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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2018-07-31 16:59
标题: 大同市文联2017年度部门决算 文号:
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大同市文联2017年度部门决算

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大同市文联2017年度部门决算

第一部分  概况

一、主要职能

、 坚持党的领导,贯彻落实文艺“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放,百家争鸣”的方针。联络、协调和服务全市各团体会员,团结全市文艺工作者、爱好者、繁荣和发展大同市文学艺术事业,加强和促进全市的精神文明建设。

2、听取和反映文艺界的情况和意见,沟通党委政府、社会各界同文学界的民主协商渠道,扩大文艺统一战线;增进各党派无党派文艺家之间,老中青年文艺家之间的友谊。

3、组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流和人才培训;研究文艺动态、掌握创作方向、组织相关艺术活动的评奖。

4、联系、组织中外文学界的文化交流活动,推动各团体会员加强同台、港、澳同胞以及海外侨胞中的文艺界人士和文学艺术团体的联系、学习和交流。

5、开展维护宪法和法律赋予的文学家和文艺团体知识产权等合法权益的工作。

6、主办市级文艺报刊,指导县区级和厂矿企业的文艺报刊。

7、组织召开市文联和各文艺家协会代表大会、组织召开文联系统的工作会议的学术研讨会。

8、开展文化产业开发,兴办与文学、艺术有关的有偿服务,有效地促进文化资源向经济优势的转化。

9、承办市委、市政府和市委宣传部交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

主管单位:大同市文学艺术界联合会

下属事业单位:小品文选刊杂志社

                   云冈编辑部

 

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无基金收支也应填“0”公开)

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

(后附Excel表格)

  

2017年收入支出决算总表
     公开01表
编制单位:大同市文学艺术界联合会 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 6,379,881.95 一、一般公共服务支出 37 3,106,769.10
  其中:政府性基金预算财政拨 2   二、外交支出 38  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 39  
三、事业收入 4 60,000.00 四、公共安全支出 40  
四、经营收入 5   五、教育支出 41  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 42  
六、其他收入 7 254.23 七、文化体育与传媒支出 43 1,373,734.11
  8   八、社会保障和就业支出 44 1,770,189.60
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45  
  10   十、节能环保支出 46  
  11   十一、城乡社区支出 47  
  12   十二、农林水支出 48  
  13   十三、交通运输支出 49  
  14   十四、资源勘探信息等支出 50  
  15   十五、商业服务业等支出 51  
  16   十六、金融支出 52  
  17   十七、援助其他地区支出 53  
  18   十八、国土海洋气象等支出 54  
  19   十九、住房保障支出 55 192,161.00
  20   二十、粮油物资储备支出 56  
  21   二十一、其他支出 57  
  22   二十二、债务还本支出 58  
  23   二十三、债务付息支出 59  
本年收入合计 24 6,440,136.18 本年支出合计 60 6,442,853.81
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 61  
    年初结转和结余 26 5,007.14       交纳所得税 62  
      基本支出结转 27 5,007.14       提取职工福利基金 63  
      项目支出结转和结余 28         转入事业基金 64  
      经营结余 29         其他 65  
  30       年末结转和结余 66 2,289.51
  31         基本支出结转 67 2,289.51
  32         项目支出结转和结余 68  
  33         经营结余 69  
总计 36 6,445,143.32 总计 70 6,445,143.32
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
  
2017年收入决算表
公开02表
编制单位:大同市文学艺术界联合会 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 6,440,136.18 6,379,881.95 0.00 60,000.00 0.00 0.00 254.23
201 一般公共服务支出 3,104,051.47 3,043,797.24 0.00 60,000.00 0.00 0.00 254.23
20129 群众团体事务 3,104,051.47 3,043,797.24 0.00 60,000.00 0.00 0.00 254.23
2012901   行政运行 1,669,748.36 1,669,616.99 0.00 0.00 0.00 0.00 131.37
2012999   其他群众团体事务支出 1,434,303.11 1,374,180.25 0.00 60,000.00 0.00 0.00 122.86
207 文化体育与传媒支出 1,373,734.11 1,373,734.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20704 新闻出版广播影视 1,333,734.11 1,333,734.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070408   出版发行 1,333,734.11 1,333,734.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079902   宣传文化发展专项支出 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,770,189.60 1,770,189.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,755,189.60 1,755,189.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,312,138.60 1,312,138.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 443,051.00 443,051.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 192,161.00 192,161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 192,161.00 192,161.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 142,461.00 142,461.00 0.00 0.00 0.00 0.00