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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2017-07-31 10:48
标题: 共青团大同市委2016年度部门决算公开情况 文号:
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共青团大同市委2016年度部门决算公开情况

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共青团大同市委2016年度部门决算公开情况

 

一、概况

()主要职能

团市委是在市委领导下的社会群众团体,是党和政府联系青年的桥梁和纽带。主要职责是:

一、领导全市共青团的工作。

二、负责市青联的常务性工作,领导和指导全市性青少年社会团体工作。

      三、承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务,参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

四、组织全市团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用,完成市委、市政府和团省委布置的以青少年为主体的各项任务。

五、调查青年思想动态和青年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作,为市委、市政府决策提供依据。

六、关心青年的成长,参与全市性青少年法规制度的起草、实施、监督等工作,积极协助有关部门解决青年的社会问题和实际困难,负责对未成年人的保护工作。

七、负责全市团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

八、负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设,培养、选拔、表彰并积极向党组织推荐输送优秀青年人才。

九、负责全市青年统战工作,负责全市青少年外事和省内外青少年友好交流工作。

十、负责组织、指导各级团组织办好团属企事业,搞好青少年事业的发展工作,募集青少年事业发展经费,承担实施全市希望工程的有关工作。

十一、受市委委托,领导全市少先队的工作。

(二)部门决算单位构成

从部门决算构成看,共青团大同市委主要包括本机关决算、下属单位大同市青少年活动中心决算。

二、部门决算表

  

2016年收入支出决算总表
     公开01表
编制单位:中国共产主义青年团大同市委员会 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 10,048,031.00 一、一般公共服务支出 37 5,849,135.37
  其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 38  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 39  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 40  
四、经营收入 5   五、教育支出 41 30,838.00
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 42  
六、其他收入 7 120.14 七、文化体育与传媒支出 43  
  8   八、社会保障和就业支出 44 2,433,014.40
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45  
  10   十、节能环保支出 46  
  11   十一、城乡社区支出 47  
  12   十二、农林水支出 48  
  13   十三、交通运输支出 49  
  14   十四、资源勘探信息等支出 50  
  15   十五、商业服务业等支出 51  
  16   十六、金融支出 52  
  17   十七、援助其他地区支出 53  
  18   十八、国土海洋气象等支出 54  
  19   十九、住房保障支出 55 432,030.20
  20   二十、粮油物资储备支出 56  
  21   二十一、其他支出 57  
  22   二十二、债务还本支出 58  
  23   二十三、债务付息支出 59  
本年收入合计 24 10,048,151.14 本年支出合计 60 8,745,017.97
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 61  
    年初结转和结余 26 619,677.16       交纳所得税 62  
      基本支出结转 27         提取职工福利基金 63  
      项目支出结转和结余 28 6,546.40       转入事业基金 64  
      经营结余 29         其他 65  
  30       年末结转和结余 66 1,922,810.33
  31         基本支出结转 67  
  32         项目支出结转和结余 68 55,708.40
  33         经营结余 69  
总计 36 10,667,828.30 总计 70 10,667,828.30
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
  
2016年收入决算表
公开02表
编制单位 中国共产主义青年团大同市委员会 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 10,048,151.14 10,048,031.00         120.14
201 一般公共服务支出 7,013,345.14 7,013,225.00         120.14
20129 群众团体事务 7,013,345.14 7,013,225.00         120.14
2012901 行政运行 2,725,544.22 2,725,439.00         105.22
2012950 事业运行 4,287,800.92 4,287,786.00         14.92
205 教育支出 80,000.00 80,000.00          
20599 其他教育支出 80,000.00 80,000.00          
2059999 其他教育支出 80,000.00 80,000.00          
208 社会保障和就业支出 2,438,066.00 2,438,066.00          
20805 行政事业单位离退休 2,438,066.00 2,438,066.00          
2080501 归口管理的行政单位离退休 104,995.00 104,995.00          
2080502 事业单位离退休 2,333,071.00 2,333,071.00          
221 住房保障支出 516,740.00 516,740.00          
22102 住房改革支出 516,740.00 516,740.00          
2210201 住房公积金 516,740.00 516,740.00          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
  
