索引号: | 035200006/2017-00005 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 公安局 | 发布日期: | 2017-07-17 09:34 |
标题: | 大同市公安局2016年部门决算公开情况 | 文号: | |
时效: |
大同市公安局2016年部门决算公开情况
一、大同市公安局概况
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(一)主要职能 | ||||||||||||||||
1、全面贯彻落实国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规;指导、监督、检查全市公安工作。 | ||||||||||||||||
2、研究和推进全市公安工作改革,积极探索符合我市实际的公安管理体制和运行机制,不断加强公安队伍的正规化建设。 | ||||||||||||||||
3、掌握全市影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势、制定有关对策并负责组织实施。 | ||||||||||||||||
4、组织指导全市侦查工作,直接参与重特大刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作,组织协调重大行动,协调处理重大群体性事件、突发事件、恐怖事件和重大治安事故 。 | ||||||||||||||||
5、领导和管理全市各级公安机关依法查处危害社会秩序行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业工作。 | ||||||||||||||||
6、负责维护全市道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理等工作。 | ||||||||||||||||
7、指导、监督全市看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所等的管理工作。 | ||||||||||||||||
8、组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作;承担市禁毒委员会办公室的日常工作。 | ||||||||||||||||
9、负责公共信息网络的安全监察工作。 | ||||||||||||||||
10、承担党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。 | ||||||||||||||||
11、组织实施公安科学技术工作,负责全市公安信息技术、刑事技术及行动技术建设。 | ||||||||||||||||
12、领导本市公安消防、警卫部队,对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。 | ||||||||||||||||
13、组织、指导和实施全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。 | ||||||||||||||||
14、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。 | ||||||||||||||||
15、负责全市各级公安机关的人员培训、教育、管理等工作,会同有关部门审核全市公安机关人民警察的录用工作,按规定权限管理干部,负责指导、监督实施全市公安宣传工作及公安教育工作。 | ||||||||||||||||
16、组织实施对全市公安队伍的监督管理工作,指导、检查和监督全市各级公安机关的执法活动。按规定权限实施对干部的监督查处或督办公安队伍重大违纪案件。 | ||||||||||||||||
17、承担市委、市政府和省公安厅交办的其他事宜。 | ||||||||||||||||
(二)部门决算单位构成 | ||||||||||||||||
部门决算含大同市公安局本级、城区分局、矿区分局、南郊分局、新荣分局、云泉分局、御东分局、后勤保障中心、身份证制作所、刑事技术研究所、看守所、拘留所,收容教育所。 | ||||||||||||||||
二、大同市公安局部门决算报表 | ||||||||||||||||
收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复01表 | ||||||||||||||||
部门:大同市公安局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 72,160.0 | 一、一般公共服务支出 | 30 | ||||||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | |||||||||||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 32 | |||||||||||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 61,035.3 | ||||||||||||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 34 | |||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||||||||||
六、其他收入 | 7 | 3,485.0 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | ||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 4,029.9 | |||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | ||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 36.0 | |||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | ||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | ||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | ||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | ||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | ||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | ||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | ||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | ||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 2,533.8 | |||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | ||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 227.6 | |||||||||||||
本年收入合计 | 22 | 75,645.0 | 本年支出合计 | 51 | 67,862.5 | |||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 结余分配 | 52 | |||||||||||||
年初结转和结余 | 24 | 4,083.5 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | ||||||||||||
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 1,756.2 | 转入事业基金 | 54 | ||||||||||||
26 | 年末结转和结余 | 55 | 11,866.0 | |||||||||||||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 3,032.5 | |||||||||||||
28 | 57 | |||||||||||||||
总计 | 29 | 79,728.5 | 总计 | 58 | 79,728.5 | |||||||||||
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
收入决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||||||||
部门:大同市公安局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
合计 | 75,645.0 | 72,160.0 | 3,485.0 | |||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 68,766.7 | 65,281.7 | 3,485.0 | ||||||||||||
20402 | 公安 | 68,250.2 | 64,765.2 | 3,485.0 | ||||||||||||
