索引号: | 035200004/2017-00005 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 大同市教育局 | 发布日期: | 2017-07-14 16:14 |
标题: | 大同市教育局2016年部门决算公开 | 文号: | |
时效: |
大同市教育局2016年部门决算公开
一、大同市教育局概况
(一)主要职能
1、拟定全市教育改革与发展战略、政策和规划,组织实施教育法律、法规和方针、政策;起草教育地方性法规、规章草案和规范性文件并监督实施;组织开展教育行政执法。
2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门制定各级各类学校的设置标准;指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。制定本地教育教学基本要求和教学基本文件,执行落实全市中小学教材建设,组织审定地方教材,全面实施素质教育。
4、指导全市教育督导工作,负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作,指导基础教育发展水平、质量的检测工作。
5、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,制定中等职业教育教学基本要求和教学指导文件,审核中等专业学校的设置、更名、撤销与调整。指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。
6、根据国家政策管理全市的学历教育及其考试工作,会同有关部门拟定大中专毕业生就业政策,配合有关部门实施大中专毕业生就业分配工作。
7、负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策,负责统计全市教育经费投入情况,检测全市教育经费的筹措和使用情况,负责国内外对我市教育援助和教育贷款的管理。
8、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作。指导中小学校外教育工作。
9、主管全市教师工作,组织实施教师资格制度,指导教育系统人才队伍建设。
10、负责贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策,组织协调、监督检查汉语语言文字的规范性建设,指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。
11、指导全市成人教育工作。负责全市民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作
12、承担市委、市人民政府交办的其它事项。
(二)部门预算单位构成
从部门预算构成看,大同市教育局预算主要包括局机关预算和局属事业单位(54个)预算。
纳入大同市教育局预算的单位包括:
大同市教育局机关
大同市市级机关幼儿园
大同市幼儿教育中心
大同市实验幼儿园
大同市教育局直属幼儿园
大同市幼儿师范学校幼儿园
大同市振华幼儿园
大同市实验小学
大同市营房学校
大同市第一中学校
大同市第二中学校
大同市第三中学校
大同市第四中学校
大同市第五中学校
大同市第六中学校
大同市第七中学校
大同市第九中学校
大同市第十中学校
大同市第十一中学
大同市第十二中学校
大同市第十三中学校
大同市第十四中学校
大同市第十五中学校
大同市第十七中学校
北京师范大学大同附属中学
大同市实验中学
大同市北岳中学
大同市华严中学校
大同铁路第一中学校
大同市第十九中学校
大同铁路第一中学校分校
大同市第十八中学校
大同市外国语学校
大同市第二十二中学校
大同市第二十中学校
大同市第二十一中学校
大同煤矿第一中学校
大同煤矿第二中学校
大同市第八中学校
大同煤矿第四中学校
大同煤矿实验中学校
大同机车中学
大同大学大同师范分校
大同大学浑源师范分校
大同市幼儿师范学校
大同市第一高级职业中学校
大同市第二高级职业中学校
大同市特殊教育学校
大同市示范性综合实践基地
大同市现代教育培训中心
大同教育科学研究中心
大同市高等学校招生委员会办公室
大同市教育技术装备中心
大同市电化教育馆
大同市教育局后勤服务管理中心
二、大同市教育局2016年度部门部门决算报表
2016收入支出决算表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:大同市教育局 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,449,702,679.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6,048,000.00 | 二、外交支出 | 31 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 32 | ||
三、事业收入 | 4 | 46,472,645.17 | 四、公共安全支出 | 33 | |
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 34 | 1,206,066,150.18 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||
六、其他收入 | 7 | 16,959,372.09 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 163,568,233.54 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 1,349,600.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 56,947,887.48 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 6,048,000.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 1,513,134,696.26 | 本年支出合计 | 51 | 1,433,979,871.20 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 714,774.19 | 结余分配 | 52 | 28,449.03 |
年初结转和结余 | 24 | 150,902,131.01 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 83,424,559.79 | 转入事业基金 | 54 | 28,449.03 |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 230,743,281.23 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 26,624,771.09 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 1,664,751,601.46 | 总计 | 58 | 1,664,751,601.46 |
— 1 — | |||||
2016收入决算表 | 收入决算批复表 | |||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:大同市教育局 | 金额单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,513,134,696.26 | 1,449,702,679.00 | 46,472,645.17 | 16,959,372.09 | ||||||
205 | 教育支出 | 1,283,852,395.26 | 1,220,420,378.00 | 46,472,645.17 | 16,959,372.09 | |||||