2016年支出决算表
公开03表
编制单位 中国共产主义青年团大同市委员会 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 8,745,017.97 8,372,379.97 372,638.00      
201 一般公共服务支出 5,849,135.37 5,507,335.37 341,800.00      
20129 群众团体事务 5,849,135.37 5,507,335.37 341,800.00      
2012901 行政运行 2,401,763.27 2,084,963.27 316,800.00      
2012950 事业运行 3,447,372.10 3,422,372.10 25,000.00      
205 教育支出 30,838.00   30,838.00      
20599 其他教育支出 30,838.00   30,838.00      
2059999 其他教育支出 30,838.00   30,838.00      
208 社会保障和就业支出 2,433,014.40 2,433,014.40        
20805 行政事业单位离退休 2,433,014.40 2,433,014.40        
2080501 归口管理的行政单位离退休 104,743.40 104,743.40        
2080502 事业单位离退休 2,328,271.00 2,328,271.00        
221 住房保障支出 432,030.20 432,030.20        
22102 住房改革支出 432,030.20 432,030.20        
2210201 住房公积金 432,030.20 432,030.20        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
  
2016年财政拨款收入支出决算总表
      公开04
编制单位:中国共产主义青年团大同市委员会      金额:元
         
    行次 金额 项目 行次 金额
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      3       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 10,048,031.00 一、一般公共服务支出 31 5,849,120.45 5,849,120.45  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32      
  3   三、国防支出 33      
  4   四、公共安全支出 34      
  5   五、教育支出 35 30,838.00 30,838.00  
  6   六、科学技术支出 36      
  7   七、文化体育与传媒支出 37      
  8   八、社会保障和就业支出 38 2,433,014.40 2,433,014.40  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39      
  10   十、节能环保支出 40      
  11   十一、城乡社区支出 41      
  12   十二、农林水支出 42      
  13   十三、交通运输支出 43      
  14   十四、资源勘探信息等支出 44      
  15   十五、商业服务业等支出 45      
  16   十六、金融支出 46      
  17   十七、援助其他地区支出 47      
  18   十八、国土海洋气象等支出 48      
  19   十九、住房保障支出 49 432,030.20 432,030.20  
  20   二十、粮油物资储备支出 50      
  21   二十一、其他支出 51      
  22   二十二、债务还本支出 52      
  23   二十三、债务付息支出 53      
本年收入合计 24 10,048,031.00 本年支出合计 77 8,745,003.05 8,745,003.05  
  25     78      
年初财政拨款结转和结余 26 619,677.16 年末财政拨款结转和结余 79 1,922,705.11 1,922,705.11  
一般公共预算财政拨款 27 619,677.16     基本支出结转 80 1,866,996.71 1,866,996.71  
政府性基金预算财政拨款 28       项目支出结转和结余 81 55,708.40 55,708.40  
  29     82      
总计 30 1,066,708.16 总计 83 10,667,708.16 10,667,708.16  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
  
