' 九三学社大同市委员会2017年部门决算

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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2018-07-31 16:42
标题: 九三学社大同市委员会2017年部门决算 文号:
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九三学社大同市委员会2017年部门决算

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九三学社大同市委员会2017年部门决算

公开情况

 

 第一部分 单位概况

 九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。

一、 本部门职责

1、坚定不移地接受中国共产党的领导,不断加强自身建设。以思想建设为核心,组织建设为基础,以制度建设为保障,使各项工作走上制度化、规范化轨道,以肩负起历史赋予的光荣使命。

2、进一步提升参政议政职能。积极组织成员开展各项调研活动,为大同市的发展建言献策。

   3、充分发挥我社科技人才比较集中的特点和优势,调动广大社员的创造性,为推动大同市的科技创新、促科技进步不断做出新贡献。

4、努力做好社会服务工作。把围绕党和政府的中心工作作为社会服务的出发点和立足点,以智力帮扶为主,积极开展形式多样的社会服务活动,促进社会主义经济、政治、文化、社会、生态文明建设,为大同市的经济腾飞做出贡献。

二、机构设置情况

    九三学社大同市委成立于19883月,属行政单位,单位核定为县处级,公务员编制5人,工勤编制1人,现实有在职人数3人,退休人员3人,机关内设机构1个,九三学社大同市委员现有12个基层支社。

三、部门预算单位构成

         从部门决算构成看,九三学社大同市委员会只预决本单位的决算,无下属单位。

第二部分 2017年部门预算报表

(见附件)

2017年收入支出决算总表
     公开01表
编制单位: 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 650,359.98 一、一般公共服务支出 37 457,578.78
  其中:政府性基金预算财政拨 2   二、外交支出 38  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 39  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 40  
四、经营收入 5   五、教育支出 41  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 42  
六、其他收入 7 6.96 七、文化体育与传媒支出 43  
  8   八、社会保障和就业支出 44 153,436.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45  
  10   十、节能环保支出 46  
  11   十一、城乡社区支出 47  
  12   十二、农林水支出 48  
  13   十三、交通运输支出 49  
  14   十四、资源勘探信息等支出 50  
  15 十五、商业服务业等支出 51  
  16   十六、金融支出 52  
  17   十七、援助其他地区支出 53  
  18   十八、国土海洋气象等支出 54  
  19   十九、住房保障支出 55 39,345.20
  20   二十、粮油物资储备支出 56  
  21   二十一、其他支出 57  
  22   二十二、债务还本支出 58  
  23   二十三、债务付息支出 59  
本年收入合计 24 650,366.94 本年支出合计 60 650,359.98
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 61  
    年初结转和结余 26         交纳所得税 62  
      基本支出结转 27         提取职工福利基金 63  
      项目支出结转和结余 28         转入事业基金 64  
      经营结余 29         其他 65  
  30       年末结转和结余 66  
  31         基本支出结转 67 6.96
  32         项目支出结转和结余 68  
  33         经营结余 69  
总计 36 650,366.94 总计 70 650,366.94
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2017年收入决算表
公开02表
编制单位: 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 650,359.98 650,359.98         6.96
201 一般公共服务支出 457,578.78 457,578.78          
20128 民主党派及工商联事务 457,578.78 457,578.78          
2012801   行政运行 394,178.78 394,178.78          
2012804   参政议政 50,000.00 50,000.00          
2012899   其他民主党派及工商联事务支 13,400.00 13,400.00          
208 社会保障和就业支出 153,436.00 153,436.00          
20805 行政事业单位离退休 153,436.00 153,436.00          
2080501   归口管理的行政单位离退休 153,436.00 153,436.00          
221 住房保障支出 39,345.20 39,345.20          
22102 住房改革支出 39,345.20 39,345.20          
2210201   住房公积金 32,696.00 32,696.00          
2210202   提租补贴 6,649.20 6,649.20          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2017年支出决算表
公开03表
编制单位: 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 650,359.98 590,359.98 590,359.98      
201 一般公共服务支出 457,578.78 397,578.78 397,578.78      
20128 民主党派及工商联事务 457,578.78 397,578.78 397,578.78      
2012801   行政运行 394,178.78 394,178.78 394,178.78      
2012804   参政议政 50,000.00 0.00 0.00      
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 13,400.00 3,400.00 3,400.00      
208 社会保障和就业支出 153,436.00 153,436.00 0.00      
20805 行政事业单位离退休 153,436.00 153,436.00 0.00      
2080501   归口管理的行政单位离退 153,436.00 153,436.00 0.00      
221 住房保障支出 39,345.20 39,345.20 0.00      
22102 住房改革支出 39,345.20 39,345.20 0.00      
2210201   住房公积金 32,696.00 32,696.00 0.00      
2210202   提租补贴 6,649.20 6,649.20 0.00      
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
2017年财政拨款收入支出决算总表
      公开04
编制单位:      金额:元
         
