索引号: | 035200006/2017-00005 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 公安局 | 发布日期: | 2017-07-17 09:34 |
标题: | 大同市公安局2016年部门决算公开情况 | 文号: | |
时效: |
大同市公安局2016年部门决算公开情况
一、大同市公安局概况
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(一)主要职能 | ||||||||||||||||
1、全面贯彻落实国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规;指导、监督、检查全市公安工作。 | ||||||||||||||||
2、研究和推进全市公安工作改革,积极探索符合我市实际的公安管理体制和运行机制,不断加强公安队伍的正规化建设。 | ||||||||||||||||
3、掌握全市影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势、制定有关对策并负责组织实施。 | ||||||||||||||||
4、组织指导全市侦查工作,直接参与重特大刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作,组织协调重大行动,协调处理重大群体性事件、突发事件、恐怖事件和重大治安事故 。 | ||||||||||||||||
5、领导和管理全市各级公安机关依法查处危害社会秩序行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业工作。 | ||||||||||||||||
6、负责维护全市道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理等工作。 | ||||||||||||||||
7、指导、监督全市看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所等的管理工作。 | ||||||||||||||||
8、组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作;承担市禁毒委员会办公室的日常工作。 | ||||||||||||||||
9、负责公共信息网络的安全监察工作。 | ||||||||||||||||
10、承担党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。 | ||||||||||||||||
11、组织实施公安科学技术工作,负责全市公安信息技术、刑事技术及行动技术建设。 | ||||||||||||||||
12、领导本市公安消防、警卫部队,对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。 | ||||||||||||||||
13、组织、指导和实施全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。 | ||||||||||||||||
14、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。 | ||||||||||||||||
15、负责全市各级公安机关的人员培训、教育、管理等工作,会同有关部门审核全市公安机关人民警察的录用工作,按规定权限管理干部,负责指导、监督实施全市公安宣传工作及公安教育工作。 | ||||||||||||||||
16、组织实施对全市公安队伍的监督管理工作,指导、检查和监督全市各级公安机关的执法活动。按规定权限实施对干部的监督查处或督办公安队伍重大违纪案件。 | ||||||||||||||||
17、承担市委、市政府和省公安厅交办的其他事宜。 | ||||||||||||||||
(二)部门决算单位构成 | ||||||||||||||||
部门决算含大同市公安局本级、城区分局、矿区分局、南郊分局、新荣分局、云泉分局、御东分局、后勤保障中心、身份证制作所、刑事技术研究所、看守所、拘留所,收容教育所。 | ||||||||||||||||
二、大同市公安局部门决算报表 | ||||||||||||||||
收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复01表 | ||||||||||||||||
部门:大同市公安局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 72,160.0 | 一、一般公共服务支出 | 30 | ||||||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | |||||||||||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 32 | |||||||||||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 61,035.3 | ||||||||||||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 34 | |||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||||||||||
六、其他收入 | 7 | 3,485.0 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | ||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 4,029.9 | |||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | ||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 36.0 | |||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | ||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | ||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | ||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | ||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | ||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | ||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | ||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | ||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 2,533.8 | |||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | ||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 227.6 | |||||||||||||
本年收入合计 | 22 | 75,645.0 | 本年支出合计 | 51 | 67,862.5 | |||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 结余分配 | 52 | |||||||||||||
年初结转和结余 | 24 | 4,083.5 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | ||||||||||||
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 1,756.2 | 转入事业基金 | 54 | ||||||||||||
26 | 年末结转和结余 | 55 | 11,866.0 | |||||||||||||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 3,032.5 | |||||||||||||
28 | 57 | |||||||||||||||
