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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2018-07-30 17:44
标题: 大同市老龄工作委员会办公室2017年部门决算公开情况 文号:
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大同市老龄工作委员会办公室2017年部门决算公开情况

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大同市老龄工作委员会办公室2017年部门决算公开情况

 

第一部分   大同市老龄工作委员会办公室概况

(一)主要职能

1.宣传与贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及全国、全省老龄工作委员会关于老龄工作的方针和政策。

2.研究提出大同市老龄事业发展规划,并组织实施。

3.负责各成员单位的联系和协调工作。

4.检查、监督《中华人民共和国老年人权益保障法》及《山西省实施〈中华人民共和国老年人权益保障法〉实施办法》等法规的执行情况,依法维护老年人的合法权益。

5.组织开展有益于老年人身心健康的各种文化体育健身活动,丰富老年人的精神文化生活。

6.组织、协调与老龄工作有关的各种社会活动。

7.开展调查研究,总结和推广老龄工作先进经验。

(二)部门决算单位构成

大同市老龄工作委员会办公室是市老龄工作委员会的办事机构,参照公务员管理的群团单位,为一级预算单位,内设综合、宣调、权益、联络四个科,承担着老龄工作委员会的日常工作,无下属单位。从部门决算构成看,大同市老龄办决算只包括本级决算。

第二部分 大同市老龄办2017年度部门决算报表

 

(附件一)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无基金收支也应填“0”公开)