2040201 | 行政运行 | 47,858.3 | 44,702.3 | 3,156.0 | ||||||||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 3,783.6 | 3,454.6 | 329.0 | ||||||||||||
2040203 | 机关服务 | 20.6 | 20.6 | |||||||||||||
2040204 | 治安管理 | 105.0 | 105.0 | |||||||||||||
2040205 | 国内安全保卫 | 30.0 | 30.0 | |||||||||||||
2040209 | 行动技术管理 | 80.0 | 80.0 | |||||||||||||
2040211 | 禁毒管理 | 35.0 | 35.0 | |||||||||||||
2040212 | 道路交通管理 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||||
2040214 | 反恐怖 | 215.0 | 215.0 | |||||||||||||
2040215 | 居民身份证管理 | 104.0 | 104.0 | |||||||||||||
2040216 | 网络运行及维护 | 4,757.6 | 4,757.6 | |||||||||||||
2040217 | 拘押收教场所管理 | 2,274.9 | 2,274.9 | |||||||||||||
2040218 | 警犬繁育及训养 | 20.0 | 20.0 | |||||||||||||
2040219 | 信息化建设 | 545.6 | 545.6 | |||||||||||||
2040299 | 其他公安支出 | 8,415.1 | 8,415.1 | |||||||||||||
20403 | 国家安全 | 16.5 | 16.5 | |||||||||||||
2040301 | 行政运行 | 16.5 | 16.5 | |||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 500.0 | 500.0 | |||||||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 500.0 | 500.0 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,033.8 | 4,033.8 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4,033.8 | 4,033.8 | |||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4,018.1 | 4,018.1 | |||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 15.7 | 15.7 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 2,844.5 | 2,844.5 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 2,844.5 | 2,844.5 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 2,844.5 | 2,844.5 | |||||||||||||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复03表 | ||||||||||||||||
部门:大同市公安局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合计 | 67,862.5 | 46,987.2 | 20,875.3 | |||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 61,035.3 | 40,423.6 | 20,611.8 | ||||||||||||
20402 | 公安 | 60,365.3 | 40,423.6 | 19,941.8 | ||||||||||||
2040201 | 行政运行 | 41,341.6 | 39,624.0 | 1,717.6 | ||||||||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 3,486.4 | 352.6 | 3,133.8 | ||||||||||||
2040203 | 机关服务 | 17.8 | 17.8 | |||||||||||||
2040204 | 治安管理 | 409.1 | 409.1 | |||||||||||||
2040205 | 国内安全保卫 | 160.0 | 160.0 | |||||||||||||
2040207 | 经济犯罪侦查 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
2040209 | 行动技术管理 | 80.0 | 80.0 | |||||||||||||
2040211 | 禁毒管理 | 31.6 | 31.6 | |||||||||||||
2040212 | 道路交通管理 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||
2040214 | 反恐怖 | 215.0 | 215.0 | |||||||||||||
2040215 | 居民身份证管理 | 102.9 | 70.7 | 32.2 | ||||||||||||
2040216 | 网络运行及维护 | 4,717.6 | 4,717.6 | |||||||||||||
2040217 | 拘押收教场所管理 | 1,194.8 | 82.7 | 1,112.1 | ||||||||||||
2040218 | 警犬繁育及训养 | 20.0 | 20.0 | |||||||||||||
2040219 | 信息化建设 | 147.8 | 147.8 | |||||||||||||
2040299 | 其他公安支出 | 8,439.0 | 275.8 | 8,163.2 | ||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 670.0 | 670.0 | |||||||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 670.0 | 670.0 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,029.9 | 4,029.9 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4,029.9 | 4,029.9 | |||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4,017.3 | 4,017.3 | |||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 12.6 | 12.6 | |||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 36.0 | 36.0 | |||||||||||||
21103 | 污染防治 | 36.0 | 36.0 | |||||||||||||
2110301 | 大气 | 36.0 | 36.0 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 2,533.8 | 2,533.8 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 2,533.8 | 2,533.8 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 2,533.8 | 2,533.8 | |||||||||||||
229 | 其他支出 | 227.6 | 227.6 | |||||||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 227.6 | 227.6 | |||||||||||||
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 227.6 | 227.6 | |||||||||||||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复04表 | ||||||||||||||||
部门:大同市公安局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 72,160.0 | 一、一般公共服务支出 | 28 | ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | |||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 30 | ||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 57,532.6 | 57,532.6 | ||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 32 | ||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |