索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2018-05-04 18:06 | |
标题: | 中共大同市委办公厅2018年部门预算 | 文号: | |
时效: |
中共大同市委办公厅2018年部门预算
中共大同市委办公厅2018年部门预算
第一部分 概况
一、本部门职能
1、围绕市委的中心工作组织开展调查研究,为市委决策提供参考依据。向全市各级党委传达中央、省委和市委的决策、指示、工作部署,并督促检查贯彻落实情况。组织安排市委的各种会议和市委常委的各项公务活动,受理向市委的请示、报告。
2、负责市委日常文、电、函的审核、制发和处理,负责全市党内有关法规的草拟、审核工作,初审报市委审定的地方性法规。督促办理市人大代表对市委及市委各部门工作的议案和市政协委员对市委及市委各部门工作的提案。
3、担负党和国家首脑机关及要害部门与我市党政军机关机密要件的传递任务。负责全市机要通信和密码管理工作。负责市委保密委员会日常工作事务,依法管理全市保密工作。
4、综合全市情况,协助市委和市委领导起草、修改文稿,编发市委内部刊物。
5、负责市委机关的消防安全、治安防范和综合治理工作。
6、负责市委机关资产、财务管理及后勤工作,协调处理市委机关等有关行政事务工作。管理市委、市政府信访局和市接待办公室。承担市委交办的其他工作。
7、收集、整理、反馈全市重要信息和动态,负责市委信息化工作和全市党委系统信息化建设的组织协调和管理工作。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看,中共大同市委办公厅预算主要包括厅本级预算,厅属事业单位预算。
纳入中共大同市委办公厅部门预算的单位包括:
中共大同市委办公厅本级 大同市保密技术检查中心
大同市商用密码管理中心 中共大同市委信息化中心
大同市涉密载体销毁中心 大同市云冈饭店
第二部分2018年度部门预算报表
2018年市委财政拨款收支总体情况表 |
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部门公开表一 单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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一、一般公共预算 |
3,107.42 |
一、一般公共服务支出 |
2,901.43 |
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二、政府性基金预算 |
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二、外交支出 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
110.20 |
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|
九、社会保险基金支出 |
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|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
|
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|
十九、国土海洋气象等支出 |
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|
二十、住房保障支出 |
95.79 |
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|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国有资本经营预算支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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|
|
二十八、债务发行费用支出 |
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收 入 总 计 |
3,107.42 |
支 出 总 计 |
3,107.42 |
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|
市委2018年一般公共预算支出情况表 |
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部门公开表二 单位:万元 |
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项 目 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
2018年预算数比2017年预算数增减% |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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|
|
合 计 |
3,253.63 |
2,058.48 |
1,195.15 |
3,107.42 |
1,499.67 |
1,607.75 |
-4.49% |
-27.15% |
34.52% |
|
|||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,552.23 |
1,357.08 |
1,195.15 |
2,901.43 |
1,293.68 |
1,607.75 |
13.68% |
-4.67% |
34.52% |
|
|||||||||||
|
31 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
2,552.23 |
1,357.08 |
1,195.15 |
2,901.43 |
1,293.68 |
1,607.75 |
13.68% |
-4.67% |
34.52% |
|
|||||||||||
|
01 |
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
1,276.19 |
1,275.69 |
0.50 |
1,210.59 |
1,210.09 |
0.50 |
-5.14% |
-5.14% |
|
|
|||||||||||
|
50 |
事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
81.54 |
81.39 |
0.15 |
83.74 |
83.59 |
0.15 |
2.70% |
2.70% |
|
|
|||||||||||
|
99 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1,194.50 |
|
1,194.50 |
1,607.10 |
|
1,607.10 |
34.54% |
|
34.54% |
|
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
577.47 |
577.47 |
|
110.20 |
110.20 |
|
-80.92% |
-80.92% |
|
|
|||||||||||
|
05 |
行政事业单位离退休 |
577.47 |
577.47 |
|
110.20 |
110.20 |
|
-80.92% |
-80.92% |
|
|
|||||||||||
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
473.66 |
473.66 |
|
50.68 |
50.68 |
|
-89.30% |
-89.30% |
|
|
|||||||||||
|
02 |
事业单位离退休 |
103.81 |
103.81 |
|
59.52 |
59.52 |
|
-42.66% |
-42.66% |
|
|
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
123.93 |
123.93 |
|
95.79 |
95.79 |
|
-22.71% |
-22.71% |
|
|
|||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
123.93 |
123.93 |
|
95.79 |
95.79 |
|
-22.71% |
-22.71% |
|
|
|||||||||||
|
01 |
住房公积金 |
97.02 |
97.02 |
|
95.79 |
95.79 |
|
-1.27% |
-1.27% |
|
|
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|
02 |
提租补贴 |
26.91 |
26.91 |
|
|
|
|
-100.00% |
-100.00% |
|
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|
2018年市委一般公共预算分经济科目支出情况表 |
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|
