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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2017-08-01 09:47
标题: 中共大同市委台湾工作办公室2016年决算 文号:
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中共大同市委台湾工作办公室2016年决算

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中共大同市委台湾工作办公室2016年决算公开

第一部分  概况

 

一、机构职能

   
市台办是市委、市政府主管台湾工作的职能机构,其主要职责是: 

   
(一)贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策,研究拟订全市对台工作计划、规划并组织实施。

   
(二)组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门和县(区)的对台工作。检查了解各县(区)、各部门贯彻执行上级对台方针政策和市委、市政府有关对台工作部署的落实情况。

   
(三)会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作和负责与台湾文化、学术等领域的交流与合作。 

   
(四)归口管理对台宣传。制定全市对台宣传计划;组织并指导各县(区)、各部门开展对台宣传和入岛宣传工作;负责组稿和稿件的审核;负责台湾记者来同采访和新闻交流工作;会同有关部门开展涉台教育。 

   
(五)负责对台湾中上层人士的联络工作。指导协调县(区)及有关部门开展对台联络和交友工作;管理台胞捐赠。 

   
(六)建立健全全市接待服务网络;会同有关部门处理涉台突发事件和社团民事纠纷。

   
(七)指导各民主党派、工商联和其他群众团体有关涉台方针政策、涉台重大活动和重点人事等方面的工作。

   
(八)负责在同台胞和台属的工作。做好对他们的教育引导工作,指导其与在台亲友同忻,落实台胞台属政策。

   
(九)研究台湾局势和两岸关系发展动向,为领导决策提供服务。

   
(十)负责全市对台工作干部的培训工作。

   
(十一) 负责涉台方面的来信来访工作。

   
(十二)负责市委对台工作领导小组的日常工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

   
第二部分  2016年度部门决算报表

2016年收入支出决算总表
     公开01表
编制单位: 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 2,318,666.00 一、一般公共服务支出 37 1,454,327.54
  其中:政府性基金预算财政拨 2   二、外交支出 38  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 39  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 40  
四、经营收入 5   五、教育支出 41  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 42  
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 43  
  8   八、社会保障和就业支出 44 661,282.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45  
  10   十、节能环保支出 46  
  11   十一、城乡社区支出 47  
  12   十二、农林水支出 48  
  13   十三、交通运输支出 49  
  14   十四、资源勘探信息等支出 50  
  15   十五、商业服务业等支出 51  
  16   十六、金融支出 52  
  17   十七、援助其他地区支出 53  
  18   十八、国土海洋气象等支出 54  
  19   十九、住房保障支出 55 74,077.00
  20   二十、粮油物资储备支出 56  
  21   二十一、其他支出 57  
  22   二十二、债务还本支出 58  
  23   二十三、债务付息支出 59  
本年收入合计 24 2,318,666.00 本年支出合计 60 2,189,686.54
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 61  
    年初结转和结余 26         交纳所得税 62  
      基本支出结转 27         提取职工福利基金 63  
      项目支出结转和结余 28         转入事业基金 64  
      经营结余 29         其他 65  
  30       年末结转和结余 66 128,979.46
  31         基本支出结转 67 118,720.54
  32         项目支出结转和结余 68 10,258.92
  33         经营结余 69  
总计 36 2,318,666.00 总计 70 2,318,666.00
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2016年收入决算表
公开02表
编制单位: 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,318,666.00 2,318,666.00          
201 一般公共服务支出 1,583,307.00 1,583,307.00          
2012505 台湾事务 1,583,307.00 1,583,307.00          
208 社会保障和就业支出 661,282.00 661,282.00          
2080501 归口管理的行政单位离退休 661,282.00 661,282.00          
221 住房保障支出 74,077.00 74,077.00          
2210201 住房公积金 74,077.00 74,077.00          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2016年支出决算表
公开03表
编制单位: 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,189,686.54 1,649,545.46 540,141.08      
201 一般公共服务支出 1,454,327.54 914,186.46 540,141.08      
2012505 台湾事务 1,454,327.54 914,186.46 540,141.08      
208 社会保障和就业支出 661,282.00 661,282.00        
2080501 归口管理的行政单位离退休 661,282.00 661,282.00        
221 住房保障支出 74,077.00 74,077.00        
2210201 住房公积金 74,077.00 74,077.00        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
2016年财政拨款收入支出决算总表
      公开04
编制单位:      金额:元
         