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

收入支出决算总表
公开01表
编制单位:大同老龄工作委员会 2017年度 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
栏次   1 2 3 栏次   4 5 6 栏次   7 8 9
一、财政拨款收入 1 3,786,276.00 3,692,058.48 3,692,058.48 一、一般公共服务支出 37 0.00 0.00 0.00 一、基本支出 60 1,855,880.00 1,795,473.34 1,795,473.34
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 1,071,109.00 185,981.70 185,981.70 二、外交支出 38 0.00 0.00 0.00     人员经费 61 1,792,703.00 1,664,643.94 1,664,643.94
二、上级补助收入 3 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 39 0.00 0.00 0.00     日常公用经费 62 63,177.00 130,829.40 130,829.40
三、事业收入 4 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 40 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 63 1,930,396.00 2,889,821.10 2,889,821.10
四、经营收入 5 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 41 0.00 0.00 0.00     基本建设类项目 64 0.00 0.00 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 42 0.00 0.00 0.00     行政事业类项目 65 1,930,396.00 2,889,821.10 2,889,821.10
六、其他收入 7 0.00 0.00 99.26 七、文化体育与传媒支出 43 0.00 0.00 0.00 三、上缴上级支出 66 0.00 0.00 0.00
  8       八、社会保障和就业支出 44 2,601,771.00 3,453,856.64 3,453,856.64 四、经营支出 67 0.00 0.00 0.00
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 45 0.00 0.00 0.00 五、对附属单位补助支出 68 0.00 0.00 0.00
  10       十、节能环保支出 46 0.00 0.00 0.00   69      
  11       十一、城乡社区支出 47 0.00 0.00 0.00 支出经济分类 70
  12       十二、农林水支出 48 0.00 0.00 0.00 基本支出和项目支出合计 71 4,685,294.44
  13       十三、交通运输支出 49 0.00 0.00 0.00     工资福利支出 72 1,134,793.74
  14       十四、资源勘探信息等支出 50 0.00 0.00 0.00     商品和服务支出 73 1,200,071.50
  15       十五、商业服务业等支出 51 0.00 0.00 0.00     对个人和家庭的补助 74 1,057,744.20
  16       十六、金融支出 52 0.00 0.00 0.00     对企事业单位的补贴 75 0.00
  17       十七、援助其他地区支出 53 0.00 0.00 0.00     债务利息支出 76 0.00
  18       十八、国土海洋气象等支出 54 0.00 0.00 0.00     基本建设支出 77 0.00
  19       十九、住房保障支出 55 113,396.00 113,283.50 113,283.50     其他资本性支出 78 1,292,685.00
  20       二十、粮油物资储备支出 56 0.00 0.00 0.00     其他支出 79 0.00
  21       二十一、其他支出 57 1,071,109.00 1,118,154.30 1,118,154.30   80      
  22       二十二、债务还本支出 58 0.00 0.00 0.00   81      
  23       二十三、债务付息支出 59 0.00 0.00 0.00   82      
本年收入合计 24 3,786,276.00 3,692,058.48 3,692,157.74 本年支出合计 83 3,786,276.00 4,685,294.44 4,685,294.44
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00 0.00 0.00     结余分配 84 0.00
    年初结转和结余 26 0.00 993,235.96 993,530.89       交纳所得税 85 0.00
      基本支出结转 27 61,358.29       提取职工福利基金 86 0.00
      项目支出结转和结余 28 932,172.60       转入事业基金 87 0.00
      经营结余 29 0.00       其他 88 0.00
  30           年末结转和结余 89 0.00 0.00 394.19
  31             基本支出结转 90 394.19
  32             项目支出结转和结余 91 0.00
  33             经营结余 92 0.00
  34         93      
  35         94      
总计 36 3,786,276.00 4,685,294.44 4,685,688.63 总计 95 3,786,276.00 4,685,294.44 4,685,688.63
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。                    
— 1 —
收入决算表
公开02表
编制单位:大同老龄工作委员会 2017年度 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3,692,157.74 3,692,058.48 0.00 0.00 0.00 0.00 99.26
208 社会保障和就业支出 3,392,892.54 3,392,793.28 0.00 0.00 0.00 0.00 99.26
20802 民政管理事务 2,982,445.74 2,982,346.48 0.00 0.00 0.00 0.00 99.26
2080201   行政运行 1,210,778.94 1,210,679.68 0.00 0.00 0.00 0.00 99.26
2080205   老龄事务 1,771,666.80 1,771,666.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 401,946.80 401,946.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 401,946.80 401,946.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 8,500.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 8,500.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 113,283.50 113,283.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 113,283.50 113,283.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 92,183.50 92,183.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 21,100.00 21,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 185,981.70 185,981.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 185,981.70 185,981.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 185,981.70 185,981.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
—4.%d —
支出决算表
公开03表
编制单位:大同老龄工作委员会 2017年度 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 4,685,294.44 1,795,473.34 2,889,821.10 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 3,453,856.64 1,682,189.84 1,771,666.80 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 3,043,409.84 1,271,743.04 1,771,666.80 0.00 0.00 0.00
2080201   行政运行 1,271,743.04 1,271,743.04 0.00 0.00 0.00 0.00
2080205   老龄事务 1,771,666.80 0.00 1,771,666.80 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 401,946.80 401,946.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 401,946.80 401,946.80 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 8,500.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 8,500.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 113,283.50 113,283.50 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 113,283.50 113,283.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 92,183.50 92,183.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 21,100.00 21,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 1,118,154.30 0.00 1,118,154.30 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 1,118,154.30 0.00 1,118,154.30 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 1,118,154.30 0.00 1,118,154.30 0.00 0.00 0.00
— 4.%d —
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:大同老龄工作委员会 2017年度 金额单位:元
              
