索引号: | 035200004/2018-00089 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 大同市教育局 | 发布日期: | 2018-07-23 10:26 |
标题: | 大同市教育局2017 年部门决算公开情况 | 文号: | |
时效: |
大同市教育局2017 年部门决算公开情况
第一部分 概况
一、本部门职责
1、拟定全市教育改革与发展战略、政策和规划,组织实施教育法律、法规和方针、政策;起草教育地方性法规、规章草案和规范性文件并监督实施;组织开展教育行政执法。
2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门制定各级各类学校的设置标准;指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。制定本地教育教学基本要求和教学基本文件,执行落实全市中小学教材建设,组织审定地方教材,全面实施素质教育。
4、指导全市教育督导工作,负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作,指导基础教育发展水平、质量的检测工作。
5、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,制定中等职业教育教学基本要求和教学指导文件,审核中等专业学校的设置、更名、撤销与调整。指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。
6、根据国家政策管理全市的学历教育及其考试工作,会同有关部门拟定大中专毕业生就业政策,配合有关部门实施大中专毕业生就业分配工作。
7、负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策,负责统计全市教育经费投入情况,检测全市教育经费的筹措和使用情况,负责国内外对我市教育援助和教育贷款的管理。
8、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作。指导中小学校外教育工作。
9、主管全市教师工作,组织实施教师资格制度,指导教育系统人才队伍建设。
10、负责贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策,组织协调、监督检查汉语语言文字的规范性建设,指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。
11、指导全市成人教育工作。负责全市民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作
12、承担市委、市人民政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
从部门预算构成看,大同市教育局预算主要包括局机关预算和局属事业单位预算。
纳入大同市教育局预算的单位包括:
大同市教育局机关
大同市幼儿教育中心
大同市实验幼儿园
大同市教育局直属幼儿园
大同市幼儿师范学校幼儿园
大同市市级机关幼儿园
大同市振华幼儿园
大同市实验小学
大同市营房学校
大同市第一中学校
大同市第二中学校
大同市第三中学校
大同市第四中学校
大同市第五中学校
大同市第六中学校
大同市第七中学校
大同市第九中学校
大同市第十中学校
大同市第十一中学
大同市第十二中学校
大同市第十三中学校
大同市第十四中学校
大同市第十五中学校
大同市第十七中学校
大同市第十八中学校
大同市第十九中学校
大同市第二十中学校
大同市第二十一中学校
大同市第二十二中学校
北京师范大学大同附属中学
大同市实验中学
大同市北岳中学
大同市华严中学校
大同铁路第一中学校
大同市外国语学校
大同煤矿第一中学校
大同煤矿第二中学校
大同市第八中学校
大同煤矿第四中学校
大同煤矿实验中学校
大同机车中学
大同大学大同师范分校
大同大学浑源师范分校
大同市幼儿师范学校
大同市第一高级职业中学校
大同市第二高级职业中学校
大同市特殊教育学校
大同市示范性综合实践基地
大同市现代教育培训中心
大同教育科学研究中心
大同市高等学校招生委员会办公室
大同市教育技术装备中心
大同市电化教育馆
大同市教育局后勤服务管理中心
第二部分 2017 年度部门决算报表
2017收入支出决算表
公开01表
部门:大同市教育局
金额单位:万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
140,330.25
一、一般公共服务支出
30
其中:政府性基金预算财政拨款
2
11,794.43
二、外交支出
31
二、上级补助收入
3
300.00
三、国防支出
32
三、事业收入
4
4,842.23
四、公共安全支出
33
四、经营收入
5
五、教育支出
34
115,648.09
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
35
2
六、其他收入
7
1,235.72
七、文化体育与传媒支出
36
8
八、社会保障和就业支出
37
18,414.10
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
10
十、节能环保支出
39
35.85
十一、城乡社区支出
50
11,573.43
十九、住房保障支出
51
7,332.73
21
二十一、其他支出
52
4.80
本年收入合计
22
146,708.20
本年支出合计
53
153,011.01
用事业基金弥补收支差额
23
94.68
结余分配
54
16.73
年初结转和结余
24
8,122.98
其中:提取职工福利基金
55
基本支出结转
25
6,364.91
转入事业基金
56
16.73
项目支出结转和结余
26
1,758.07
年末结转和结余
57
1,898.12
经营结余
27
基本支出结转
58
669.72
28
项目支出结转和结余
59
1,228.40
