索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2018-07-31 16:42 | |
标题: | 九三学社大同市委员会2017年部门决算 | 文号: | |
时效: |
九三学社大同市委员会2017年部门决算
九三学社大同市委员会2017年部门决算
公开情况
第一部分 单位概况
九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。
一、 本部门职责
1、坚定不移地接受中国共产党的领导,不断加强自身建设。以思想建设为核心,组织建设为基础,以制度建设为保障,使各项工作走上制度化、规范化轨道,以肩负起历史赋予的光荣使命。
2、进一步提升参政议政职能。积极组织成员开展各项调研活动,为大同市的发展建言献策。
3、充分发挥我社科技人才比较集中的特点和优势,调动广大社员的创造性,为推动大同市的科技创新、促科技进步不断做出新贡献。
4、努力做好社会服务工作。把围绕党和政府的中心工作作为社会服务的出发点和立足点,以智力帮扶为主,积极开展形式多样的社会服务活动,促进社会主义经济、政治、文化、社会、生态文明建设,为大同市的经济腾飞做出贡献。
二、机构设置情况
九三学社大同市委成立于1988年3月,属行政单位,单位核定为县处级,公务员编制5人,工勤编制1人,现实有在职人数3人,退休人员3人,机关内设机构1个,九三学社大同市委员现有12个基层支社。
三、部门预算单位构成
从部门决算构成看,九三学社大同市委员会只预决本单位的决算,无下属单位。
第二部分 2017年部门预算报表
(见附件)
2017年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位: | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 650,359.98 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 457,578.78 |
其中:政府性基金预算财政拨 | 2 | 二、外交支出 | 38 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | ||
六、其他收入 | 7 | 6.96 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 153,436.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 39,345.20 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | |||
本年收入合计 | 24 | 650,366.94 | 本年支出合计 | 60 | 650,359.98 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 61 | ||
年初结转和结余 | 26 | 交纳所得税 | 62 | ||
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 63 | ||
项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 64 | ||
经营结余 | 29 | 其他 | 65 | ||
30 | 年末结转和结余 | 66 | |||
31 | 基本支出结转 | 67 | 6.96 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | |||
33 | 经营结余 | 69 | |||
总计 | 36 | 650,366.94 | 总计 | 70 | 650,366.94 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2017年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位: | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 650,359.98 | 650,359.98 | 6.96 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 457,578.78 | 457,578.78 | |||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 457,578.78 | 457,578.78 | |||||||
2012801 | 行政运行 | 394,178.78 | 394,178.78 | |||||||
2012804 | 参政议政 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支 | 13,400.00 | 13,400.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 153,436.00 | 153,436.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 153,436.00 | 153,436.00 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 153,436.00 | 153,436.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 39,345.20 | 39,345.20 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 39,345.20 | 39,345.20 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 32,696.00 | 32,696.00 | |||||||
2210202 | 提租补贴 | 6,649.20 | 6,649.20 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2017年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位: | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 650,359.98 | 590,359.98 | 590,359.98 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 457,578.78 | 397,578.78 | 397,578.78 | |||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 457,578.78 | 397,578.78 | 397,578.78 | |||||
2012801 | 行政运行 | 394,178.78 | 394,178.78 | 394,178.78 | |||||
2012804 | 参政议政 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2012899 | 其他民主党派及工商联事 | 13,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 153,436.00 | 153,436.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 153,436.00 | 153,436.00 | 0.00 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退 | 153,436.00 | 153,436.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 39,345.20 | 39,345.20 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 39,345.20 | 39,345.20 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 32,696.00 | 32,696.00 | 0.00 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 6,649.20 | 6,649.20 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
2017年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位: | 金额:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 650,359.98 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 457578.78 | 457,578.78 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 153436.00 | 153,436.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 39345.20 | 39,345.20 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
本年收入合计 | 24 | 650,359.98 | 本年支出合计 | 77 | 650359.98 | 650,359.98 | |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 27 | 基本支出结转 | 80 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | ||||
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 650,359.98 | 总计 | 83 | 650359.98 | 650,359.98 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位: | 金额:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 小计 | 办公费 | 手续费 | 会议费 | 工会经费 | 福利费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 退休费 | 奖励金 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 13 | 16 | 26 | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 590,359.98 | 259,522.78 | 114,715.20 | 77,172.00 | 11,038.00 | 16,459.98 | 0.00 | 0.00 | 40,137.60 | 0.00 | 0.00 | 107,508.00 | 27,974.30 | 6,920.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1,957.00 | 0.00 | 0.00 | 12,906.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 397,578.78 | 259,522.78 | 114,715.20 | 77,172.00 | 11,038.00 | 16,459.98 | 0.00 | 0.00 | 40,137.60 | 0.00 | 0.00 | 107,208.00 | 27,974.30 | 6,920.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1,957.00 | 0.00 | 0.00 | 12,906.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 397,578.78 | 259,522.78 | 114,715.20 | 77,172.00 | 11,038.00 | 16,459.98 | 0.00 | 0.00 | 40,137.60 | 0.00 | 0.00 | 107,208.00 | 27,974.30 | 6,920.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1,957.00 | 0.00 | 0.00 | 12,906.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012801 | 行政运行 | 394,178.78 | 256,122.78 | 114,715.20 | 77,172.00 | 11,038.00 | 13,059.98 | 0.00 | 0.00 | 40,137.60 | 0.00 | 0.00 | 107,208.00 | 27,974.30 | 6,920.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1,957.00 | 0.00 | 0.00 | 12,906.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 153,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 153,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 153,436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 39,345.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 39,345.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 32,696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 6,649.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位: | 金额:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 物业服务补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
合计 | 590,359.98 | 259,522.78 | 114,715.20 | 77,172.00 | 11,038.00 | 16,459.98 | 0.00 | 0.00 | 40,137.60 | 0.00 | 0.00 | 107,508.00 | 27,974.30 | 6,920.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1,957.00 | 0.00 | 0.00 | 12,906.70 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 19,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 300.00 | 218,229.20 | 0.00 | 153,136.00 | 0.00 | 0.00 | 6,492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 32,696.00 | 6,649.20 | 0.00 | 18,656.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,100.00 | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | |||
201 | 一般公共服务支出 | 397,578.78 | 259,522.78 | 114,715.20 | 77,172.00 | 11,038.00 | 16,459.98 | 0.00 | 0.00 | 40,137.60 | 0.00 | 0.00 | 107,208.00 | 27,974.30 | 6,920.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 1,957.00 | 0.00 | 0.00 | 12,906.70 | 0.00 |