    行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1 2 3       4 5 6 7 8 9 10 11 12       13 14 15 16 17 18 19 20 21
一、一般公共预算财政拨款 1 2,715,167.00 3,506,076.78 3,506,076.78 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、基本支出 54 1,855,880.00 1,855,880.00 0.00 1,795,473.34 1,795,473.34 0.00 1,795,473.34 1,795,473.34 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 1,071,109.00 185,981.70 185,981.70 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     人员经费 55 1,792,703.00 1,792,703.00 0.00 1,664,643.94 1,664,643.94 0.00 1,664,643.94 1,664,643.94 0.00
  3       三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     日常公用经费 56 63,177.00 63,177.00 0.00 130,829.40 130,829.40 0.00 130,829.40 130,829.40 0.00
  4       四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 57 1,930,396.00 859,287.00 1,071,109.00 2,889,821.10 1,771,666.80 1,118,154.30 2,889,821.10 1,771,666.80 1,118,154.30
  5       五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本建设类项目 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  6       六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     行政事业类项目 59 1,930,396.00 859,287.00 1,071,109.00 2,889,821.10 1,771,666.80 1,118,154.30 2,889,821.10 1,771,666.80 1,118,154.30
  7       七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   60                  
  8       八、社会保障和就业支出 38 2,601,771.00 2,601,771.00 0.00 3,453,856.64 3,453,856.64 0.00 3,453,856.64 3,453,856.64 0.00   61                  
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   62                  
  10       十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   63                  
  11       十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出经济分类 64
  12       十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     工资福利支出 65 1,134,793.74 1,134,793.74 0.00
  13       十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     商品和服务支出 66 1,200,071.50 999,917.20 200,154.30
  14       十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对个人和家庭的补助 67 1,057,744.20 1,057,744.20 0.00
  15       十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对企事业单位的补贴 68 0.00 0.00 0.00
  16       十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     债务利息支出 69 0.00 0.00 0.00
  17       十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本建设支出 70 0.00 0.00 0.00
  18       十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他资本性支出 71 1,292,685.00 374,685.00 918,000.00
  19       十九、住房保障支出 49 113,396.00 113,396.00 0.00 113,283.50 113,283.50 0.00 113,283.50 113,283.50 0.00     其他支出 72 0.00 0.00 0.00
  20       二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   73                  
  21       二十一、其他支出 51 1,071,109.00 0.00 1,071,109.00 1,118,154.30 0.00 1,118,154.30 1,118,154.30 0.00 1,118,154.30   74                  
  22       二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   75                  
  23       二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   76                  
本年收入合计 24 3,786,276.00 3,692,058.48 3,692,058.48 本年支出合计 77 3,786,276.00 2,715,167.00 1,071,109.00 4,685,294.44 3,567,140.14 1,118,154.30 4,685,294.44 3,567,140.14 1,118,154.30 本年支出合计 77 3,786,276.00 2,715,167.00 1,071,109.00 4,685,294.44 3,567,140.14 1,118,154.30 4,685,294.44 3,567,140.14 1,118,154.30
  25         78                     78                  
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 993,235.96 993,235.96 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00 61,063.36 61,063.36     基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 932,172.60 932,172.60     项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  29         82                     82                  
总计 30 3,786,276.00 4,685,294.44 4,685,294.44 总计 83 3,786,276.00 2,715,167.00 1,071,109.00 4,685,294.44 3,567,140.14 1,118,154.30 4,685,294.44 3,567,140.14 1,118,154.30 总计 83 3,786,276.00 2,715,167.00 1,071,109.00 4,685,294.44 3,567,140.14 1,118,154.30 4,685,294.44 3,567,140.14 1,118,154.30
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。
—2.%d —
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
公开05表