总计
29
154,925.86
总计
60
154,925.86
2017收入决算批复表
公开02表
部门:大同市教育局
金额单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
6
7
合计
146,708.20
140,330.25
300.00
4,842.23
1,235.72
205
教育支出
108,780.89
102,402.95
300.00
4,842.23
1,235.72
20501
教育管理事务
1,400.40
1,173.88
226.24
0.28
2050101
行政运行
963.80
963.80
2050199
其他教育管理事务支出
436.60
210.08
226.24
0.28
20502
普通教育
83,476.58
79,516.88
2,958.77
1,000.92
2050201
学前教育
2,501.37
2,021.90
451.39
28.07
2050202
小学教育
1,791.50
1,791.38
0.12
2050203
初中教育
33,923.02
33,866.88
14.30
41.84
2050204
高中教育
41,157.07
37,733.10
2,493.07
930.90
2050299
其他普通教育支出
4,103.62
4,103.62
20503
职业教育
14,612.90
12,697.63
300.00
1,548.68
66.59
2050301
初等职业教育
8.50
8.50
2050302
中专教育
9,245.53
8,985.97
223.26
36.31
2050304
职业高中教育
379.66
379.66
2050305
高等职业教育
1,524.59
193.89
1,325.43
5.28
2050399
其他职业教育支出
3,454.62
3,129.61
300.00
25.01
20505
广播电视教育
199.67
169.00
30.67
2050502
教育电视台
199.67
169.00
30.67
20507
特殊教育
3,372.35
3,300.22
63.86
8.28
2050701
特殊学校教育
817.40
805.26
3.86
8.28
2050702
工读学校教育
2,554.95
2,494.95
60.00
20508
进修及培训
827.52
827.32
0.20
2050801
教师进修
827.52
827.32
0.20
20509
教育费附加安排的支出
74.59
74.59
2050999
其他教育费附加安排的支出
74.59
74.59
20599
其他教育支出
4,816.88
4,643.43
14.00
159.45
2059999
其他教育支出
4,816.88
4,643.43
14.00
159.45
206
科学技术支出
2.00
2.00
20605
科技条件与服务
2.00
2.00
2060503
科技条件专项
2.00
2.00
207
文化体育与传媒支出
466.00
466.00
20702
文物
466.00
466.00
2070204
文物保护
466.00
466.00
208
社会保障和就业支出
18,394.87
18,394.87
20805
行政事业单位离退休
18,388.37
18,388.37
2080501
归口管理的行政单位离退休
345.34
345.34
2080502
事业单位离退休
18,043.03
18,043.03
20811
残疾人事业
6.50
6.50
2081199
其他残疾人事业支出
6.50
6.50
212
城乡社区支出
11,794.43
11,794.43
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
11,794.43
11,794.43
2120803
城市建设支出
11,794.43
11,794.43
221
住房保障支出
7,270.00
7,270.00
22102
住房改革支出
7,270.00
7,270.00
2210201
住房公积金
5,959.96
5,959.96
2210202
提租补贴
1,310.04
1,310.04
2017支出决算批复表
公开03表
部门:大同市教育局
金额单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
153,011.01
110,118.43
42,892.57
205
教育支出
115,648.09
84,373.30
31,274.79
20501
教育管理事务
1,444.37
881.20
563.17
2050101
行政运行
963.80
881.20
82.60
2050199
其他教育管理事务支出
480.57
480.57
20502
普通教育
88,202.55
70,531.98
17,670.57
2050201
学前教育
2,500.60
1,858.76
641.85
2050202
小学教育
1,938.90
1,834.50
104.40
2050203
初中教育
36,407.14
34,117.92
2,289.22
2050204
高中教育
43,093.29
32,309.57
10,783.72
2050299
其他普通教育支出
4,262.62
411.24
3,851.39
20503
职业教育
16,124.92
8,691.33
7,433.59
2050301
初等职业教育
8.50
8.50
2050302
中专教育
9,969.31
7,832.38
2,136.93
2050304
职业高中教育
1,087.95
580.38
507.58
2050305
高等职业教育
1,981.19
1.01
1,980.18
2050399
其他职业教育支出
3,077.97
277.57
2,800.40
20505
广播电视教育
200.10
200.10
2050502
教育电视台
