048.00 |
587,717.84 |
1,082,476.00 |
270,174.20 |
|||
20117 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
11,532,355.50 |
1,119,839.45 |
235,447.00 |
14,800.00 |
13,616.93 |
31,900.00 |
316,948.00 |
272,905.59 |
281,044.00 |
38,971.20 |
1,001,741.67 |
1,041,095.65 |
519,164.00 |
35,713.79 |
624,747.08 |
2,000.00 |
365,988.90 |
3,281,293.50 |
267,265.00 |
35,457.70 |
92,048.00 |
587,717.84 |
1,082,476.00 |
270,174.20 |
|||
2011701 |
行政运行 |
1,667,462.74 |
139,095.70 |
8,560.00 |
|
1,989.93 |
800.00 |
32,700.00 |
49,902.68 |
20,000.00 |
27,500.00 |
98,550.33 |
28,570.80 |
65,000.00 |
|
22,083.98 |
|
|
37,256.79 |
16,000.00 |
26,175.70 |
65,948.00 |
82,842.83 |
938,350.00 |
6,136.00 |
|||
2011706 |
质量技术监督行政执法及业务管理 |
1,801,666.04 |
387,564.93 |
104,951.00 |
|
2,013.00 |
|
1,500.00 |
32,104.91 |
|
7,471.20 |
312,067.56 |
115,721.00 |
218,164.00 |
34,796.00 |
155,686.24 |
|
1,675.00 |
143,000.00 |
92,260.00 |
|
|
25,000.00 |
|
167,691.20 |
|||
2011708 |
认证认可监督管理 |
21,764.00 |
|
4,950.00 |
|
|
|
|
5,000.00 |
|
|
|
|
|
|
11,814.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2011709 |
标准化管理 |
94,500.00 |
74,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2011750 |
事业运行 |
3,265,482.56 |
327,090.68 |
50,614.00 |
|
3,110.00 |
12,100.00 |
190,195.00 |
75,884.00 |
55,600.00 |
|
338,362.76 |
704,031.05 |
151,000.00 |
|
210,119.06 |
2,000.00 |
320,496.00 |
428,545.00 |
100,805.00 |
9,282.00 |
26,100.00 |
241,875.01 |
5,000.00 |
13,273.00 |
|||
2011799 |
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 |
4,681,480.16 |
191,588.14 |
66,372.00 |
14,800.00 |
6,504.00 |
19,000.00 |
92,553.00 |
110,014.00 |
205,444.00 |
4,000.00 |
252,761.02 |
172,772.80 |
85,000.00 |
917.79 |
225,043.80 |
|
43,817.90 |
2,672,491.71 |
58,200.00 |
|
|
238,000.00 |
139,126.00 |
83,074.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
4,521.00 |
4,420.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
4,521.00 |
4,420.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
101.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
4,420.00 |
4,420.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出决算明细表
公开05表
编制单位:大同市质量技术监督局 金额:元
项 目 |
对个人和家庭的补助 |
其他资本性支出 |
||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
离休费 |
退休费 |
抚恤金 |
生活补助 |
奖励金 |
住房公积金 |
提租补贴 |
采暖补贴 |
小计 |
办公设备购置 |
专用设备购置 |
信息网络及软件购置更新 |
公务用车购置 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
|
合计 |
10,583,093.44 |
263,429.40 |
5,335,686.00 |
72,598.00 |
63,090.00 |
151,497.36 |
2,908,129.00 |
419,983.68 |
1,368,680.00 |
5,167,528.04 |
720,578.04 |
3,122,190.00 |
890,930.00 |
433,830.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
5,194,064.00 |
253,637.40 |
2,076,382.00 |
66,572.00 |
54,640.00 |
151,497.36 |
1,382,226.56 |
361,388.68 |
847,720.00 |
5,167,528.04 |
720,578.04 |
3,122,190.00 |
890,930.00 |
433,830.00 |
|||
20117 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
5,194,064.00 |
253,637.40 |
2,076,382.00 |
66,572.00 |
54,640.00 |
151,497.36 |
1,382,226.56 |
361,388.68 |
847,720.00 |
5,167,528.04 |
720,578.04 |
3,122,190.00 |
890,930.00 |
433,830.00 |
|||
2011701 |
行政运行 |
3,549,763.72 |
253,637.40 |
1,632,766.00 |
2,208.00 |
29,728.00 |
105,200.00 |
873,219.56 |
139,284.76 |
513,720.00 |
452,711.24 |
69,281.24 |
|
383,430.00 |
|
|||
2011706 |
质量技术监督行政执法及业务管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
518,870.00 |
309,020.00 |
209,850.00 |
|
|
|||
2011708 |
认证认可监督管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2011709 |
标准化管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2011750 |
事业运行 |
1,644,300.28 |
|
443,616.00 |
64,364.00 |
24,912.00 |
46,297.36 |
509,007.00 |
222,103.92 |
334,000.00 |
2,004,320.00 |
190,950.00 |
1,372,040.00 |
7,500.00 |
433,830.00 |
|||
2011799 |
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,191,626.80 |
151,326.80 |
1,540,300.00 |
500,000.00 |
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
3,857,101.00 |
9,792.00 |
3,259,304.00 |
|
8,450.00 |
|
|
58,595.00 |
520,960.00 |
|
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
3,857,101.00 |
9,792.00 |
3,259,304.00 |
|
8,450.00 |
|
|
58,595.00 |
520,960.00 |
|
|
|
|
|
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
161,263.00 |