20501 | 教育管理事务 | 13,563,404.00 | 11,210,286.00 | 2,347,025.30 | 6,092.70 | |||||
2050101 | 行政运行 | 8,744,974.00 | 8,744,974.00 | |||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 4,818,430.00 | 2,465,312.00 | 2,347,025.30 | 6,092.70 | |||||
20502 | 普通教育 | 832,219,370.49 | 795,847,435.00 | 33,262,618.29 | 3,109,317.20 | |||||
2050201 | 学前教育 | 23,027,587.02 | 18,244,085.00 | 4,280,598.90 | 502,903.12 | |||||
2050202 | 小学教育 | 16,507,913.50 | 16,506,706.00 | 1,207.50 | ||||||
2050203 | 初中教育 | 382,487,729.94 | 382,410,819.00 | 50,611.70 | 26,299.24 | |||||
2050204 | 高中教育 | 372,574,240.03 | 341,063,925.00 | 28,931,407.69 | 2,578,907.34 | |||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 37,621,900.00 | 37,621,900.00 | |||||||
20503 | 职业教育 | 269,013,749.70 | 250,392,028.00 | 10,548,912.58 | 8,072,809.12 | |||||
2050302 | 中专教育 | 225,435,140.52 | 214,376,328.00 | 3,000,000.00 | 8,058,812.52 | |||||
2050304 | 职业高中教育 | 29,375,943.60 | 29,089,000.00 | 272,947.00 | 13,996.60 | |||||
2050305 | 高等职业教育 | 12,275,965.58 | 5,000,000.00 | 7,275,965.58 | ||||||
2050399 | 其他职业教育支出 | 1,926,700.00 | 1,926,700.00 | |||||||
20505 | 广播电视教育 | 1,824,089.00 | 1,510,000.00 | 314,089.00 | ||||||
2050502 | 教育电视台 | 1,824,089.00 | 1,510,000.00 | 314,089.00 | ||||||
20507 | 特殊教育 | 121,754,594.00 | 118,670,017.00 | 3,084,577.00 | ||||||
2050701 | 特殊学校教育 | 8,060,296.38 | 8,060,080.00 | 216.38 | ||||||
2050702 | 工读学校教育 | 97,826,597.62 | 94,742,237.00 | 3,084,360.62 | ||||||
2050799 | 其他特殊教育支出 | 15,867,700.00 | 15,867,700.00 | |||||||
20508 | 进修及培训 | 9,025,498.24 | 9,024,070.00 | 1,428.24 | ||||||
2050801 | 教师进修 | 9,025,498.24 | 9,024,070.00 | 1,428.24 | ||||||
20599 | 其他教育支出 | 36,451,689.83 | 33,766,542.00 | 2,685,147.83 | ||||||
2059999 | 其他教育支出 | 36,451,689.83 | 33,766,542.00 | 2,685,147.83 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 164,894,410.00 | 164,894,410.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 164,894,410.00 | 164,894,410.00 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,936,980.00 | 2,936,980.00 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 161,957,430.00 | 161,957,430.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 58,339,891.00 | 58,339,891.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 58,339,891.00 | 58,339,891.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 58,339,891.00 | 58,339,891.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 6,048,000.00 | 6,048,000.00 | |||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 6,048,000.00 | 6,048,000.00 | |||||||
2296099 | 用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 6,048,000.00 | 6,048,000.00 | |||||||
—2.%d — | ||||||||||
2016支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门:大同市教育局 | 金额单位:元 | 金额单位:元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,433,979,871.20 | 883,095,146.88 | 550,884,724.32 | ||||||
205 | 教育支出 | 1,206,066,150.18 | 662,618,552.04 | 543,447,598.14 | |||||
20501 | 教育管理事务 | 12,468,916.93 | 7,802,466.49 | 4,666,450.44 | |||||
2050101 | 行政运行 | 7,802,466.49 | 7,802,466.49 | ||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 4,666,450.44 | 4,666,450.44 | ||||||
20502 | 普通教育 | 774,875,402.20 | 548,393,849.91 | 226,481,552.29 | |||||
2050201 | 学前教育 | 22,575,153.57 | 15,109,080.47 | 7,466,073.10 | |||||
2050202 | 小学教育 | 13,543,439.04 | 13,392,107.59 | 151,331.45 | |||||
2050203 | 初中教育 | 310,426,331.93 | 246,350,345.47 | 64,075,986.46 | |||||
2050204 | 高中教育 | 378,732,592.95 | 251,810,058.06 | 126,922,534.89 | |||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 49,597,884.71 | 21,732,258.32 | 27,865,626.39 | |||||
