索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2017-08-04 16:47 | |
标题: | 大同市委政策研究室2016年度部门决算 | 文号: | |
时效: |
大同市委政策研究室2016年度部门决算
大同市委政策研究室2016年度部门决算
第一部分 概况
一、主要职能
办公室:协助政研室(改革办)领导综合协调各科工作;负责机关人事、劳资工作;负责机关财务工作;负责室主任办公会议和各类会议的会务工作,抓好会议议定事项的落实;负责机关文电,包括机要文电收发、登记、报送、管理;负责机关内部文件起草、印发,督促抓好落实;承办机关调研报告的登记、印发、管理;负责机关印章、保密、年度工作考核和过程管理;负责机关行政管理、后勤保障、车辆管理、安全保卫、定点扶贫工作;负责机关离退休人员服务管理;负责对外联络和接待工作;负责书报、刊物征订、管理工作;完成室(办)领导交办的其它事宜。
秘书科:根据市委全面深化改革领导小组和政研室(改革办)的工作部署及要求,研究处理有关方面向改革领导小组提出的重要改革事项及相关请示;接受各县(区)、市直部门深化改革的有关决定和重要改革方案向领导小组的备案,并向领导小组提出建议;负责收集汇总、编发报送改革信息;负责改革办文稿起草、文书档案、资料管理、印章管理、值班联络、上传下达等工作;承担领导小组和改革办有关会议会务、讲话起草及会议精神的传达落实;负责领导小组调查研究工作的部署和落实;负责对各专项小组、市直有关部门、各县(区)改革办工作的统筹、协调、督促、检查、推动,落实领导小组的决定事项、工作部署和要求;负责《大同政研》的编辑、发行工作;完成领导小组、室(办)领导交办的其它事宜。
经济生态科:负责联系经济体制和生态文明体制改革专项小组,按照领导小组的安排部署,搞好与对口领域专项小组的协调、服务;承担领导小组和改革办安排的经济体制和生态文明体制改革方面重大课题的调查研究,并提出意见和建议;根据工作需要,参加经济体制和生态文明体制改革专项小组重大改革事项的调研;负责对口领域专项小组改革与发展方面工作动态、重要信息、典型经验、存在问题的收集汇总上报;统筹、协调、检查、督促、推动对口领域改革事项和工作任务的落实;对专项小组制定出台的各项改革措施及时进行跟踪评价,并提出进一步完善的意见建议;完成室(办)领导交办的其它事宜。
社会法制科:负责联系民主法制领域改革专项小组和社会体制改革专项小组,按照领导小组的安排部署,搞好与两个对口领域专项小组的协调、服务;承担领导小组和改革办安排的民主法制领域和社会体制改革方面重大课题的调查研究,并提出意见和建议;根据工作需要,参加民主法制领域和社会体制改革专项小组重大改革事项的调研;负责对口领域专项小组改革与发展方面工作动态、重要信息、典型经验、存在问题的收集汇总上报;按照领导小组和改革办的安排部署,统筹、协调、检查、督促、推动对口领域改革事项和工作任务的落实;对专项小组制定出台的各项改革措施及时进行跟踪评价,并提出进一步完善的意见建议;完成室(办)领导交办的其它事宜。
文化科:负责联系文化体制改革专项小组,按照领导小组的安排部署,搞好与对口领域专项小组的协调、服务;承担领导小组和改革办安排的文化体制改革方面重大课题的调查研究,并提出意见和建议;根据工作需要,参加文化体制改革专项小组重大改革事项的调研;负责对口领域专项小组改革与发展方面工作动态、重要信息、典型经验、存在问题的收集汇总上报;统筹、协调、检查、督促、推动对口领域改革事项和工作任务的落实;对专项小组制定出台的各项改革措施及时进行跟踪评价,并提出进一步完善的意见建议;完成室(办)领导交办的其它事宜。
党建纪检科:负责联系党的建设制度改革专项小组和纪律检查体制改革专项小组,按照领导小组的安排部署,搞好与对口领域专项小组的协调、服务;承担领导小组和改革办安排的党的建设制度改革及纪律检查体制改革方面重大课题的调查研究,并提出意见和建议;根据工作需要,参加党的建设制度改革专项小组和纪律检查体制改革专项小组重大改革事项的调研;负责对口领域专项小组改革与发展方面工作动态、重要信息、典型经验、存在问题的收集汇总上报;统筹、协调、检查、督促、推动对口领域改革事项和工作任务的落实;对专项小组制定出台的各项改革措施及时进行跟踪评价,并提出进一步完善的意见建议;完成室(办)领导交办的其它事宜。
农村科:负责了解掌握全市农村、农业、农民方面的工作情况,做好全市农村经济社会发展、农业和农村经济结构调整、农村集体产权改革、农村经营体制创新、农村土地流转、农村水权和林权制度改革、农业产业化经营和龙头企业发展、城乡一体化推进、农业生态保护、县城城镇化建设、农业科技及农村基层组织建设等方面重大问题的调查研究,并提出对策和建议;及时向市委反映事关全市农村、农业、农民方面需要引起关注的重大问题,为市委制定农村政策提供服务;负责农村改革与发展方面工作动态、重要信息、典型经验的收集汇总上报;起草或参与起草市委有关指导农村工作的重要文稿;完成室(办)领导交办的其他事项。
市委政策研究室(全面深化改革领导组办公室)编制25人,现有21人,退休10人。
二、部门决算单位构成
中共大同市委政策研究室(全面深化改革领导组办公室)
第二部分 2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无基金收支也应填“0”公开)
八、部门决算公开相关信息统计表
九、三公经费公开表
2016年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位: | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 3,249,198.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 2,225,218.02 |
其中:政府性基金预算财政拨 | 2 | 二、外交支出 | 38 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | ||
六、其他收入 | 7 | 112.01 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 536,177.60 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 148,452.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | |||
本年收入合计 | 24 | 3,249,310.01 | 本年支出合计 | 60 | 2,909,847.62 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 61 | ||
年初结转和结余 | 26 | 875.84 | 交纳所得税 | 62 | |
基本支出结转 | 27 | 875.84 | 提取职工福利基金 | 63 | |
项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 64 | ||
经营结余 | 29 | 其他 | 65 | ||
30 | 年末结转和结余 | 66 | 340,338.23 | ||
31 | 基本支出结转 | 67 | 340,338.23 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | |||
33 | 经营结余 | 69 | |||