    行次 金额 项目 行次 金额
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      3       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2,318,666.00 一、一般公共服务支出 31 1,454,327.54 1,454,327.54  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32      
  3   三、国防支出 33      
  4   四、公共安全支出 34      
  5   五、教育支出 35      
  6   六、科学技术支出 36      
  7   七、文化体育与传媒支出 37      
  8   八、社会保障和就业支出 38 661,282.00 661,282.00  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39      
  10   十、节能环保支出 40      
  11   十一、城乡社区支出 41      
  12   十二、农林水支出 42      
  13   十三、交通运输支出 43      
  14   十四、资源勘探信息等支出 44      
  15   十五、商业服务业等支出 45      
  16   十六、金融支出 46      
  17   十七、援助其他地区支出 47      
  18   十八、国土海洋气象等支出 48      
  19   十九、住房保障支出 49 74,077.00 74,077.00  
  20   二十、粮油物资储备支出 50      
  21   二十一、其他支出 51      
  22   二十二、债务还本支出 52      
  23   二十三、债务付息支出 53      
本年收入合计 24 2,318,666.00 本年支出合计 77 2,189,686.54 2,189,686.54  
  25     78      
年初财政拨款结转和结余 26   年末财政拨款结转和结余 79 128,979.46 128,979.46  
一般公共预算财政拨款 27       基本支出结转 80      
政府性基金预算财政拨款 28       项目支出结转和结余 81      
  29     82      
总计 30 2,318,666.00 总计 83 2,318,666.00 2,318,666.00  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
公开05表
编制单位: 金额:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目
名称
小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合计 2,189,686.54 582,900.04 290,374.28 222,407.40 65,349.00 4,769.36           657,926.08 50,217.03 3,639.40   180   1,810.00 15,426.20     42,675.50   4,010.00     3,154.30 59,721.80       7,650.00     9,752.00   163,456.00   296,233.85 916,945.42 85,176.00 511,350.00         51,822.40       178,763.42 23,633.60   64,400.00   1,800.00                       31,915.00   31,915.00                                                  
201 一般公共服务支出 1,454,327.54 582,900.04 290,374.28 222,407.40 65,349.00 4,769.36           657,926.08 50,217.03 3,639.40   180   1,810.00 15,426.20     42,675.50   4,010.00     3,154.30 59,721.80       7,650.00     9,752.00   163,456.00   296,233.85 181,586.42                     104,686.42 12,500.00   64,400.00                           31,915.00   31,915.00                                                  
20125 港澳台侨事务 1,454,327.54 582,900.04 290,374.28 222,407.40 65,349.00 4,769.36           657,926.08 50,217.03 3,639.40   180   1,810.00 15,426.20     42,675.50   4,010.00     3,154.30 59,721.80       7,650.00     9,752.00   163,456.00   296,233.85 181,586.42                     104,686.42 12,500.00   64,400.00                           31,915.00   31,915.00                                                  
2012505   台湾事 1,454,327.54 582,900.04 290,374.28 222,407.40 65,349.00 4,769.36           657,926.08 50,217.03 3,639.40   180   1,810.00 15,426.20     42,675.50   4,010.00     3,154.30 59,721.80       7,650.00     9,752.00   163,456.00   296,233.85 181,586.42                     104,686.42 12,500.00   64,400.00                           31,915.00   31,915.00                                                  
208 社会保障和就业支出 661,282.00                                                                             661,282.00 85,176.00 511,350.00         51,822.40         11,133.60       1,800.00                                                                              
20805 行政事业单位离退休 661,282.00                                                                             661,282.00 85,176.00 511,350.00         51,822.40         11,133.60       1,800.00                                                                              
2080501   归口管理的行政单位离退休 661,282.00                                                                             661,282.00 85,176.00 511,350.00         51,822.40         11,133.60       1,800.00                                                                              
221 住房保障支出 74,077.00                                                                             74,077.00                     74,077.00                                                                                        
22102 住房改革支出 74,077.00                                                                             74,077.00                     74,077.00                                                                                        
2210201   住房公积金 74,077.00                                                                             74,077.00                     74,077.00                                                                                        
注:本表反映部门本年度一般公用预算财政拨款实际支出情况
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
编制单位: 金额:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出
支出功能分类科目编码 科目
名称
小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
合计 1,649,545.46 582,900.04 290,374.28 222,407.40 65,349.00 4,769.36           141,819.14 3,905.02 991.40         3,476.20     13,308.00   100.00       4,983.00             9,752.00   105,258.52   45.00 916,945.42 85,176.00 511,350.00         51,822.40       178,763.42 23,633.60   64,400.00   1,800.00 7,880.86   7,880.86                                        
201 一般公共服务支出 914,186.46 582,900.04 290,374.28 222,407.40 65,349.00 4,769.36           141,819.14 3,905.02 991.40         3,476.20     13,308.00   100.00       4,983.00             9,752.00   105,258.52   45.00 181,586.42                     104,686.42 12,500.00   64,400.00     7,880.86   7,880.86                                        
20125 港澳台侨事务 914,186.46 582,900.04 290,374.28 222,407.40 65,349.00 4,769.36           141,819.14 3,905.02 991.40         3,476.20     13,308.00   100.00       4,983.00             9,752.00   105,258.52   45.00 181,586.42                     104,686.42 12,500.00   64,400.00     7,880.86   7,880.86                                        
2012505   台湾事务 914,186.46 582,900.04 290,374.28 222,407.40 65,349.00 4,769.36           141,819.14 3,905.02 991.40         3,476.20     13,308.00   100.00       4,983.00             9,752.00   105,258.52   45.00 181,586.42                     104,686.42 12,500.00   64,400.00     7,880.86   7,880.86                                        
208 社会保障和就业支出 661,282.00                                                                             661,282.00 85,176.00 511,350.00         51,822.40         11,133.60       1,800.00                                              
20805 行政事业单位离退休 661,282.00                                                                             661,282.00 85,176.00 511,350.00         51,822.40         11,133.60       1,800.00                                              
2080501   归口管理的行政单位离退休 661,282.00                                                                             661,282.00 85,176.00 511,350.00         51,822.40         11,133.60       1,800.00                                              
221 住房保障支出 74,077.00                                                                             74,077.00                     74,077.00                                                        
22102 住房改革支出 74,077.00                                                                             74,077.00                     74,077.00                                                        
2210201   住房公积金 74,077.00                                                                             74,077.00                     74,077.00                                                        
注:本表反映部门本年度一般公用预算财政拨款基本支出实际支出情况
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07
编制单位: 金额:元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
207 文化体育与传媒支出            
  (细化至“项”级)            
208 社会保障和就业支出            
  (细化至“项”级)            
212 城乡社区支出            
  (细化至“项”级)            
213 农林水支出            
  (细化至“项”级)            
214 交通运输支出            
  (细化至“项”级)            
215 资源勘探信息等支出            
  (细化至“项”级)            
216 商业服务业等支出            
  (细化至“项”级)            
229 其他支出            
  (细化至“项”级)            
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2016年部门决算公开相关信息统计表
公开08
编制单位: 金额:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购预算 采购金额
合计 1    
货物 2 60000 31915
工程 3    
服务 4    
 