20503 | 职业教育 | 254,490,750.58 | 76,868,968.99 | 177,621,781.59 | |||||
2050302 | 中专教育 | 214,887,763.38 | 68,734,346.34 | 146,153,417.04 | |||||
2050304 | 职业高中教育 | 24,794,659.81 | 7,604,572.65 | 17,190,087.16 | |||||
2050305 | 高等职业教育 | 7,932,890.38 | 7,932,890.38 | ||||||
2050399 | 其他职业教育支出 | 6,875,437.01 | 530,050.00 | 6,345,387.01 | |||||
20505 | 广播电视教育 | 2,795,518.00 | 2,795,518.00 | ||||||
2050502 | 教育电视台 | 1,853,918.00 | 1,853,918.00 | ||||||
2050599 | 其他广播电视教育支出 | 941,600.00 | 941,600.00 | ||||||
20507 | 特殊教育 | 123,320,004.03 | 11,762,496.09 | 111,557,507.94 | |||||
2050701 | 特殊学校教育 | 6,668,767.38 | 6,668,767.38 | ||||||
2050702 | 工读学校教育 | 100,783,546.65 | 5,093,728.71 | 95,689,817.94 | |||||
2050799 | 其他特殊教育支出 | 15,867,690.00 | 15,867,690.00 | ||||||
20508 | 进修及培训 | 7,132,666.00 | 7,132,666.00 | ||||||
2050801 | 教师进修 | 7,132,666.00 | 7,132,666.00 | ||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 563,424.70 | 563,424.70 | ||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 563,424.70 | 563,424.70 | ||||||
20599 | 其他教育支出 | 30,419,467.74 | 10,658,104.56 | 19,761,363.18 | |||||
2059999 | 其他教育支出 | 30,419,467.74 | 10,658,104.56 | 19,761,363.18 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 163,568,233.54 | 163,480,707.36 | 87,526.18 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 163,568,233.54 | 163,480,707.36 | 87,526.18 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,936,980.00 | 2,936,980.00 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 160,631,253.54 | 160,543,727.36 | 87,526.18 | |||||
211 | 节能环保支出 | 1,349,600.00 | 1,349,600.00 | ||||||
21103 | 污染防治 | 1,349,600.00 | 1,349,600.00 | ||||||
2110301 | 大气 | 1,349,600.00 | 1,349,600.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 56,947,887.48 | 56,947,887.48 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 56,947,887.48 | 56,947,887.48 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 56,947,887.48 | 56,947,887.48 | ||||||
229 | 其他支出 | 6,048,000.00 | 48,000.00 | 6,000,000.00 | |||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 6,048,000.00 | 48,000.00 | 6,000,000.00 | |||||
2296099 | 用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 6,048,000.00 | 48,000.00 | 6,000,000.00 | |||||
2016财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:大同市教育局 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,443,654,679.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6,048,000.00 | 二、外交支出 | 29 | |||
3 | 三、国防支出 | 30 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | |||||
5 | 五、教育支出 | 32 | 1,134,758,709.48 | 1,134,758,709.48 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 163,568,233.54 | 163,568,233.54 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 1,349,600.00 | 1,349,600.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 56,947,887.48 | 56,947,887.48 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 6,048,000.00 | 6,048,000.00 | |||
本年收入合计 | 22 | 1,449,702,679.00 | 本年支出合计 | 49 | 1,362,672,430.50 | 1,356,624,430.50 | 6,048,000.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 142,294,639.50 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 229,324,888.00 | 229,276,888.00 | 48,000.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 142,246,639.50 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 48,000.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 1,591,997,318.50 | 总计 | 54 | 1,591,997,318.50 | 1,585,901,318.50 | 6,096,000.00 |
— 4 — | |||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||