部门公开表三 |
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单位:万元 |
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|
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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|
|
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|
合 计 |
3,107.42 |
1,499.67 |
1,607.75 |
|
||||||||||||||||||
|
工资福利支出 |
1,178.43 |
1,178.28 |
0.15 |
|
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|
基本工资 |
446.87 |
446.87 |
|
|
||||||||||||||||||
|
津贴补贴 |
364.32 |
364.32 |
|
|
||||||||||||||||||
|
奖金 |
34.78 |
34.78 |
|
|
||||||||||||||||||
|
绩效工资 |
22.13 |
22.13 |
|
|
||||||||||||||||||
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
159.62 |
159.62 |
|
|
||||||||||||||||||
|
职工基本医疗保险缴费 |
49.48 |
49.48 |
|
|
||||||||||||||||||
|
其他社会保障缴费 |
4.60 |
4.45 |
0.15 |
|
||||||||||||||||||
|
住房公积金 |
95.79 |
95.79 |
|
|
||||||||||||||||||
|
其他工资福利支出 |
0.84 |
0.84 |
|
|
||||||||||||||||||
|
商品和服务支出 |
1,000.85 |
204.55 |
796.30 |
|
||||||||||||||||||
|
办公费 |
208.40 |
46.60 |
161.80 |
|
||||||||||||||||||
|
印刷费 |
51.00 |
5.00 |
46.00 |
|
||||||||||||||||||
|
手续费 |
0.40 |
0.40 |
|
|
||||||||||||||||||
|
邮电费 |
26.00 |
2.00 |
24.00 |
|
||||||||||||||||||
|
差旅费 |
72.00 |
3.00 |
69.00 |
|
||||||||||||||||||
|
维修(护)费 |
19.30 |
1.00 |
18.30 |
|
||||||||||||||||||
|
租赁费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
||||||||||||||||||
|
会议费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
||||||||||||||||||
|
培训费 |
49.00 |
|
49.00 |
|
||||||||||||||||||
|
劳务费 |
56.20 |
|
56.20 |
|
||||||||||||||||||
|
工会经费 |
4.68 |
4.68 |
|
|
||||||||||||||||||
|
福利费 |
27.57 |
27.57 |
|
|
||||||||||||||||||
|
公务用车运行维护费 |
21.60 |
21.60 |
|
|
||||||||||||||||||
|
其他交通费用 |
91.80 |
91.80 |
|
|
||||||||||||||||||
|
其他商品和服务支出 |
358.90 |
0.90 |
358.00 |
|
||||||||||||||||||
|
对个人和家庭的补助 |
116.84 |
116.84 |
|
|
||||||||||||||||||
|
退休费 |
109.30 |
109.30 |
|
|
||||||||||||||||||
|
生活补助 |
6.22 |
6.22 |
|
|
||||||||||||||||||
|
奖励金 |
1.32 |
1.32 |
|
|
||||||||||||||||||
|
资本性支出(基本建设) |
773.00 |
|
773.00 |
|
||||||||||||||||||
|
房屋建筑物购建(基建) |
523.00 |
|
523.00 |
|
||||||||||||||||||
|
办公设备购置(基建) |
100.00 |
|
100.00 |
|
||||||||||||||||||
|
其他基本建设支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
||||||||||||||||||
|
资本性支出 |
38.30 |
|
38.30 |
|
||||||||||||||||||
|
办公设备购置 |
38.30 |
|
38.30 |
|
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|
市委2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 |
|
|||||||||||||||||||||
|
部门公开表四 |
|
|
单位:万元 |
|
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|
政府经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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|
合 计 |
3,107.42 |
1,499.67 |
1,607.75 |
|
||||||||||||||||||
|
机关工资福利支出 |
1,094.67 |
1,094.67 |
|
|
||||||||||||||||||
|
工资奖金津补贴 |
807.07 |
807.07 |
|
|
||||||||||||||||||
|
社会保障缴费 |
197.88 |
197.88 |
|
|
||||||||||||||||||
|
住房公积金 |
89.03 |
89.03 |
|
|
||||||||||||||||||
|
其他工资福利支出 |
0.69 |
0.69 |
|
|
||||||||||||||||||
|
机关商品和服务支出 |
976.95 |
199.65 |
777.30 |
|
||||||||||||||||||
|
办公经费 |
475.95 |
176.15 |
299.80 |
|
||||||||||||||||||
|
会议费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
||||||||||||||||||
|
培训费 |
47.00 |
|
47.00 |
|
||||||||||||||||||
|
委托业务费 |
54.20 |
|
54.20 |
|
||||||||||||||||||
|
公务用车运行维护费 |
21.60 |
21.60 |
|
|
||||||||||||||||||
|
维修(护)费 |
17.30 |
1.00 |
16.30 |
|
||||||||||||||||||
|
其他商品和服务支出 |
358.90 |
0.90 |
358.00 |
|
||||||||||||||||||
|
机关资本性支出(一) |
30.00 |
|
30.00 |
|
||||||||||||||||||
|
设备购置 |
30.00 |
|
30.00 |
|
||||||||||||||||||
|
机关资本性支出(二) |
773.00 |
|
773.00 |
|
||||||||||||||||||
|
房屋建筑物购建 |
523.00 |
|
523.00 |
|
||||||||||||||||||
|
设备购置 |
100.00 |
|
100.00 |
|
||||||||||||||||||
|
其他资本性支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
||||||||||||||||||
|
对事业单位经常性补助 |
107.66 |
88.51 |
19.15 |
|
||||||||||||||||||
|
工资福利支出 |
83.76 |
83.61 |
0.15 |
|
||||||||||||||||||
|
商品和服务支出 |
23.90 |
4.90 |
19.00 |
|
||||||||||||||||||
|
对事业单位资本性补助 |
8.30 |
|
8.30 |
|
||||||||||||||||||
|
资本性支出(一) |
8.30 |
|
8.30 |
|
||||||||||||||||||
|
对个人和家庭的补助 |
116.84 |
116.84 |
|
|
