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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2017-08-01 15:53
标题: 中共大同市委组织部2016年度部门决算公开情况 文号:
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中共大同市委组织部2016年度部门决算公开情况

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中共大同市委组织部2016年度部门决算公开情况

 

第一部分  概况

一、本部门职能

1)认真贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策,提出落实方案并组织实施。

2)提出列入市委管理干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议。

3)负责全市党员、干部队伍的宏观管理和选拔培养中青年干部工作。

4)按照党章规定,协调、规划和指导全市各级党组织建设、党员教育管理和发展工作。

5)研究拟定全市组织、干部工作的主要政策和制度,从宏观上指导干部制度改革。

6)负责全市组织干部教育工作,制定落实干部教育规划。

7)主管全市人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调、督促检查。

8)负责全市组织、干部工作的检查督促,向市委和省委组织部反映,有关情况并提出建议。

9)负责全市离退休老干部宏观管理,落实离退休干部的政策,管理市委老干部局。

10)负责《党政领导干部选拔任用工作条例》,贯彻落实情况的监督、检查、对县(处)级领导干部进行监督管理。受理党员、干部的来信、来访和关于组织、干部工作方面存在的问题的举报。

11)承办市委和省委组织部交办的其他工作。

二、部门决算构成单位

从部门决算构成看,中共大同市委组织部决算主要包括本级决算、所属参公事业单位决算。

所属事业单位包括:中共大同市委组织部党员教育中心、中共大同市委组织部信息管理中心、中共大同市委组织部举报中心、中共大同市委组织部干部人事档案管理中心。

 

第二部分   2016年度部门决算报表

 

2016年收入支出决算总表
     公开01表
编制单位:中共大同市委组织部 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 15,894,086.40 一、一般公共服务支出 37 13,711,526.71
  其中:政府性基金预算财政拨 2   二、外交支出 38  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 39  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 40  
四、经营收入 5   五、教育支出 41  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 42  
六、其他收入 7 1,135,798.02 七、文化体育与传媒支出 43  
  8   八、社会保障和就业支出 44 1,987,833.10
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45  
  10   十、节能环保支出 46  
  11   十一、城乡社区支出 47  
  12   十二、农林水支出 48  
  13   十三、交通运输支出 49  
  14   十四、资源勘探信息等支出 50  
  15   十五、商业服务业等支出 51  
  16   十六、金融支出 52  
  17   十七、援助其他地区支出 53  
  18   十八、国土海洋气象等支出 54  
  19   十九、住房保障支出 55 662,636.00
  20   二十、粮油物资储备支出 56  
  21   二十一、其他支出 57  
  22   二十二、债务还本支出 58  
  23   二十三、债务付息支出 59  
本年收入合计 24 17,029,884.42 本年支出合计 60 16,361,995.81
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 61  
    年初结转和结余 26 6,638,181.27       交纳所得税 62  
      基本支出结转 27         提取职工福利基金 63  
      项目支出结转和结余 28 6,423,793.32       转入事业基金 64  
      经营结余 29         其他 65  
  30       年末结转和结余 66 7,306,069.88
  31         基本支出结转 67  
  32         项目支出结转和结余 68 5,225,817.59
  33         经营结余 69  
总计 36 23,668,065.69 总计 70 23,668,065.69
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2016年收入决算表
公开02表
编制单位:中共大同市委组织部 2016年度 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 17,029,884.42 15,894,086.40 0.00 0.00 0.00 0.00 1,135,798.02
201 一般公共服务支出 14,332,526.42 13,196,728.40 0.00 0.00 0.00 0.00 1,135,798.02
20131 党委办公厅(室)及相关机构事 11,689,916.42 11,186,728.40 0.00 0.00 0.00 0.00 503,188.02
2013101   行政运行 8,641,784.93 8,638,713.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,071.93
2013102   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013150   事业运行 1,474,119.53 1,474,015.40 0.00 0.00 0.00 0.00 104.13
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 1,574,011.96 1,074,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,011.96
20132 组织事务 2,642,610.00 2,010,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 632,610.00
2013202   一般行政管理事务 1,020,000.00 1,020,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 1,622,610.00 990,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 632,610.00
208 社会保障和就业支出 2,029,859.00 2,029,859.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 2,029,859.00 2,029,859.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,963,668.00 1,963,668.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 66,191.00 66,191.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 667,499.00 667,499.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 667,499.00 667,499.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 667,499.00 667,499.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2016年支出决算表
公开03表
编制单位:中共大同市委组织部 2016年度 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 16,361,995.81 10,691,398.12 5,670,597.69 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 13,711,526.71 8,040,929.02 5,670,597.69 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 9,552,790.19 8,040,929.02 1,511,861.17 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 6,978,532.15 6,978,532.15 0.00 0.00 0.00 0.00
2013150   事业运行 1,164,685.67 1,062,396.87 102,288.80 0.00 0.00 0.00
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 1,409,572.37 0.00 1,409,572.37 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 4,158,736.52 0.00 4,158,736.52 0.00 0.00 0.00
2013202   一般行政管理事务 2,971,863.52 0.00 2,971,863.52 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 1,186,873.00 0.00 1,186,873.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,987,833.10 1,987,833.10 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,987,833.10 1,987,833.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退 1,921,916.90 1,921,916.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 65,916.20 65,916.20 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 662,636.00 662,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 662,636.00 662,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 662,636.00 662,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
2016年财政拨款收入支出决算总表
      公开04
编制单位:中共大同市委组织      金额:元
         
