索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2017-07-31 10:48 | |
标题: | 共青团大同市委2016年度部门决算公开情况 | 文号: | |
时效: |
共青团大同市委2016年度部门决算公开情况
共青团大同市委2016年度部门决算公开情况
一、概况
(一)主要职能
团市委是在市委领导下的社会群众团体,是党和政府联系青年的桥梁和纽带。主要职责是:
一、领导全市共青团的工作。
二、负责市青联的常务性工作,领导和指导全市性青少年社会团体工作。
三、承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务,参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。
四、组织全市团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用,完成市委、市政府和团省委布置的以青少年为主体的各项任务。
五、调查青年思想动态和青年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作,为市委、市政府决策提供依据。
六、关心青年的成长,参与全市性青少年法规制度的起草、实施、监督等工作,积极协助有关部门解决青年的社会问题和实际困难,负责对未成年人的保护工作。
七、负责全市团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部。
八、负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设,培养、选拔、表彰并积极向党组织推荐输送优秀青年人才。
九、负责全市青年统战工作,负责全市青少年外事和省内外青少年友好交流工作。
十、负责组织、指导各级团组织办好团属企事业,搞好青少年事业的发展工作,募集青少年事业发展经费,承担实施全市“希望工程”的有关工作。
十一、受市委委托,领导全市少先队的工作。
(二)部门决算单位构成
从部门决算构成看,共青团大同市委主要包括本机关决算、下属单位大同市青少年活动中心决算。
二、部门决算表
2016年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:中国共产主义青年团大同市委员会 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 10,048,031.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 5,849,135.37 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 38 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 30,838.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | ||
六、其他收入 | 7 | 120.14 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 2,433,014.40 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 432,030.20 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | |||
本年收入合计 | 24 | 10,048,151.14 | 本年支出合计 | 60 | 8,745,017.97 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 61 | ||
年初结转和结余 | 26 | 619,677.16 | 交纳所得税 | 62 | |
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 63 | ||
项目支出结转和结余 | 28 | 6,546.40 | 转入事业基金 | 64 | |
经营结余 | 29 | 其他 | 65 | ||
30 | 年末结转和结余 | 66 | 1,922,810.33 | ||
31 | 基本支出结转 | 67 | |||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 55,708.40 | ||
33 | 经营结余 | 69 | |||
总计 | 36 | 10,667,828.30 | 总计 | 70 | 10,667,828.30 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2016年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位 | 中国共产主义青年团大同市委员会 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 10,048,151.14 | 10,048,031.00 | 120.14 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 7,013,345.14 | 7,013,225.00 | 120.14 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 7,013,345.14 | 7,013,225.00 | 120.14 | ||||||
2012901 | 行政运行 | 2,725,544.22 | 2,725,439.00 | 105.22 | ||||||
2012950 | 事业运行 | 4,287,800.92 | 4,287,786.00 | 14.92 | ||||||
205 | 教育支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||||
20599 | 其他教育支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||||
2059999 | 其他教育支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,438,066.00 | 2,438,066.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,438,066.00 | 2,438,066.00 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 104,995.00 | 104,995.00 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 2,333,071.00 | 2,333,071.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 516,740.00 | 516,740.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 516,740.00 | 516,740.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 516,740.00 | 516,740.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2016年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位 | 中国共产主义青年团大同市委员会 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8,745,017.97 | 8,372,379.97 | 372,638.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,849,135.37 | 5,507,335.37 | 341,800.00 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 5,849,135.37 | 5,507,335.37 | 341,800.00 | |||||
2012901 | 行政运行 | 2,401,763.27 | 2,084,963.27 | 316,800.00 | |||||
2012950 | 事业运行 | 3,447,372.10 | 3,422,372.10 | 25,000.00 | |||||
205 | 教育支出 | 30,838.00 | 30,838.00 | ||||||
20599 | 其他教育支出 | 30,838.00 | 30,838.00 | ||||||
2059999 | 其他教育支出 | 30,838.00 | 30,838.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,433,014.40 | 2,433,014.40 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,433,014.40 | 2,433,014.40 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 104,743.40 | 104,743.40 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 2,328,271.00 | 2,328,271.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 432,030.20 | 432,030.20 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 432,030.20 | 432,030.20 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 432,030.20 | 432,030.20 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
