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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2017-08-04 11:26
标题: 大同市总工会2016年部门决算公开情况 文号:
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大同市总工会2016年部门决算公开情况

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大同市总工会2016年部门决算公开情况

 

第一部分 大同市总工会概况

(一)主要职能

1、维护职工群众的合法利益和民主权利。

2、吸引职工参加改革,努力完成经济与社会发展任务。

3、代表职工参与国家和社会事务的管理,参与企业、事业单位的民主管理。

4、引导和教育职工提高自己的思想道德和文化技术素质。

(二)部门决算单位构成

从部门决算构成看,大同市总工会决算主要包括大同市总工会机关决算和下属事业单位决算。

纳入大同市总工会决算的单位包括:

大同市总工会(机关)

大同市工人图书馆

大同市工人文化活动中心

大同市总工会(差补)(原大同工人疗养院)  

 

第二部分 2016年度部门决算报表

2016年收入支出决算总表
     公开01表
编制单位:大同市总工会 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 17,931,868.00 一、一般公共服务支出 37 8,960,888.58
  其中:政府性基金预算财政拨 2   二、外交支出 38  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 39  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 40  
四、经营收入 5   五、教育支出 41  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 42  
六、其他收入 7 631,292.51 七、文化体育与传媒支出 43  
  8   八、社会保障和就业支出 44 8,182,650.86
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45  
  10   十、节能环保支出 46  
  11   十一、城乡社区支出 47  
  12   十二、农林水支出 48  
  13   十三、交通运输支出 49  
  14   十四、资源勘探信息等支出 50  
  15   十五、商业服务业等支出 51  
  16   十六、金融支出 52  
  17   十七、援助其他地区支出 53  
  18   十八、国土海洋气象等支出 54  
  19   十九、住房保障支出 55 10,613.00
  20   二十、粮油物资储备支出 56  
  21   二十一、其他支出 57  
  22   二十二、债务还本支出 58  
  23   二十三、债务付息支出 59  
本年收入合计 24 18,563,160.51 本年支出合计 60 17,154,152.44
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 61  
    年初结转和结余 26 90,793.60       交纳所得税 62  
      基本支出结转 27         提取职工福利基金 63  
      项目支出结转和结余 28 51,254.00       转入事业基金 64  
      经营结余 29         其他 65  
  30       年末结转和结余 66 1,499,801.67
  31         基本支出结转 67  
  32         项目支出结转和结余 68 1,160,508.93
  33         经营结余 69  
总计 36 18,653,954.11 总计 70 18,653,954.11
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2016年收入决算表
公开02表
编制单位 大同市总工会 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 18,563,160.51 17,931,868.00         631,292.51
201 一般公共服务支出 10,083,143.51 9,451,851.00         631,292.51
  (细化至“项”级) 10,083,143.51 9,451,851.00         631,292.51
203 国防支出              
  (细化至“项”级)              
204 公共安全支出              
  (细化至“项”级)              
205 教育支出              
  (细化至“项”级)              
206 科学技术支出              
  (细化至“项”级)              
207 文化体育与传媒支出              
  (细化至“项”级)              
208 社会保障和就业支出              
  (细化至“项”级)              
210 医疗卫生与计划生育支出              
  (细化至“项”级)              
211 节能环保支出              
  (细化至“项”级)              
212 城乡社区支出              
  (细化至“项”级)              
213 农林水支出              
  (细化至“项”级)              
214 交通运输支出              
  (细化至“项”级)              
215 资源勘探信息等支出              
  (细化至“项”级)              
216 商业服务业等支出              
  (细化至“项”级)              
217 金融支出              
  (细化至“项”级)              
220 国土海洋气象等支出              
  (细化至“项”级)              
221 住房保障支出              
  (细化至“项”级)              
222 粮油物资储备支出              
  (细化至“项”级)              
229 其他支出              
  (细化至“项”级)              
232 债务付息支出              
  (细化至级)              
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2016年支出决算表
公开03表
编制单位 大同市总工会 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 17,154,152.44 8,517,638.86 8,636,513.58      
201 一般公共服务支出 8,960,888.58 381,051.00 8,579,837.58      
  (细化至“项”级) 8,960,888.58 381,051.00 8,579,837.58      
203 国防支出            
  (细化至“项”级)            
204 公共安全支出            
  (细化至“项”级)            
205 教育支出            
  (细化至“项”级)            
206 科学技术支出            
  (细化至“项”级)            
207 文化体育与传媒支出            
  (细化至“项”级)            
208 社会保障和就业支出            
  (细化至“项”级)            
210 医疗卫生与计划生育支出            
  (细化至“项”级)            
211 节能环保支出            
  (细化至“项”级)            
212 城乡社区支出            
  (细化至“项”级)            
213 农林水支出            
  (细化至“项”级)            
214 交通运输支出            
  (细化至“项”级)            
215 资源勘探信息等支出            
  (细化至“项”级)            
216 商业服务业等支出            
  (细化至“项”级)            
217 金融支出            
  (细化至“项”级)            
220 国土海洋气象等支出            
  (细化至“项”级)            
221 住房保障支出            
  (细化至“项”级)            
222 粮油物资储备支出            
  (细化至“项”级)            
229 其他支出            
  (细化至“项”级)            
232 债务付息支出            
  (细化至“项”级)            
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
2016年财政拨款收入支出决算总表
      公开04
编制单位:大同市总工会      金额:元
         
