索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2017-07-28 11:54 | |
标题: | 九三学社大同市委员会2016年部门决算公开情况 | 文号: | |
时效: |
九三学社大同市委员会2016年部门决算公开情况
九三学社大同市委员会2016年部门决算公开情况
第一部分 概况
一、九三学社大同市委单位情况(主要职能)
九三学社大同市委员成立于1988年3月,在九三学社山西省委和中共大同市委统战部的领导下,高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持中国特色社会主义道路、理论体系和制度,积极履行参政议政和民主监督职能,积极发挥以科技界为主的优势,致力于发展社会生产力,促进社会主义政治、文化、社会、生态文明建设,为大同市的经济腾飞做出贡献。
二、部门预算单位构成
九三学社大同市委成立于1988年3月,属行政单位,单位核定为县处级,公务员编制5人,工勤编制1人,现实有在职人数3人,退休人员3人,机关内设机构1个,九三学社大同市委员现有12个基层支社。
第二部分 2016年部门决算报表
2016年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:九三学社大同市委员会 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 696,558.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 512,868.00 |
其中:政府性基金预算财政拨 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 32 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 34 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||
六、其他收入 | 7 | 35.55 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 111,887.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 31,455.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 22 | 696,593.55 | 本年支出合计 | 51 | 656,210.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 24 | 13,596.45 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 12,500.00 | 转入事业基金 | 54 | |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 53,980.00 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | |||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 710,190.00 | 总计 | 58 | 710,190.00 |
30 | 年末结转和结余 | 66 | |||
31 | 基本支出结转 | 67 | |||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | |||
33 | 经营结余 | 69 | |||
总计 | 36 | 总计 | 70 | ||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2016年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:九三学社大同市委员会 | 金额单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 696,593.55 | 696,558.00 | 35.55 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 553,251.55 | 553,216.00 | 35.55 | ||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 553,251.55 | 553,216.00 | 35.55 | ||||||
2012801 | 行政运行 | 493,251.55 | 493,216.00 | 35.55 | ||||||
2012804 | 参政议政 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 111,887.00 | 111,887.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 111,887.00 | 111,887.00 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 111,887.00 | 111,887.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 31,455.00 | 31,455.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 31,455.00 | 31,455.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 31,455.00 | 31,455.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2016年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:九三学社大同市委员会 | 金额单位:元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 656,210.00 | 583,710.00 | 72,500.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 512,868.00 | 440,368.00 | 72,500.00 | |||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 512,868.00 | 440,368.00 | 72,500.00 | |||||
2012801 | 行政运行 | 452,868.00 | 440,368.00 | 12,500.00 | |||||
2012804 | 参政议政 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
2012899 | 其他民主党派及工商联事 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 111,887.00 | 111,887.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 111,887.00 | 111,887.00 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退 | 111,887.00 | 111,887.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 31,455.00 | 31,455.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 31,455.00 | 31,455.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 31,455.00 | 31,455.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
2016年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:九三学社大同市委 | 金额:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 696,558.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 499,236.00 | 499,236.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||||
3 | 三、国防支出 | 30 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | |||||
5 | 五、教育支出 | 32 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 111,887.00 | 111,887.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 31,455.00 | 31,455.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||||
本年收入合计 | 22 | 696,558.00 | 本年支出合计 | 49 | 642,578.00 | 642,578.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 53,980.00 | 53,980.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 51 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 52 | |||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 696,558.00 | 总计 | 54 | 696,558.00 | 696,558.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:九三学社大同市委员会 | 金额:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
合计 | 642,578.00 | 283,663.08 | 144,224.60 | 108,202.00 | 12,937.00 | 18,299.48 | 148,992.00 | 29,830.00 | 6,731.00 | 0.00 | 360.00 | 717.00 | 0.00 | 2,837.00 | 0.00 | 0.00 | 9,478.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 52,460.00 | 2,434.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,545.00 | 0.00 | 33,100.00 | 0.00 | 300.00 | 209,922.92 | 0.00 | 95,511.50 | 0.00 | 0.00 | 17,908.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 16,769.00 | 0.00 | 46,950.82 | 5,023.60 | 0.00 | 12,760.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 499,236.00 | 283,663.08 | 144,224.60 | 108,202.00 | 12,937.00 | 18,299.48 | 148,792.00 | 29,630.00 | 6,731.00 | 0.00 | 360.00 | 717.00 | 0.00 | 2,837.00 | 0.00 | 0.00 | 9,478.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 52,460.00 | 2,434.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,545.00 | 0.00 | 33,100.00 | 0.00 | 300.00 | 66,780.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,908.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 13,689.32 | 5,023.60 | 0.00 | 12,760.00 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 499,236.00 | 283,663.08 | 144,224.60 | 108,202.00 | 12,937.00 | 18,299.48 | 148,792.00 | 29,630.00 | 6,731.00 | 0.00 | 360.00 | 717.00 | 0.00 | 2,837.00 | 0.00 | 0.00 | 9,478.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 52,460.00 | 2,434.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,545.00 | 0.00 | 33,100.00 | 0.00 | 300.00 | 66,780.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,908.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 13,689.32 | 5,023.60 | 0.00 | 12,760.00 | ||