编制单位:大同老龄工作委员会(本级) 2017年度 金额单位:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合计 3,567,140.14 1,134,793.74 475,481.00 342,467.00 39,641.00 53,588.04 0.00 0.00 223,616.70 0.00 0.00 999,917.20 140,122.80 135,350.00 0.00 1,940.00 1,118.60 6,649.80 52,974.80 0.00 28,488.00 142,480.20 0.00 0.00 0.00 149,415.00 30,070.00 0.00 18,655.00 0.00 0.00 137,900.00 0.00 0.00 25,416.00 0.00 86,700.00 0.00 42,637.00 1,057,744.20 6,682.00 186,735.60 0.00 184,785.60 447,894.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 92,183.70 21,375.30 0.00 37,488.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 374,685.00 0.00 374,685.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 3,453,856.64 1,134,793.74 475,481.00 342,467.00 39,641.00 53,588.04 0.00 0.00 223,616.70 0.00 0.00 999,917.20 140,122.80 135,350.00 0.00 1,940.00 1,118.60 6,649.80 52,974.80 0.00 28,488.00 142,480.20 0.00 0.00 0.00 149,415.00 30,070.00 0.00 18,655.00 0.00 0.00 137,900.00 0.00 0.00 25,416.00 0.00 86,700.00 0.00 42,637.00 944,460.70 6,682.00 186,735.60 0.00 184,785.60 447,894.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0.20 275.30 0.00 37,488.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 374,685.00 0.00 374,685.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 3,043,409.84 1,126,293.74 475,481.00 342,467.00 39,641.00 53,588.04 0.00 0.00 215,116.70 0.00 0.00 999,917.20 140,122.80 135,350.00 0.00 1,940.00 1,118.60 6,649.80 52,974.80 0.00 28,488.00 142,480.20 0.00 0.00 0.00 149,415.00 30,070.00 0.00 18,655.00 0.00 0.00 137,900.00 0.00 0.00 25,416.00 0.00 86,700.00 0.00 42,637.00 542,513.90 0.00 0.00 0.00 0.00 447,894.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0.20 115.70 0.00 13,904.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 374,685.00 0.00 374,685.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080201   行政运行 1,271,743.04 1,126,293.74 475,481.00 342,467.00 39,641.00 53,588.04 0.00 0.00 215,116.70 0.00 0.00 130,829.40 1,350.00 5,650.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,556.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,916.00 0.00 86,700.00 0.00 7,637.00 14,619.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 115.70 0.00 13,904.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080205   老龄事务 1,771,666.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 869,087.80 138,772.80 129,700.00 0.00 1,920.00 1,118.60 6,649.80 52,974.80 0.00 20,931.60 142,480.20 0.00 0.00 0.00 149,415.00 30,070.00 0.00 18,655.00 0.00 0.00 137,900.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 527,894.00 0.00 0.00 0.00 0.00 447,894.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 374,685.00 0.00 374,685.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 401,946.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 401,946.80 6,682.00 186,735.60 0.00 184,785.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159.60 0.00 23,584.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 401,946.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 401,946.80 6,682.00 186,735.60 0.00 184,785.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159.60 0.00 23,584.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 8,500.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 8,500.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 113,283.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113,283.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,183.50 21,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 113,283.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113,283.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,183.50 21,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 92,183.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,183.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,183.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 21,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
编制单位:大同老龄工作委员会 2017年度 金额单位:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合计 1,795,473.34 1,134,793.74 475,481.00 342,467.00 39,641.00 53,588.04 0.00 0.00 223,616.70 0.00 0.00 130,829.40 1,350.00 5,650.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,556.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,916.00 0.00 86,700.00 0.00 7,637.00 529,850.20 6,682.00 186,735.60 0.00 184,785.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,183.70 21,375.30 0.00 37,488.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,682,189.84 1,134,793.74 475,481.00 342,467.00 39,641.00 53,588.04 0.00 0.00 223,616.70 0.00 0.00 130,829.40 1,350.00 5,650.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,556.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,916.00 0.00 86,700.00 0.00 7,637.00 416,566.70 6,682.00 186,735.60 0.00 184,785.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 275.30 0.00 37,488.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 1,271,743.04 1,126,293.74 475,481.00 342,467.00 39,641.00 53,588.04 0.00 0.00 215,116.70 0.00 0.00 130,829.40 1,350.00 5,650.