索引号: | 035200006/2018-00051 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 公安局 | 发布日期: | 2018-04-28 08:55 |
标题: | 大同市公安局2018年部门预算公开情况 | 文号: | |
时效: |
大同市公安局2018年部门预算公开情况
一、大同市公安局概况
大同市公安局职能:
大同市公安局是市政府主管全市公安工作的职能部门。现辖城区、矿区、南郊、新荣、御东五个城市公安分局,大同、阳高、天镇、浑源、灵丘、广灵、左云七个县公安局,市局机关包括直属第二分局、云泉、恒安分局和开发区四个分局以及看守所、拘留所、收容教育所、刑事技术研究所、居民身份证管理中心、后勤保障中心 。
大同市公安局主要承担以下工作职责:
1、全面贯彻落实党和国家有关公安工作的路线、方针、政策、部署、指导和检查全市公安工作。
2、研究和推进全市公安工作改革,探索符合我市实际的公安管理体制,不断加强公安队伍的正规化建设。
3、掌握影响全市稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势、制定对策,为市委、市政府和上级公安机关提供重要信息和决策依据。
4、组织指导全市侦查工作,直接参与对重特大刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作,组织协调重大行动,协调处理重大群体性事件、突出事件、和重大治安事故。
5、指导全市各级公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业工作。
6、组织实施消防工作,依法进行消防监督。
7、指导和组织各县、区公安机关依法监督县(区)机关、团体、企事业单位的安全保卫工作;指导企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设以及重点工程建设的治安保卫工作和群众治安保卫组织的治安防范工作。
8、管理全市道路交通安全,维护交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理等工作。
9、组织实施来同党和国家领导人,重要外宾和省委省政府主要领导的警卫工作,完成上级领导交办的警卫任务。
10、指导全市公安监所管理工作,指导、监督收容教养审批工作,负责对全市看守所、拘留所、强制戒毒所、收容教育所等的监督、检查和管理工作。
11、指导、检查和监督全市各级公安机关的执法活动。
12、组织指导出境、入境和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作。
13、组织全市实施公安科学技术工作,规划全市公安科技发展战略和公安信息技术及行动技术建设。
14、指导组织实施公共信息网络和互联网安全保护,依法实施对公共信息网络的安全监查工作。
15、组织、指导全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。
16、监督、检查各级公安机关对人员的培训、教育、管理等措施的落实情况;负责各级公安机关人民警察的录用工作;按规定权限管理干部;负责指导、监督全市公安宣传工作及公安教育工作。
17、组织实施对全市公安队伍的监督管理工作,组织指导公安机关督察工作,按规定权限实施对干部的监督,查处或督办公安队伍重大违纪案件。
18、承办市委、市人民政府和上级公安部门交办的其他事项。
2018年预算含大同市公安局本级、城区分局、矿区分局、南郊分局、新荣分局、云泉分局、御东分局、直属第二分局、恒安分局、后勤保障中心、刑事技术研究所、居民身份证管理中心、看守所、拘留所,收容教育所。
二、大同市公安局2018年部门预算表
2018年公安局财政拨款收支总体情况表 |
||||
部门公开表一 |
单位:万元 |
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
66015.31 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
|
二、政府性基金预算 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
|
三、国防支出 |
0 |
|||
四、公共安全支出 |
62698.63 |
|||
五、教育支出 |
0 |
|||
六、科学技术支出 |
0 |
|||
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
|||
八、社会保障和就业支出 |
689.08 |
|||
九、社会保险基金支出 |
0 |
|||
十、医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
|||
十一、节能环保支出 |
0 |
|||
十二、城乡社区支出 |
0 |
|||
十三、农林水支出 |
0 |
|||
十四、交通运输支出 |
0 |
|||
十五、资源勘探信息等支出 |
0 |
|||
十六、商业服务业等支出 |
0 |
|||
十七、金融支出 |
0 |
|||
十八、援助其他地区支出 |
0 |
|||
十九、国土海洋气象等支出 |
0 |
|||
二十、住房保障支出 |
2627.6 |
|||
二十一、粮油物资储备管理支出 |
0 |
|||
二十二、预备费 |
0 |
|||
二十三、国有资本经营预算支出 |
0 |
|||
二十四、其他支出 |
0 |
|||
二十五、转移性支出 |
0 |
|||
二十六、债务还本支出 |
0 |
|||
二十七、债务付息支出 |
0 |
|||
二十八、债务发行费用支出 |
0 |
|||
收入总计 |
66015.31 |
支出总计 |
66015.31 |
公安局2018年一般公共预算支出情况表 |
|||||||||||
部门公开表二 |
|
单位:万元 |
|||||||||
项目 |
|
2017年预算数 |
2018年预算数 |
2018年预算数比2017年预算数增减% |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
70767.56 |
45655.17 |
25112.39 |
66015.31 |
40234.79 |
25780.52 |
-6.72% |
-11.87% |
2.66% |
|
204 |
公共安全支出 |
63244.89 |
38133 |
25111.89 |
62698.63 |
36918.11 |
25780.52 |
