索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2017-07-21 10:15 | |
标题: | 大同市直机关工委2016年部门决算公开情况 | 文号: | |
时效: |
大同市直机关工委2016年部门决算公开情况
大同市直机关工委2016年部门决算
公开情况说明
一、大同市直机关工委概况
中共大同市直属机关工作委员会,是市委的派出机构,主要负责制定市直机关党的建设规划,负责管理市直机关、企事业单位以及中央、省派驻大同机构党的工作,负责指导、组织市直机关各级党组织和广大党员干部的思想政治、组织发展、党风廉政建设和群体文化建设等工作。
工委机关为正处级建制,内设机构为10个:办公室、纪工委、组织部、宣传部、市直机关工会、市直机关团工委、市直机关妇女工作委员会、市委党校市直机关分校、统战部、市直机关武装部。其预算由工委机关(包括办公室、组织部、宣传部、工会、团工委、妇女工作委员会、统战部七个机构)、纪工委、市委党校市直机关分校、市直机关武装部四部分构成。工委机关的预算用于工委机关正常工作;纪工委的预算用于办案专用;市委党校市直机关分校的预算用于市直机关科以下党员干部的培训;市直机关武装部的预算用于市直机关预备役民兵的各种训练等。
二、大同市直机关工委2016年部门决算表
表一:2016年收入支出决算总表
表二:2016年收入决算表
表三:2016年支出决算表
表四:2016年财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:2016年部门决算公开相关信息统计表
表九:2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
2016年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位: | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 5,316,802.10 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 2,800,461.28 |
其中:政府性基金预算财政拨 | 2 | 二、外交支出 | 38 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | ||
六、其他收入 | 7 | 238.12 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 1,586,021.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 213,604.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | |||
本年收入合计 | 24 | 5,317,040.22 | 本年支出合计 | 60 | 4,600,086.28 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 61 | ||
年初结转和结余 | 26 | 445,246.61 | 交纳所得税 | 62 | |
基本支出结转 | 27 | 445,246.61 | 提取职工福利基金 | 63 | |
项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 64 | ||
经营结余 | 29 | 其他 | 65 | ||
30 | 年末结转和结余 | 66 | 1,162,200.55 | ||
31 | 基本支出结转 | 67 | 890,583.75 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 271,616.80 | ||
33 | 经营结余 | 69 | |||
总计 | 36 | 5,762,286.83 | 总计 | 70 | 5,762,286.83 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2016年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位: | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5,317,040.22 | 5,316,802.10 | 238.12 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,517,271.22 | 3,517,033.10 | 238.12 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事 | 3,517,271.22 | 3,517,033.10 | 238.12 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 2,957,271.22 | 2,957,033.10 | 238.12 | ||||||
2013105 | 专项业务 | 560,000.00 | 560,000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,586,165.00 | 1,586,165.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,586,165.00 | 1,586,165.00 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,586,165.00 | 1,586,165.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 213,604.00 | 213,604.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 213,604.00 | 213,604.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 213,604.00 | 213,604.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2016年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位: | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,600,086.28 | 4,302,903.08 | 297,183.20 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,800,461.28 | 2,503,278.08 | 297,183.20 | |||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机 | 2,800,461.28 | 2,503,278.08 | 297,183.20 | |||||
2013101 | 行政运行 | 2,512,078.08 | 2,503,278.08 | 8,800.00 | |||||
2013105 | 专项业务 | 288,383.20 | 288,383.20 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,586,021.00 | 1,586,021.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,586,021.00 | 1,586,021.00 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退 | 1,586,021.00 | 1,586,021.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 213,604.00 | 213,604.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 213,604.00 | 213,604.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 213,604.00 | 213,604.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
2016年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位: | 金额:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,316,802.10 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,799,911.28 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,586,021.00 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 213,604.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
本年收入合计 | 24 | 5,316,802.10 | 本年支出合计 | 77 | 4,599,536.28 | ||
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 444,934.73 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 1,162,200.55 | ||
一般公共预算财政拨款 | 27 | 444,934.73 | 基本支出结转 | 80 | 890,583.75 | ||
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | 271,616.80 | |||
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 5,761,736.83 | 总计 | 83 | 5,761,736.83 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位: | 金额:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 物业服务补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
合计 | 4,599,536.28 | 2,136,739.32 | 979,616.52 | 819,700.00 | 180,539.80 | 124,596.70 | 32,286.30 | 620,049.66 | 89,322.90 | 8,000.00 | 800.00 | 1,307.00 | 8,932.00 | 28,980.00 | 85,054.00 | 70,860.00 | 43,640.00 | 9,500.00 | 31,636.66 | 180,000.00 | 62,017.10 | 1,842,747.30 | 197,333.80 | 1,332,919.10 | 8,800.00 | 215,994.40 | 87,700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,799,911.28 | 2,136,739.32 | 979,616.52 | 819,700.00 | 180,539.80 | 124,596.70 | 32,286.30 | 620,049.66 | 89,322.90 | 8,000.00 | 800.00 | 1,307.00 | 8,932.00 | 28,980.00 | 85,054.00 | 70,860.00 | 43,640.00 | 9,500.00 | 31,636.66 | 180,000.00 | 62,017.10 | 43,122.30 | 12,457.00 | 19,474.90 | 8,800.00 | 2,390.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及 | 2,799,911.28 | 2,136,739.32 | 979,616.52 | 819,700.00 | 180,539.80 | 124,596.70 | 32,286.30 | 620,049.66 | 89,322.90 | 8,000.00 | 800.00 | 1,307.00 | 8,932.00 | 28,980.00 | 85,054.00 | 70,860.00 | 43,640.00 | 9,500.00 | 31,636.66 | 180,000.00 | 62,017.10 | 43,122.30 | 12,457.00 | 19,474.90 | 8,800.00 | 2,390.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013101 | 行政运行 | 2,511,528.08 | 2,136,739.32 | 979,616.52 | 819,700.00 | 180,539.80 | 124,596.70 | 32,286.30 | 331,666.46 | 49,169.80 | 544.00 | 7,669.00 | 780.00 | 14,173.00 | 18,000.00 | 9,500.00 | 31,636.66 | 180,000.00 | 20,194.00 | 43,122.30 | 12,457.00 | 19,474.90 | 8,800.00 | 2,390.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013105 | 专项业务 | 288,383.20 | 288,383.20 | 40,153.10 | 8,000.00 | 800.00 | 763.00 | 1,263.00 | 28,200.00 | 70,881.00 | 70,860.00 | 25,640.00 | 41,823.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,586,021.00 | 1,586,021.00 | 184,876.80 | 1,313,444.20 | 87,700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,586,021.00 | 1,586,021.00 | 184,876.80 | 1,313,444.20 | 87,700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单 | 1,586,021.00 | 1,586,021.00 | 184,876.80 | 1,313,444.20 | 87,700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 213,604.00 | 213,604.00 | 213,604.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 213,604.00 | 213,604.00 | 213,604.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 213,604.00 | 213,604.00 | 213,604.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||