部门:大同市教育局 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 142,246,639.50 | 63,765,764.86 | 78,480,874.64 | 1,443,654,679.00 | 1,001,934,685.49 | 441,719,993.51 | 1,356,624,430.50 | 862,726,021.30 | 493,898,409.20 | 229,276,888.00 | 202,974,429.05 | 26,102,429.95 | 200,029.00 | |||
205 | 教育支出 | 136,976,229.10 | 60,691,000.64 | 76,285,228.46 | 1,220,420,378.00 | 778,700,384.49 | 441,719,993.51 | 1,134,758,709.48 | 642,297,426.46 | 492,461,283.02 | 222,637,897.62 | 197,093,958.67 | 25,343,909.95 | 200,029.00 | ||
20501 | 教育管理事务 | 427,569.14 | 239,333.49 | 188,235.65 | 11,210,286.00 | 8,744,974.00 | 2,465,312.00 | 10,014,191.74 | 7,802,466.49 | 2,211,725.25 | 1,623,663.40 | 1,181,841.00 | 441,822.40 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 239,333.49 | 239,333.49 | 0.00 | 8,744,974.00 | 8,744,974.00 | 0.00 | 7,802,466.49 | 7,802,466.49 | 0.00 | 1,181,841.00 | 1,181,841.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 188,235.65 | 0.00 | 188,235.65 | 2,465,312.00 | 0.00 | 2,465,312.00 | 2,211,725.25 | 0.00 | 2,211,725.25 | 441,822.40 | 0.00 | 441,822.40 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 105,619,702.50 | 48,163,366.13 | 57,456,336.37 | 795,847,435.00 | 646,452,982.94 | 149,394,452.06 | 731,350,068.62 | 530,323,562.94 | 201,026,505.68 | 170,117,068.88 | 164,292,786.13 | 5,624,253.75 | 200,029.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 2,019,188.66 | 388,924.66 | 1,630,264.00 | 18,244,085.00 | 15,164,185.00 | 3,079,900.00 | 17,405,838.53 | 12,977,757.33 | 4,428,081.20 | 2,857,435.13 | 2,575,352.33 | 282,082.80 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 1,233,729.77 | 1,233,729.77 | 0.00 | 16,506,706.00 | 16,355,374.55 | 151,331.45 | 13,543,439.04 | 13,392,107.59 | 151,331.45 | 4,196,996.73 | 4,196,996.73 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 23,299,078.92 | 13,989,438.92 | 9,309,640.00 | 382,410,819.00 | 325,040,263.10 | 57,370,555.90 | 309,875,607.07 | 245,800,464.61 | 64,075,142.46 | 95,834,290.85 | 93,229,237.41 | 2,605,053.44 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 63,879,221.22 | 24,182,209.26 | 39,697,011.96 | 341,063,925.00 | 274,612,085.29 | 66,451,839.71 | 340,927,299.27 | 236,420,975.09 | 104,506,324.18 | 64,015,846.95 | 62,373,319.46 | 1,442,498.49 | 200,029.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 15,188,483.93 | 8,369,063.52 | 6,819,420.41 | 37,621,900.00 | 15,281,075.00 | 22,340,825.00 | 49,597,884.71 | 21,732,258.32 | 27,865,626.39 | 3,212,499.22 | 1,917,880.20 | 1,294,619.02 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 22,182,846.02 | 10,853,552.08 | 11,329,293.94 | 250,392,028.00 | 88,068,271.07 | 162,323,756.93 | 235,654,182.92 | 74,647,285.53 | 161,006,897.39 | 36,920,691.10 | 24,274,537.62 | 12,646,153.48 | 0.00 | ||
2050302 | 中专教育 | 8,768,185.63 | 5,857,873.97 | 2,910,311.66 | 214,376,328.00 | 78,684,634.07 | 135,691,693.93 | 203,816,623.30 | 66,785,609.88 | 137,031,013.42 | 19,327,890.33 | 17,756,898.16 | 1,570,992.17 | 0.00 | ||
2050304 | 职业高中教育 | 7,885,363.58 | 4,995,678.11 | 2,889,685.47 | 29,089,000.00 | 8,764,437.00 | 20,324,563.00 | 24,521,712.81 | 7,331,625.65 | 17,190,087.16 | 12,452,650.77 | 6,428,489.46 | 6,024,161.31 | 0.00 | ||
2050305 | 高等职业教育 | 440,409.80 | 0.00 | 440,409.80 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 440,409.80 | 0.00 | 440,409.80 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 5,088,887.01 | 0.00 | 5,088,887.01 | 1,926,700.00 | 619,200.00 | 1,307,500.00 | 6,875,437.01 | 530,050.00 | 6,345,387.01 | 140,150.00 | 89,150.00 | 51,000.00 | 0.00 | ||
