索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2017-08-01 10:54 | |
标题: | 大同广播电视台2016年度部门决算 | 文号: | |
时效: |
大同广播电视台2016年度部门决算
大同广播电视台2016年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
1、大同广播电视台集广播、电视、报纸、网络、信号传输于一体,是大同市市级宣传媒体,是党、政府和人民的重要喉舌,是大同市重要的思想文化阵地,肩负着宣传党政方针、传播新闻、社会教育、文化娱乐、信息服务等多种职大同能,是大同公众获取信息的主要渠道,也是大同了解全国、全国了解大同的重要窗口。
2、全市的广播电视工作紧紧围绕转型发展、绿色崛起发展战略,牢固树立科学发展观,认真贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会和全国宣传思想工作会议精神,坚持正确的舆论导向,着力抓宣传质量、事业发展、改革创新和队伍建设,努力推进广播电视事业科学、协调、健康发展,为塑造美好形象、实现振兴崛起,加快建设美丽富裕大同提供强大的舆论支持。
3、大同广播电视台开办有4套广播节目和3个电视频道。4套广播频率分别是综合广播、交通广播、音乐广播、综艺广播。3个电视频道分别是新闻综合频道、文化影视频道、生活服务频道。信号覆盖大同全境及晋、冀、蒙周边1000多万人口,综合覆盖率达93.52%。
4、大同广播电视台坚持立足大同、面向全国,突出主业,多媒体并进、多元化经营的发展战略定位,以强烈的现代媒体意识,突破传统模式,体现时代精神,以不懈的创新和追求,增强活力,壮大实力,提高核心竞争力,力争成为在全省最具实力及影响力的广电传媒。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看,大同广播电视台属于地(市)级预算。
第二部分 2016年度部门决算报表
2016年收入支出决算总表
公开01表
编制单位:大同广播电视台
金额单位:元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
56,171,984.00
一、一般公共服务支出
37
其中:政府性基金预算财政拨
2
二、外交支出
38
二、上级补助收入
3
三、国防支出
39
三、事业收入
4
四、公共安全支出
40
四、经营收入
5
五、教育支出
41
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
42
六、其他收入
7
8,025,858.87
七、文化体育与传媒支出
43
63,459,970.45
8
八、社会保障和就业支出
44
143,685.00
9
九、医疗卫生与计划生育支
45
10
十、节能环保支出
46
11
十一、城乡社区支出
47
12
十二、农林水支出
48
13
十三、交通运输支出
49
14
十四、资源勘探信息等支出
50
15
十五、商业服务业等支出
51
600,000.00
16
十六、金融支出
52
17
十七、援助其他地区支出
53
18
十八、国土海洋气象等支出
54
19
十九、住房保障支出
55
20
二十、粮油物资储备支出
56
21
二十一、其他支出
57
22
二十二、债务还本支出
58
23
二十三、债务付息支出
59
本年收入合计
24
64,197,842.87
本年支出合计
60
64,203,655.45
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
61
年初结转和结余
26
7,936,125.73
交纳所得税
62
基本支出结转
27
3,992,889.44
提取职工福利基金
63
项目支出结转和结余
28
3,943,236.29
转入事业基金
64
经营结余
29
其他
65
30
年末结转和结余
66
7,930,313.15
31
基本支出结转
67
6,137,018.73
32
项目支出结转和结余
68
1,793,294.42
33
经营结余
69
总计
36
总计
70
72,133,968.60
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2016年收入决算表
公开02表
编制单位:大同广播电视台
金额单位:元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
64,197,842.87
56,171,984.00
8,025,858.87
207
文化体育与传媒支出
63,454,157.87
56,028,299.00
7,425,858.87
20704
新闻出版广播影视
62,654,157.87
55,228,299.00
7,425,858.87
2070404
广播
46,906,899.00
46,906,899.00
2070405
电视
7,425,858.87
7,425,858.87
2070499
其他新闻出版广播
8,321,400.00
8,321,400.00
20799
其他文化体育与传媒
800,000.00
800,000.00
2079999
其他文化体育与传
800,000.00
800,000.00
208
社会保障和就业支出
143,685.00
143,685.00
20805
行政事业单位离退休
143,685.00
143,685.00
2080502
事业单位离退休
143,685.00
143,685.00
216
商业服务业等支出
600,000.00
600,000.00
21605
旅游业管理与服务支
600,000.00
600,000.00
2160504
旅游宣传
600,000.00
600,000.00
2016年支出决算表
公开03表
编制单位:大同广播电视台
金额单位:元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
207
文化体育与传媒支出
63,459,970.45
40,763,769.71
22,696,200.74
20704
新闻出版广播影视
62,619,545.45
40,763,769.71
21,855,775.74
2070404
广播
45,569,283.71
40,763,769.71
4,805,514.00
2070405
电视
10,068,009.92
10,068,009.92
2070499
其他新闻出版广播影视支出
6,982,251.82
6,982,251.82
20799
其他文化体育与传媒支出
840,425.00
840,425.00
2079999
其他文化体育与传媒支出
840,425.00
840,425.00
208
社会保障和就业支出
143,685.00
143,685.00
20805
行政事业单位离退休
143,685.00
143,685.00
2080502
事业单位离退休
143,685.00
143,685.00
216
商业服务业等支出
600,000.00
600,000.00
21605
旅游业管理与服务支出
600,000.00
600,000.00
2160504
旅游宣传
600,000.00
600,000.00
2016年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:大同广播电视台
金额单位:元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项目
行次
金额
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
1
栏 次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
56,171,984.00
一、一般公共服务支出
31
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
32
0.00
3
三、国防支出
33
0.00
4
四、公共安全支出
34
0.00
5
五、教育支出
35
0.00
6
六、科学技术支出
36
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
37
53,391,960.53
0.00
8
八、社会保障和就业支出
38
143,685.00
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
0.00
10
十、节能环保支出
40
0.00
11
十一、城乡社区支出
41