    行次 金额 项目 行次 金额
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      3       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 15,894,086.40 一、一般公共服务支出 31 12,939,856.71 12,939,856.71  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32      
  3   三、国防支出 33      
  4   四、公共安全支出 34      
  5   五、教育支出 35      
  6   六、科学技术支出 36      
  7   七、文化体育与传媒支出 37      
  8   八、社会保障和就业支出 38 1,987,833.10 1,987,833.10  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39      
  10   十、节能环保支出 40      
  11   十一、城乡社区支出 41      
  12   十二、农林水支出 42      
  13   十三、交通运输支出 43      
  14   十四、资源勘探信息等支出 44      
  15   十五、商业服务业等支出 45      
  16   十六、金融支出 46      
  17   十七、援助其他地区支出 47      
  18   十八、国土海洋气象等支出 48      
  19   十九、住房保障支出 49 662,636.00 662,636.00  
  20   二十、粮油物资储备支出 50      
  21   二十一、其他支出 51      
  22   二十二、债务还本支出 52      
  23   二十三、债务付息支出 53      
本年收入合计 24 15,894,086.40 本年支出合计 77 15,590,325.81 15,590,325.81  
  25     78      
年初财政拨款结转和结余 26 3,276,596.47 年末财政拨款结转和结余 79 3,580,357.06 3,580,357.06  
一般公共预算财政拨款 27 3,276,596.47     基本支出结转 80      
政府性基金预算财政拨款 28       项目支出结转和结余 81      
  29     82      
总计 30 19,170,682.87 总计 83 19,170,682.87 19,170,682.87  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
公开05表
编制单位:中共大同市委组织部           金额:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 手续费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 奖励金 住房公积金 提租补贴 采暖补贴 小计 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
合计 15,590,325.81 6,706,069.91 3,099,717.26 2,174,652.70 1,145,916.20 242,483.75 43,300.00 3,016,375.18 341,804.60 448,908.92 1,977.00 5,880.53 147,164.40 7,205.00 389,333.50 43,878.00 47,763.00 166,185.00 311,050.00 788,936.50 22,361.04 40,654.00 15,213.69 26,950.00 211,110.00 3,283,769.92 163,757.00 1,453,085.10 348,198.00 36,049.20 170,860.40 76,190.40 713,093.72 94,576.10 227,960.00 2,584,110.80 298,285.80 1,412,720.00 873,105.00
201 一般公共服务支出 12,939,856.71 6,706,069.91 3,099,717.26 2,174,652.70 1,145,916.20 242,483.75 43,300.00 3,016,375.18 341,804.60 448,908.92 1,977.00 5,880.53 147,164.40 7,205.00 389,333.50 43,878.00 47,763.00 166,185.00 311,050.00 788,936.50 22,361.04 40,654.00 15,213.69 26,950.00 211,110.00 633,300.82 6,120.00 924.00 0.00 26,449.20 170,860.40 61,908.40 50,457.72 91,701.10 224,880.00 2,584,110.80 298,285.80 1,412,720.00 873,105.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 9,075,065.19 6,706,069.91 3,099,717.26 2,174,652.70 1,145,916.20 242,483.75 43,300.00 1,590,103.06 222,063.60 214,773.30 1,977.00 5,880.53 142,164.40 7,205.00 260,213.00 43,878.00 12,063.00 22,896.50 311,050.00 224,660.00 22,361.04 40,654.00 15,213.69 26,950.00 16,100.00 633,300.82 6,120.00 924.00 0.00 26,449.20 170,860.40 61,908.40 50,457.72 91,701.10 224,880.00 145,591.40 142,091.40 0.00 3,500.00
2013101   行政运行 6,978,532.15 5,812,704.74 2,697,147.16 1,821,031.40 1,121,115.00 130,111.18 43,300.00 521,383.99 29,472.40 79,200.30 0.00 0.00 81,581.56 188.00 180,000.00 8,378.00 12,063.00 3,122.00 1,050.00 47,700.00 22,361.04 40,654.00 15,213.69 400.00 0.00 574,202.12 6,120.00 924.00 0.00 26,449.20 170,860.40 59,328.40 42,314.52 74,165.60 194,040.00 70,241.30 70,241.30 0.00 0.00
2013150   事业运行 1,157,562.67 893,365.17 402,570.10 353,621.30 24,801.20 112,372.57 0.00 184,418.80 56,074.30 9,160.00 1,977.00 0.00 3,360.00 0.00 20,213.00 500.00 0.00 14,784.50 10,000.00 25,700.00 0.00 0.00 0.00 26,550.00 16,100.00 59,098.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,580.00 8,143.20 17,535.50 30,840.00 20,680.00 17,180.00 0.00 3,500.00
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 938,970.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 884,300.27 136,516.90 126,413.00 0.00 5,880.53 57,222.84 7,017.00 60,000.00 35,000.00 0.00 4,990.00 300,000.00 151,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,670.10 54,670.10 0.00 0.00
20132 组织事务 3,864,791.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,426,272.12 119,741.00 234,135.62 0.00 0.00 5,000.00 0.00 129,120.50 0.00 35,700.00 143,288.50 0.00 564,276.50 0.00 0.00 0.00 0.00 195,010.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,438,519.40 156,194.40 1,412,720.00 869,605.00
2013202   一般行政管理事务 2,971,863.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 925,644.12 76,925.00 202,686.62 0.00 0.00 5,000.00 0.00 108,783.00 0.00 35,700.00 96,613.00 0.00 358,776.50 0.00 0.00 0.00 0.00 41,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,046,219.40 152,894.40 1,412,720.00 480,605.00
2013299   其他组织事务支出 892,928.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,628.00 42,816.00 31,449.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,337.50 0.00 0.00 46,675.50 0.00 205,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 392,300.00 3,300.00 0.00 389,000.00