200.10
200.10
20507
特殊教育
3,721.62
2,147.90
1,573.72
2050701
特殊学校教育
869.36
869.36
2050702
工读学校教育
2,852.26
1,278.53
1,573.72
20508
进修及培训
902.97
866.59
36.37
2050801
教师进修
902.97
866.59
36.37
20509
教育费附加安排的支出
74.59
74.59
2050999
其他教育费附加安排的支出
74.59
74.59
20599
其他教育支出
4,976.96
1,254.30
3,722.67
2059999
其他教育支出
4,976.96
1,254.30
3,722.67
206
科学技术支出
2.00
2.00
20605
科技条件与服务
2.00
2.00
2060503
科技条件专项
2.00
2.00
208
社会保障和就业支出
18,414.10
18,407.60
6.50
20805
行政事业单位离退休
18,407.60
18,407.60
2080501
归口管理的行政单位离退休
345.34
345.34
2080502
事业单位离退休
18,062.26
18,062.26
20811
残疾人事业
6.50
6.50
2081199
其他残疾人事业支出
6.50
6.50
211
节能环保支出
35.85
35.85
21103
污染防治
35.85
35.85
2110301
大气
35.85
35.85
212
城乡社区支出
11,573.43
11,573.43
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
11,573.43
11,573.43
2120803
城市建设支出
11,573.43
11,573.43
221
住房保障支出
7,332.73
7,332.73
22102
住房改革支出
7,332.73
7,332.73
2210201
住房公积金
6,022.69
6,022.69
2210202
提租补贴
1,310.04
1,310.04
229
其他支出
4.80
4.80
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
4.80
4.80
2296099
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出
4.80
4.80
2017财政拨款收入支出决算表
公开04表
部门:大同市教育局
金额单位:万元
收 入
支 出
项目
行次
金额
项目
行次
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
128,535.82
一、一般公共服务支出
28
二、政府性基金预算财政拨款
2
11,794.43
二、外交支出
29
3
三、国防支出
30
4
四、公共安全支出
31
5
五、教育支出
32
109,211.39
109,211.39
6
六、科学技术支出
33
2.00
2.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
18,414.10
18,414.10
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
10
十、节能环保支出
37
35.85
35.85
11
十一、城乡社区支出
38
11,573.43
11,573.43
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
7,332.73
7,332.73
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
4.80
4.80
本年收入合计
22
140,330.25
本年支出合计
49
146,574.30
134,996.07
11,578.23
年初财政拨款结转和结余
23
8,028.88
年末财政拨款结转和结余
50
1,784.82
1,563.82
221.00
一般公共预算财政拨款
24
8,024.08
基本支出结转
51
561.45
561.45
政府性基金预算财政拨款
25
4.80
项目支出结转和结余
52
1,223.37
1,002.37
221.00
26
53
总计
27
148,359.13
总计
54
148,359.13
136,559.89
11,799.23
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
金额单位:万元
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
小计
人员经费
日常公用经费
小计
项目支出结转
项目支出结余
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
8,024.08
6,267.42
1,756.66
128,535.82
102,777.17
25,758.64
134,996.07
108,483.14
100,172.19
8,310.95
26,512.93
1,563.82
561.45
1,002.37
1,002.37
7,906.26
6,185.46
1,720.81
102,402.95
77,118.80
25,284.14
109,211.39
82,742.81
74,438.33
8,304.48
26,468.58
1,097.82
561.45
536.37
536.37
44.01
44.01
1,173.88
881.20
292.68
1,217.89
881.20
565.41
315.79
336.69
963.80
881.20
82.60
963.80
881.20
565.41
315.79
82.60
44.01
44.01
210.08
210.08
254.09
254.09
