' 大同市文联2016年部门决算公示

中国政府网 | 山西省政府网 | 简体 | 无障碍通道

预决算公开专栏

索引号: 信息分类: 预决算公开专栏
发布机构: 发布日期: 2017-07-28 09:32
标题: 大同市文联2016年部门决算公示 文号:

大同市文联2016年部门决算公示

阅读量:

第一部分概况

一、文联主要职能

1、坚持党的领导,贯彻落实文艺“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放,百家争鸣”的方针。联络、协调和服务全市各团体会员,团结全市文艺工作者、爱好者、繁荣和发展大同市文学艺术事业,加强和促进全市的精神文明建设。

2、听取和反映文艺界的情况和意见,沟通党委政府、社会各界同文学界的民主协商渠道,扩大文艺统一战线;增进各党派无党派文艺家之间,老中青年文艺家之间的友谊。

3、组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流和人才培训;研究文艺动态、掌握创作方向、组织相关艺术活动的评奖。

4、联系、组织中外文学界的文化交流活动,推动各团体会员加强同台、港、澳同胞以及海外侨胞中的文艺界人士和文学艺术团体的联系、学习和交流。

5、开展维护宪法和法律赋予的文学家和文艺团体知识产权等合法权益的工作。

6、主办市级文艺报刊,指导县区级和厂矿企业的文艺报刊。

7、组织召开市文联和各文艺家协会代表大会、组织召开文联系统的工作会议的学术研讨会。

8、开展文化产业开发,兴办与文学、艺术有关的有偿服务,有效地促进文化资源向经济优势的转化。

9、承办市委、市政府和市委宣传部交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

主管单位:大同市文学艺术界联合会

下属事业单位:大同市文学艺术研究所

小品文选刊杂志社

云冈编辑部

大同画院

第二部分2016年度部门决算报表

2016年收入支出决算总表
     公开01表
编制单位:大同市文学艺术界联合会 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 5,807,236.00 一、一般公共服务支出 37 2,585,206.31
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 38
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 39
三、事业收入 4 87,150.55 四、公共安全支出 40
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 41
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 42
六、其他收入 7 636.40 七、文化体育与传媒支出 43
8 八、社会保障和就业支出 44 1,458,894.20
9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 1,549,395.20
10 十、节能环保支出 46
11 十一、城乡社区支出 47
12 十二、农林水支出 48
13 十三、交通运输支出 49
14 十四、资源勘探信息等支出 50
15 十五、商业服务业等支出 51
16 十六、金融支出 52
17 十七、援助其他地区支出 53
18 十八、国土海洋气象等支出 54
19 十九、住房保障支出 55 122,518.98
20 二十、粮油物资储备支出 56
21 二十一、其他支出 57
22 二十二、债务还本支出 58
23 二十三、债务付息支出 59
本年收入合计 24 5,895,022.95 本年支出合计 60 5,716,014.69
    用事业基金弥补收支差额 25     结余分配 61
    年初结转和结余 26 410,524.32       交纳所得税 62
      基本支出结转 27 410,524.32        提取职工福利基金 63
      项目支出结转和结余 28 51,994.20       转入事业基金 64
      经营结余 29       其他 65
30     年末结转和结余 66 410,525.10
31       基本支出结转 67 410,525.10 
32       项目支出结转和结余 68 30,000.00
33       经营结余 69
总计 36 6,126,539.79 总计 70 6,126,539.79