总计 | 29 | 79,728.5 | 总计 | 58 | 79,728.5 | |||||||||||
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
收入决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||||||||
部门:大同市公安局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
合计 | 75,645.0 | 72,160.0 | 3,485.0 | |||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 68,766.7 | 65,281.7 | 3,485.0 | ||||||||||||
20402 | 公安 | 68,250.2 | 64,765.2 | 3,485.0 | ||||||||||||
2040201 | 行政运行 | 47,858.3 | 44,702.3 | 3,156.0 | ||||||||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 3,783.6 | 3,454.6 | 329.0 | ||||||||||||
2040203 | 机关服务 | 20.6 | 20.6 | |||||||||||||
2040204 | 治安管理 | 105.0 | 105.0 | |||||||||||||
2040205 | 国内安全保卫 | 30.0 | 30.0 | |||||||||||||
2040209 | 行动技术管理 | 80.0 | 80.0 | |||||||||||||
2040211 | 禁毒管理 | 35.0 | 35.0 | |||||||||||||
2040212 | 道路交通管理 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||||
2040214 | 反恐怖 | 215.0 | 215.0 | |||||||||||||
2040215 | 居民身份证管理 | 104.0 | 104.0 | |||||||||||||
2040216 | 网络运行及维护 | 4,757.6 | 4,757.6 | |||||||||||||
2040217 | 拘押收教场所管理 | 2,274.9 | 2,274.9 | |||||||||||||
2040218 | 警犬繁育及训养 | 20.0 | 20.0 | |||||||||||||
2040219 | 信息化建设 | 545.6 | 545.6 | |||||||||||||
2040299 | 其他公安支出 | 8,415.1 | 8,415.1 | |||||||||||||
20403 | 国家安全 | 16.5 | 16.5 | |||||||||||||
2040301 | 行政运行 | 16.5 | 16.5 | |||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 500.0 | 500.0 | |||||||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 500.0 | 500.0 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,033.8 | 4,033.8 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4,033.8 | 4,033.8 | |||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4,018.1 | 4,018.1 | |||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 15.7 | 15.7 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 2,844.5 | 2,844.5 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 2,844.5 | 2,844.5 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 2,844.5 | 2,844.5 | |||||||||||||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复03表 | ||||||||||||||||
部门:大同市公安局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合计 | 67,862.5 | 46,987.2 | 20,875.3 | |||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 61,035.3 | 40,423.6 | 20,611.8 | ||||||||||||
20402 | 公安 | 60,365.3 | 40,423.6 | 19,941.8 | ||||||||||||
2040201 | 行政运行 | 41,341.6 | 39,624.0 | 1,717.6 | ||||||||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 3,486.4 | 352.6 | 3,133.8 | ||||||||||||
2040203 | 机关服务 | 17.8 | 17.8 | |||||||||||||
2040204 | 治安管理 | 409.1 | 409.1 | |||||||||||||
2040205 | 国内安全保卫 | 160.0 | 160.0 | |||||||||||||
2040207 | 经济犯罪侦查 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||
2040209 | 行动技术管理 | 80.0 | 80.0 | |||||||||||||
2040211 | 禁毒管理 | 31.6 | 31.6 | |||||||||||||
2040212 | 道路交通管理 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||
2040214 | 反恐怖 | 215.0 | 215.0 | |||||||||||||
2040215 | 居民身份证管理 | 102.9 | 70.7 | 32.2 | ||||||||||||
2040216 | 网络运行及维护 | 4,717.6 | 4,717.6 | |||||||||||||
2040217 | 拘押收教场所管理 | 1,194.8 | 82.7 | 1,112.1 | ||||||||||||
2040218 | 警犬繁育及训养 | 20.0 | 20.0 | |||||||||||||
2040219 | 信息化建设 | 147.8 | 147.8 | |||||||||||||
2040299 | 其他公安支出 | 8,439.0 | 275.8 | 8,163.2 | ||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 670.0 | 670.0 | |||||||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 670.0 | 670.0 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,029.9 | 4,029.9 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4,029.9 | 4,029.9 | |||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4,017.3 | 4,017.3 | |||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 12.6 | 12.6 | |||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 36.0 | 36.0 | |||||||||||||
21103 | 污染防治 | 36.0 | 36.0 | |||||||||||||