20505 | 广播电视教育 | 1,018,745.00 | 0.00 | 1,018,745.00 | 1,510,000.00 | 0.00 | 1,510,000.00 | 2,481,429.00 | 0.00 | 2,481,429.00 | 47,316.00 | 0.00 | 47,316.00 | 0.00 | ||
2050502 | 教育电视台 | 77,145.00 | 0.00 | 77,145.00 | 1,510,000.00 | 0.00 | 1,510,000.00 | 1,539,829.00 | 0.00 | 1,539,829.00 | 47,316.00 | 0.00 | 47,316.00 | 0.00 | ||
2050599 | 其他广播电视教育支出 | 941,600.00 | 0.00 | 941,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 941,600.00 | 0.00 | 941,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 5,454,180.35 | 413,664.55 | 5,040,515.80 | 118,670,017.00 | 13,668,344.48 | 105,001,672.52 | 120,234,853.70 | 11,761,706.38 | 108,473,147.32 | 3,889,343.65 | 2,320,302.65 | 1,569,041.00 | 0.00 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 413,664.55 | 413,664.55 | 0.00 | 8,060,080.00 | 8,060,080.00 | 0.00 | 6,667,977.67 | 6,667,977.67 | 0.00 | 1,805,766.88 | 1,805,766.88 | 0.00 | 0.00 | ||
2050702 | 工读学校教育 | 5,040,515.80 | 0.00 | 5,040,515.80 | 94,742,237.00 | 5,608,264.48 | 89,133,972.52 | 97,699,186.03 | 5,093,728.71 | 92,605,457.32 | 2,083,566.77 | 514,535.77 | 1,569,031.00 | 0.00 | ||
2050799 | 其他特殊教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,867,700.00 | 0.00 | 15,867,700.00 | 15,867,690.00 | 0.00 | 15,867,690.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 333,410.00 | 333,410.00 | 0.00 | 9,024,070.00 | 8,952,370.00 | 71,700.00 | 7,132,666.00 | 7,132,666.00 | 0.00 | 2,224,814.00 | 2,153,114.00 | 71,700.00 | 0.00 | ||
2050801 | 教师进修 | 333,410.00 | 333,410.00 | 0.00 | 9,024,070.00 | 8,952,370.00 | 71,700.00 | 7,132,666.00 | 7,132,666.00 | 0.00 | 2,224,814.00 | 2,153,114.00 | 71,700.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 563,424.70 | 0.00 | 563,424.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 563,424.70 | 0.00 | 563,424.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 563,424.70 | 0.00 | 563,424.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 563,424.70 | 0.00 | 563,424.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 1,376,351.39 | 687,674.39 | 688,677.00 | 33,766,542.00 | 12,813,442.00 | 20,953,100.00 | 27,327,892.80 | 10,629,739.12 | 16,698,153.68 | 7,815,000.59 | 2,871,377.27 | 4,943,623.32 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 1,376,351.39 | 687,674.39 | 688,677.00 | 33,766,542.00 | 12,813,442.00 | 20,953,100.00 | 27,327,892.80 | 10,629,739.12 | 16,698,153.68 | 7,815,000.59 | 2,871,377.27 | 4,943,623.32 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,605,829.77 | 1,518,303.59 | 87,526.18 | 164,894,410.00 | 164,894,410.00 | 0.00 | 163,568,233.54 | 163,480,707.36 | 87,526.18 | 2,932,006.23 | 2,932,006.23 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,605,829.77 | 1,518,303.59 | 87,526.18 | 164,894,410.00 | 164,894,410.00 | 0.00 | 163,568,233.54 | 163,480,707.36 | 87,526.18 | 2,932,006.23 | 2,932,006.23 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 2,936,980.00 | 2,936,980.00 | 0.00 | 2,936,980.00 | 2,936,980.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,598,829.77 | 1,511,303.59 | 87,526.18 | 161,957,430.00 | 161,957,430.00 | 0.00 | 160,631,253.54 | 160,543,727.36 | 87,526.18 | 2,925,006.23 | 2,925,006.23 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,708,120.00 | 0.00 | 1,708,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,349,600.00 | 0.00 | 1,349,600.00 | 358,520.00 | 0.00 | 358,520.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 1,708,120.00 | 0.00 | 1,708,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,349,600.00 | 0.00 | 1,349,600.00 | 358,520.00 | 0.00 | 358,520.00 | 0.00 | ||