9,792.00 |
147,504.00 |
|
|
|
|
887.00 |
3,080.00 |
|
|
|
|
|
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
3,695,838.00 |
|
3,111,800.00 |
|
8,450.00 |
|
|
57,708.00 |
517,880.00 |
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
1,531,928.44 |
|
|
6,026.00 |
|
|
1,525,902.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
1,531,928.44 |
|
|
6,026.00 |
|
|
1,525,902.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
1,531,928.44 |
|
|
6,026.00 |
|
|
1,525,902.44 |
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
编制单位:大同市质量技术监督局 金额:元
项 目 |
合计 |
工资福利支出 |
||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
其他社会保障缴费 |
绩效工资 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职业年金缴费 |
其他工资福利支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
合计 |
36,872,931.78 |
23,388,654.62 |
11,635,999.43 |
3,940,903.00 |
573,434.00 |
1,740,156.78 |
5,299,379.41 |
105,660.00 |
52,824.00 |
40,298.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
31,483,301.34 |
23,388,654.62 |
11,635,999.43 |
3,940,903.00 |
573,434.00 |
1,740,156.78 |
5,299,379.41 |
105,660.00 |
52,824.00 |
40,298.00 |
|||
20117 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
31,483,301.34 |
23,388,654.62 |
11,635,999.43 |
3,940,903.00 |
573,434.00 |
1,740,156.78 |
5,299,379.41 |
105,660.00 |
52,824.00 |
40,298.00 |
|||
2011701 |
行政运行 |
14,208,229.00 |
8,538,291.30 |
3,573,106.79 |
3,137,285.00 |
355,989.00 |
563,153.51 |
903,717.00 |
|
|
5,040.00 |
|||
2011706 |
质量技术监督行政执法及业务管理 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2011750 |
事业运行 |
17,275,052.34 |
14,850,363.32 |
8,062,892.64 |
803,618.00 |
217,445.00 |
1,177,003.27 |
4,395,662.41 |
105,660.00 |
52,824.00 |
35,258.00 |
|||
2011799 |
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
3,857,702.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
3,857,702.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
161,364.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
3,696,338.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
1,531,928.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
1,531,928.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
1,531,928.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出实际支出情况。
2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
编制单位:大同市质量技术监督局 金额:元
项 目 |
商品和服务支出 |
||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
办公费 |
印刷费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
维修(护)费 |
租赁费 |
培训费 |
公务接待费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
其他商品和服务支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
合计 |
2,416,512.48 |
257,769.58 |
16,674.00 |
1,989.93 |
2,900.00 |
47,700.00 |
59,257.68 |
75,600.00 |
27,500.00 |
118,876.33 |
387,055.65 |
65,000.00 |
33,021.98 |
2,000.00 |
76,906.79 |
17,805.00 |
35,457.70 |
84,048.00 |
144,089.84 |
943,350.00 |
19,510.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
2,415,911.48 |
257,269.58 |
16,674.00 |
1,989.93 |
2,900.00 |
47,700.00 |
59,257.68 |
75,600.00 |
27,500.00 |
118,876.33 |
387,055.65 |
65,000.00 |
33,021.98 |
2,000.00 |
76,906.79 |
17,805.00 |
35,457.70 |
84,048.00 |
144,089.84 |
943,350.00 |
19,409.00 |
|||
20117 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
2,415,911.48 |
257,269.58 |
16,674.00 |
1,989.93 |
2,900.00 |
47,700.00 |
59,257.68 |
75,600.00 |
27,500.00 |
118,876.33 |
387,055.65 |
65,000.00 |
33,021.98 |
2,000.00 |
76,906.79 |
17,805.00 |
35,457.70 |
84,048.00 |
144,089.84 |
943,350.00 |
19,409.00 |
|||
2011701 |
行政运行 |
1,667,462.74 |
139,095.70 |
8,560.00 |
1,989.93 |
800.00 |
32,700.00 |
49,902.68 |
20,000.00 |
27,500.00 |
98,550.33 |
28,570.80 |
65,000.00 |
22,083.98 |
|
37,256.79 |
16,000.00 |
26,175.70 |
65,948.00 |
82,842.83 |
938,350.00 |
6,136.00 |
|||
2011706 |
质量技术监督行政执法及业务管理 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2011750 |
事业运行 |
748,428.74 |
118,173.88 |
8,114.00 |
|
2,100.00 |
15,000.00 |
9,355.00 |
55,600.00 |
|
20,306.00 |
358,484.85 |
|
10,938.00 |
2,000.00 |
39,650.00 |
1,805.00 |
9,282.00 |
18,100.00 |
61,247.01 |
5,000.00 |
13,273.00 |
|||
2011799 |
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
601.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