    行次 金额 项目 行次 金额
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      3       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 650,359.98 一、一般公共服务支出 31 457578.78  457,578.78  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32      
  3   三、国防支出 33      
  4   四、公共安全支出 34      
  5   五、教育支出 35      
  6   六、科学技术支出 36      
  7   七、文化体育与传媒支出 37      
  8   八、社会保障和就业支出 38 153436.00  153,436.00  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39      
  10   十、节能环保支出 40      
  11   十一、城乡社区支出 41      
  12   十二、农林水支出 42      
  13   十三、交通运输支出 43      
  14   十四、资源勘探信息等支出 44      
  15   十五、商业服务业等支出 45      
  16   十六、金融支出 46      
  17   十七、援助其他地区支出 47      
  18   十八、国土海洋气象等支出 48      
  19   十九、住房保障支出 49 39345.20  39,345.20  
  20   二十、粮油物资储备支出 50      
  21   二十一、其他支出 51      
  22   二十二、债务还本支出 52      
  23   二十三、债务付息支出 53      
本年收入合计 24 650,359.98 本年支出合计 77 650359.98  650,359.98  
  25     78      
年初财政拨款结转和结余 26   年末财政拨款结转和结余 79      
一般公共预算财政拨款 27       基本支出结转 80      
政府性基金预算财政拨款 28       项目支出结转和结余 81      
  29     82      
总计 30 650,359.98 总计 83 650359.98  650,359.98  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
公开05表
编制单位: 金额:元
项 目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 机关事业单位基本养老保险缴费 小计 办公费 手续费 会议费 工会经费 福利费 其他交通费用 其他商品和服务支出 小计 退休费 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴
栏次 1 2 3 4 5 6 9 12 13 16 26 34 35 37 39 40 42 49 51 52 53 54
合计 590,359.98 259,522.78 114,715.20 77,172.00 11,038.00 16,459.98 0.00 0.00 40,137.60 0.00 0.00 107,508.00 27,974.30 6,920.00 0.00 360.00 0.00 0.00 1,957.00 0.00 0.00 12,906.70                                                                                                
201 一般公共服务支出 397,578.78 259,522.78 114,715.20 77,172.00 11,038.00 16,459.98 0.00 0.00 40,137.60 0.00 0.00 107,208.00 27,974.30 6,920.00 0.00 360.00 0.00 0.00 1,957.00 0.00 0.00 12,906.70                                                                                                
20128 民主党派及工商联事务 397,578.78 259,522.78 114,715.20 77,172.00 11,038.00 16,459.98 0.00 0.00 40,137.60 0.00 0.00 107,208.00 27,974.30 6,920.00 0.00 360.00 0.00 0.00 1,957.00 0.00 0.00 12,906.70                                                                                                
2012801   行政运行 394,178.78 256,122.78 114,715.20 77,172.00 11,038.00 13,059.98 0.00 0.00 40,137.60 0.00 0.00 107,208.00 27,974.30 6,920.00 0.00 360.00 0.00 0.00 1,957.00 0.00 0.00 12,906.70                                                                                                
208 社会保障和就业支出 3,400.00 3,400.00 0.00 0.00 0.00 3,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                                                                
20805 行政事业单位离退休 153,436.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                                                                
2080501   归口管理的行政单位离退休 153,436.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                                                                
221 住房保障支出 153,436.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                                                                
22102 住房改革支出 39,345.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                                                                
2210201   住房公积金 39,345.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                                                                
2210202   提租补贴 32,696.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                                                                
2210201   住房公积金 6,649.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                                                                
2210202   提租补贴                                                                                                                                            
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
编制单位: 金额:元
项 目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合计 590,359.98 259,522.78 114,715.20 77,172.00 11,038.00 16,459.98 0.00 0.00 40,137.60 0.00 0.00 107,508.00 27,974.30 6,920.00 0.00 360.00 0.00 0.00 1,957.00 0.00 0.00 12,906.70 0.00 500.00 0.00 19,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 27,000.00 0.00 300.00 218,229.20 0.00 153,136.00 0.00 0.00 6,492.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 32,696.00 6,649.20 0.00 18,656.00 0.00 0.00 5,100.00 0.00 5,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 397,578.78 259,522.78 114,715.20 77,172.00 11,038.00 16,459.98 0.00 0.00 40,137.60 0.00 0.00 107,208.00 27,974.30 6,920.00 0.00 360.00 0.00 0.00 1,957.00 0.00 0.00 12,906.70 0.00 500.00 0.00 19,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 27,000.00 0.00 0.00 25,748.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,492.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,656.00 0.00 0.00 5,100.00 0.00 5,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20128 民主党派及工商联事务 397,578.78 259,522.78 114,715.20 77,172.00 11,038.00 16,459.98 0.00 0.00 40,137.60 0.00 0.00 107,208.00 27,974.30 6,920.00 0.00 360.00 0.00 0.00 1,957.00 0.00 0.00 12,906.70 0.00 500.00 0.00 19,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 27,000.00 0.00 0.00 25,748.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,492.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,656.00 0.00 0.00 5,100.00 0.00 5,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012801   行政运行 394,178.78 256,122.78 114,715.20 77,172.00 11,038.00 13,059.98 0.00 0.00 40,137.60 0.00 0.00 107,208.00 27,974.30 6,920.00 0.00 360.00 0.00 0.00 1,957.00 0.00 0.00 12,906.70 0.00 500.00 0.00 19,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 27,000.00 0.00 0.00 25,748.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,492.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,656.00 0.00 0.00 5,100.00 0.00 5,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 3,400.00 3,400.00 0.00 0.00 0.00 3,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 153,436.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 153,136.00 0.00 153,136.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 153,436.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 153,136.00 0.00 153,136.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退 153,436.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 153,136.00 0.00 153,136.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 39,345.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,345.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,696.00 6,649.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 39,345.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,345.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,696.00 6,649.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 32,696.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,696.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,696.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 6,649.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,649.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,649.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                                                                                                                                                     
2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07
编制单位: 金额:元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出            
  (细化至“项”级)            
208 社会保障和就业支出            
  (细化至“项”级)            
212 城乡社区支出            
  (细化至“项”级)            
213 农林水支出            
  (细化至“项”级)            
214 交通运输支出            
  (细化至“项”级)            
215 资源勘探信息等支出            
  (细化至“项”级)            
216 商业服务业等支出            
  (细化至“项”级)            
229 其他支出            
  (细化至“项”级)            
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2017年部门决算公开相关信息统计表
公开08
编制单位: 金额:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购预算 采购金额
合计 1 10000 0
货物 2 10000 0
工程 3 0 0
服务 4 0 0
 
