' 中共大同市委大同市人民政府接待办公室2016年度部门决算

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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2017-07-31 09:21
标题: 中共大同市委大同市人民政府接待办公室2016年度部门决算 文号:
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中共大同市委大同市人民政府接待办公室2016年度部门决算

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中共大同市委大同市人民政府接待办公室2016年度部门决算

 

第一部分  概况

主要职能

组织、协调和指导全市接待工作,推进公务接待改革。市级四大班子成员公务外出的联系和安排,以四大班子名义召开的各种会议,上级机关在同召开的会议接待。

单位机构组成:

接待办是市直正处级(参公)事业单位,编制15人。现有人数20人。设主任:1名;副主任:2名;正科级5名。科室五个:办公室、接待一处、接待二处、行政处、对外联络处。

第二部分  2016年度部门决算报表

 

2016年收入支出决算总表
     公开01表
编制单位:市接待办 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 8,756,155.00 一、一般公共服务支出 37 4,363,181.33
  其中:政府性基金预算财政拨 2   二、外交支出 38  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 39  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 40  
四、经营收入 5   五、教育支出 41  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 42  
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 43  
  8   八、社会保障和就业支出 44 553,392.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45  
  10   十、节能环保支出 46  
  11   十一、城乡社区支出 47  
  12   十二、农林水支出 48  
  13   十三、交通运输支出 49  
  14   十四、资源勘探信息等支出 50  
  15   十五、商业服务业等支出 51  
  16   十六、金融支出 52  
  17   十七、援助其他地区支出 53  
  18   十八、国土海洋气象等支出 54  
  19   十九、住房保障支出 55 136,701.00
  20   二十、粮油物资储备支出 56  
  21   二十一、其他支出 57  
  22   二十二、债务还本支出 58  
  23   二十三、债务付息支出 59  
本年收入合计 24 8,756,155.00 本年支出合计 60  
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 61  
    年初结转和结余 26 5,501,063.90       交纳所得税 62  
      基本支出结转 27         提取职工福利基金 63  
      项目支出结转和结余 28         转入事业基金 64  
      经营结余 29         其他 65  
  30       年末结转和结余 66  
  31         基本支出结转 67  
  32         项目支出结转和结余 68  
  33         经营结余 69  
总计 36   总计 70 5,053,274.33
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2016年收入决算表
公开02表
编制单位:市接待办 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 8,756,179.78 8,756,155.00         24.78
201 一般公共服务支出 8,049,780.78 8,049,756.00          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事 8,049,780.78 8,049,756.00          
2010350   事业运行 1,949,780.78 1,949,756.00          
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 6,100,000.00 6,100,000.00          
208 社会保障和就业支出 564,830.00 564,830.00          
20805 行政事业单位离退休 564,830.00 564,830.00          
2080501   归口管理的行政单位离退休 564,830.00 564,830.00          
221 住房保障支出 141,569.00 141,569.00          
22102 住房改革支出 141,569.00 141,569.00          
2210201   住房公积金 141,569.00 141,569.00          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2016年支出决算表
公开03表
编制单位:市接待办 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 5,053,274.33 2,560,276.98 2,492,997.35      
201 一般公共服务支出 4,363,181.33 1,870,183.98 2,492,997.35      
20103 政府办公厅及相关机构事务 4,363,181.33 1,870,183.98 2,492,997.35      
2010350 事业运行 1,870,183.98 1,870,183.98 0.00      
2010399 其他政府办公厅及相关事务 2,492,997.35 0.00 2,492,997.35      
208 社会保障和就业支出 553,392.00 553,392.00        
20805 行政事业单位离退休 553,392.00 553,392.00        
2080501   归口管理的行政单位离退 553,392.00 553,392.00        
221 住房保障支出 136,701.00 136,701.00        
22102 住房改革支出 136,701.00 136,701.00        
2210201   住房公积金 136,701.00 136,701.00        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
2016年财政拨款收入支出决算总表
      公开04
编制单位:市接待办      金额:元
         