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
公开05表
编制单位: 中国共产主义青年团大同市委员会 金额:元
项 目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助   其他资本性支出      
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费   绩效工资     其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费   手续费 水费 电费 邮电费     差旅费   维修(护)费 租赁 会议费 培训费         劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用   其他商品和服务支出 小计   退休费   抚恤金 生活补助       奖励金   住房公积金 提租补贴   采暖补贴   其他对个人和家庭的助支出                       小计   办公设备购置                                                  
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合计 8,745,003.05 4501874.83 2207238 788311 200638 205704.33   969458     130525.5 762430.32 227085.09 43142   1295.94 367.5 3626 16227.1     66634.5   2717 11877.4 11564 5094         52200 5000 7100 14700 23357.79 195425   75017 3436697.9   2336514.4   58333.8 18320       93296   533270.2 115743.5   271920   9300                       44000   44000                                                  
201 一般公共服务支出 5,849,120.45 4501874.83 2207238 788311 200638 205704.33   969458     130525.5 731592.32 196247.09 43142   1295.94 367.5 3626 16227.1     66634.5   2717 11877.4 11564 5094         52200 5000 7100 14700 23357.79 195425   75017 571653.3   112286.4   58333.8 18320       79050   101240 71263.2   121860   9300                       44000   44000                                                  
20129 群众团体事务 5,849,120.45 4501874.83 2207238 788311 200638 205704.33   969458     130525.5 731592.32 196247.09 43142   1295.94 367.5 3626 16227.1     66634.5   2717 11877.4 11564 5094         52200 5000 7100 14700 23357.79 195425   75017 571653.3   112286.4   58333.8 18320       79050   101240 71263.1   121860   9300                       44000   44000                                                  
2012901 行政运行 2,401,763.27 1651829.97 781746 724315 55700 90068.97           588500 152046.61 38609   180 367.5 2826 13484.1     62927       11564           44500   7100 14700 23357.79 189900   26944 117433.3         18320       73050     26063.3                               44000   44000                                                  
2012950 事业运行 3447357.18 2850044.86 1125492 63996 144938 115635.36   969458     130525.5 143092.32 44206.48 4533   1115.94   800 2743     3707.5   2717 11877.4   5094         7700 5000       5525   48073 454220   112286.4   58333.8         6000   101240 45199.8   121860   9300                                                                              
205 教育支出 30838                     30838 30838                                                                                                                                                                    
20599 其他教育支出 30838                     30838 30838                                                                                                                                                                    
2059999 其他教育支出 30838                     30838 30838                                                                                                                                                                    
208 社会保障和就业支出 2433014.4                                                                             2433014.4   2224228             14246     44480.4   150060                                                                                  
20805 行政事业单位离退休 2433014.4                                                                             2433014.4   2224228             14246     44480.4   150060                                                                                  
2080501 归口管理的行政单位离退休 104743.4                                                                             104743.4   82688             14246     1649.4   6160                                                                                  
2080502 事业单位离退休 2328271                                                                             2328271   2141540                   42831   143900                                                                                  
221 住房保障支出 432030.2                                                                             432030.2                     432030.2                                                                                        
22102 住房改革支出 432030.2                                                                             432030.2                     432030.2                                                                                        
2210201 住房公积金 432030.2                                                                             432030.2                     432030.2                                                                                        
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
  
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
编制单位: 中国共产主义青年团大同市委员会 金额:元
项 目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助   其他资本性支出      
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费   绩效工资     其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费   手续费 水费 电费 邮电费     差旅费   维修(护)费 租赁费 会议费 培训费         劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用   其他商品和服务支出 小计   退休费   抚恤金 生活补助       奖励金   住房公积金 提租补贴   采暖补贴   其他对个人和家庭的助支出                       小计   办公设备购置                                                  
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合计 8,372,365.05 4476874.83 2207238 788311 200638 180704.33   969458     13525.5 452342.32 53996.09 7533   1295.94 367.5 3626 11682.1     22747.5   2717 11877.4   5094         27000 5000 7100 14700 23357.79 195425   58523 3136697.9   2336514.4   58333.8 18320       93296   533270.2 115743.5   271920   9300                       9450   6450                                                  
201 一般公共服务支出 5,507,320.45 4476874.83 2207238 788311 200638 180704.33   969458     130525.5 452342.32 53996.09 7533   1295.94 367.5 3626 11682.1     22747.5   2717 11877.4   5094         27000 5000 7100 14700 23357.79 195425   58823 571653.3   112286.4   58333.8 18320       79050   101240 71263.1   121860   9300                       6450   6450                                                  
20129 群众团体事务 5,507,320.45 4476874.83 2207238 788311 200638 180704.33   969458     130525.5 452342.32 53996.09 7533   1295.94 367.5 3626 11682.1     22747.5   2717 11877.4   5094         27000 5000 7100 14700 23357.79 195425   58823 571653.3   112286.4   58333.8 18320       79050   101240 71263.1   121860   9300                       6450   6450                                                  
2012901 行政运行 2,084,963.27 1651829.97 781746 724315 55700 90068.97           309250 9789.61 3000   180 367.5 2826 8939.1     19040                   19300   7100 14700 23357.79 189900   10750 117433.3         18320       73050     26063.3                               6450   6450                                                  
2012950 事业运行 3422357.18 2825044.86 1425492 63996 144938 90635.36   969458     130525.5 143092.32 44206.48 4533   1115.94   800 2743     3707.5   2717 11877.4   5094         7700 5000       5525   48073 454220   112286.4   58333.8         6000   101240 45199.8   121860   9300                                                                              
208 社会保障和就业支出 2344014.4                                                                             2433014.4   2224228             14246     44480.4   150060                                                                                  
20805 行政事业单位离退休 2433014.4                                                                             2433014.4   2224228             14246     44480.4   150060                                                                                  
2080501 归口管理的行政单位离退休 104743.4                                                                             104743.4   82688             14246     1649.4   6161                                                                                  
2080502 事业单位离退休 2328271                                                                             2328271   2141540                   42831   143900                                                                                  
221 住房保障支出 432030.2                                                                             432030.2                     432030.2                                                                                        
22102 住房改革支出 432030.2                                                                             432030.2                     432030.2                                                                                        
2210201 住房公积金 432030.2                                                                             432030.2                     432030.2                                                                                        
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
  