2016年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:中国共产主义青年团大同市委员会 | 金额:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,048,031.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 5,849,120.45 | 5,849,120.45 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 30,838.00 | 30,838.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,433,014.40 | 2,433,014.40 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 432,030.20 | 432,030.20 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
本年收入合计 | 24 | 10,048,031.00 | 本年支出合计 | 77 | 8,745,003.05 | 8,745,003.05 | |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 619,677.16 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 1,922,705.11 | 1,922,705.11 | |
一般公共预算财政拨款 | 27 | 619,677.16 | 基本支出结转 | 80 | 1,866,996.71 | 1,866,996.71 | |
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | 55,708.40 | 55,708.40 | ||
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 1,066,708.16 | 总计 | 83 | 10,667,708.16 | 10,667,708.16 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位: | 中国共产主义青年团大同市委员会 | 金额:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 租赁 | 会议费 | 培训费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 退休费 | 抚恤金 | 生活补助 | 奖励金 | 住房公积金 | 提租补贴 | 采暖补贴 | 其他对个人和家庭的助支出 | 小计 | 办公设备购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
合计 | 8,745,003.05 | 4501874.83 | 2207238 | 788311 | 200638 | 205704.33 | 969458 | 130525.5 | 762430.32 | 227085.09 | 43142 | 1295.94 | 367.5 | 3626 | 16227.1 | 66634.5 | 2717 | 11877.4 | 11564 | 5094 | 52200 | 5000 | 7100 | 14700 | 23357.79 | 195425 | 75017 | 3436697.9 | 2336514.4 | 58333.8 | 18320 | 93296 | 533270.2 | 115743.5 | 271920 | 9300 | 44000 | 44000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,849,120.45 | 4501874.83 | 2207238 | 788311 | 200638 | 205704.33 | 969458 | 130525.5 | 731592.32 | 196247.09 | 43142 | 1295.94 | 367.5 | 3626 | 16227.1 | 66634.5 | 2717 | 11877.4 | 11564 | 5094 | 52200 | 5000 | 7100 | 14700 | 23357.79 | 195425 | 75017 | 571653.3 | 112286.4 | 58333.8 | 18320 | 79050 | 101240 | 71263.2 | 121860 | 9300 | 44000 | 44000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 5,849,120.45 | 4501874.83 | 2207238 | 788311 | 200638 | 205704.33 | 969458 | 130525.5 | 731592.32 | 196247.09 | 43142 | 1295.94 | 367.5 | 3626 | 16227.1 | 66634.5 | 2717 | 11877.4 | 11564 | 5094 | 52200 | 5000 | 7100 | 14700 | 23357.79 | 195425 | 75017 | 571653.3 | 112286.4 | 58333.8 | 18320 | 79050 | 101240 | 71263.1 | 121860 | 9300 | 44000 | 44000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012901 | 行政运行 | 2,401,763.27 | 1651829.97 | 781746 | 724315 | 55700 | 90068.97 | 588500 | 152046.61 | 38609 | 180 | 367.5 | 2826 | 13484.1 | 62927 | 11564 | 44500 | 7100 | 14700 | 23357.79 | 189900 | 26944 | 117433.3 | 18320 | 73050 | 26063.3 | 44000 | 44000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012950 | 事业运行 | 3447357.18 | 2850044.86 | 1125492 | 63996 | 144938 | 115635.36 | 969458 | 130525.5 | 143092.32 | 44206.48 | 4533 | 1115.94 | 800 | 2743 | 3707.5 | 2717 | 11877.4 | 5094 | 7700 | 5000 | 5525 | 48073 | 454220 | 112286.4 | 58333.8 | 6000 | 101240 | 45199.8 | 121860 | 9300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 30838 | 30838 | 30838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20599 | 其他教育支出 | 30838 | 30838 | 30838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2059999 | 其他教育支出 | 30838 | 30838 | 30838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2433014.4 | 2433014.4 | 2224228 | 14246 | 44480.4 | 150060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2433014.4 | 2433014.4 | 2224228 | 14246 | 44480.4 | 150060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 104743.4 | 104743.4 | 82688 | 14246 | 1649.4 | 6160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 2328271 | 2328271 | 2141540 | 42831 | 143900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 432030.2 | 432030.2 | 432030.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 432030.2 | 432030.2 | 432030.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 432030.2 | 432030.2 | 432030.2 |