||||||||||||||||||
|
社会福利和救助 |
7.54 |
7.54 |
|
|
||||||||||||||||||
|
离退休费 |
109.30 |
109.30 |
|
|
||||||||||||||||||
|
2018年市委一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
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|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门公开表五 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21.60 |
|
|
21.60 |
21.60 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
市委 |
21.60 |
|
|
21.60 |
21.60 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
中共大同市委办公厅 |
20.00 |
|
|
20.00 |
20.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
大同市涉密载体销毁中心 |
1.60 |
|
|
1.60 |
1.60 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年市委政府性基金预算支出情况表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门公开表六 单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年市委部门收支总体情况表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门公开表七 |
|
|
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算 |
3,107.42 |
一、一般公共服务支出 |
2,901.43 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、纳入财政专户管理的事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、事业收入(不含专户管理收入) |
|
四、公共安全支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、上年结转结余(其他) |
|
五、教育支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、用事业基金弥补收支差额 |
|
六、科学技术支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、事业单位经营收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
110.20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、上级补助收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、附属单位上缴收入 |
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十三、农林水支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十七、金融支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
二十、住房保障支出 |
95.79 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
二十一、粮油物资储备管理支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
二十二、预备费 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
二十四、其他支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 |
3,107.42 |
支 出 总 计 |
3,107.42 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年市委部门收入总体情况表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门公开表八 单位:万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
上年结转 |
一般公预算拨款收入 |
政府性基金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
专户资金 |
其它收入 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
合 计 |
3,107.42 |
|
3,107.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
行政 |
2,912.76 |
|
2,912.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
001001 |
中共大同市委办公厅 |
2,912.76 |
|
2,912.76 |
|
|
|
|
|
|
|
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参照公务员管理的事业单位 |
17.34 |
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17.34 |
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001004 |
大同市保密技术检查中心 |
17.34 |
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17.34 |
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全额事业 |
117.80 |
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117.80 |
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001006 |
大同市涉密载体销毁中心 |
29.39 |
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29.39 |
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001018 |
大同市商用密码管理中心 |
34.65 |
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34.65 |
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001019 |
中共大同市委信息化中心 |
53.76 |
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53.76 |
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其他 |
59.52 |
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59.52 |
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001003 |
大同市云冈饭店 |
59.52 |
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59.52 |
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2018年市委部门支出总体情况表 |
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部门公开表九 单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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合 计 |
3,107.42 |
1,499.67 |
1,607.75 |
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201 |
一般公共服务支出 |
2,901.43 |
1,293.68 |
1,607.75 |
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31 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
