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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2018-05-07 17:28
标题: 九三学社大同市委员会2018年部门决算 文号:
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九三学社大同市委员会2018年部门决算

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九三学社大同市委员会2018年部门预算

公开情况

 

 第一部分 单位概况

 九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。

一、 本部门职责

1、坚定不移地接受中国共产党的领导,不断加强自身建设。以思想建设为核心,组织建设为基础,以制度建设为保障,使各项工作走上制度化、规范化轨道,以肩负起历史赋予的光荣使命。

2、进一步提升参政议政职能。积极组织成员开展各项调研活动,为大同市的发展建言献策。

   3、充分发挥我社科技人才比较集中的特点和优势,调动广大社员的创造性,为推动大同市的科技创新、促科技进步不断做出新贡献。

4、努力做好社会服务工作。把围绕党和政府的中心工作作为社会服务的出发点和立足点,以智力帮扶为主,积极开展形式多样的社会服务活动,促进社会主义经济、政治、文化、社会、生态文明建设,为大同市的经济腾飞做出贡献。

二、机构设置情况

    九三学社大同市委成立于19883月,属行政单位,单位核定为县处级,公务员编制5人,工勤编制1人,现实有在职人数3人,退休人员3人,机关内设机构1个,九三学社大同市委员现有12个基层支社。

三、部门预算单位构成

         从部门预算构成看,九三学社大同市委员会只预算本单位的预算,无下属单位。

第二部分 2018年部门预算报表

2018年九三学社大同市委员会财政拨款收支总体情况表
部门公开表一 单位:万元
                                                      
            预算数             预算数
一、一般公共预算 51.00 一、一般公共服务支出 46.79
二、政府性基金预算   二、外交支出  
    三、国防支出  
    四、公共安全支出  
    五、教育支出  
    六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 1.61
    九、社会保险基金支出  
    十、医疗卫生与计划生育支出  
    十一、节能环保支出  
    十二、城乡社区支出  
    十三、农林水支出  
    十四、交通运输支出  
    十五、资源勘探信息等支出  
    十六、商业服务业等支出  
    十七、金融支出  
    十八、援助其他地区支出  
    十九、国土海洋气象等支出  
    二十、住房保障支出 2.60
    二十一、粮油物资储备管理支出  
    二十二、预备费  
    二十三、国有资本经营预算支出  
    二十四、其他支出  
    二十五、转移性支出  
    二十六、债务还本支出  
    二十七、债务付息支出  
    二十八、债务发行费用支出  
            51.00 支   出   总   计 51.00
九三学社大同市委员会2018年一般公共预算支出情况表
部门公开表二 单位:万元
            2017年预算数     2018年预算数     2018年预算数比2017年预算数增减%    
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
  合计 76.50 63.16 13.34 51.00 38.36 12.64 -33.33% -39.27% -5.25%
201 一般公共服务支出 57.47 44.13 13.34 46.79 34.15 12.64 -18.58% -22.62% -5.25%
  28   民主党派及工商联事务 57.47 44.13 13.34 46.79 34.15 12.64 -18.58% -22.62% -5.25%
    01     行政运行(民主党派及工商联事务) 51.13 44.13 7.00 46.79 34.15 12.64 -8.49% -22.62% 80.57%
    04     参政议政(民主党派及工商联事务) 5.00   5.00       -100.00%   -100.00%
    99     其他民主党派及工商联事务支出 1.34   1.34       -100.00%   -100.00%
208 社会保障和就业支出 14.92 14.92   1.61 1.61   -89.21% -89.21%  
  05   行政事业单位离退休 14.92 14.92   1.61 1.61   -89.21% -89.21%  
    01     归口管理的行政单位离退休 14.92 14.92   1.61 1.61   -89.21% -89.21%  
221 住房保障支出 4.11 4.11   2.60 2.60   -36.74% -36.74%  
  02   住房改革支出 4.11 4.11   2.60 2.60   -36.74% -36.74%  
    01     住房公积金 3.26 3.26   2.60 2.60   -20.25% -20.25%  
    02     提租补贴 0.85 0.85         -100.00% -100.00%  
2018年九三学社大同市委员会一般公共预算分经济科目支出情况表
部门公开表三 单位:万元
经济科目 预算数  基本支出 项目支出
合计 51.00 38.36 12.64
工资福利支出 32.23 31.89 0.34
  基本工资 12.89 12.89  
  津贴补贴 9.49 9.49  
  奖金 1.08 1.08  
  机关事业单位基本养老保险缴费 4.34 4.34  
  职工基本医疗保险缴费 1.34 1.34  
  其他社会保障缴费 0.45 0.11 0.34
  住房公积金 2.60 2.60  
  其他工资福利支出 0.04 0.04  
商品和服务支出 17.13 4.83 12.30
  办公费 1.20 1.20  
  印刷费 0.30   0.30
  差旅费 4.00   4.00
  会议费 2.50   2.50
  工会经费 0.14 0.14  
  福利费 0.76 0.76  
  其他交通费用 2.70 2.70  
  其他商品和服务支出 5.53 0.03 5.50
对个人和家庭的补助 1.64 1.64  
  退休费 1.58 1.58  
  奖励金 0.06 0.06  
九三学社大同市委员会2018年一般公共预算                         分政府经济科目支出情况表
部门公开表四 单位:万元
政府经济科目 预算数 基本支出 项目支出
合计 51.00 38.36 12.64
机关工资福利支出 32.23 31.89 0.34
  工资奖金津补贴 23.46 23.46  
  社会保障缴费 6.13 5.79 0.34
  住房公积金 2.60 2.60  
  其他工资福利支出 0.04 0.04  
机关商品和服务支出 17.13 4.83 12.30
  办公经费 9.10 4.80 4.30
  会议费 2.50   2.50
  其他商品和服务支出 5.53 0.03 5.50
对个人和家庭的补助 1.64 1.64  
  社会福利和救助 0.06 0.06  
  离退休费 1.58 1.58  
2018年九三学社大同市委员会一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门公开表五 单位:万元
单位名称 合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车费    
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
** 1 2 3 4 5 6
             