2110301 | 大气 | 1,708,120.00 | 0.00 | 1,708,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,349,600.00 | 0.00 | 1,349,600.00 | 358,520.00 | 0.00 | 358,520.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,556,460.63 | 1,556,460.63 | 0.00 | 58,339,891.00 | 58,339,891.00 | 0.00 | 56,947,887.48 | 56,947,887.48 | 0.00 | 2,948,464.15 | 2,948,464.15 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,556,460.63 | 1,556,460.63 | 0.00 | 58,339,891.00 | 58,339,891.00 | 0.00 | 56,947,887.48 | 56,947,887.48 | 0.00 | 2,948,464.15 | 2,948,464.15 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,556,460.63 | 1,556,460.63 | 0.00 | 58,339,891.00 | 58,339,891.00 | 0.00 | 56,947,887.48 | 56,947,887.48 | 0.00 | 2,948,464.15 | 2,948,464.15 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
部门:大同市教育局 | 金额单位:元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 862,726,021.30 | 776,097,296.40 | 86,628,724.90 | |
301 | 工资福利支出 | 510,319,911.88 | 510,319,911.88 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 271,533,992.82 | 271,533,992.82 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 19,844,018.87 | 19,844,018.87 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 4,512,489.88 | 4,512,489.88 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 46,763,150.29 | 46,763,150.29 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 160,240.00 | 160,240.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 152,634,586.59 | 152,634,586.59 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 14,871,433.43 | 14,871,433.43 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 75,048,757.06 | 0.00 | 75,048,757.06 |
30201 | 办公费 | 12,946,341.34 | 0.00 | 12,946,341.34 |
30202 | 印刷费 | 2,580,110.09 | 0.00 | 2,580,110.09 |
30203 | 咨询费 | 205,072.50 | 0.00 | 205,072.50 |
30204 | 手续费 | 42,004.95 | 0.00 | 42,004.95 |
30205 | 水费 | 1,726,167.13 | 0.00 | 1,726,167.13 |
30206 | 电费 | 4,744,726.81 | 0.00 | 4,744,726.81 |
30207 | 邮电费 | 1,348,800.07 | 0.00 | 1,348,800.07 |
30208 | 取暖费 | 3,775,000.00 | 0.00 | 3,775,000.00 |
30209 | 物业管理费 | 2,845,393.15 | 0.00 | 2,845,393.15 |
30211 | 差旅费 | 3,057,188.58 | 0.00 | 3,057,188.58 |
30213 | 维修(护)费 | 9,654,531.74 | 0.00 | 9,654,531.74 |
30214 | 租赁费 | 157,115.00 | 0.00 | 157,115.00 |
30215 | 会议费 | 32,404.00 | 0.00 | 32,404.00 |
30216 | 培训费 | 2,500,058.97 | 0.00 | 2,500,058.97 |
30217 | 公务接待费 | 75,504.70 | 0.00 | 75,504.70 |
30218 | 专用材料费 | 3,448,951.39 | 0.00 | 3,448,951.39 |
30226 | 劳务费 | 10,880,158.70 | 0.00 | 10,880,158.70 |
30227 | 委托业务费 | 44,100.00 | 0.00 | 44,100.00 |
30228 | 工会经费 | 2,223,824.21 | 0.00 | 2,223,824.21 |
30229 | 福利费 | 4,303,835.48 | 0.00 | 4,303,835.48 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 1,679,910.74 | 0.00 | 1,679,910.74 |
30239 | 其他交通费用 | 623,600.24 | 0.00 | 623,600.24 |
30240 | 税金及附加费用 | 83.30 | 0.00 | 83.30 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 6,153,873.97 | 0.00 | 6,153,873.97 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 265,777,384.52 | 265,777,384.52 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 4,620,385.11 | 4,620,385.11 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 150,781,859.22 | 150,781,859.22 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 1,094,794.28 | 1,094,794.28 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 874,949.54 | 874,949.54 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 1,667,812.45 | 1,667,812.45 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 6,869,584.92 | 6,869,584.92 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 1,810,448.12 | 1,810,448.12 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 58,015,372.28 | 58,015,372.28 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 8,335,412.90 | 8,335,412.90 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 27,716,265.30 | 27,716,265.30 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3,990,500.40 | 3,990,500.40 | 0.00 |