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

2016年收入决算表
公开02表
编制单位:大同市文学艺术界联合会 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 5,895,022.95 5,807,236.00 87,150.55 636.40
201 一般公共服务支出 2,766,892.95 2,679,106.00 87,150.55 636.40
20129 群众团体事务 2,766,892.95 2,679,106.00 87,150.55 636.40
2012901   行政运行 1,281,441.69 1,281,316.00 0.00 125.69
2012999   其他群众团体事务支出 1,485,451.26 1,397,790.00 87,150.55 510.71
206 科学技术支出 30,000.00 30,000.00
20699 其他科学技术支出 30,000.00 30,000.00
2069999   其他科学技术支出 30,000.00 30,000.00
207 文化体育与传媒支出 1,406,900.00 1,406,900.00
20704 广播影视 1,346,900.00 1,346,900.00
2070408   2070408 1,346,900.00 1,346,900.00
20799 其他文化体育与传媒支出 60,000.00 60,000.00
2079902   宣传文化发展专项支出 60,000.00 60,000.00
208 社会保障和就业支出 1,564,050.00 1,564,050.00
20805 行政事业单位离退休 1,564,050.00 1,564,050.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,140,660.00 1,140,660.00
2080502   事业单位离退休 423,390.00 423,390.00
221 住房保障支出 127,180.00 127,180.00
22102 住房改革支出 127,180.00 127,180.00
2210201   住房公积金 127,180.00 127,180.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2016年支出决算表
公开03表
编制单位:大同市文学艺术界联合会 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 5,716,014.69 4,030,520.49 1,685,494.20
201 一般公共服务支出 2,585,206.31 2,358,606.31 226,600.00
20129 群众团体事务 2,585,206.31 2,358,606.31 226,600.00
2012901   行政运行 1,111,321.93 1,111,321.93 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 1,473,884.38 1,247,284.38 226,600.00
207 文化体育与传媒支出 1,458,894.20 0.00 1,458,894.20
20704 广播影视 1,398,894.20 0.00 1,398,894.20
2070408   2070408 1,398,894.20 0.00 1,398,894.20
20799 其他文化体育与传媒支出 60,000.00 0.00 60,000.00
2079902   宣传文化发展专项支出 60,000.00 0.00 60,000.00
208 社会保障和就业支出 1,549,395.20 1,549,395.20 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,549,395.20 1,549,395.20 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,133,273.60 1,133,273.60 0.00
2080502   事业单位离退休 416,121.60 416,121.60 0.00
221 住房保障支出 122,518.98 122,518.98 0.00
22102 住房改革支出 122,518.98 122,518.98 0.00
2210201   住房公积金 122,518.98 122,518.98 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

2016年财政拨款收入支出决算总表
                                                                                                                                                                                                                              公开04
编制单位:大同市文学艺术界联合会                    金额:元
           