二、机关运行经费
项目 统计数
(一)行政单位 5 60000
(二)参照公务员法管理事业单位 6  
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7 0
1.部级领导干部用车 8 0
2.一般公务用车 9 0
3.一般执法执勤用车 10 0
4.特种专业技术用车 11 0
5.其他用车 12 0
(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) 13 0
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
公开09表
编制单位: 单位:元
     2017年决算数   
(一)合     0  
   因公出国(境)费用 0  
   公务接待费 0  
   公务用车费 0  
       其中:公务用车运行维护费 0  
             公务用车购置 0  
(二)相关统计数 0  
  1.因公出国(境)团组数(个) 0  
  2.因公出国(境)人次数(人) 0  
  3.公务用车购置数(辆) 0  
  4.公务用车保有量(辆) 0  
  5.国内公务接待批次(个) 0  
  6.国内公务接待人次(人) 0  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 0  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 0  
 

第三部分 2017年部门决算情况说明

         一、2017年度部门决算收支情况

(一)、收入决算情况

九三学社大同市委员会2017年收入为65.03万元,支出65.03万元,年末结转和结余0万元。

 决算收支增减情况说明

2017九三学社大同市委员会2017年收入为65.03万元,比上年度减少4.53万元,决算支出65.03万元,比上年度减少0.59万元。

        (二)、一般公共预算支出情况

2017年公共预算财政拨款本年收入65.03万元,本年支出65.03万元,其中人员经费支出47.77万元,公用支出11.26万元,专项支出6万元,年末结转和结余0万元。

(三)政府性基金预算说明

九三学社大同市委员会2017年没有政府性基金预算。

二、机关运行经费执行情况说明
        2017年机关运行经费12000元,主要用于手续费、邮电费、维护费、差旅费、印刷费、办公费和其他商品支出等费用。
    三、政府采购支出情况说明
        2017年未进行政府采购项目的支出。
    四、国有资产占用情况说明
        2017年没有国有资产占用情况
    五、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
        1.项目绩效目标。
          项目支出主要用于我社2017年在理论学习、参政议政、社会服务、助力脱贫等方面。
        2.本单位绩效目标实现情况.
          按时完成了理论学习、参政议政、社会服务、助力脱贫等方面的绩效目标。
    六、政府性基金预算说明
        九三学社大同市委员会2017年没有政府性基金预算。
     第四部分“三公”经费增减变动原因说明
        九三学社大同市委员会2017年没有“三公”经费预算。

第五部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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