-0.86% |
-3.19% |
2.66% |
|
02 |
公安 |
63244.89 |
38133 |
25111.89 |
62698.63 |
36918.11 |
25780.52 |
-0.86% |
-3.19% |
2.66% |
|
01 |
行政运行(公安) |
52405.89 |
37703.48 |
14702.41 |
50535.44 |
36242.05 |
14293.39 |
-3.57% |
-3.88% |
-2.78% |
|
02 |
一般行政管理事务(公安) |
2246.86 |
0 |
2246.86 |
4908 |
0 |
4908 |
118.44% |
0.00% |
118.44% |
|
03 |
机关服务(公安) |
22.17 |
22.17 |
0 |
245.76 |
245.31 |
0.45 |
1008.53% |
1006.50% |
0.00% |
|
06 |
刑事侦查 |
0 |
0 |
0 |
138 |
0 |
138 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
08 |
出入境管理 |
0 |
0 |
0 |
242 |
0 |
242 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
11 |
禁毒管理 |
25 |
0 |
25 |
25 |
0 |
25 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
14 |
反恐怖 |
180 |
0 |
180 |
180 |
0 |
180 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
15 |
居民身份证管理 |
122.68 |
66.62 |
56.06 |
169.77 |
67.15 |
102.62 |
38.38% |
0.80% |
83.05% |
|
16 |
网络运行及维护(公安) |
0 |
0 |
0 |
845.57 |
0 |
845.57 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
17 |
拘押收教场所管理 |
1281.38 |
52.99 |
1228.39 |
2957.34 |
54.06 |
2903.28 |
130.79% |
2.02% |
136.35% |
|
18 |
警犬繁育及训养 |
20 |
0 |
20 |
150 |
0 |
150 |
650.00% |
0.00% |
650.00% |
|
50 |
事业运行(公安) |
0 |
0 |
0 |
8.25 |
0 |
8.25 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
99 |
其他公安支出 |
6940.91 |
287.74 |
6653.17 |
2293.5 |
309.54 |
1983.96 |
-66.96% |
7.58% |
-70.18% |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4351.96 |
4351.46 |
0.5 |
689.08 |
689.08 |
0 |
-84.17% |
-84.16% |
-100.00% |
|
05 |
行政事业单位离退休 |
4351.96 |
4351.46 |
0.5 |
689.08 |
689.08 |
0 |
-84.17% |
-84.16% |
-100.00% |
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
4337.88 |
4337.38 |
0.5 |
687.55 |
687.55 |
0 |
-84.15% |
-84.15% |
-100.00% |
|
02 |
事业单位离退休 |
14.08 |
14.08 |
0 |
1.53 |
1.53 |
0 |
-89.13% |
-89.13% |
0.00% |
|
221 |
住房保障支出 |
3170.71 |
3170.71 |
0 |
2627.6 |
2627.6 |
0 |
-17.13% |
-17.13% |
0.00% |
|
02 |
住房改革支出 |
3170.71 |
3170.71 |
0 |
2627.6 |
2627.6 |
0 |
-17.13% |
-17.13% |
0.00% |
|
01 |
住房公积金 |
2636.57 |
2636.57 |
0 |
2627.6 |
2627.6 |
0 |
-0.34% |
-0.34% |
0.00% |
|
02 |
提租补贴 |
534.14 |
534.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-100.00% |
-100.00% |
0.00% |
2018年公安局一般公共预算分经济科目支出情况表 |
||||
部门公开表三 |
单位:万元 |
|||
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
66015.31 |
40234.79 |
25780.52 |
|
工资福利支出 |
42852.67 |
32177.05 |
10675.62 |
|
基本工资 |
9984.69 |
9978.46 |
6.23 |
|
津贴补贴 |
12269.12 |
12269.12 |
0 |
|
奖金 |
971.39 |
776.39 |
195 |
|
伙食补助费 |
17.64 |
0 |
17.64 |
|
绩效工资 |
628.07 |
618.17 |
9.9 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4984.68 |
4400.09 |
584.59 |
|
职业年金缴费 |
38.8 |
0 |
38.8 |
|
职工基本医疗保险缴费 |
1369.54 |
1369.54 |
0 |
|
其他社会保障缴费 |
665.81 |
121.4 |
544.41 |
|
住房公积金 |
2627.6 |
2627.6 |
0 |
|
其他工资福利支出 |
9295.33 |
16.28 |
9279.05 |
|
商品和服务支出 |
17388.44 |
7241.72 |
10146.72 |
|
办公费 |
