索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2017-07-24 11:01 | |
标题: | 大同市工商联2016年部门决算公开 | 文号: | |
时效: |
大同市工商联2016年部门决算公开
大同市工商联2016年部门决算公开情况
一、单位概况
市工商联机关内设4个职能科室:办公室、组织会员科、经济联络科、政策法规宣传科。市工商联机关行政编制13名,实有11名;工勤人员1名;现有退休人员8名,赡养人员1名。
主要职责
1、引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展;
2、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;
3、开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理;
4、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会等各类活动;
5、承办市委、市政府和有关部门委托的事项。
二、大同市工商联2016年决算明细
2016年收入支出决算总表
公开01表
编制单位:大同市工商业联合会
金额单位:元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
2,318,881.00
一、一般公共服务支出
37
1,436,192.18
其中:政府性基金预算财政拨
2
二、外交支出
38
二、上级补助收入
3
三、国防支出
39
三、事业收入
4
四、公共安全支出
40
四、经营收入
5
五、教育支出
41
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
42
六、其他收入
7
13.50
七、文化体育与传媒支出
43
8
八、社会保障和就业支出
44
387,193.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
45
10
十、节能环保支出
46
11
十一、城乡社区支出
47
12
十二、农林水支出
48
13
十三、交通运输支出
49
14
十四、资源勘探信息等支出
50
15
十五、商业服务业等支出
51
16
十六、金融支出
52
17
十七、援助其他地区支出
53
18
十八、国土海洋气象等支出
54
19
十九、住房保障支出
55
108,865.00
20
二十、粮油物资储备支出
56
21
二十一、其他支出
57
22
二十二、债务还本支出
58
23
二十三、债务付息支出
59
本年收入合计
24
2,318,894.50
本年支出合计
60
1,932,250.18
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
61
年初结转和结余
26
4,212.00
交纳所得税
62
基本支出结转
27
提取职工福利基金
63
项目支出结转和结余
28
转入事业基金
64
经营结余
29
其他
65
30
年末结转和结余
66
390,856.32
31
基本支出结转
67
281,500.58
32
项目支出结转和结余
68
109,355.74
33
经营结余
69
总计
36
2,323,106.50
总计
70
2,323,106.50
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2016年收入决算表
公开02表
编制单位
大同市工商业联会
金额单位:元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
2,318,894.50
2,318,881.00
13.50
201
一般公共服务支出
1,822,796.50
1,822,783.00
13.50
20128
民主党派工商联事务
1,822,796.50
1,822,783.00
13.50
2012801
行政运行
1,722,796.50
1,722,783.00
13.50
2012802
一般行政管理事务
50,000.00
50,000.00
2012804
参政议政
50,000.00
50,000.00
208
社会保障和就业支出
387,233.00
387,233.00
20805
行政事业单位离退休
387,233.00
387,233.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
387,233.00
387,233.00
221
住房保障支出
108,865.00
108,865.00
22102
住房改革支出
108,865.00
108,865.00
2210201
住房公积金
108,865.00
108,865.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2016年支出决算表
公开03表
编制单位
大同市工商业联会
金额单位:元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1,932,250.18
1,731,605.92
200,644.26
201
一般公共服务支出
1,436,192.18
1,235,547.92
200,644.26
20128
民主党派工商联事务
1,436,192.18
1,235,547.92
200,644.26
2012801
行政运行
1,381,810.18
1,235,547.92
146,262.26
2012802
一般行政管理事务
20,382.00
20,382.00
2012804
参政议政
34,000.00
34,000.00
208
社会保障和就有支出
387,193.00
387,193.00
20805
行政事业单位离退休
387,193.00
387,193.00
2080501
归口管理的行政单位离退
387,193.00
387,193.00
221
住房保障支出
108,865.00
108,865.00
22102
住房改革支出
108,865.00
108,865.00
2210201
住房公积金
108,865.00
108,865.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
2016年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:大同市工商业联合
金额:元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项目
行次
金额
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
3
栏 次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