    行次 金额 项目 行次 金额
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      3       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 8,756,155.00 一、一般公共服务支出 31 7,844,901.00 7,844,901.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 564,830.00 564,830.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 141,569.00 141,569.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 8,756,155.00 本年支出合计 77 8,551,300.00 8,551,300.00 0.00
  25     78      
年初财政拨款结转和结余 26 5,501,063.90 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00
一般公共预算财政拨款 27       基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00
政府性基金预算财政拨款 28       项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00
  29     82      
总计 30   总计 83      
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
公开05表
编制单位: 市接待办 金额:元
项 目 合计 工资福利支出     商品和服务支出 对个人和家庭的补助  
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 小计 项目支出结转 小计 办公费 手续费 邮电费 差旅费 公务接待费 劳务费 其他交通费用 小计 退休费 生活补贴 医疗费 奖励金 住房公积金 提租补贴 采暖补贴 其他对个人和家庭的补贴  
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 12
合计 5,051,446.85 1,272,509.18 664,668.00 473,327.40 56,517.00 77,996.78 9,083,550.08 9,083,550.08   34,105.00 516.00 5,700.00 12,506.00 2,403,726.35 15,997.00 153,000.00   541,416.10 11,975.90 7,350.00 265,187.50 164,024.32 22,337.50 91,750.00 49,346.00  
201 一般公共服务支出 4,361,353.85 1,272,509.18 664,668.00 473,327.40 56,517.00 77,996.78 9,083,550.08 9,083,550.08   34,105.00 516.00 5,700.00 12,506.00 2,403,726.35 15,997.00 153,000.00   0.00 0.00 7,350.00 265,187.50 27,323.32 22,337.50 91,750.00 49,346.00  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 4,361,353.85 1,272,509.18 664,668.00 473,327.40 56,517.00 77,996.78 9,083,550.08 9,083,550.08   34,105.00 516.00 5,700.00 12,506.00 2,403,726.35 15,997.00 153,000.00   0.00 0.00 7,350.00 265,187.50 27,323.32 22,337.50 91,750.00 49,346.00  
2010350   事业运行 1,868,356.50 1,272,509.18 664,668.00 473,327.40 56,517.00 77,996.78 51,403.43 51,403.43   26,937.00 516.00 5,700.00 3,520.00 0.00 15,497.00 153,000.00   0.00 0.00 7,350.00 236,266.50 27,323.32 22,337.50 91,750.00 5,650.00  
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2,492,997.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,032,146.65 9,032,146.65   7,168.00 0.00 0.00 8,986.00 2,403,726.35 500.00 0.00   0.00 0.00 0.00 28,921.00 0.00 0.00 0.00 43,696.00  
208 社会保障和就业支出 553,392.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   541,416.10 11,975.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
20805 行政事业单位离退休 553,392.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   541,416.10 11,975.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080501   归口管理的行政单位离退休 553,392.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   541,416.10 11,975.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
221 住房保障支出 136,701.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 136,701.00 0.00 0.00 0.00  
22102 住房改革支出 136,701.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 136,701.00 0.00 0.00 0.00  
2210201   住房公积金 136,701.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 136,701.00 0.00 0.00 0.00  
                                                           