5,400.01
4,812.14
587.86
79,516.88
64,797.11
14,719.77
84,232.11
69,122.93
62,466.70
6,656.23
15,109.18
684.78
486.32
198.46
198.46
77.35
70.95
6.40
2,021.90
1,511.06
510.85
2,031.23
1,581.96
1,495.70
86.26
449.26
68.03
0.05
67.98
67.98
147.19
147.19
1,791.38
1,686.98
104.40
1,938.57
1,834.17
1,649.76
184.41
104.40
2,639.92
2,376.34
263.58
33,866.88
31,830.12
2,036.75
36,337.37
34,060.74
31,820.19
2,240.55
2,276.63
169.43
145.72
23.71
23.71
2,296.98
2,193.77
103.22
37,733.10
29,381.60
8,351.49
39,662.32
31,234.82
27,498.87
3,735.95
8,427.50
367.76
340.55
27.21
27.21
238.57
23.90
214.67
4,103.62
387.34
3,716.28
4,262.62
411.24
2.18
409.06
3,851.39
79.56
79.56
79.56
1,866.64
1,201.68
664.96
12,697.63
7,363.12
5,334.51
14,157.79
8,490.29
7,431.10
1,059.20
5,667.50
406.48
74.51
331.97
331.97
8.50
8.50
8.50
8.50
676.80
607.42
69.38
8,985.97
7,024.94
1,961.03
9,655.83
7,632.35
6,942.00
690.35
2,023.48
6.93
6.93
6.93
722.18
594.27
127.92
379.66
379.66
1,087.95
580.38
343.97
236.40
507.58
13.89
13.89
466.23
466.23
193.89
193.89
650.43
650.43
9.69
9.69
9.69
1.43
1.43
3,129.61
338.18
2,791.43
2,755.08
277.57
145.12
132.45
2,477.52
375.96
60.62
315.35
315.35
0.43
0.43
169.00
169.00
169.43
169.43
0.43
0.43
169.00
169.00
169.43
169.43
354.10
50.86
303.24
3,300.22
2,083.80
1,216.42
3,648.38
2,134.66
1,955.56
179.09
1,513.72
5.94
5.94
5.94
50.86
50.86
805.26
805.26
856.12
856.12
751.55
104.58
303.24
303.24
2,494.95
1,278.53
1,216.42
2,792.26
1,278.53
1,204.02
74.52
1,513.72
5.94
5.94
5.94
75.51
75.51
827.32
790.95
36.37
902.83
866.46
845.35
21.12
36.37
75.51
75.51
827.32
790.95
36.37
902.83
866.46
845.35
21.12
36.37
74.59
74.59
74.59
74.59
74.59
74.59
74.59
74.59
165.56
45.26
120.30
4,643.43
1,202.63
3,440.80
4,808.37
1,247.26
1,174.21
73.05
3,561.10
0.63
0.63
165.56
45.26
120.30
4,643.43
1,202.63
3,440.80
4,808.37
1,247.26
1,174.21
73.05
3,561.10
0.63
0.63
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
466.00
466.00
466.00
466.00
466.00
466.00
466.00
466.00
466.00
466.00
466.00
466.00
466.00
466.00
466.00
19.23
19.23
18,394.87
18,388.37
6.50
18,414.10
18,407.60
18,401.13
6.47
6.50
19.23
19.23
18,388.37
18,388.37
18,407.60
18,407.60
18,401.13
6.47
345.34
345.34
345.34
345.34
344.44
0.90
19.23
19.23
18,043.03
18,043.03
18,062.26
18,062.26
18,056.69
5.57
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
6.50
35.85
35.85
35.85
35.85
35.85
35.85
35.85
35.85
35.85
35.85
35.85
35.85
62.73
62.73
7,270.00
7,270.00
7,332.73
7,332.73
7,332.73
62.73
62.73
7,270.00
7,270.00
7,332.73
7,332.73
7,332.73
62.73
62.73
5,959.96
5,959.96
6,022.69
6,022.69
6,022.69
1,310.04
1,310.04
1,310.04