601.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
101.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出实际支出情况。
2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
编制单位:大同市质量技术监督局 金额:元
项 目 |
对个人和家庭的补助 |
其他资本性支出 |
||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
离休费 |
退休费 |
抚恤金 |
生活补助 |
奖励金 |
住房公积金 |
提租补贴 |
采暖补贴 |
小计 |
办公设备购置 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
|
合计 |
10,583,093.44 |
263,429.40 |
5,335,686.00 |
72,598.00 |
63,090.00 |
151,497.36 |
2,908,129.00 |
419,983.68 |
1,368,680.00 |
484,671.24 |
101,241.24 |
383,430.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
5,194,064.00 |
253,637.40 |
2,076,382.00 |
66,572.00 |
54,640.00 |
151,497.36 |
1,382,226.56 |
361,388.68 |
847,720.00 |
484,671.24 |
101,241.24 |
383,430.00 |
|||
20117 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
5,194,064.00 |
253,637.40 |
2,076,382.00 |
66,572.00 |
54,640.00 |
151,497.36 |
1,382,226.56 |
361,388.68 |
847,720.00 |
484,671.24 |
101,241.24 |
383,430.00 |
|||
2011701 |
行政运行 |
3,549,763.72 |
253,637.40 |
1,632,766.00 |
2,208.00 |
29,728.00 |
105,200.00 |
873,219.56 |
139,284.76 |
513,720.00 |
452,711.24 |
69,281.24 |
383,430.00 |
|||
2011706 |
质量技术监督行政执法及业务管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2011750 |
事业运行 |
1,644,300.28 |
|
443,616.00 |
64,364.00 |
24,912.00 |
46,297.36 |
509,007.00 |
222,103.92 |
334,000.00 |
31,960.00 |
31,960.00 |
|
|||
2011799 |
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
3,857,101.00 |
9,792.00 |
3,259,304.00 |
|
8,450.00 |
|
|
58,595.00 |
520,960.00 |
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
3,857,101.00 |
9,792.00 |
3,259,304.00 |
|
8,450.00 |
|
|
58,595.00 |
520,960.00 |
|
|
|
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
161,263.00 |
9,792.00 |
147,504.00 |
|
|
|
|
887.00 |
3,080.00 |
|
|
|
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
3,695,838.00 |
|
3,111,800.00 |
|
8,450.00 |
|
|
57,708.00 |
517,880.00 |
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
1,531,928.44 |
|
|
6,026.00 |
|
|
1,525,902.44 |
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
1,531,928.44 |
|
|
6,026.00 |
|
|
1,525,902.44 |
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
1,531,928.44 |
|
|
6,026.00 |
|
|
1,525,902.44 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出实际支出情况。
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位:大同市质量技术监督局 金额:元
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
207 |
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
|
|||
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
|
|||
213 |
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
|
|||
214 |
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
|
|||
215 |
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
|
|||
216 |
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
|
|||
229 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
(细化至“项”级) |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2016年部门决算公开相关信息统计表
公开08表
编制单位:大同市质量技术监督局 金额:元
一、政府采购情况 |
|||
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
合计 |
1 |
6,330,776.00 |
6,005,220.00 |
货物 |
2 |
5,490,776.00 |
5,190,936.00 |
工程 |
3 |
|
|
服务 |
4 |
840,000.00 |
814,284.00 |
|
|||
二、机关运行经费 |
|||
项目 |
统计数 |
||
(一)行政单位 |
5 |
2,248,144.98 |
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
6 |
|
|
三、国有资产占用情况 |
|||
(一)车辆数合计(辆) |
7 |
33 |
|
1.部级领导干部用车 |
8 |
|
|
2.一般公务用车 |
9 |
6 |
|
3.一般执法执勤用车 |
10 |
2 |
|
4.特种专业技术用车 |
11 |
10 |
|
5.其他用车 |
12 |
15 |
|
(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) |
13 |
|
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
公开09表
编制单位:大同市质量技术监督局 单位:元
项 目 |
2016年决算数 |
备 注 |
(一)合 计 |
1,023,547.84 |
|
因公出国(境)费用 |
0 |
|
公务接待费 |
2,000.00 |
|
公务用车费 |
1,021,547.84 |
|
其中:公务用车运行维护费 |
433,830.00 |
|
公务用车购置 |
587,717.84 |
|
(二)相关统计数 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
0 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
0 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
1 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
17 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
1 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
3 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
|