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
编制单位: 市接待办 金额:元
项 目 合计 工资福利支出   商品服务支出 对个人和家庭的补助      
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 小计 办公费 手续费 邮电费 差旅费 劳务费 其他交通费用 小计 退休费 生活补贴 医疗费 奖励金 住房公积金 提租补贴 采暖补贴 其他对个人和家庭补贴      
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 95
合计 2,558,449.50 1,272,509.18 664,668.00 473,327.40 56,517.00 77,996.78 205,170.00 26,937.00 516.00 5,700.00 3,520.00 15,497.00 153,000.00 1,080,770.32 541,416.10 11,975.90 7,350.00 236,266.50 164,024.32 22,337.50 91,750.00 5,650.00      
201 一般公共服务支出 1,868,356.50 1,272,509.18 664,668.00 473,327.40 56,517.00 77,996.78 205,170.00 26,937.00 516.00 5,700.00 3,520.00 15,497.00 153,000.00 390,677.32 0.00 0.00 7,350.00 236,266.50 27,323.32 22,337.50 91,750.00 5,650.00      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,868,356.50 1,272,509.18 664,668.00 473,327.40 56,517.00 77,996.78 205,170.00 26,937.00 516.00 5,700.00 3,520.00 15,497.00 153,000.00 390,677.32 0.00 0.00 7,350.00 236,266.50 27,323.32 22,337.50 91,750.00 5,650.00      
2010350   事业运行 1,868,356.50 1,272,509.18 664,668.00 473,327.40 56,517.00 77,996.78 205,170.00 26,937.00 516.00 5,700.00 3,520.00 15,497.00 153,000.00 390,677.32 0.00 0.00 7,350.00 236,266.50 27,323.32 22,337.50 91,750.00 5,650.00      
208 社会保障和就业支出 553,392.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00             553,392.00 541,416.10 11,975.90 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00      
20805 行政事业单位离退休 553,392.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00             553,392.00 541,416.10 11,975.90 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00      
2080501   归口管理的行政单位离退休 553,392.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00             553,392.00 541,416.10 11,975.90 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00      
221 住房保障支出 136,701.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00             136,701.00   0.00 0.00   136,701.00 0.00 0.00 0.00      
22102 住房改革支出 136,701.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00             136,701.00   0.00 0.00   136,701.00 0.00 0.00 0.00      
2210201   住房公积金 136,701.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00             136,701.00     0.00   136,701.00 0.00 0.00 0.00      
                                                         
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07
编制单位:市接待办 金额:元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  (细化至“项”级) 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  (细化至“项”级) 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  (细化至“项”级) 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  (细化至“项”级) 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  (细化至“项”级) 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  (细化至“项”级) 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  (细化至“项”级) 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  (细化至“项”级) 0   0.00   0.00 0.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2016年部门决算公开相关信息统计表
公开08
编制单位:市接待办 金额:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购预算 采购金额
合计 1 0 0
货物 2 0 0
工程 3 0 0
服务 4 0 0
 
二、机关运行经费
项目 统计数
(一)行政单位 5  
(二)参照公务员法管理事业单位 6 0
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7 0
1.部级领导干部用车 8 0
2.一般公务用车 9 0
3.一般执法执勤用车 10 0
4.特种专业技术用车 11 0
5.其他用车 12 0
(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) 13 0
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
公开09表
编制单位:市接待办 单位:元
     2016年决算数   
(一)合     2,403,726.35  
   因公出国(境)费用 0  
   公务接待费 2,403,726.35  
   公务用车费 0.00  
       其中:公务用车运行维护费 0  
             公务用车购置 0  
(二)相关统计数    
  1.因公出国(境)团组数(个) 0  
  2.因公出国(境)人次数(人) 0  
  3.公务用车购置数(辆) 0  
  4.公务用车保有量(辆) 0  
  5.国内公务接待批次(个) 1885  
  6.国内公务接待人次(人) 13841  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 0  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 0  

第三部分  2016年度三公经费情况说明

      1、全年“三公经费”支出2403726.35元。接待经费比较2015年下降了1.49,来同宾客1885批,比较2015年上升3.51%,人数13841人次,比较2015年上升6.15%。  造成人员上升、经费下降的主要原因是:来同宾客主动支付房费的客人比2015年的有很大上升。

     2、因公出国经费0元,全年出国(境)团队0个,全年因公出国(境)累计0人次。

      3、公务用车费0元,全年购置公务用车0台,公务用车维护费等0元。

 

                       

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