    行次 金额 项目 行次 金额
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      3       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 17,931,868.00 一、一般公共服务支出 31 8,960,888.58 8,960,888.58  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32      
  3   三、国防支出 33      
  4   四、公共安全支出 34      
  5   五、教育支出 35      
  6   六、科学技术支出 36      
  7   七、文化体育与传媒支出 37      
  8   八、社会保障和就业支出 38 8,182,650.86 8,182,650.86  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39      
  10   十、节能环保支出 40      
  11   十一、城乡社区支出 41      
  12   十二、农林水支出 42      
  13   十三、交通运输支出 43      
  14   十四、资源勘探信息等支出 44      
  15   十五、商业服务业等支出 45      
  16   十六、金融支出 46      
  17   十七、援助其他地区支出 47      
  18   十八、国土海洋气象等支出 48      
  19   十九、住房保障支出 49 10,613.00 10,613.00  
  20   二十、粮油物资储备支出 50      
  21   二十一、其他支出 51      
  22   二十二、债务还本支出 52      
  23   二十三、债务付息支出 53      
本年收入合计 24 17,931,868.00 本年支出合计 77 17,154,152.44 17,154,152.44  
  25     78      
年初财政拨款结转和结余 26 90,793.60 年末财政拨款结转和结余 79 868,509.16 868,509.16  
一般公共预算财政拨款 27 90,793.60     基本支出结转 80      
政府性基金预算财政拨款 28       项目支出结转和结余 81      
  29     82      
总计 30 18,022,661.60 总计 83 18,022,661.60 18,022,661.60  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
公开05表
编制单位 大同市总工会 金额:元
项 目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合计 17,154,152.44 1,393,873.58 0.00 0.00 234,000.00 461,013.58 0.00 523,936.00 174,924.00 0.00 0.00 5,628,800.00 3,257.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,959.00 21,110.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 336,674.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 243,800.00 10,131,478.86 882,028.36 6,142,384.50 0.00 666,202.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,864.00 0.00 716,400.00 0.00 187,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 8,960,888.58 1,359,373.58 0.00 0.00 234,000.00 426,513.58 0.00 523,936.00 174,924.00 0.00 0.00 5,628,800.00 3,257.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,959.00 21,110.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 336,674.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 243,800.00 1,972,715.00 137,843.00 9,208.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,864.00 0.00 101,200.00 0.00 187,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 8,960,888.58 1,359,373.58 0.00 0.00 234,000.00 426,513.58 0.00 523,936.00 174,924.00 0.00 0.00 5,628,800.00 3,257.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,959.00 21,110.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 336,674.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 243,800.00 1,972,715.00 137,843.00 9,208.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,864.00 0.00 101,200.00 0.00 187,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012901   行政运行 381,051.00 234,000.00 0.00 0.00 234,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,051.00 137,843.00 9,208.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012950   事业运行 2,093,532.80 876,068.80 0.00 0.00 0.00 177,208.80 0.00 523,936.00 174,924.00 0.00 0.00 1,079,400.00 3,257.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,959.00 21,110.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 336,674.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 194,400.00 138,064.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,864.00 0.00 101,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 6,486,304.78 249,304.78 0.00 0.00 0.00 249,304.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,549,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,400.00 1,687,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 187,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 8,182,650.86 34,500.00 0.00 0.00 0.00 34,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,148,150.86 733,572.36 6,133,176.50 0.00 666,202.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 615,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 8,182,650.86 34,500.00 0.00 0.00 0.00 34,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,148,150.86 733,572.36 6,133,176.50 0.00 666,202.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 615,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 5,445,693.67 34,500.00 0.00 0.00 0.00 34,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,411,193.67 542,848.77 3,755,542.90 0.00 666,202.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 446,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00