2018年九三学社大同市委员会政府性基金预算支出情况表
部门公开表六 单位:万元
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出
         
2018年九三学社大同市委员会部门收支总体情况表
部门公开表七 单位:万元
                                                      
            预算数             预算数
一、一般公共预算 51.00 一、一般公共服务支出 46.79
二、纳入预算管理的政府性基金   二、外交支出  
三、纳入财政专户管理的事业收入   三、国防支出  
四、事业收入(不含专户管理收入)   四、公共安全支出  
五、上年结转结余(其他)   五、教育支出  
六、用事业基金弥补收支差额   六、科学技术支出  
七、事业单位经营收入   七、文化体育与传媒支出  
八、其他收入   八、社会保障和就业支出 1.61
九、上级补助收入   九、社会保险基金支出  
十、附属单位上缴收入   十、医疗卫生与计划生育支出  
    十一、节能环保支出  
    十二、城乡社区支出  
    十三、农林水支出  
    十四、交通运输支出  
    十五、资源勘探信息等支出  
    十六、商业服务业等支出  
    十七、金融支出  
    十八、援助其他地区支出  
    十九、国土海洋气象等支出  
    二十、住房保障支出 2.60
    二十一、粮油物资储备管理支出  
    二十二、预备费  
    二十三、国有资本经营预算支出  
    二十四、其他支出  
    二十五、转移性支出  
    二十六、债务还本支出  
    二十七、债务付息支出  
    二十八、债务发行费用支出  
            51.00 支   出   总   计 51.00
2018年九三学社大同市委员会部门收入总体情况表                          
部门公开表八                         单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 总计 上年结转 一般公预算拨款收入 政府性基金 事业收入     事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
小计 专户资金 其它收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  合计 51.00   51.00                  
  行政 51.00   51.00                  
004007   九三学社大同市委员会 51.00   51.00                  
2018年九三学社大同市委员会部门支出总体情况表
部门公开表九       单位:万元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 结余分配 年末结余结转 其他支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  合计 51.00 38.36 12.64            
201 一般公共服务支出 46.79 34.15 12.64            
  28   民主党派及工商联事务 46.79 34.15 12.64            
    01     行政运行(民主党派及工商联事务) 46.79 34.15 12.64            
208 社会保障和就业支出 1.61 1.61              
  05   行政事业单位离退休 1.61 1.61              
    01     归口管理的行政单位离退休 1.61 1.61              
221 住房保障支出 2.60 2.60              
  02   住房改革支出 2.60 2.60              
    01     住房公积金 2.60 2.60              
2018年九三学社大同市委员会机关运行经费预算                    财政拨款情况统计表
部门公开表十 单位:万元
单位名称 总计
** 1
合计 4.83
政协 4.83
  九三学社大同市委员会 4.83
2018年九三学社大同市委员会政府采购预算表
部门公开表十一 单位:万元
科目名称 总计
合计 1.00
政协 1.00
  九三学社大同市委员会 1.00
    行政运行(民主党派及工商联事务) 1.00
 

第三部分 2018年部门预算情况说明

         一、2018年度部门预算收支情况

(一)、收入预算情况

九三学社大同市委员会2018年预算收入为51万元,比2017年减少33.33%。主要原因是退休人员工资列入社会保障局,财政核减经费0.7万元。

    (二)、一般公共预算支出情况

12018年基本支出38.36万元,比2017年减少39.27%,减少原因是2018年退休人员工资列入社会保障管理局。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。其中:人员经费33.53万元,主要包括基本工资、保留工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员采暖补贴及提租补贴、生活补助、医疗费、对个人家庭补助支出(独生子女奖励)、住房公积金、提租补贴、妇女卫生费、其他交通补贴、采暖补贴。

公用经费4.83万元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

22018年,项目支出12.64万元,比2017年减少5.25%,主要原因是财政核减经费0.7万元。

(三)政府性基金预算说明

九三学社大同市委员会2018年没有政府性基金预算。

二、三公经费增减变动原因说明

九三学社大同市委员会2018年没有三公经费预算。

三、机关运行经费情况

九三学社大同市委员会2018 年的机关运行经费财政拨款预算 1.2万元,主要用于日常公用支出。与2017年无差异。

四、政府采购情况

2018 九三学社大同市委员会政府采购预算总额1万元,其中:政府采购货物预算 1

  五、国有资产占用情况

本单位2018年度不存在国有资产占用情况。

六、预算绩效情况、

本单位2018年度重点项目都按照相关规定制定了绩效

第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

尾部

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