310 | 其他资本性支出 | 11,579,967.84 | 0.00 | 11,579,967.84 |
31002 | 办公设备购置 | 7,940,874.79 | 0.00 | 7,940,874.79 |
31003 | 专用设备购置 | 825,435.74 | 0.00 | 825,435.74 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 446,600.00 | 0.00 | 446,600.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 2,367,057.31 | 0.00 | 2,367,057.31 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||
部门:大同市教育局 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 48,000.00 | 48,000.00 | 6,048,000.00 | 48,000.00 | 6,000,000.00 | 6,048,000.00 | 48,000.00 | 6,000,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 48,000.00 | 6,048,000.00 | 48,000.00 | 6,000,000.00 | 6,048,000.00 | 48,000.00 | 6,000,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 48,000.00 | 6,048,000.00 | 48,000.00 | 6,000,000.00 | 6,048,000.00 | 48,000.00 | 6,000,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | ||||||
2296099 | 用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 48,000.00 | 6,048,000.00 | 48,000.00 | 6,000,000.00 | 6,048,000.00 | 48,000.00 | 6,000,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | ||||||
部门决算相关信息统计表 | |||
公开08表 | |||
金额单位:元 | |||
编制单位:大同市教育局 | |||
一、政府采购情况 | |||
合 计 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 54,228,110.00 | 46,479,874.29 |
货物 | 2 | 32,359,093.00 | 24,671,747.25 |
工程 | 3 | 19,370,017.00 | 17,997,293.14 |
服务 | 4 | 2,499,000.00 | 3,810,833.90 |
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | 3,204,053.60 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | ||
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 118 | |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | ||
2.一般公务用车 | 9 | 97 | |
3.一般执法执勤用车 | 10 | ||
4.特种专业技术用车 | 11 | ||
5.其他用车 | 12 | 21 | |
(二) 单价200万元(含)以上大型设备(台、套) | 13 | ||
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况 | |||
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | |||
公开09表 | |||
金额单位:元 | |||
编制单位:大同市教育局 | |||
项 目 | 行次 | 2016决算数 | 备注 |
(一)合计 | 2 | 1,863,690.37 | |
因公出国(境)费 | 3 | ||
公务接待费 | 76,374.70 | ||
公务用车费 | 4 | 1,787,315.67 | |
其中:公务用车运行维护费 | 1,787,315.67 | ||
公务用车购置 | 5 | ||
(二)相关统计数 | 11 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | ||
3.公务用车购置数(辆) | 14 | ||
4.公务用车保有量(辆) | 15 | 103 | |
5.国内公务接待批次(个) | 16 | 158 | |
6.国内公务接待人次(人) | 18 | 1358 | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | ||
三、大同市教育局2016年部门决算情况说明
(一)收入情况说明
大同市教育局2016年收入1,513,134,696.26元。其中:财政拨款资金收入1,449,702,679.00
元,占全部收入的95.8%,事业性收入46,472,645.17元,占全部收入的3.1%,其他收入16,959,372.09元,占全部收入的1.1%。
(二)支出情况说明
大同市教育局2016年支出1,433,979,871.20元,其中:基本支出883,095,146.88元,项目支出550,884,724.32元。
1、一般公共预算基本支出中:人员经费776,097,296.40元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费86,628,724.90元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、出国费、公务接待费、办公设备购置费、其他费用等支出;
2、项目支出主要用于校舍建设、校舍维修、教学设备购置、中学生运动会、教育督导、、各类考试、教师培训等工作。
(三)“三公”经费情况说明
大同市教育局2016年“三公”经费支出为1,863,690.37元,其中:公务接待费76,374.70
元,共计接待158批次1358人次。主要用于教育厅及其他相关部门交流工作、检查工作及审计接待等;公务用车2016年底保有量118辆,一般公共财政拨款负担车辆103辆,车辆运行费1,787,315.67元,主要用于市内因公出行、到各市县检查业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。