索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2017-07-21 09:28 | |
标题: | 大同日报社2016年度部门决算 | 文号: | |
时效: |
大同日报社2016年度部门决算
大同日报社2016年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
大同日报社是市委直属的财政补助事业单位,编制人数为232人。日报社下属改制单位(原为事业单位)在职职工199人,退休职工596人。负责中共大同市委机关报《大同日报》、《大同晚报》的制作、发行、印刷等工作。负责大同新闻网的制作、发布及运营等工作。《大同日报》是党的新闻舆论宣传工作的主阵地,是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看,大同日报社预算主要包括大同日报社,无下属单位。
第二部分 2016年度部门决算报表
2016年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:大同日报社 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 25,333,441.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | |
其中:政府性基金预算财政拨 | 2 | 二、外交支出 | 38 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | ||
六、其他收入 | 7 | 2,000,000.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 28,654,672.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 1,524,369.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | |||
本年收入合计 | 24 | 27,333,441.00 | 本年支出合计 | 60 | 30,179,041.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 61 | ||
年初结转和结余 | 26 | 3,000,000.00 | 交纳所得税 | 62 | |
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 63 | ||
项目支出结转和结余 | 28 | 3,000,000.00 | 转入事业基金 | 64 | |
经营结余 | 29 | 其他 | 65 | ||
30 | 年末结转和结余 | 66 | 154,400.00 | ||
31 | 基本支出结转 | 67 | |||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 154,400.00 | ||
33 | 经营结余 | 69 | |||
总计 | 36 | 30,333,441.00 | 总计 | 70 | 30,333,441.00 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2016年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位: | 大同日报社 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 27,333,441.00 | 25,333,441.00 | 2,000,000.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
203 | 国防支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
204 | 公共安全支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
205 | 教育支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
206 | 科学技术支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 25,809,072.00 | 23,809,072.00 | 2,000,000.00 | ||||||
(细化至“项”级) | 25,809,072.00 | 23,809,072.00 | 2,000,000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,524,369.00 | 1,524,369.00 | |||||||
(细化至“项”级) | 1,524,369.00 | 1,524,369.00 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
211 | 节能环保支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
213 | 农林水支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
214 | 交通运输支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
217 | 金融支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
222 | 粮油物资储备支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
229 | 其他支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
232 | 债务付息支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2016年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位: | 大同日报社 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 30,179,041.00 | 13,280,941.00 | 16,898,100.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
203 | 国防支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
204 | 公共安全支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
205 | 教育支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
206 | 科学技术支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 28,654,672.00 | 11,756,572.00 | 16,898,100.00 | |||||
(细化至“项”级) | 28,654,672.00 | 11,756,572.00 | 16,898,100.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,524,369.00 | 1,524,369.00 | ||||||
(细化至“项”级) | 1,524,369.00 | 1,524,369.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
211 | 节能环保支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
213 | 农林水支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
214 | 交通运输支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
216 | 商业服务业等支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
217 | 金融支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
221 | 住房保障支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
222 | 粮油物资储备支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
229 | 其他支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
232 | 债务付息支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
2016年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:大同日报社 | 金额:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 25,333,441.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 26,654,672.00 | 26,654,672.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,524,369.00 | 1,524,369.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
本年收入合计 | 24 | 25,333,441.00 | 本年支出合计 | 77 | 28,179,041.00 | 28,179,041.00 | |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 3,000,000.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 154,400.00 | 154,400.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 27 | 3,000,000.00 | 基本支出结转 | 80 | |||
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | 154,400.00 | 154,400.00 | ||
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 28,333,441.00 | 总计 | 83 | 28,333,441.00 | 28,333,441.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | |||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||
编制单位: | 大同日报社 | 金额:元 | |||||||||||||
项 目 | 合计 | ||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | …… | 95 |
合计 | 28,179,041.00 | 13,280,941.00 | 14,898,100.00 | ||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 26,654,672.00 | 11,756,572.00 | 14,898,100.00 | |||||||||||
20704 | 广播影视 | 26,654,672.00 | 11,756,572.00 | 14,898,100.00 | |||||||||||
2070408 | 2070408 | 14,610,172.00 | 11,756,572.00 | 2,853,600.00 | |||||||||||
2070499 | 其他广播影视支出 | 12,044,500.00 | 0.00 | 12,044,500.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,524,369.00 | 1,524,369.00 | 0.00 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,524,369.00 | 1,524,369.00 | 0.00 | |||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,524,369.00 | 1,524,369.00 | 0.00 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
编制单位: | 大同日报社 | 金额:元 | |||||||||||||
项 目 | 合计 | ||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | …… | 95 |
合计 | 13,280,941.00 | 13,280,941.00 | |||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 11,706,572.00 | 11,706,572.00 | ||||||||||||
30101 | 基本工资 | 5,108,149.00 | 5,108,149.00 | ||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 221,300.00 | 221,300.00 | ||||||||||||
30104 | 其他社会保障 | 5,500.00 | 5,500.00 | ||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 3,967,400.00 | 3,967,400.00 | ||||||||||||
30108 | 机关事业单位 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||||||||||
30199 | 其他工资福利 | 404,223.00 | 404,223.00 | ||||||||||||
303 | 对个人和家庭的 | 1,574,369.00 | 1,574,369.00 | ||||||||||||
30301 | 离休费 | 77,500.00 | 77,500.00 | ||||||||||||
30302 | 退休费 | 1,491,669.00 | 1,491,669.00 | ||||||||||||
30312 | 提租补贴 | 800.00 | 800.00 | ||||||||||||
30314 | 采暖补贴 | 4,400.00 | 4,400.00 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出实际支出情况。 |
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
编制单位: | 大同日报社 | 金额:元 | |||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(细化至“项”级) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(细化至“项”级) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
213 | 农林水支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
214 | 交通运输支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
216 | 商业服务业等支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
229 | 其他支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
2016年部门决算公开相关信息统计表 | |||
公开08表 | |||
编制单位:大同日报社 | 金额:元 | ||
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 0 | 0 |
货物 | 2 | 0 | 0 |
工程 | 3 | 0 | 0 |
服务 | 4 | 0 | 0 |
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | ||
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | ||
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | ||
1.部级领导干部用车 | 8 | ||
2.一般公务用车 | 9 | 20 | |
3.一般执法执勤用车 | 10 | ||
4.特种专业技术用车 | 11 | ||
5.其他用车 | 12 | ||
(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) | 13 | ||
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | ||
公开09表 | ||
编制单位:大同日报社 | 单位:元 | |
项 目 | 2016年决算数 | 备 注 |
(一)合 计 | 0 | 我单位无“三公”经费预算,本年无“三公”支出 |
因公出国(境)费用 | 0 | |
公务接待费 | 0 | |
公务用车费 | 0 | |
其中:公务用车运行维 | 0 | |
公务用车购置 | 0 | |
(二)相关统计数 | 0 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | 0 | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 0 | |
3.公务用车购置数(辆) | 0 | |
4.公务用车保有量(辆) | 0 | |
5.国内公务接待批次(个) | 0 | |
6.国内公务接待人次(人) | 0 | |
7.国(境)外公务接待批次(个 | 0 | |
8.国(境)外公务接待人次(人 | 0 |
第三部分2016年度部门决算情况说明
一、“三公”经费情况
2016年“三公”经费预算0万元,和上年预算持平。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。