2012801 | 行政运行 | 439,236.00 | 283,663.08 | 144,224.60 | 108,202.00 | 12,937.00 | 18,299.48 | 92,092.00 | 11,855.00 | 6,531.00 | 0.00 | 0.00 | 717.00 | 0.00 | 1,915.00 | 0.00 | 0.00 | 8,955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,059.00 | 0.00 | 33,100.00 | 0.00 | 0.00 | 63,480.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,608.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 13,689.32 | 5,023.60 | 0.00 | 12,760.00 | ||
2012804 | 参政议政 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,700.00 | 17,775.00 | 200.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 922.00 | 0.00 | 0.00 | 523.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 19,500.00 | 2,434.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 111,887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,687.00 | 0.00 | 95,511.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,369.00 | 0.00 | 1,806.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 111,887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,687.00 | 0.00 | 95,511.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,369.00 | 0.00 | 1,806.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 111,887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,687.00 | 0.00 | 95,511.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,369.00 | 0.00 | 1,806.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 31,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 31,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 31,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:九三学社大同市委员会 | 金额:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 物业服务补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
合计 | 582,578.00 | 283,663.08 | 144,224.60 | 108,202.00 | 12,937.00 | 18,299.48 | 92,292.00 | 12,055.00 | 6,531.00 | 0.00 | 0.00 | 717.00 | 0.00 | 1,915.00 | 0.00 | 0.00 | 8,955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,059.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,100.00 | 0.00 | 0.00 | 206,622.92 | 0.00 | 95,511.50 | 0.00 | 0.00 | 14,608.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 16,769.00 | 0.00 | 46,950.82 | 5,023.60 | 0.00 | 12,760.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 439,236.00 | 283,663.08 | 144,224.60 | 108,202.00 | 12,937.00 | 18,299.48 | 92,092.00 | 11,855.00 | 6,531.00 | 0.00 | 0.00 | 717.00 | 0.00 | 1,915.00 | 0.00 | 0.00 | 8,955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,059.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,100.00 | 0.00 | 0.00 | 63,480.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,608.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 13,689.32 | 5,023.60 | 0.00 | 12,760.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 439,236.00 | 283,663.08 | 144,224.60 | 108,202.00 | 12,937.00 | 18,299.48 | 92,092.00 | 11,855.00 | 6,531.00 | 0.00 | 0.00 | 717.00 | 0.00 | 1,915.00 | 0.00 | 0.00 | 8,955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,059.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,100.00 | 0.00 | 0.00 | 63,480.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,608.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 13,689.32 | 5,023.60 | 0.00 | 12,760.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012801 | 行政运行 | 439,236.00 | 283,663.08 | 144,224.60 | 108,202.00 | 12,937.00 | 18,299.48 | 92,092.00 | 11,855.00 | 6,531.00 | 0.00 | 0.00 | 717.00 | 0.00 | 1,915.00 | 0.00 | 0.00 | 8,955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,059.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,100.00 | 0.00 | 0.00 | 63,480.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,608.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 13,689.32 | 5,023.60 | 0.00 | 12,760.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 111,887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,687.00 | 0.00 | 95,511.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,369.00 | 0.00 | 1,806.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 111,887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,687.00 | 0.00 | 95,511.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,369.00 | 0.00 | 1,806.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离 | 111,887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111,687.00 | 0.00 | 95,511.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,369.00 | 0.00 | 1,806.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 31,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 31,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 31,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
编制单位: | 金额:元 | ||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | ||||||||
(细化至“项”级) |