2110301 | 大气 | 36.0 | 36.0 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 2,533.8 | 2,533.8 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 2,533.8 | 2,533.8 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 2,533.8 | 2,533.8 | |||||||||||||
229 | 其他支出 | 227.6 | 227.6 | |||||||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 227.6 | 227.6 | |||||||||||||
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 227.6 | 227.6 | |||||||||||||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复04表 | ||||||||||||||||
部门:大同市公安局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 72,160.0 | 一、一般公共服务支出 | 28 | ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | |||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 30 | ||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 57,532.6 | 57,532.6 | ||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 32 | ||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | ||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 4,029.9 | 4,029.9 | ||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | ||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 36.0 | 36.0 | ||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | ||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | ||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | ||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | ||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | ||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | ||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | ||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | ||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 2,533.8 | 2,533.8 | ||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | ||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 227.6 | 227.6 | ||||||||||||
本年收入合计 | 22 | 72,160.0 | 本年支出合计 | 49 | 64,359.8 | 64,132.2 | 227.6 | |||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 2,917.8 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 10,718.0 | 10,718.0 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 2,690.2 | 51 | |||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 227.6 | 52 | |||||||||||||
26 | 53 | |||||||||||||||
总计 | 27 | 75,077.8 | 总计 | 54 | 75,077.8 | 74,850.2 | 227.6 | |||||||||
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||
部门:大同市公安局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 2,690.2 | 1,161.9 | 1,528.4 | 72,160.0 | 50,008.4 | 22,151.6 | 64,132.2 | 43,484.5 | 20,647.7 | 10,718.0 | 7,685.7 | 3,032.3 | ||||
204 | 公共安全支出 | 2,597.4 | 1,105.1 | 1,492.3 | 65,281.7 | 43,130.1 | 22,151.6 | 57,532.6 | 36,920.9 | 20,611.7 | 10,346.5 | 7,314.3 | 3,032.2 | |||
20402 | 公安 | 2,427.4 | 1,105.1 | 1,322.3 | 64,765.2 | 43,113.6 | 21,651.6 | 56,862.6 | 36,920.9 | 19,941.7 | 10,330.0 | 7,297.8 | 3,032.2 | |||
2040201 | 行政运行 | 834.9 | 743.1 | 91.8 | 44,702.3 | 42,615.5 | 2,086.8 | 38,191.5 | 36,473.9 | 1,717.6 | 7,345.7 | 6,884.7 | 461.0 | |||
2040202 | 一般行政管理事务 | 276.1 | 276.1 | 3,454.6 | 3,454.6 | 3,133.8 | 3,133.8 | 597.0 | 597.0 | |||||||
2040203 | 机关服务 | 2.1 | 2.1 | 20.6 | 20.6 | 17.8 | 17.8 | 4.9 | 4.9 | |||||||
2040204 | 治安管理 | 359.0 | 359.0 | 105.0 | 105.0 | 409.1 | 409.1 | 54.9 | 54.9 | |||||||
2040205 | 国内安全保卫 | 130.0 | 130.0 | 30.0 | 30.0 | 160.0 | 160.0 | |||||||||
2040207 | 经济犯罪侦查 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||
2040209 | 行动技术管理 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | |||||||||||
2040211 | 禁毒管理 | 35.0 | 35.0 | 31.6 | 31.6 | 3.4 | 3.4 | |||||||||
2040212 | 道路交通管理 | 0.8 | 0.8 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 0.2 | 6.1 | 6.1 | |||||||
2040214 | 反恐怖 | 215.0 | 215.0 | 215.0 | 215.0 | |||||||||||
2040215 | 居民身份证管理 | 4.0 | 0.9 | 3.1 | 104.0 | 69.8 | 34.2 | 102.9 | 70.7 | 32.2 | 5.1 | 5.1 | ||||
2040216 | 网络运行及维护 | 4,757.6 | 4,757.6 | 4,717.6 | 4,717.6 | 40.0 | 40.0 | |||||||||