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,556.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,916.00 0.00 86,700.00 0.00 7,637.00 14,619.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 115.70 0.00 13,904.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080201   行政运行 1,271,743.04 1,126,293.74 475,481.00 342,467.00 39,641.00 53,588.04 0.00 0.00 215,116.70 0.00 0.00 130,829.40 1,350.00 5,650.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,556.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,916.00 0.00 86,700.00 0.00 7,637.00 14,619.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 115.70 0.00 13,904.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 401,946.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 401,946.80 6,682.00 186,735.60 0.00 184,785.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159.60 0.00 23,584.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 401,946.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 401,946.80 6,682.00 186,735.60 0.00 184,785.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 159.60 0.00 23,584.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 8,500.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 8,500.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 113,283.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113,283.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,183.50 21,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 113,283.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113,283.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,183.50 21,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 92,183.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,183.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,183.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 21,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                                                                                                                                                     
— 14.%d —
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位:大同老龄工作委员会 2017年度 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 日常公用经费 小计 项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 932,172.60 0.00 932,172.60 185,981.70 0.00 185,981.70 1,118,154.30 0.00 0.00 0.00 1,118,154.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 932,172.60 0.00 932,172.60 185,981.70 0.00 185,981.70 1,118,154.30 0.00 0.00 0.00 1,118,154.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 932,172.60 0.00 932,172.60 185,981.70 0.00 185,981.70 1,118,154.30 0.00 0.00 0.00 1,118,154.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 932,172.60 0.00 932,172.60 185,981.70 0.00 185,981.70 1,118,154.30 0.00 0.00 0.00 1,118,154.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
— 16.%d —
部门决算相关信息统计表
编制单位:大同老龄工作委员会 2017年度 金额单位:元
  行次 预算数 统计数   行次 统计数
  1 2   3
一、“三公”经费支出 1 二、机关运行经费 22 130,829.40
(一)支出合计 2 0.00 0.00 (一)行政单位 23 130,829.40
  1.因公出国(境)费 3 0.00 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 24 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 4 0.00 0.00   25  
    (1)公务用车购置费 5 0.00 0.00 三、国有资产占用情况 26
    (2)公务用车运行维护费 6 0.00 0.00 (一)车辆数合计(辆) 27 0
  3.公务接待费 7 0.00 0.00   1.部级领导干部用车 28 0
    (1)国内接待费 8 0.00 0.00   2.一般公务用车 29 0
         其中:外事接待费 9 0.00 0.00   3.一般执法执勤用车 30 0
    (2)国(境)外接待费 10 0.00 0.00   4.特种专业技术用车 31 0
(二)相关统计数 11   5.其他用车 32 0
  1.因公出国(境)团组数(个) 12 0 (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 33 0
  2.因公出国(境)人次数(人) 13 0 (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 34 0
  3.公务用车购置数(辆) 14 0   35  
  4.公务用车保有量(辆) 15 0   36  
  5.国内公务接待批次(个) 16 0   37  
     其中:外事接待批次(个) 17 0   38  
  6.国内公务接待人次(人) 18 0   39  
     其中:外事接待人次(人) 19 0   40  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0   41  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0   42  
注:1.本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
    2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
    3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。
    4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
公开09表
编制单位: 单位:元
     2017年决算数   
(一)合     0  
   因公出国(境)费用 0  
   公务接待费 0  
   公务用车费 0  
       其中:公务用车运行维护费 0  
             公务用车购置 0  
(二)相关统计数    
  1.因公出国(境)团组数(个) 0  
  2.因公出国(境)人次数(人) 0  
  3.公务用车购置数(辆) 0  
  4.公务用车保有量(辆) 0  
  5.国内公务接待批次(个) 0  
  6.国内公务接待人次(人) 0  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 0  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 0  
 