208 社会保障和就业支出 1,987,833.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,987,833.10 157,637.00 1,452,161.10 348,198.00 9,600.00 0.00 14,282.00 0.00 2,875.00 3,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,987,833.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,987,833.10 157,637.00 1,452,161.10 348,198.00 9,600.00 0.00 14,282.00 0.00 2,875.00 3,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,921,916.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,921,916.90 157,637.00 1,404,508.10 348,198.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 1,973.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 65,916.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,916.20 0.00 47,653.00 0.00 0.00 0.00 14,282.00 0.00 901.20 3,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 662,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 662,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 662,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 662,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 662,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 662,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 662,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 662,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 662,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
编制单位:中共大同市委组织部 金额:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 手续费 邮电费 物业管理费 差旅费 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 奖励金 住房公积金 提租补贴 采暖补贴 小计 办公设备购置 信息网络及软件购置更新
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
合计 10,684,275.12 6,698,069.91 3,099,717.26 2,174,652.70 1,145,916.20 234,483.75 43,300.00 628,693.99 71,083.40 85,360.30 977.00 84,161.56 188.00 186,732.00 8,878.00 12,063.00 3,122.00 1,050.00 64,900.00 22,361.04 40,654.00 15,213.69 26,950.00 5,000.00 3,283,769.92 163,757.00 1,453,085.10 348,198.00 36,049.20 170,860.40 76,190.40 713,093.72 94,576.10 227,960.00 73,741.30 70,241.30 3,500.00
201 一般公共服务支出 8,033,806.02 6,698,069.91 3,099,717.26 2,174,652.70 1,145,916.20 234,483.75 43,300.00 628,693.99 71,083.40 85,360.30 977.00 84,161.56 188.00 186,732.00 8,878.00 12,063.00 3,122.00 1,050.00 64,900.00 22,361.04 40,654.00 15,213.69 26,950.00 5,000.00 633,300.82 6,120.00 924.00 0.00 26,449.20 170,860.40 61,908.40 50,457.72 91,701.10 224,880.00 73,741.30 70,241.30 3,500.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 8,033,806.02 6,698,069.91 3,099,717.26 2,174,652.70 1,145,916.20 234,483.75 43,300.00 628,693.99 71,083.40 85,360.30 977.00 84,161.56 188.00 186,732.00 8,878.00 12,063.00 3,122.00 1,050.00 64,900.00 22,361.04 40,654.00 15,213.69 26,950.00 5,000.00 633,300.82 6,120.00 924.00 0.00 26,449.20 170,860.40 61,908.40 50,457.72 91,701.10 224,880.00 73,741.30 70,241.30 3,500.00
2013101   行政运行 6,978,532.15 5,812,704.74 2,697,147.16 1,821,031.40 1,121,115.00 130,111.18 43,300.00 521,383.99 29,472.40 79,200.30 0.00 81,581.56 188.00 180,000.00 8,378.00 12,063.00 3,122.00 1,050.00 47,700.00 22,361.04 40,654.00 15,213.69 400.00 0.00 574,202.12 6,120.00 924.00 0.00 26,449.20 170,860.40 59,328.40 42,314.52 74,165.60 194,040.00 70,241.30 70,241.30 0.00
2013150   事业运行 1,055,273.87 885,365.17 402,570.10 353,621.30 24,801.20 104,372.57 0.00 107,310.00 41,611.00 6,160.00 977.00 2,580.00 0.00 6,732.00 500.00 0.00 0.00 0.00 17,200.00 0.00 0.00 0.00 26,550.00 5,000.00 59,098.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,580.00 8,143.20 17,535.50 30,840.00 3,500.00 0.00 3,500.00
208 社会保障和就业支出 1,987,833.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,987,833.10 157,637.00 1,452,161.10 348,198.00 9,600.00 0.00 14,282.00 0.00 2,875.00 3,080.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,987,833.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,987,833.10 157,637.00 1,452,161.10 348,198.00 9,600.00 0.00 14,282.00 0.00 2,875.00 3,080.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,921,916.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,921,916.90 157,637.00 1,404,508.10 348,198.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 1,973.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 65,916.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,916.20 0.00 47,653.00 0.00 0.00 0.00 14,282.00 0.00 901.20 3,080.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 662,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 662,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 662,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 662,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 662,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 662,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 662,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 662,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 662,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。                                                                      
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07
编制单位 :中共大同市委组织部 金额:元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2016年部门决算公开相关信息统计表
公开08
编制单位:中共大同市委组织部 金额:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购预算 采购金额
合计 1    
货物 2    
工程 3    
服务 4    
 