0.00
12
十二、农林水支出
42
0.00
13
十三、交通运输支出
43
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
44
0.00
15
十五、商业服务业等支出
45
0.00
16
十六、金融支出
46
0.00
17
十七、援助其他地区支出
47
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
48
0.00
19
十九、住房保障支出
49
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
50
0.00
21
二十一、其他支出
51
0.00
22
二十二、债务还本支出
52
0.00
23
二十三、债务付息支出
53
0.00
本年收入合计
24
56,171,984.00
本年支出合计
77
53,535,645.53
0.00
25
78
年初财政拨款结转和结余
26
5,289,375.26
年末财政拨款结转和结余
79
7,925,713.73
0.00
一、一般公共预算财政拨款
27
5,289,375.26
基本支出结转
80
6,137,018.73
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
28
项目支出结转和结余
81
1,788,695.00
0.00
29
82
总计
30
61,461,359.26
总计
83
61,461,359.26
0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
公开05表
编制单位:大同广播电视台
金额单位:元
项目
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
基本建设支出
其他资本性支出
对企事业单位的补贴
债务利息支出
其他支出
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本工资
津贴补贴
奖金
其他社会保障缴费
伙食补助费
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
其他工资福利支出
小计
办公费
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
取暖费
物业管理费
差旅费
因公出国(境)费用
维修(护)费
租赁费
会议费
培训费
公务接待费
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
委托业务费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
其他交通费用
税金及附加费用
其他商品和服务支出
小计
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
生活补助
救济费
医疗费
助学金
奖励金
生产补贴
住房公积金
提租补贴
购房补贴
采暖补贴
物业服务补贴
其他对个人和家庭的补助支出
小计
房屋建筑物购建
办公设备购置
专用设备购置
基础设施建设
大型修缮
信息网络及软件购置更新
物资储备
公务用车购置
其他交通工具购置
其他基本建设支出
小计
房屋建筑物购建
办公设备购置
专用设备购置
基础设施建设
大型修缮
信息网络及软件购置更新
物资储备
土地补偿
安置补助
地上附着物和青苗补偿
拆迁补偿
公务用车购置
其他交通工具购置
产权参股
其他资本性支出
小计
企业政策性补贴
事业单位补贴
财政贴息
其他对企事业单位的补贴
小计
国内债务付息
国外债务付息
小计
赠与
贷款转贷
其他支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
合计
53,535,645.53
38,561,338.65
18,251,527.00
1,472,640.44
1,078,999.32
15,160.00
14,477,681.04
2,161,828.00
1,103,502.85
6,646,206.10
186,800.91
293,890.68
45,429.09
646.00
37,675.50
822,221.42
130,320.00
534,495.00
140,419.25
2,204,057.64
12,432.89
2,172.00
32,660.00
36,060.00
407,057.76
7,778.96
1,752,089.00
6,574,938.90
4,277,985.00
41,184.00
6,000.00
929.90
2,248,840.00
1,753,161.88
178,510.00
1,574,651.88
207
文化体育与传媒支出
53,391,960.53
38,561,338.65
18,251,527.00
1,472,640.44
1,078,999.32
15,160.00
14,477,681.04
2,161,828.00
1,103,502.85
6,646,206.10
186,800.91
293,890.68
45,429.09
646.00
37,675.50
822,221.42
130,320.00
534,495.00
140,419.25
2,204,057.64
12,432.89
2,172.00
32,660.00
36,060.00
407,057.76
7,778.96
1,752,089.00
6,431,253.90
4,134,300.00
41,184.00
6,000.00
929.90
2,248,840.00
1,753,161.88
178,510.00
1,574,651.88
20704
新闻出版广播影视
52,551,535.53
38,561,338.65
18,251,527.00
1,472,640.44
1,078,999.32
15,160.00
14,477,681.04
2,161,828.00
1,103,502.85
6,605,781.10
186,800.91
293,890.68
45,429.09
646.00
37,675.50
781,796.42
130,320.00
534,495.00
140,419.25
2,204,057.64
12,432.89
2,172.00
32,660.00
36,060.00
407,057.76
7,778.96
1,752,089.00
6,431,253.90
4,134,300.00
41,184.00
6,000.00
929.90
2,248,840.00
953,161.88
178,510.00
774,651.88
2070404
广播
45,569,283.71
37,442,675.80
18,251,527.00
1,472,640.44
1,078,999.32
14,477,681.04
2,161,828.00
3,820,107.91
186,800.91
293,890.68
45,429.09
646.00
37,675.50
781,796.42
130,320.00
534,495.00
140,419.25
1,182,604.45
12,432.89
2,172.00
32,660.00
36,060.00
394,926.76
7,778.96
4,306,500.00
4,134,020.00
172,480.00
2070499
其他新闻出版广播影视支出
6,982,251.82
1,118,662.85
15,160.00
1,103,502.85
2,785,673.19
1,021,453.19
12,131.00
1,752,089.00
2,124,753.90
280.00
41,184.00
6,000.00
929.90
2,076,360.00
953,161.88
178,510.00
774,651.88
20799
其他文化体育与传媒支出
840,425.00
40,425.00
40,425.00
800,000.00
800,000.00
2079999
其他文化体育与传媒支出
840,425.00
40,425.00
40,425.00
800,000.00
800,000.00
208
社会保障和就业支出
143,685.00
143,685.00
143,685.00
20805
行政事业单位离退休
143,685.00
143,685.00
143,685.00
2080502
事业单位离退休
143,685.00
143,685.00
143,685.00
216
商业服务业等支出
21605
旅游业管理与服务支出