1,310.04
1,310.04
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:大同市教育局
金额单位:万元
项 目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
栏 次
1
2
3
合 计
108,483.14
100,172.19
8,310.95
301
工资福利支出
69,807.22
69,807.22
30101
基本工资
32,164.66
32,164.66
30102
津贴补贴
2,381.51
2,381.51
30103
奖金
83.99
83.99
30104
其他社会保障缴费
4,129.35
4,129.35
30106
伙食补助费
0.61
0.61
30107
绩效工资
18,802.40
18,802.40
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
10,325.23
10,325.23
30109
职业年金缴费
276.36
276.36
30199
其他工资福利支出
1,643.11
1,643.11
302
商品和服务支出
7,791.28
7,791.28
30201
办公费
774.8
774.8
30202
印刷费
242.8
242.8
30203
咨询费
33.72
33.72
30204
手续费
4.31
4.31
30205
水费
218.31
218.31
30206
电费
515.98
515.98
30207
邮电费
101.14
101.14
30208
取暖费
0.19
0.19
30209
物业管理费
481.01
481.01
30211
差旅费
338.55
338.55
因公出国(境)费用
5.04
5.04
30213
维修(护)费
610
610
30214
租赁费
172.53
172.53
30215
会议费
5.39
5.39
30216
培训费
271.22
271.22
30217
公务接待费
3.95
3.95
30218
专用材料费
230.16
230.16
30226
劳务费
588.97
588.97
30227
委托业务费
3
3
30228
工会经费
336.91
336.91
30229
福利费
1,544.63
1,544.63
30231
公务用车运行维护费
134.56
134.56
30239
其他交通费用
74.78
74.78
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
1,099.33
1,099.33
303
对个人和家庭的补助
30,364.97
30,364.97
30301
离休费
269.79
269.79
30302
退休费
16,605.70
16,605.70
30304
抚恤金
345.83
345.83
30305
生活补助
94.43
94.43
30307
医疗费
54.18
54.18
30308
助学金
566.63
566.63
30309
奖励金
209.19
209.19
30311
住房公积金
6,120.98
6,120.98
30312
提租补贴
1,317.89
1,317.89
30314
采暖补贴
4,627.03
4,627.03
30399
其他对个人和家庭的补助支出
153.32
153.32
310
其他资本性支出
519.67
519.67
房屋建筑物购建
6.19
6.19
31002
办公设备购置
404.72
404.72
31003
专用设备购置
43.98
43.98
31007
信息网络及软件购置更新
47.87
47.87
31099
其他资本性支出
16.91
16.91
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
金额单位:万元
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
小计
人员经费
日常公用经费
小计
项目支出结转
项目支出结余
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
4.80
4.80
11,794.43
11,794.43
11,578.23
4.80
4.80
11,573.43
221.00
221.00
221.00
11,794.43
11,794.43
11,573.43
11,573.43
221.00
221.00
221.00
11,794.43
11,794.43
11,573.43
11,573.43
221.00
221.00
221.00
11,794.43
11,794.43
11,573.43
11,573.43
221.00
221.00
221.00
4.80
4.80
4.80
4.80
4.80
4.80
4.80
4.80
4.80
4.80
4.80
4.80
4.80
4.80
4.80
部门决算相关信息统计表
公开08表
金额单位:万元
编制单位:大同市教育局
一、政府采购情况
合 计
行次
采购预算
采购金额
合计
1
11,117.38
10,118.46
货物
2
6,227.26
5,854.60
工程
3
2,556.72
2,085.75
服务
4
2,333.40
2,178.11
二、机关运行经费
项目
统计数
(一)行政单位
5
309.01
(二)参照公务员法管理事业单位
6
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆)
7
110
1.副部(省)级及以上领导用车
8
2.一般公务用车
9
90
3.一般执法执勤用车
10
4.特种专业技术用车
11
5.其他用车
12
20
(二) 单价200万元(含)以上大型设备(台、套)
13
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
公开09表
金额单位:万元