2,318,881.00
一、一般公共服务支出
31
1,435,580.18
1,435,580.18
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
6
六、科学技术支出
36
7
七、文化体育与传媒支出
37
8
八、社会保障和就业支出
38
387,193.00
387,193.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
108,865.00
108,865.00
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
本年收入合计
24
2,318,881.00
本年支出合计
77
1,931,638.18
1,931,638.18
25
78
年初财政拨款结转和结余
26
年末财政拨款结转和结余
79
387,242.82
387,242.82
一般公共预算财政拨款
27
基本支出结转
80
277,887.08
277,887.08
政府性基金预算财政拨款
28
项目支出结转和结余
81
109,355.74
109,355.74
29
82
总计
30
2,318,881.00
总计
83
2,318,881.00
2,318,881.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
公开05表
编制单位:大同市工商业联合会
金额:元
项 目
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
基本建设支出
其他资本性支出
对企事业单位的补贴
债务利息支出
其他支出
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本工资
津贴补贴
奖金
其他社会保障缴费
伙食补助费
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
其他工资福利支出
小计
办公费
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
取暖费
物业管理费
差旅费
因公出国(境)费用
维修(护)费
租赁费
会议费
培训费
公务接待费
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
委托业务费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出
小计
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
生活补助
救济费
医疗费
助学金
奖励金
生产补贴
住房公积金
提租补贴
购房补贴
采暖补贴
物业服务补贴
其他对个人和家庭的补助支出
小计
房屋建筑物购建
办公设备购置
专用设备购置
基础设施建设
大型修缮
信息网络及软件购置更新
物资储备
公务用车购置
其他交通工具购置
其他基本建设支出
小计
房屋建筑物购建
办公设备购置
专用设备购置
基础设施建设
大型修缮
信息网络及软件购置更新
物资储备
土地补偿
安置补助
地上附着物和青苗补偿
拆迁补偿
公务用车购置
其他交通工具购置
产权参股
其他资本性支出
小计
企业政策性补贴
事业单位补贴
财政贴息
其他对企事业单位的补贴
小计
国内债务付息
国外债务付息
小计
赠与
贷款转贷
其他支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
合计
1,931,638.18
1,034,225.92
485,064.00
402,858.00
87,946.00
58,357.92
376,148.26
36,679.50
8,325.76
540.00
460.00
21,762.00
1,518.00
112,323.00
1,200.00
1,440.00
660.00
49,190.00
4,900.00
10,400.00
121,150.00
5,600.00
521,264.00
368,534.80
2,202.60
1,000.00
108,865.00
16,901.60
23,760.00
201
一般公共服务支出
1,435,580.18
1,034,225.92
485,064.00
402,858.00
87,946.00
58,357.92
376,148.26
36,679.50
8,325.76
540.00
460.00
21,762.00
1,518.00
112,323.00
1,200.00
1,440.00
660.00
49,190.00
4,900.00
10,400.00
121,150.00
5,600.00
25,206.00
5,101.80
2,202.60
1,000.00
16,901.60
20128
民主党派及工商联事务
1,435,580.18
1,034,225.92
485,064.00
402,858.00
87,946.00
58,357.92
376,148.26
36,679.50
8,325.76
540.00
460.00
21,762.00
1,518.00
112,323.00
1,200.00
1,440.00
660.00
49,190.00
4,900.00
10,400.00
121,150.00
5,600.00
25,206.00
5,101.80
2,202.60
1,000.00
16,901.60
2012801
行政运行
1,381,198.18
1,034,225.92
485,064.00
402,858.00
87,946.00
58,357.92
321,766.26
36,679.50
6,325.76
540.00
460.00
21,762.00
1,518.00
61,381.00
1,200.00
660.00
49,190.00
4,900.00
10,400.00
121,150.00
5,600.00
25,206.00
5,101.80
2,202.60
1,000.00
16,901.60
2012802
一般行政管理事务
20,382.00
20,382.00
20,382.00
2012804
参政议政
34,000.00
34,000.00
2,000.00
30,560.00
1,440.00
208
社会保障和就业支出
387,193.00
387,193.00
363,433.00
23,760.00
20805
行政事业单位离退休
387,193.00
387,193.00
363,433.00
23,760.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
387,193.00
387,193.00
363,433.00
23,760.00
221
住房保障支出
108,865.00