索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2017-07-27 10:54 | |
标题: | 中共大同市委老干部局2016年度部门决算 | 文号: | |
时效: |
中共大同市委老干部局2016年度部门决算
中共大同市委老干部局2016年度部门决算
第一部分 概况
一、主要职能
1.贯彻执行党中央、国务院,省委、省政府和市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策和有关规定,制定实施办法和细则;开展调查研究,为市委、市政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据。
2.负责对离退休干部工作的监督、检查、指导和协调;督促对离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实。
3.检查、督促、指导离退休干部的党组织建设,加强对离退休干部的学习教育,做好思想政治工作;组织指导离退休干部在两个文明建设中发挥作用。
4.负责组织指导离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作。
5.指导全市离退休干部工作部门的自身建设。
6.完成上级交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
由中共大同市委老干部局机关、苹果园离职干部休养所、铁牛里离职干部休养所、市老干部活动中心、市老年大学办公室、大同市关心下一代工作委员会6个单位构成。
第二部分 2016年度部门决算报表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7.政府基金财政拨款收入支出决算表
8.部门决算公开相关信息统计表
9.三公经费统计表
2016年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:中共大同市委老干部局 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 28,010,710.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 12,333,333.38 |
其中:政府性基金预算财政拨 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 3,455.23 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 12,871,858.25 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 534,583.76 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | |||
本年收入合计 | 24 | 28,014,165.23 | 本年支出合计 | 60 | 25,739,775.39 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 831.98 | 结余分配 | 61 | |
年初结转和结余 | 26 | 3,043,163.60 | 交纳所得税 | 62 | |
基本支出结转 | 27 | 474,309.60 | 提取职工福利基金 | 63 | |
项目支出结转和结余 | 28 | 2,568,854.00 | 转入事业基金 | 64 | |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | |
30 | 年末结转和结余 | 66 | 5,318,385.42 | ||
31 | 基本支出结转 | 67 | 1,802,760.76 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 3,515,624.66 | ||
33 | 经营结余 | 69 | |||
总计 | 36 | 31,058,160.81 | 总计 | 70 | 31,058,160.81 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2016年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:中共大同市委老干部局 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 28,014,165.23 | 28,010,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,455.23 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 13,916,422.85 | 13,914,674.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,748.85 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事 | 13,885,793.85 | 13,884,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,748.85 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,038,508.58 | 2,036,762.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,746.58 | ||
2010350 | 事业运行 | 2,451,385.27 | 2,451,383.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关 | 9,395,900.00 | 9,395,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事 | 30,629.00 | 30,629.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 30,629.00 | 30,629.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 13,554,528.38 | 13,552,822.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,706.38 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 13,554,528.38 | 13,552,822.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,706.38 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 8,600,590.00 | 8,600,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 392,520.00 | 392,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 4,561,418.38 | 4,559,712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,706.38 | ||
221 | 住房保障支出 | 543,214.00 | 543,214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 543,214.00 | 543,214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 543,214.00 | 543,214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2016年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:中共大同市委老干部局 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 25,739,775.39 | 15,948,546.05 | 9,791,229.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 12,333,333.38 | 3,258,717.04 | 9,074,616.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机 | 12,308,760.38 | 3,234,144.04 | 9,074,616.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,632,246.86 | 1,615,446.86 | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 1,837,806.52 | 1,618,697.18 | 219,109.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及 | 8,838,707.00 | 0.00 | 8,838,707.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机 | 24,573.00 | 24,573.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 24,573.00 | 24,573.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 12,871,858.25 | 12,155,245.25 | 716,613.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 12,871,858.25 | 12,155,245.25 | 716,613.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退 | 8,634,098.29 | 8,634,098.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 393,320.00 | 393,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 3,844,439.96 | 3,127,826.96 | 716,613.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 534,583.76 | 534,583.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 534,583.76 | 534,583.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 534,583.76 | 534,583.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
2016年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:中共大同市委老干部局 | 金额:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 28,010,710.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 12,331,583.34 | 12,331,583.34 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 12,869,319.89 | 12,869,319.89 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 534,583.76 | 534,583.76 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
本年收入合计 | 24 | 28,010,710.00 | 本年支出合计 | 77 | 25,735,486.99 | 25,735,486.99 | |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 2,986,165.64 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 5,261,388.65 | 5,261,388.65 | |
一般公共预算财政拨款 | 27 | 2,986,165.64 | 基本支出结转 | 80 | 1,745,763.99 | 1,745,763.99 | |
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 3,515,624.66 | 3,515,624.66 | |
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 30,996,875.64 | 总计 | 83 | 30,996,875.64 | 30,996,875.64 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:中共大同市委老干部局 | 金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 物业服务补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |