索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2017-07-28 17:20 | |
标题: | 大同市科协2016年部门决算公开情况 | 文号: | |
时效: |
大同市科协2016年部门决算公开情况
一、大同市科协概况
(一)、主要职能
1、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展。
2、弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法;高举科学旗帜,捍卫科学尊严;加强青少年科技教育活动,提高全民科学文化素质。
3、反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,组织科技工作者参与科技政策和科技法规的制定,科学决策、政治协商和民主监督工作。
4、开展科学论证,提出政策建议,促进科技成果转化,接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职称资格评审等任务。
5、开展民间科学技术交流活动,发展同境外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。
6、开展继续教育和培训工作。
7、表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才。
8、加强对所属团体的管理和服务,促进与其它社会团体的联系与合作。
9、兴办符合大同市科学技术协会宗旨的社会公益事业。
(二)决算单位构成
从部门决算构成看,大同市科协主要包括科协机关预算、直属事业单位(大同市科技进修学校、大同科技报社)决算。
二、大同市科协2016年部门决算表
2016年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:大同市科学技术协会 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 6,836,785.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 1,420,868.32 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 38 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 2,254,792.32 | |
六、其他收入 | 7 | 222.88 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 2,665,029.40 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 158,431.80 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | |||
本年收入合计 | 24 | 6,837,007.88 | 本年支出合计 | 60 | 6,499,121.84 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 61 | ||
年初结转和结余 | 26 | 133,698.99 | 交纳所得税 | 62 | |
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 63 | ||
项目支出结转和结余 | 28 | 73,050.00 | 转入事业基金 | 64 | |
经营结余 | 29 | 其他 | 65 | ||
30 | 年末结转和结余 | 66 | 471,585.03 | ||
31 | 基本支出结转 | 67 | |||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 51,194.24 | ||
33 | 经营结余 | 69 | |||
总计 | 36 | 6,970,706.87 | 总计 | 70 | 6,970,706.87 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2016年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位: | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 6,837,007.88 | 6,836,785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.88 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,629,128.98 | 1,628,931.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.38 | |||
20129 | 群众团体事物 | 1,629,128.98 | 1,628,931.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.38 | |||
2012901 | 行政运行 | 1,629,128.98 | 1,628,931.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.38 | |||
206 | 科学技术支出 | 2,369,291.50 | 2,369,266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.50 | |||
20607 | 科学技术普及 | 2,369,291.50 | 2,369,266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.50 | |||
2060701 | 机构运行 | 747,901.36 | 747,889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.36 | |||
2060702 | 科普活动 | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 971,390.14 | 971,377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.14 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,668,398.40 | 2,668,398.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,668,398.40 | 2,668,398.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,373,843.40 | 2,373,843.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 294,555.00 | 294,555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 170,189.00 | 170,189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 170,189.00 | 170,189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 170,189.00 | 170,189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项收入情况。 |
2016年支出决算表
公开03表
编制单位:
金额单位:元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
6,499,121.84
5,332,666.08
1,166,455.76
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
1,420,868.00
1,407,268.32
13,600.00
0.00
0.00
0.00
20129
群众团体事物
1,420,868.32
1,407,268.32
13,600.00
0.00
0.00
0.00
2012901
行政运行
1,420,868.32
1,407,268.32
13,600.00
0.00
0.00
0.00
206
科学技术支出
2,254,792.32
1,101,936.56
1,152,855.76
0.00
0.00
0.00
20607
科学技术普及
2,254,792.32
1,101,936.56
1,152,855.76
0.00
0.00
0.00
2060701
机构运行
629,184.48
623,584.48
5,600.00
0.00
0.00
0.00
2060702
科普活动
699,759.76
699,759.76
0.00
0.00
0.00
2060799
其他科学技术普及支出
925,848.08
478,352.08
447,496.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
2,665,029.40
2,665,029.40
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
2,665,029.40
2,665,029.40
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
2,370,474.40
2,370,474.40
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
294,555.00
294,555.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
158,431.80
158,431.80
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
158,431.80
158,431.80
0.00
0.00
0.00
2210201
医疗卫生与计划生育支出
158,431.80
158,431.80
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
2016年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:大同市科学技术协会
金额:元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项目
行次
金额
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
3
栏 次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
6,836,785.00
一、一般公共服务支出
31
1,420,868.32
1,420,858.32
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
6
六、科学技术支出
36
2,254,792.32
2,254,792.32
7
七、文化体育与传媒支出
37
8
八、社会保障和就业支出
38
2,665,029.40
2,665,029.40
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
158,431.80
158,431.80
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
本年收入合计
24
6,836,785.00
本年支出合计
77
6,499,121.84
6,499,121.84
25
78
年初财政拨款结转和结余
26
133,026.00
年末财政拨款结转和结余
79
470,689.16
470,689.16
一般公共预算财政拨款
27
133,026.00
基本支出结转
80
政府性基金预算财政拨款
28
项目支出结转和结余
81
29
82
总计
30
6,969,811.00
总计
83
6,969,811.00
6,969,811.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:大同市科学技术协会 | 金额:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补助 | 债务利息支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障费 | 绩效工资 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 生伙补助 | 奖励金 | 住房公积金 | 提租补贴 | 采暖补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 办公设备购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 99750 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
合计 | 6,499,121.84 | 2234530.38 | 1033021.8 | 571821.1 | 133786 | 170007.48 | 325894 | 1176099.76 | 194720.5 | 233679.5 | 2399 | 150 | 40420.5 | 104113.5 | 63056 | 6000 | 17732 | 34189 | 254279.76 | 4700 | 15800 | 35000 | 99750 | 70110 | 3020837.7 | 174648.2 | 2396856 | 12960 | 1080 | 206539.8 | 58402.7 | 166820 | 67654 | 67564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,420,868.32 | 1171023.82 | 509830.8 | 482520.1 | 102709 | 75963.92 | 209250 | 16470 | 960 | 1097 | 150 | 4753 | 5654 | 27056 | 3860 | 4700 | 9800 | 35000 | 99750 | 40594.5 | 4320 | 780 | 35494.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20129 | 群众团体事物 | 1,420,868.32 | 1171023.82 | 509830.8 | 482520.1 | 102709 | 75963.92 | 209250 | 16470 | 960 | 1097 | 150 | 4753 | 5654 | 27056 | 3860 | 4700 | 9800 | 35000 | 99750 | 40594.5 | 4320 | 780 | 35494.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012901 | 行政运行 | 1,420,868.32 | 1171023.82 | 509830.8 | 482520.1 | 102709 | 75963.92 | 209250 | 16470 | 960 | 1097 | 150 | 4753 | 5654 | 27056 | 3860 | 4700 | 9800 | 35000 | 99750 | 40594.5 | 4320 | 780 | 35494.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 2254792.32 | 1063506.56 | 523191 | 89301 | 31077 | 94043.56 | 325894 | 966849.76 | 178250.5 | 232719.5 | 1302 | 35667.5 | 98459.5 | 36000 | 6000 | 17732 | 34189 | 250419.76 | 6000 | 70110 | 156782 | 83150 | 8640 | 300 | 48108 | 16584 | 67654 | 67564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20607 | 科学技术普及 | 2254792.32 | 1063506.56 | 523191 | 89301 | 31077 | 94043.56 | 325894 | 966849.76 | 178250.5 | 232719.5 | 1302 | 35667.5 | 98459.5 | 36000 | 6000 | 17732 | 34189 | 250419.76 | 6000 | 70110 | 156782 | 83150 | 8640 | 300 | 48108 | 16584 | 67654 | 67564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060701 | 机构运行 | 629184.48 | 519446.48 | 258534 | 40040 | 17783 | 37209.48 | 165880 | 74600 | 14660.5 | 1282 | 3142.5 | 8826 | 36000 | 189 | 4500 | 6000 | 35138 | 17574 | 8640 | 300 | 8624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060702 | 科普活动 | 699759.76 | 653195.76 | 128830.6 | 86619.5 | 10 | 24520 | 89233.5 | 6000 | 17732 | 34000 | 196140.16 | 70110 | 46564 | 46564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 925848.08 | 544060.08 | 264657 | 49261 | 13294 | 56834.08 | 160014 | 239054 | 34759.4 | 146100 | 10 | 8005 | 400 | 49779.6 | 121644 | 65576 | 48108 | 7960 | 21090 | 21090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2665029.4 | 2665029.4 | 174648.2 | 2313706 | 6324.2 | 166820 | 3531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2665029.4 | 2665029.4 | 174648.2 | 2313706 | 6324.2 | 166820 | 3531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2370474.4 | 2370474.4 | 174648.2 | 2048251 | 6324.2 | 137720 | 3531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 294555 | 294555 | 265455 | 29100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 158431.8 | 158431.8 | 158431.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 158431.8 | 158431.8 | 158431.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 158431.8 | 158431.8 | 158431.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
编制单位:
金额:元
项 目
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
其他资本性支出
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本工资
津贴补贴
奖金
其他社会保障缴费
绩效工资
小计
办公费
印刷费
手续费
水费
邮电费
差旅费
维修(护)费
培训费
劳务费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
其他交通费
小计
离休费
退休费
生活补贴
奖励金
住房公积金
提租补
采暖补贴
其他对个人和家庭的补助支出
小计
办公设备购置
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
合计
5,332,666.08
2013064.98
935663.8
545821.1
120492
108883.08
302205
337645.4
41725.9
35960
2379
150
9095.5
14480
63056
189
15360
4700
15800
35000
99750
2960865.7
174648.2
2390395
12960
1080
158431.8
52999.7
21090
21090
201
一般公共服务支出
1,407,268.32
1157423.82
509830.8
482520.1
102709
62363.92
209250
16470
960
1097
150
4753
5654
27056
3860
4700
9800
35000
99750
40594.5
4320
780
35494.5
20129
群众团体事物
1,407,268.32
1157423.82
509830.8
482520.1
102709
62363.92
209250
16470
960
1097
150
4753
5654
27056
3860
4700
9800
35000
99750
40594.5
4320
780
35494.5
2012901
行政运行
1,407,268.32
1157423.82
509830.8
482520.1
102709
62363.92
209250
16470
960
1097
150
4753
5654
27056
3860
4700
9800
35000
99750
40594.5
4320
780
35494.5
206
科学技术支出
1,101,936.56
855641.16
425833
63301
17783
46519.16
302205
128395.4
25255.9
35000
1282
4342.5
8826
36000
189
11500
6000
96810
76689
8640
300
11181
21090
21090
20607
科学技术普及
1,101,936.56
855641.16
425833
63301
17783
46519.16
302205
128395.4
25255.9
35000
1282
4342.5
8826
36000
189
11500
6000
96810
76689
8640
300
11181
21090
21090
2060701
机构运行
623584.48
519446.48
258534
40040
17783
37209.48
165880
69000
9060.5
1282
3142.5
8826
36000
189
4500
6000
35138
17574
8640
300
8624
2060799
其他科学技术普及支出
478352.08
336194.68
167299
23261
9309.68
136325
59395.4
16195.4
35000
1200
7000
61672
59115
2557
21090
21090
208
社会保障和就业支出
2665029.4
2665029.4
174648.2
2313706
6324.2
166820
3531
20805
行政事业单位离退休
2665029.4
2665029.4
174648.2
2313706
6324.2
166820
3531
2080501
归口管理的行政单位离退休
2370474.4
2370474.4
174648.2
2048251
6324.2
137720
3531
2080502
事业单位离退休
294555
294555
265455
29100
221
住房保障支出
158431.8
158431.8
158431.8
22102
住房改革支出
158431.8
158431.8
158431.8
2210201
住房公积金
158431.8
158431.8
158431.8
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出实际支出情况。
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位:大同市科学技术协会
金额:元
项目
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
207
文化体育与传媒支出
(细化至“项”级)
208
社会保障和就业支出
(细化至“项”级)
212
城乡社区支出
(细化至“项”级)
213
农林水支出
(细化至“项”级)
214
交通运输支出
(细化至“项”级)
215
资源勘探信息等支出
(细化至“项”级)
216
商业服务业等支出
(细化至“项”级)
229
其他支出
(细化至“项”级)
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2016年部门决算公开相关信息统计表
公开08表
编制单位:大同市科学技术协会
金额:元
一、政府采购情况
项目
行次
采购预算
采购金额
合计
1
货物
2
工程
3
服务
4
50674
50674
二、机关运行经费209250
项目
统计数
(一)行政单位
5
209250
(二)参照公务员法管理事业单位
6
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆)
7
1
1.部级领导干部用车
8
2.一般公务用车
9
1
3.一般执法执勤用车
10
4.特种专业技术用车
11
5.其他用车
12
(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套)
13
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
公开09表
编制单位:大同市科学技术协会
单位:元
项 目
2016年决算数
备 注
(一)合 计
35000
因公出国(境)费用
公务接待费
公务用车费
其中:公务用车运行维护费
35000
公务用车购置
(二)相关统计数
1.因公出国(境)团组数(个)
2.因公出国(境)人次数(人)
3.公务用车购置数(辆)
4.公务用车保有量(辆)
5.国内公务接待批次(个)
6.国内公务接待人次(人)
7.国(境)外公务接待批次(个)
8.国(境)外公务接待人次(人)
三、2016年大同市科协部门决算收支情况说明:
大同市科协2016年决算财政拨款收入683.68万元,其他收入0.02万元,2016年决算年收入683.70万元,年初结转和结余13.37万元,总计:697.07万元。
2016年决算支出649.91万元,其中基本支出533.27万元,项目支出116.65万元,年末结转和结余47.16万元,总计697.07万元。
2016年大同市科协公务运车运行维护费决算数3.5万元.大同市科协无政府性基金预算财政拨款的项目。2016年大同市科协公务接待费、出国出境费未发生.
2016年本单位公共预算财政拨款收入683.68万元,比2015年增加102.41万元,其原因是增人增资。2016年本单位公共预算财政拨款支出 649.91‘万元,比2015年增加81.36万元,其原因是增人增资。
2016年我单位机关运行经费20.93万元用于基本支出中的日常公用经费。
2016年我单位政府集中采购电脑等办公设备支出经费合计金额5.07万元。
保证厉行节约的原则我单位公车运行费2016年3.5万元比2015年8.2万元减少4.7万元。其原因是公车改革,公车数量核定只保留机要通讯车一辆。
四、名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。