1585.4 |
623 |
962.4 |
|
印刷费 |
146 |
86 |
60 |
|
咨询费 |
3 |
3 |
0 |
|
手续费 |
5.4 |
5.4 |
0 |
|
水费 |
64 |
46 |
18 |
|
电费 |
666.21 |
134.44 |
531.77 |
|
邮电费 |
89 |
89 |
0 |
|
取暖费 |
278.99 |
21 |
257.99 |
|
物业管理费 |
1228.61 |
13 |
1215.61 |
|
差旅费 |
1913.72 |
583.72 |
1330 |
|
维修(护)费 |
1249 |
140 |
1109 |
|
租赁费 |
426 |
5 |
421 |
|
会议费 |
20 |
20 |
0 |
|
培训费 |
149.2 |
21 |
128.2 |
|
公务接待费 |
45.83 |
45.83 |
0 |
|
专用材料费 |
148 |
10 |
138 |
|
被装购置费 |
513.96 |
61.7 |
452.26 |
|
劳务费 |
2220.5 |
277 |
1943.5 |
|
委托业务费 |
170 |
15 |
155 |
|
工会经费 |
99.04 |
99.04 |
0 |
|
福利费 |
616.51 |
616.51 |
0 |
2018年公安局一般公共预算分经济科目支出情况表
部门公开表三 |
单位:万元 |
|||||
公务用车运行维护费 |
881.68 |
861.68 |
20 |
|||
其他交通费用 |
2339.09 |
2339.09 |
0 |
|||
其他商品和服务支出 |
2529.3 |
1125.31 |
1403.99 |
|||
对个人和家庭的补助 |
1171.02 |
816.02 |
355 |
|||
离休费 |
221.58 |
221.58 |
0 |
|||
退休费 |
456.38 |
456.38 |
0 |
|||
生活补助 |
420.52 |
65.52 |
355 |
|||
奖励金 |
72.54 |
72.54 |
0 |
|||
资本性支出(基本建设) |
108.18 |
0 |
108.18 |
|||
基础设施建设(基建) |
108.18 |
0 |
108.18 |
|||
资本性支出 |
4495 |
0 |
4495 |
|||
办公设备购置 |
222 |
0 |
222 |
|||
专用设备购置 |
1455 |
0 |
1455 |
|||
信息网络及软件购置更新 |
1850 |
0 |
1850 |
|||
物资储备 |
120 |
0 |
120 |
|||
公务用车购置 |
300 |
0 |
300 |
|||
其他资本性支出 |
548 |
0 |
548 |
|||
公安局2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 |
||||
部门公开表四 |
单位:万元 |
|||
政府经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
66015.31 |
40234.79 |
25780.52 |
|
机关工资福利支出 |
40645.9 |
30189.4 |
10456.5 |
|
工资奖金津补贴 |
22376.32 |
22181.32 |
195 |
|
社会保障缴费 |
6584.45 |
5517.39 |
1067.06 |
|
住房公积金 |
2476.3 |
2476.3 |
0 |
|
其他工资福利支出 |
9208.83 |
14.39 |
9194.44 |
|
机关商品和服务支出 |
17316.68 |
7184.96 |
10131.72 |
|
办公经费 |
9393.94 |
4612.17 |
4781.77 |
|
会议费 |
20 |
20 |
0 |
|
培训费 |
149.2 |
21 |
128.2 |
|
专用材料购置费 |
656.26 |
66 |
590.26 |
|
委托业务费 |
2393.5 |
295 |
2098.5 |
|
公务接待费 |
45.83 |
45.83 |
0 |
|
公务用车运行维护费 |
881.68 |
861.68 |
20 |
|
维修(护)费 |
1249 |
140 |
1109 |
|
其他商品和服务支出 |
2527.27 |
1123.28 |
1403.99 |
|
机关资本性支出(一) |
4495 |
0 |
4495 |
|
公务用车购置 |
300 |
0 |
300 |
|
设备购置 |
3527 |
0 |
3527 |
|
其他资本性支出 |
668 |
0 |
668 |
|
机关资本性支出(二) |
108.18 |
0 |
108.18 |
|
基础设施建设 |
108.18 |
0 |
108.18 |
|
对事业单位经常性补助 |
2278.53 |
2044.41 |
234.12 |
|
工资福利支出 |
2206.77 |
1987.65 |
219.12 |
|
商品和服务支出 |
71.76 |
56.76 |
15 |
|
对个人和家庭的补助 |
1171.02 |
816.02 |
355 |
|
社会福利和救助 |
493.06 |
138.06 |
355 |
|
离退休费 |
677.96 |
677.96 |
0 |
2018年公安局一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
|||||||
部门公开表五 |
单位:万元 |
||||||
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
|||
|
|
|
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
1227.51 |
0 |
45.83 |
1181.68 |
881.68 |
300 |
|
公安局 |
1227.51 |
0 |
45.83 |
1181.68 |
881.68 |
300 |
|
大同市公安局 |
871.7 |
0 |
25 |
846.7 |
546.7 |
300 |
|
大同市公安局矿区分局 |
110 |
0 |
10 |
100 |
100 |
0 |
|
大同市公安局南郊分局 |
6.2 |
0 |
6.2 |
0 |
0 |
0 |
|
大同市公安局新荣分局 |
54.21 |
0 |
1.63 |
52.58 |
52.58 |
0 |
|