总计 | 36 | 3,250,185.85 | 总计 | 70 | 3,250,185.85 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2016年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位: | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,249,310.01 | 3,249,198.00 | 112.01 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,560,452.01 | 2,560,340.00 | 112.01 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2,560,452.01 | 2,560,340.00 | 112.01 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 2,170,452.01 | 2,170,340.00 | 112.01 | ||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务 | 390,000.00 | 390,000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 536,178.00 | 536,178.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 536,178.00 | 536,178.00 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 536,178.00 | 536,178.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 152,680.00 | 152,680.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 152,680.00 | 152,680.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 152,680.00 | 152,680.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2016年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位: | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,909,847.62 | 2,519,847.62 | 390,000.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,225,218.02 | 1,835,218.02 | 390,000.00 | |||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2,225,218.02 | 1,835,218.02 | 390,000.00 | |||||
2013101 | 行政运行 | 1,835,218.02 | 1,835,218.02 | ||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 390,000.00 | 390,000.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 536,177.60 | 536,177.60 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 536,177.60 | 536,177.60 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 536,177.60 | 536,177.60 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 148,452.00 | 148,452.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 148,452.00 | 148,452.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 148,452.00 | 148,452.00 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
2016年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位: | 金额:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,249,198.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,224,230.17 | 2,224,230.17 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 536,177.60 | 536,177.60 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 148,452.00 | 148,452.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
本年收入合计 | 24 | 3,249,198.00 | 本年支出合计 | 77 | 2,908,859.77 | 2,908,859.77 | |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 340,338.23 | 340,338.23 | ||
一般公共预算财政拨款 | 27 | 基本支出结转 | 80 | 340,338.23 | 340,338.23 | ||
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | ||||
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 3,249,198.00 | 总计 | 83 | 3,249,198.00 | 3,249,198.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:中共大同市市委政策研究室 | 2016年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 物业服务补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
合计 | 2,908,859.77 | 1,313,853.90 | 693,861.80 | 518,545.88 | 22,263.00 | 79,183.22 | 555,561.36 | 102,001.81 | 47,442.00 | 980.00 | 19,890.61 | 146,178.00 | 3,340.40 | 4,169.00 | 22,700.00 | 26,900.00 | 20,528.98 | 149,984.11 | 11,446.45 | 967,044.51 | 565,327.20 | 4,839.20 | 10,955.55 | 99,200.00 | 163,000.20 | 22,738.36 | 100,760.00 | 224.00 | 72,400.00 | 43,500.00 | 28,900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,224,230.17 | 1,313,853.90 | 693,861.80 | 518,545.88 | 22,263.00 | 79,183.22 | 554,561.36 | 102,001.81 | 47,442.00 | 980.00 | 19,890.61 | 145,178.00 | 3,340.40 | 4,169.00 | 22,700.00 | 26,900.00 | 20,528.98 | 149,984.11 | 11,446.45 | 283,414.91 | 62,349.60 | 4,839.20 | 10,955.55 | 99,200.00 | 14,548.20 | 22,738.36 | 68,560.00 | 224.00 | 72,400.00 | 43,500.00 | 28,900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2,224,230.17 | 1,313,853.90 | 693,861.80 | 518,545.88 | 22,263.00 | 79,183.22 | 554,561.36 | 102,001.81 | 47,442.00 | 980.00 | 19,890.61 | 145,178.00 | 3,340.40 | 4,169.00 | 22,700.00 | 26,900.00 | 20,528.98 | 149,984.11 | 11,446.45 | 283,414.91 | 62,349.60 | 4,839.20 | 10,955.55 | 99,200.00 | 14,548.20 | 22,738.36 | 68,560.00 | 224.00 | 72,400.00 | 43,500.00 | 28,900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013101 | 行政运行 | 1,834,230.17 | 1,313,853.90 | 693,861.80 | 518,545.88 | 22,263.00 | 79,183.22 | 226,671.40 | 19,965.85 | 12,500.00 | 11,143.06 | 2,520.00 | 9,571.40 | 20,386.98 | 149,984.11 | 600.00 | 281,864.91 | 62,349.60 | 3,289.20 | 10,955.55 | 99,200.00 | 14,548.20 | 22,738.36 | 68,560.00 | 224.00 | 11,839.96 | 11,839.