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07
编制单位: 金额:元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
207 文化体育与传媒支出            
  (细化至“项”级)            
208 社会保障和就业支出            
  (细化至“项”级)            
212 城乡社区支出            
  (细化至“项”级)            
213 农林水支出            
  (细化至“项”级)            
214 交通运输支出            
  (细化至“项”级)            
215 资源勘探信息等支出            
  (细化至“项”级)            
216 商业服务业等支出            
  (细化至“项”级)            
229 其他支出            
  (细化至“项”级)            
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
  
2016年部门决算公开相关信息统计表
公开08
编制单位:中国共产主义青年团大同市委员会 金额:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购预算 采购金额
合计 1 26400 26400
货物 2    
工程 3    
服务 4 26400 26400
 
二、机关运行经费
项目 统计数
(一)行政单位 5 2668001
(二)参照公务员法管理事业单位 6  
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7 1
1.部级领导干部用车 8  
2.一般公务用车 9 1
3.一般执法执勤用车 10  
4.特种专业技术用车 11  
5.其他用车 12  
(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) 13  
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
  
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
公开09表
编制单位:中国共产主义青年团大同市委员会 单位:元
     2016年决算数   
(一)合     23357.79  
   因公出国(境)费用    
   公务接待费  
   公务用车费 23357.79  
       其中:公务用车运行维护费    
             公务用车购置    
(二)相关统计数 1  
  1.因公出国(境)团组数(个)    
  2.因公出国(境)人次数(人)    
  3.公务用车购置数(辆)    
  4.公务用车保有量(辆) 1  
  5.国内公务接待批次(个)    
  6.国内公务接待人次(人)    
  7.国(境)外公务接待批次(个)    
  8.国(境)外公务接待人次(人)    

三、本单位决算收支情况说明

(一)决算收入情况

本单位2016年收入1004.82万元。

(二)决算支出情况

1、本单位2016年本年支出874.5万元,其中基本支出837.24万元,项目支出37.26万元,年末结转和结余192.28万元(其中:项目支出结转和结余5.57万元),总计1066.78万元。

22016年公务用车运行维护费2.34万元,本单位无政府性基金预算财政拨款的项目,2016年本单位未发生接待费、出国出境费。

 

本单位2016年公共预算财政拨款收入1004.82万元,比2015年增加179.37万元,其原因是增人增资。2016年本单位公共预算财政拨款支出874.5万元,比2015年增加81.04万元,其原因是增人增资。

本单位2016年机关运行经费31.57万元,用于基本支出中的日常公用经费。

本单位2016年政府集中采购电脑办公设备支出金额2.64万元。

名词解释:(1)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(2)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(3)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(4)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。

保证厉行节约的原则,我单位公车运行费2016年2.34万元,比2015年2.69万元减少了0.35万元,其原因是公车改革,公车数量核定只保留机要通讯车一辆。

 

尾部

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