二、机关运行经费
项目 统计数
(一)行政单位 5 591625.29
(二)参照公务员法管理事业单位 6 110810
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7 1
1.部级领导干部用车 8  
2.一般公务用车 9 1
3.一般执法执勤用车 10  
4.特种专业技术用车 11  
5.其他用车 12  
(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) 13 0
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
公开09表
编制单位:中共大同市委组织部 单位:元
     2016年决算数   
(一)合     15213.69  
   因公出国(境)费用    
   公务接待费    
   公务用车费 15213.69  
       其中:公务用车运行维护费 15213.69  
             公务用车购置    
(二)相关统计数    
  1.因公出国(境)团组数(个)    
  2.因公出国(境)人次数(人)    
  3.公务用车购置数(辆)    
  4.公务用车保有量(辆) 1  
  5.国内公务接待批次(个)    
  6.国内公务接待人次(人)    
  7.国(境)外公务接待批次(个)    
  8.国(境)外公务接待人次(人)    

 

第三部分   2015年部门决算情况说明

(一)  收入情况说明

    中共大同市委组织部2016年度收入1702.99万元,其中公共预算财政拨款收入1589.41万元,占全部收入的93.33%.

(二)  支出情况说明

中共大同市委组织部2016年度支出1636.20万元(基本支出1069.14万元,项目支出567.06万元),一般公共预算财政拨款支出1559.03万元(基本支出1068.43万元,项目支出490.60万元)。

一般公共预算财政拨款基本支出1068.43万元,其中:工资福利支出998.19万元(主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休工资、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、取暖补贴等);商品和服务支出62.87万元(主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等);其他资本性支出7.37万元(办公设备购置、信息网络及软件购置)。

2、一般公共预算财政拨款项目支出490.60万元。主要用于干部教育培训、年度考核、公务员考试录用、村官培训、干部驻村帮扶等。

(三)“三公”经费情况说明

1、中共大同市委组织部2016年“三公”经费支出1.52万元。其中:公务用车运行维护费1.52万元,主要用于车辆燃油费、修理费、过路过桥费、车辆保险等。公务用车运行维护费比上年减少95.61%,主要原因是单位公车改制,车辆减少,费用降低。

2、单位年末车辆实有数1辆,属于公务用车.

3、年末车辆购置数为零。

()政府性基金决算情况

中共大同市委组织部2016年度没有政府性基金预算财政拨款。

(五)机关运行经费情况

中共大同市委组织部2016年机关运行经费财政拨款支出62.87万元。

(六)单位绩效评价工作情况

中共大同市委组织部2016年度进一步完善了内部控制制度,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,发现问题,解决问题,严把支出关,杜绝一切不合理的开支,提高资金使用效率,保障各项工作有效运行,绩效管理工作取得了一定的成效。

 

第四部分 名词解释 

(一)公共预算财政拨款收入:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)政府性基金收入:指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。

(五)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

 

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