大同市公安局云泉分局 |
87.5 |
0 |
3 |
84.5 |
84.5 |
0 |
|
大同市公安局御东分局 |
46.9 |
0 |
0 |
46.9 |
46.9 |
0 |
|
大同市公安局直属第二分局 |
41 |
0 |
0 |
41 |
41 |
0 |
|
大同市公安局恒安分局 |
10 |
0 |
0 |
10 |
10 |
0 |
2018年公安局政府性基金预算支出情况表 |
|||||
部门公开表六 |
单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
2018年公安局部门收支总体情况表 |
||||
部门公开表七 |
单位:万元 |
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
66015.31 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
|
三、纳入财政专户管理的事业收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
|
四、事业收入(不含专户管理收入) |
0 |
四、公共安全支出 |
62698.63 |
|
五、上年结转结余(其他) |
0 |
五、教育支出 |
0 |
|
六、用事业基金弥补收支差额 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
|
七、事业单位经营收入 |
0 |
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
|
八、其他收入 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
689.08 |
|
九、上级补助收入 |
0 |
九、社会保险基金支出 |
0 |
|
十、附属单位上缴收入 |
0 |
十、医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
0 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
十七、金融支出 |
0 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
2627.6 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
0 |
|
|
|
二十二、预备费 |
0 |
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
0 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
0 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
0 |
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
0 |
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
0 |
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
0 |
|
收 入 总 计 |
66015.31 |
支 出 总 计 |
66015.31 |
2018年公安局部门收入总体情况表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
部门公开表八 |
单位:万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
上年结转 |
一般公预算拨款收入 |
政府性基金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
|||||||||||||||||||
小计 |
专户资金 |
其它收入 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|||||||||||||||||
|
合计 |
66015.31 |
0 |
66015.31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||
|
行政 |
65139.01 |
0 |
65139.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||
020001001 |
大同市公安局 |
36043.9 |
0 |
36043.9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||
020001002 |
大同市公安局(协管员) |
99.2 |
0 |
99.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||
020002 |
大同市看守所 |
999.61 |
0 |
999.61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||
020003 |
大同市行政拘留所 |
142.14 |
0 |
142.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||
020004 |
大同市公安局收容教育所 |
131.2 |
0 |
131.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||
020008001 |
大同市公安局城区分局 |
7363.48 |
0 |
7363.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||
020008002 |
大同市公安局城区分局(协管员) |
249.11 |
0 |
249.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||
020009001 |
大同市公安局矿区分局 |
5884.23 |
0 |
5884.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||
020009002 |
大同市公安局矿区分局(协管员) |
362.6 |
0 |
362.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||