二、机关运行经费
项目 统计数
(一)行政单位 5 150429
(二)参照公务员法管理事业单位 6  
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7 0
1.部级领导干部用车 8 0
2.一般公务用车 9 0
3.一般执法执勤用车 10 0
4.特种专业技术用车 11 0
5.其他用车 12 0
(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) 13 0
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
公开09表
编制单位: 单位:元
     2016年决算数   
(一)合     59721.8  
   因公出国(境)费用    
   公务接待费 59721.8  
   公务用车费    
       其中:公务用车运行维护费    
             公务用车购置    
(二)相关统计数    
  1.因公出国(境)团组数(个)    
  2.因公出国(境)人次数(人)    
  3.公务用车购置数(辆)    
  4.公务用车保有量(辆)    
  5.国内公务接待批次(个)    
  6.国内公务接待人次(人)    
  7.国(境)外公务接待批次(个) 7  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 212  


    第三部分  中共大同市委台湾工作办公室2016年部门决算情况说明

   
(一)收入情况说明

   
中共大同市委台湾工作办公室2016年收入决算231.86万元,其中:财政拨款收入231.86万元。财政拨款收入安排人员经费161.78万元,日常公用经费15.04万元,行政事业类项目经费54.04万元。

   
(二)支出情况说明

   
中共大同市委台湾工作办公室2016年支出决算218.96万元,其中:财政拨款支出218.96万元,财政拨款支出人员经费149.98万元,日常公用经费支出14.97万元,行政事业类项目支出54.01万元,年末结转和结余资金12.89万元。

   
(三)“三公”经费情况说明

   
中共大同市委台湾工作办公室2016年三公经费支出5.97万元,其中公务接待费5.97万元。2015年三公经费支出10.5万元,其中公务接待费6.67万元,公务用车运行维护费3.83万元,2016年比205年公务接待费减少0.7万元,系厉行节约所致,公务用车运行维护费减少3.83万元,减少原因是公车上缴所致。

 

尾部

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