2040217 | 拘押收教场所管理 | 61.4 | 7.5 | 53.9 | 2,274.9 | 86.3 | 2,188.6 | 1,194.8 | 82.7 | 1,112.1 | 1,141.5 | 11.1 | 1,130.4 | |||
2040218 | 警犬繁育及训养 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |||||||||||
2040219 | 信息化建设 | 545.6 | 545.6 | 147.8 | 147.8 | 397.8 | 397.8 | |||||||||
2040299 | 其他公安支出 | 757.5 | 351.5 | 406.0 | 8,415.1 | 321.4 | 8,093.7 | 8,439.0 | 275.8 | 8,163.2 | 733.6 | 397.1 | 336.5 | |||
20403 | 国家安全 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |||||||||||
2040301 | 行政运行 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 170.0 | 170.0 | 500.0 | 500.0 | 670.0 | 670.0 | |||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 170.0 | 170.0 | 500.0 | 500.0 | 670.0 | 670.0 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.6 | 1.6 | 4,033.8 | 4,033.8 | 4,029.9 | 4,029.9 | 5.5 | 5.5 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1.6 | 1.6 | 4,033.8 | 4,033.8 | 4,029.9 | 4,029.9 | 5.5 | 5.5 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.9 | 0.9 | 4,018.1 | 4,018.1 | 4,017.3 | 4,017.3 | 1.7 | 1.7 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.6 | 0.6 | 15.7 | 15.7 | 12.6 | 12.6 | 3.8 | 3.8 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 36.1 | 36.1 | 36.0 | 36.0 | 0.1 | 0.1 | |||||||||
21103 | 污染防治 | 36.1 | 36.1 | 36.0 | 36.0 | 0.1 | 0.1 | |||||||||
2110301 | 大气 | 36.1 | 36.1 | 36.0 | 36.0 | 0.1 | 0.1 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 55.2 | 55.2 | 2,844.5 | 2,844.5 | 2,533.8 | 2,533.8 | 366.0 | 366.0 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 55.2 | 55.2 | 2,844.5 | 2,844.5 | 2,533.8 | 2,533.8 | 366.0 | 366.0 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 55.2 | 55.2 | 2,844.5 | 2,844.5 | 2,533.8 | 2,533.8 | 366.0 | 366.0 | |||||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复06表 | ||||||||||||||||
部门:大同市公安局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
合 计 | 43,484.5 | 37,071.4 | 6,413.1 | |||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 28,963.4 | 28,963.4 | |||||||||||||
30101 | 基本工资 | 10,845.6 | 10,845.6 | |||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 12,594.1 | 12,594.1 | |||||||||||||
30103 | 奖金 | 1,089.6 | 1,089.6 | |||||||||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 1,933.8 | 1,933.8 | |||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 149.1 | 149.1 | |||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 2,351.3 | 2,351.3 | |||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 6,297.1 | 6,297.1 | |||||||||||||
30201 | 办公费 | 648.3 | 648.3 | |||||||||||||
30202 | 印刷费 | 68.2 | 68.2 | |||||||||||||
30204 | 手续费 | 1.3 | 1.3 | |||||||||||||
30205 | 水费 | 50.7 | 50.7 | |||||||||||||
30206 | 电费 | 194.6 | 194.6 | |||||||||||||
30207 | 邮电费 | 81.3 | 81.3 | |||||||||||||
30208 | 取暖费 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||
30209 | 物业管理费 | 27.5 | 27.5 | |||||||||||||
30211 | 差旅费 | 812.4 | 812.4 | |||||||||||||
30213 | 维修(护)费 | 300.7 | 300.7 | |||||||||||||
30214 | 租赁费 | 73.5 | 73.5 | |||||||||||||
30215 | 会议费 | 1.1 | 1.1 | |||||||||||||
30216 | 培训费 | 42.7 | 42.7 | |||||||||||||
30217 | 公务接待费 | 28.3 | 28.3 | |||||||||||||
30218 | 专用材料费 | 343.3 | 343.3 | |||||||||||||
30224 | 装备购置费 | 65.0 | 65.0 | |||||||||||||
30226 | 劳务费 | 797.9 | 797.9 | |||||||||||||
30228 | 工会经费 | 54.6 | 54.6 | |||||||||||||
30229 | 福利费 | 60.5 | 60.5 | |||||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 1,080.1 | 1,080.1 | |||||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 976.6 | 976.6 | |||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 587.9 | 587.9 | |||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 8,107.9 | 8,107.9 | |||||||||||||
30301 | 离休费 | 176.4 | 176.4 | |||||||||||||
30302 | 退休费 | 3,537.3 | 3,537.3 | |||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 246.8 | 246.8 | |||||||||||||