020010001 |
大同市公安局南郊分局 |
5151.75 |
0 |
5151.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||
020010002 |
大同市公安局南郊分局(协管员) |
179.86 |
0 |
179.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||
020011001 |
大同市公安局新荣分局 |
2043.07 |
0 |
2043.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||
020011002 |
大同市公安局新荣分局(协管员) |
104.88 |
0 |
104.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||
020012001 |
大同市公安局云泉分局 |
3673.24 |
0 |
3673.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||
020012002 |
大同市公安局云泉分局(协管员) |
295.25 |
0 |
295.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||
|
2018年公安局部门收入总体情况表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门公开表八 |
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
上年结转 |
一般公预算拨款收入 |
政府性基金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||||||||||||||||||
|
小计 |
专户资金 |
其它收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
020014 |
大同市公安局御东分局 |
846.06 |
0 |
846.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
020015001 |
大同市公安局直属第二分局 |
1224.1 |
0 |
1224.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
020015002 |
大同市公安局直属第二分局(协管员) |
60.79 |
0 |
60.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
020016 |
大同市公安局恒安分局 |
284.54 |
0 |
284.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
|
全额事业 |
611.13 |
0 |
611.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
020007 |
大同市公安局刑事技术研究所 |
345.62 |
0 |
345.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
020013001 |
大同市公安局后勤保障中心(全额) |
265.51 |
0 |
265.51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
|
差额事业 |
265.17 |
0 |
265.17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
020005 |
大同市公安局居民身份证管理中心 |
131.77 |
0 |
131.77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
020013002 |
大同市公安局后勤保障中心(差额) |
133.4 |
0 |
133.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
2018年公安局部门支出总体情况表 |
|||||||||||
部门公开表九 |
单位:万元 |
||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
66015.31 |
40234.79 |
25780.52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
公共安全支出 |
62698.63 |
36918.11 |
25780.52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
公安 |
62698.63 |
36918.11 |
25780.52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
01 |
行政运行(公安) |
50535.44 |
36242.05 |
14293.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
一般行政管理事务(公安) |
4908 |
0 |
4908 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
机关服务(公安) |
245.76 |
245.31 |
0.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
刑事侦查 |
138 |
0 |
138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
出入境管理 |
242 |
0 |
242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
禁毒管理 |
25 |
0 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
反恐怖 |
180 |
0 |
180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
居民身份证管理 |
169.77 |
67.15 |