2,901.43 |
1,293.68 |
1,607.75 |
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01 |
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
1,210.59 |
1,210.09 |
0.50 |
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50 |
事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
83.74 |
83.59 |
0.15 |
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99 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1,607.10 |
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1,607.10 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
110.20 |
110.20 |
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05 |
行政事业单位离退休 |
110.20 |
110.20 |
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01 |
归口管理的行政单位离退休 |
50.68 |
50.68 |
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02 |
事业单位离退休 |
59.52 |
59.52 |
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221 |
住房保障支出 |
95.79 |
95.79 |
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02 |
住房改革支出 |
95.79 |
95.79 |
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01 |
住房公积金 |
95.79 |
95.79 |
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2018年市委机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
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部门公开表十 |
单位:万元 |
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单位名称 |
总计 |
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** |
1 |
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合 计 |
198.05 |
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市委 |
198.05 |
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中共大同市委办公厅 |
195.43 |
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大同市保密技术检查中心 |
2.62 |
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2018年市委政府采购预算表 |
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部门公开表十一 |
单位:万元 |
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科目名称 |
总计 |
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合 计 |
1,256.04 |
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市委 |
1,256.04 |
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中共大同市委办公厅 |
1,249.54 |
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行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
3.50 |
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其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1,246.04 |
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中共大同市委信息化中心 |
6.50 |
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其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
6.50 |
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第三部分 2018年度部门情况说明
一、2018年度部门预算收支情况
(一)预算收支情况
中共大同市委办公厅2018年部门收支预算3107.42万元,比2017年减少146.21万元,减少4.49%,主要是从2018年起退休人员工资实行社保机构发放,财政不再纳入单位2018年预算等原因,故市委办公厅2018年部门预算收支减少。
(二)一般公共预算支出情况
中共大同市委办公厅2018年一般公共预算支出预算3107.42万元,比2017年减少146.21万元,主要是从2018年起退休人员工资实行社保机构发放,财政不再纳入单位2018年预算等原因。
一般公共预算2018年财政拨款结构情况
1、2018年基本支出1499.67万元,比2017年减少558.81万元,减少27.15%,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,减少的主要原因是从2018年起退休人员工资实行社保机构发放,财政不再纳入单位2018年预算等。其中:人员经费1295.12万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金;公用经费204.55万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2、2018年项目支出1607.75万元,比2017年增加412.6万元,增加34.52%,项目支出主要用于保密及密码通信日常运行工作经费、电子政务工作经费,调研工作经费、驻村帮扶工作人员经费、培训费、资料及印刷费等,项目支出增加主要原因是涉密载体销毁中心建设经费和新建市委协同办公云平台建设经费等。
(三)政府性基金预算情况
中共大同市委办公厅部门预算2018年没有政府性基金预算,所以“2018年市委政府性基金预算支出情况表”(部门公开表六)为空表。
二、“三公”经费情况
2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算为21.6万元,其中:公务用车费预算21.6万元,因公出国(境)费用和公务接待费预算均为零。公务用车运行维护费预算(21.6万元)比2017年公务用车运行维护费预算(26.7万元)减少5.1万元,减少19.1%,减少原因是机构调整,公务车辆数量比2017年减少2辆,公务用车运行维护费预算相应的减少;公务用车购置费预算和2017年相同,均为零;因公出国(境)费用和公务接待费预算和2017年相同,均为零。
三、机关运行经费情况
中共大同市委办公厅2018年所属厅本级、大同市保密技术检查中心
(行政参公)机关运行经费财政拨款预算198.05万元。
四、政府采购情况
中共大同市委办公厅2018年所属各单位政府采购预算总额1256.04
万元,其中政府采购货物预算332.54万元;政府采购工程预算523万元;政府采购服务预算400.5万元。
五、其他说明
(一)政府购买服务指导性目录
中共大同市委办公厅目前暂无政府购买服务项目,故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。
(二)国有资产占有使用情况
1、车辆情况
公务用车制度改革后,厅机关、下属单位核定保留的保障工作、机
要通信、应急公务、涉密销毁用车共有6辆。
2、房屋情况
中共大同市委办公厅机关和厅属事业单位办公用房面积1261.46平方
米。
(三)绩效管理情况
2018年中共大同市委办公厅实施绩效目标管理的项目2个,涉及一
般公共预算2018年拨款 1123 万元。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。