.第三部分 大同市老龄办2017年度部门决算情况说明
(一)收入情况
大同市老龄办2017年收入总计3,692,157.74元,其中财政拨款收入3,692,058.48元,其他收入99.26元。大同市老龄办2016年收入总计3,769,573.14元,其中财政拨款收入3,769,507.00元,其他收入66.14元,2017年收入较2016年减少,减少原因是2017年彩票公益金大同市老龄工作委员会办公室2017年部门决算公开情况低于2016年。
(二)支出情况
2017年支出总计4,685,294.44元(基本支出1,795,473.34元,项目支出2,889,821.10元)。其中:一般公共预算财政拨款支出3567140.14元(基本支出1795473.34元,项目支出1771666.8元)。2016年支出总计2,835,791.22元,其中基本支出1,468,363.82元,项目支出1,367,427.40元。2017年支出较2016年增加,增加原因主要为补发2016年增加取暖补贴部分和项目支出中购置12349信息平台及居家养老信息平台设备。
1.2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,795,473.34元。其中:人员经费1,664,643.94元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其它社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助等;公用经费130,829.40元,主要包括办公费、印刷费、手续费、物业管理费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,2016年基本支出1,468,363.82元,2017年较2016年有所增加,增加的主要原因是为今年补发2016年取暖补贴。
2.2017年一般公共预算财政拨款项目支出1771666.8元。2016年项目支出1,367,427.40元,2017年较2016年有所增加,增加原因是主要为购置12349信息平台及居家养老信息平台设备。
(三)“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费决算0元,其中因公出国(境)费用无;公务接待费0元;公务用车运行维护费0元;公务用车购置费0元。2016年“三公”经费决算4,105.00元,其中因公出国(境)费用无;公务接待费4,105.00元,国内公务接待批次5个,接待人次50人;公务用车运行维护费0元;公务用车购置费0元。2017年较2016年有所减少,减少的原因是本年无招待费用支出。
(四)单位绩效评价工作情况
2017年我办进一步完善内部控制制度,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,严把支出关口,杜绝一切不合理的开支,2017年绩效管理工作取得了一定的成效。
(五)决算收支增减变化情况
大同市老龄办2017年收入总计3,692,157.74元,比上年度减少77,415.40元,减少原因是2017年彩票公益金大同市老龄工作委员会办公室2017年部门决算公开情况低于2016年,财政本年核减经费支出。其中财政拨款收入3,692,058.48元,其他收入99.26元,其他收入为基本户利息收入,本年度银行利息收入增加;2017年支出总计4,685,294.44元,比上年度增加1849503.22元,增加原因是主要为购置12349信息平台及居家养老信息平台设备。其中基本支出1,795,473.34元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是为今年补发2016年取暖补贴。项目支出2,889,821.10元,2016年项目支出1,367,427.40元,增加原因是主要为购置12349信息平台及居家养老信息平台设备。
(六)政府采购情况说明
2017年决算采购计划安排457,500.00元,实际采购454,685.00元,主要为购置12349信息平台及联盟门户网站电商平台设备。
(七)国有资产占用情况说明
截止2017年12月31日,我单位资产合计账面数730066.89元,其中流动资产合计63506.89元,占资产总额比例8.7%;固定资产合计666560.00元,占资产总额比例91.3%。固定资产中房屋占固定资产总额比例为0,专用设备占固定资产总额比例为0.62%,50万元以上通用设备占固定资产总额比例为0,100万元以上专用设备占固定资产总额比例为0。
本期新增固定资产321085元,全部为通用设备。本期减少固定资产186098元,减少原因为车改后报废车辆两辆,账面价值186098元。
资产配置情况:固定资产合计账面数666560.00元,其中:房屋及建筑物0元,通用设备562238.00元,专业设备4160元,家具100162.00元。其中总资产增长率-60.44%,固定资产增长率25.39%,无形资产增长率0.00%,人均占有办公室使用面积0,人均占有大型设备数量0,在编车辆占车辆实有数量比0.00%,有土地证的土地面积占土地总面积比0.00%;
资产处置情况:本年度处置的固定资产2件,处置原因是车改后报废车辆两辆,共计186098元。本期处置资产价值占资产总额比10.09%,本期处置固定资产价值占固定资产总额比35.01%。
(八)机关运行费
2017年单位机关运行费44129.4元,主要用于办公、印刷、手续、物业、工会福利、其他商品和服务支出等。
(九)其他情况说明
车辆情况:本年公务用车制度改革后,市老龄办2辆公务用车财政已收回,收回后本单位无公务用车。

第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出

尾部

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