102.62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
网络运行及维护(公安) |
845.57 |
0 |
845.57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
拘押收教场所管理 |
2957.34 |
54.06 |
2903.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
警犬繁育及训养 |
150 |
0 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
事业运行(公安) |
8.25 |
0 |
8.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
其他公安支出 |
2293.5 |
309.54 |
1983.96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
689.08 |
689.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
行政事业单位离退休 |
689.08 |
689.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
687.55 |
687.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
事业单位离退休 |
1.53 |
1.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
2627.6 |
2627.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
住房改革支出 |
2627.6 |
2627.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
01 |
住房公积金 |
2627.6 |
2627.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018年公安局机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
||
部门公开表十 |
单位:万元 |
|
单位名称 |
总计 |
|
** |
1 |
|
合计 |
7212.89 |
|
公安局 |
7212.89 |
|
大同市公安局 |
2135.85 |
|
大同市公安局(协管员) |
2.25 |
|
大同市公安局城区分局 |
1500.21 |
|
大同市公安局城区分局(协管员) |
5.68 |
|
大同市公安局矿区分局 |
1009.14 |
|
大同市公安局矿区分局(协管员) |
8.22 |
|
大同市公安局南郊分局 |
869.3 |
|
大同市公安局南郊分局(协管员) |
4.1 |
|
大同市公安局新荣分局 |
389.98 |
|
大同市公安局新荣分局(协管员) |
2.38 |
|
大同市公安局云泉分局 |
716.86 |
|
大同市公安局云泉分局(协管员) |
6.69 |
|
大同市公安局御东分局 |
199.99 |
|
大同市公安局直属第二分局 |
137.43 |
|
大同市公安局直属第二分局(协管员) |
1.61 |
|
大同市公安局恒安分局 |
223.2 |
2018年公安局政府采购预算表 |
||
部门公开表十一 |
单位:万元 |
|
科目名称 |
总计 |
|
合计 |
11059.57 |
|
公安局 |
11059.57 |
|
大同市公安局 |
9878.05 |
|
行政运行(公安) |
2346.87 |
|
一般行政管理事务(公安) |
3538 |
|
刑事侦查 |
138 |
|
反恐怖 |
180 |
|
网络运行及维护(公安) |
380 |
|
拘押收教场所管理 |
1395.18 |
|
其他公安支出 |
1900 |
|
大同市看守所 |
374.15 |
|
拘押收教场所管理 |
374.15 |
|
大同市行政拘留所 |
7.29 |
|
拘押收教场所管理 |
7.29 |
|
大同市公安局城区分局 |
638 |
|
行政运行(公安) |
524 |
|
一般行政管理事务(公安) |
100 |
|
居民身份证管理 |
14 |
|
大同市公安局矿区分局 |
65 |
|
行政运行(公安) |
15 |
|
一般行政管理事务(公安) |
50 |
|
大同市公安局南郊分局 |
44.98 |
|
行政运行(公安) |
4.98 |
|
一般行政管理事务(公安) |
40 |
|
大同市公安局新荣分局 |
23.6 |
|
行政运行(公安) |
3.6 |
|
一般行政管理事务(公安) |
20 |
|
大同市公安局御东分局 |
18.5 |
|
行政运行(公安) |
8.5 |
|
一般行政管理事务(公安) |
10 |
|
大同市公安局直属第二分局 |
10 |
|
行政运行(公安) |
10 |
三、大同市公安局部门预算情况说明
(一)、收入预算情况
大同市公安局2018年收入预算66015.31万元,比2017年70767.56万元年减少4752.25万元.
1、2018年基本支出40234.79万元,比2017年45655.17万元年减少5420.38万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,减少的主要原因是退休人员经费归保障局
2.2018年项目支出25780.52万元,比2017年25112.39万元年增加668.13万元。
(二).“三公”经费情况
2018年“三公”经费预算1227.51万元,比2017年968.03万元增加259.48万元,其中因公出国(境)费用0万元,同上年预算持平;公务接待费45.83万元,同上年预算持平;,公务用车运行维护费881.68万元(勤务、业务车辆),比上年减少40.52万元.新增公务用车购置费300万元(更新业务用车)
(三)2018年政府采购预算11059.57万元。
(四) 1、 一般行政管理事务(公安)经费主要是中央转移支付资金,包括办案业务费、业务装备费。2、拘押收教场所管理经费主要是人犯经费、维修经费、专项业务费。3、网络运行及维护主要是网络建设、维护及运行,4刑事侦查主要是DNA实验室耗材,5、出入境管理主要是护照、港澳台通行证办理及遣送费、设备费等,6、警犬繁育及驯养主要是警犬基地警犬消耗
(四)政府性基金预算情况
我局没有政府性基金预算。
2018年4月25日