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事 | 390,000.00 | 327,889.96 | 82,035.96 | 47,442.00 | 980.00 | 7,390.61 | 134,034.94 | 3,340.40 | 4,169.00 | 20,180.00 | 17,328.60 | 142.00 | 10,846.45 | 1,550.00 | 1,550.00 | 60,560.04 | 43,500.00 | 17,060.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 536,177.60 | 1,000.00 | 1,000.00 | 535,177.60 | 502,977.60 | 32,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 536,177.60 | 1,000.00 | 1,000.00 | 535,177.60 | 502,977.60 | 32,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 536,177.60 | 1,000.00 | 1,000.00 | 535,177.60 | 502,977.60 | 32,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 148,452.00 | 148,452.00 | 148,452.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 148,452.00 | 148,452.00 | 148,452.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 148,452.00 | 148,452.00 | 148,452.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表为自动生成表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 13.%d — |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:中共大同市市委政策研究室 | 2016年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 物业服务补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
合计 | 2,518,859.77 | 1,313,853.90 | 693,861.80 | 518,545.88 | 22,263.00 | 79,183.22 | 227,671.40 | 19,965.85 | 12,500.00 | 12,143.06 | 2,520.00 | 9,571.40 | 20,386.98 | 149,984.11 | 600.00 | 965,494.51 | 565,327.20 | 3,289.20 | 10,955.55 | 99,200.00 | 163,000.20 | 22,738.36 | 100,760.00 | 224.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,839.96 | — | 11,839.96 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,834,230.17 | 1,313,853.90 | 693,861.80 | 518,545.88 | 22,263.00 | 79,183.22 | 226,671.40 | 19,965.85 | 12,500.00 | 11,143.06 | 2,520.00 | 9,571.40 | 20,386.98 | 149,984.11 | 600.00 | 281,864.91 | 62,349.60 | 3,289.20 | 10,955.55 | 99,200.00 | 14,548.20 | 22,738.36 | 68,560.00 | 224.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,839.96 | — | 11,839.96 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,834,230.17 | 1,313,853.90 | 693,861.80 | 518,545.88 | 22,263.00 | 79,183.22 | 226,671.40 | 19,965.85 | 12,500.00 | 11,143.06 | 2,520.00 | 9,571.40 | 20,386.98 | 149,984.11 | 600.00 | 281,864.91 | 62,349.60 | 3,289.20 | 10,955.55 | 99,200.00 | 14,548.20 | 22,738.36 | 68,560.00 | 224.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,839.96 | — | 11,839.96 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013101 | 行政运行 | 1,834,230.17 | 1,313,853.90 | 693,861.80 | 518,545.88 | 22,263.00 | 79,183.22 | 226,671.40 | 19,965.85 | 12,500.00 | 11,143.06 | 2,520.00 | 9,571.40 | 20,386.98 | 149,984.11 | 600.00 | 281,864.91 | 62,349.60 | 3,289.20 | 10,955.55 | 99,200.00 | 14,548.20 | 22,738.36 | 68,560.00 | 224.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11,839.96 | — | 11,839.96 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 536,177.60 | 1,000.00 | 1,000.00 | 535,177.60 | 502,977.60 | 32,200.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 536,177.60 | 1,000.00 | 1,000.00 | 535,177.60 | 502,977.60 | 32,200.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 536,177.60 | 1,000.00 | 1,000.00 | 535,177.60 | 502,977.60 | 32,200.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 148,452.00 |