30305 | 生活补助 | 57.5 | 57.5 | |||||||||||||
30309 | 奖励金 | 24.5 | 24.5 | |||||||||||||
30311 | 住房公积金 | 2,708.9 | 2,708.9 | |||||||||||||
30312 | 提租补贴 | 208.7 | 208.7 | |||||||||||||
30314 | 采暖补贴 | 1,047.9 | 1,047.9 | |||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 99.9 | 99.9 | |||||||||||||
310 | 其他资本性支出 | 116.0 | 116.0 | |||||||||||||
31002 | 办公设备购置 | 33.6 | 33.6 | |||||||||||||
31003 | 专用设备购置 | 74.5 | 74.5 | |||||||||||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 7.9 | 7.9 | |||||||||||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到款级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复07表 | ||||||||||||||||
部门:大同市公安局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 227.6 | 227.6 | 227.6 | 227.6 | ||||||||||||
229 | 其他支出 | 227.6 | 227.6 | 227.6 | ||||||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 227.6 | 227.6 | 227.6 | ||||||||||||
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 227.6 | 227.6 | 227.6 | ||||||||||||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
部门决算相关信息统计表 | ||||||||||||||||
编制单位:大同市公安局汇总 | 2016年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 | ||||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | ||||||||||||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 22 | 63,849,500.85 | ||||||||||
(一)支出合计 | 2 | 16,130,650.41 | 13,310,694.64 | (一)行政单位 | 23 | 63,849,500.85 | ||||||||||
1.因公出国(境)费 | 3 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 24 | |||||||||||||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 15,704,350.41 | 13,028,054.64 | 25 | ||||||||||||
(1)公务用车购置费 | 5 | 820,000.00 | 729,800.00 | 三、国有资产占用情况 | 26 | — | ||||||||||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 14,884,350.41 | 12,298,254.64 | (一)车辆数合计(辆) | 27 | 718 | ||||||||||
3.公务接待费 | 7 | 426,300.00 | 282,640.00 | 1.部级领导干部用车 | 28 | |||||||||||
(1)国内接待费 | 8 | 426,300.00 | 282,640.00 | 2.一般公务用车 | 29 | 17 | ||||||||||
其中:外事接待费 | 9 | 3.一般执法执勤用车 | 30 | 548 | ||||||||||||
(2)国(境)外接待费 | 10 | 4.特种专业技术用车 | 31 | 81 | ||||||||||||
(二)相关统计数 | 11 | — | — | 5.其他用车 | 32 | 72 | ||||||||||
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 33 | 60 | |||||||||||
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 34 | 20 | |||||||||||
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | 2 | 35 | ||||||||||||
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 649 | 36 | ||||||||||||
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 147 | 37 | ||||||||||||
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | 38 | |||||||||||||
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 1,078 | 39 | ||||||||||||
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 40 | |||||||||||||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | 41 | |||||||||||||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | 42 | |||||||||||||
注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 | ||||||||||||||||
2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持一致。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 | ||||||||||||||||
3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。 | ||||||||||||||||
4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。 | ||||||||||||||||
大同市公安局2016年“三公经费”决算表 | ||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车费购置及运行维护费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
1331.06 | 28.26 | 1302.8 | 1229.82 | 72.98 | ||||||||||||
三、决算情况说明 | ||||||||||||||||
大同市公安局2016决算含大同市公安局本级、城区分局、矿区分局、南郊分局、新荣分局、云泉分局、御东分局、后勤保障中心、身份证制作所、刑事技术研究所、看守所、拘留所,收容教育所。 | ||||||||||||||||
四、“三公”经费情况说明 | ||||||||||||||||
1:车辆运行费维护费支出主要是公安业务车辆,勤务车辆,特种车辆运行维护 | ||||||||||||||||
2:车辆购置费72.98万元属看守所购置囚车2辆 | ||||||||||||||||
3:公务接待费28.26万元、147批次、1078人。 | ||||||||||||||||
五、2016年单位绩效考核为“良好” | ||||||||||||||||
2017年7月15日 | ||||||||||||||||