     行次 金额 项目 行次 金额
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
     3      2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 5,807,236.00 一、一般公共服务支出 31 2,496,330.18 2,496,330.18 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 37 1,458,894.20 1,458,894.20 0.00
8 八、社会保障和就业支出 38 1,549,395.20 1,549,395.20 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 49 122,518.98 122,518.98 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
22 二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 5,807,236.00 本年支出合计 77 5,627,138.56 5,627,138.56 0.00
25 78 0.00
年初财政拨款结转和结余 26 225,420.52 年末财政拨款结转和结余 79 405,517.96 405,517.96 0.00
一般公共预算财政拨款 27 225,420.52     基本支出结转 80 375,517.96 375,517.96 0.00
政府性基金预算财政拨款 28     项目支出结转和结余 81 30,000.00 30,000.00 0.00
29 82 0.00
总计 30 6,032,656.52 总计 83 6,032,656.52 6,032,656.52 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表
公开05表
编制单位:大同市文学艺术界联合会 金额:元
  合计    
支出功能分类科目编码 科目名称 小计   基本工资   津贴补贴   奖金   其他社会保障缴费   绩效工资 其他工资福利支出 小计   办公费   印刷费   邮电费   取暖费   差旅费   维修(护)费   租赁费   会议费   培训费   劳务费   工会经费   福利费   其他交通费用   其他商品和服务支出 小计   离休费 退休费 生活补助 奖励金   住房公积金   提租补贴   采暖补贴   其他对个人和家庭的补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
合计 5,627,138.56  2,288,786.18  1,101,689.08  479,360.56  52,163.00  1,633,212.64  2,164,736.20  8,670.00 1,388,745.70  44,768.60  460,367.00  1,893,881.30  14,712.00 2,368,960.30  3,990.00 47,200.00 3,500.00 2,124.00 362,629.98  6,266.00 8,422.00 10,709.70 246,889.12  1,949,606.68  81,032.00  1,258,704.00  4,320.00  47,000.00  187,067.78  187,067.78  421,135.56  3,200.00
201 一般公共服务支出 2,496,330.18  2,081,724.38  1,060,742.68  473,807.36  29,211.00  1,563,761.04  2,066,779.40  282,733.70  13,499.80  7,707.00  303,940.50  311,647.50  3,990.00 3,500.00 6,266.00 8,422.00 10,709.70 199,187.70  131,872.10  4,320.00  47,000.00  10,538.80  10,538.80  68,077.60 
20129 群众团体事务 2,496,330.18  1,725,234.42  1,060,742.68  473,807.36  29,211.00  1,563,761.04  2,066,779.40  282,733.70  13,499.80  7,707.00  303,940.50  311,647.50  3,990.00 3,500.00 6,266.00 8,422.00 10,709.70 199,187.70  131,872.10  4,320.00  47,000.00  10,538.80  0.00  57,538.80 
2012901   行政运行 1,110,107.06  356,489.96  433,936.64  453,046.96  29,211.00  916,194.60  1,398,452.56  42,133.70  7,172.90  965.00  50,271.60  51,236.60  400 3,466.00 2,622.00 5,354.70 12,020.70  102,080.60  4,320.00  45,200.00  0.00  10,538.80  55,738.80 
2012999   其他群众团体事务支出 1,386,223.12  356,489.96  433,936.64  20,760.40  454,697.04  475,457.44  240,600.00  6,326.90  6,742.00  253,668.90  260,410.90  3,990.00 3,100.00 2,800.00 5,800.00 5,355.00 187,167.00  29,791.50  1,800.00  10,538.80  0.00  12,338.80 
207 文化体育与传媒支出 1,458,894.20  207,061.80  40,946.40  5,553.20  22,952.00  28,505.20  8,670.00 1,106,012.00  31,268.80  452,660.00  1,589,940.80  14,712.00 2,057,312.80  47,200.00 2,124.00 362,629.98  47,701.42  145,820.40  54,010.00  54,010.00  108,020.00 
20704 新闻出版广播影视 1,398,894.20  207,061.80  40,946.40  5,553.20  22,952.00  28,505.20  8,670.00 1,046,012.00  31,268.80  392,660.00  1,469,940.80  14,712.00 1,877,312.80  47,200.00 2,124.00 362,629.98  47,701.42  145,820.40  54,010.00  54,010.00  108,020.00 
2070408   出版发行 1,398,894.20  207,061.80  40,946.40  5,553.20  22,952.00  28,505.20  8,670.00 1,046,012.00  31,268.80  392,660.00  1,469,940.80  14,712.00 1,877,312.80  47,200.00 2,124.00 362,629.98  47,701.42  145,820.40  54,010.00  54,010.00  108,020.00 
20799 其他文化体育与传媒支出 60,000.00  1,046,012.00  392,660.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2079902   宣传文化发展专项支出 60,000.00  60,000.00  60,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
208 社会保障和就业支出 1,549,395.20  1,549,395.20  81,032.00  1,258,704.00  0.00  0.00  0.00  3,200.00
20805 行政事业单位离退休 1,549,395.20  1,549,395.20  81,032.00  1,258,704.00  0.00  0.00  0.00  3,200.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,133,273.60  1,133,273.60  81,032.00  959,940.00  69,808.00  2,800.00
2080502   事业单位离退休 416,121.60  416,121.60  298,764.00  0.00  0.00  400
221 住房保障支出 122,518.98  122,518.98  122,518.98 
22102 住房改革支出 122,518.98  122,518.98  122,518.98 
2210201   住房公积金 122,518.98  122,518.98  122,518.98 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
编制单位:大同市文学艺术界联合会 金额:元
  合计    
支出功能分类科目编码 科目名称 小计   基本工资   津贴补贴   奖金   其他社会保障缴费   绩效工资 小计   办公费   印刷费   邮电费   差旅费   维修(护)费   会议费   工会经费   福利费   其他交通费用   其他商品和服务支出 小计   离休费 退休费 生活补助 奖励金   住房公积金   提租补贴   采暖补贴   其他对个人和家庭的补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15 17 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
合计 3,941,644.36 2,075,124.38 1,060,742.68  473,807.36 29,211.00 164,934.12 346,429.22 62,733.70 10,715.80 965.00  6,146.50  5,445.90  300.00 400.00 6,266.00 8,422.00 5,354.70 18,717.80  1,803,786.28 81,032.00  1,355,704.00 4,320.00 47,000.00  133,057.78 43,952.50 135,520.00 3,200.00
201 一般公共服务支出 2,269,730.18 2,075,124.38 1,060,742.68 473,807.36 29,211.00 164,934.12 346429.22 62,733.70 10,715.80 965.00  6,146.50  5,445.90  300.00  400.00  6,266.00  8,422.00  5,354.70  18,717.80  131,872.10 0.00 4,320.00 47,000.00  10,538.80 18,973.30  51,040.00 
20129 群众团体事务 2,269,730.18 2,075,124.38 1,060,742.68 473,807.36 29,211.00 164,934.12 346429.22 62,733.70 10,715.80 965.00  6,146.50  5,445.90  300.00  400.00  6,266.00  8,422.00  5,354.70  18,717.80  131,872.10 0.00 4,320.00 45,200.00  10,538.80 18,973.30  51,040.00 
2012901   行政运行 1,110,107.06 965,892.76 433,936.64 453,046.96 29,211.00 49,698.16 0 42,133.70 7,172.90 965.00  4,686.50  5,445.90  400.00  3,466.00  2,622.00  5,354.70  12,020.70  102,080.60 0.00 4,320.00  1,800.00  0.00 14,720.60  37,840.00 
2012999   其他群众团体事务支出 1,159,623.12 1,109,231.62 626,806.04 20,760.40 115,235.96 346429.22 20,600.00 3,542.90 1,460.00  300.00  2,800.00  5,800.00  6,697.10  29,791.50 81,032.00  1,355,704.00 10,538.80 4,252.70  13,200.00 
208 社会保障和就业支出 1,549,395.20 1,549,395.20 81,032.00  1,355,704.00 0.00 24,979.20  84,480.00  3,200.00 
20805 行政事业单位离退休 1,549,395.20 1,549,395.20 81,032.00  1,056,940.00 0.00 24,979.20  84,480.00  3,200.00 
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,230,273.60 1,230,273.60 298,764.00 0.00 20,421.60  69,080.00  2,800.00 
2080502   事业单位离退休 366,641.60 319,121.60 0.00 4,557.60  15,400.00  400.00 
221 住房保障支出 122,518.98 122,518.98 122,518.98
22102 住房改革支出 122,518.98 122,518.98 122,518.98
2210201   住房公积金 122,519.98 122,519.98 122,519.98

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07
编制单位:大同市文学艺术界联合会 金额:元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2016年部门决算公开相关信息统计表
公开08
编制单位:大同市文学艺术界联合会 金额:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购预算 采购金额
合计 1
货物 2
工程 3
服务 4
二、机关运行经费
项目 统计数
(一)行政单位 5
(二)参照公务员法管理事业单位 6 62733.7
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7 1
1.部级领导干部用车 8
2.一般公务用车 9 1
3.一般执法执勤用车 10
4.特种专业技术用车 11
5.其他用车 12
(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) 13
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
公开09表
编制单位:大同市文学艺术界联合会 单位:元
      2016年决算数    
(一)合     
   因公出国(境)费用
   公务接待费
   公务用车费
       其中:公务用车运行维护费
             公务用车购置
(二)相关统计数
  1.因公出国(境)团组数(个)
  2.因公出国(境)人次数(人)
  3.公务用车购置数(辆)
  4.公务用车保有量(辆)
  5.国内公务接待批次(个)
  6.国内公务接待人次(人)
  7.国(境)外公务接待批次(个)
  8.国(境)外公务接待人次(人)

第三部分2016年度部门决算情况说明

2016年度部门决算收入支出情况

(一)收入情况说明

2016年度收入589.5万元。

其中:财政拨款580.72万元、利息636.4元、事业收入8.7万元。

(二)支出情况说明

2016年度支出571.6万元。

(三)“三公”经费情况说明

2016年公务用车运行维护费0元。因公车收回,所以公车经费为0元。

(四)国有资产占用情况

一般公务车为公车收回账面未减车辆1辆。

决算收支增减变化情况说明。

2016年本单位公共预算财政拨款收入589.5万元,比2015年增加55.05万元,其原因是增人增资。2016年本单位公共预算财政拨款支出571.6万元,比2015年增加62.19万元,其原因是增人增资。

机关运行经费执行情况说明。

2016年本单位机关运行经费支出15.17万元,用于单位日常公用经费中的办公费1.19万元,印刷费0.1万元,手续费0.03万元,邮电费0.6万元,差旅费0.5万元,维护费0.03万元,会议费0.04万元,工会经费0.6万元,福得费0.8万元,其他交通费0.54万元,其他支出10.61万元。

政府采购执行情况说明。

我单位下属事业单位2016年小品文选刊杂志社政府采购费支出30万元,用于单位出书印刷费。

“三公经费”增减变化原因。

2016年“三公经费”支出0元,比2015年减少3.7万元,其原因公车改革,公务用车取消。

第四部分名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

分享到:
 尾部

网站地图|免责声明

主办:大同市人民政府办公室   承办:大同市人民政府信息化中心

地址:大同市文瀛湖办公楼主楼11层(大同市兴云街2799号)  邮箱: 

网站备案/许可证号:晋ICP备08000733号  晋公网安备14020002000138号 网站标识码:1402000004