' 大同市妇联2017年决算公开

中国政府网 | 山西省政府网 | 简体

财政预决算

首页>政府信息公开目录>法定主动公开内容>财政预决算

索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2018-07-27 17:09
标题: 大同市妇联2017年决算公开 文号:
时效:

大同市妇联2017年决算公开

阅读量:

大同市妇联2017年决算公开概况

第一部分 概况

一、本部门职责

大同市妇联是全市广大妇女为争取进一步解放与发展而联合起来的群众组织,是党领导下的人民团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。其基本职能是:代表和维护妇女权益,促进男女平等。

二、部门决算单位构成

大同市妇联设置6个部室和大同市政府妇儿工委办公室。6个部室分别为办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益工作部、儿童与家庭工作部。下属单位1家,系大同市妇女儿童教育中心。

第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表
财决01表
编制单位:大同市妇女联合会 2017年度 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
栏次   1 2 3 栏次   4 5 6 栏次   7 8 9
一、财政拨款收入 1 8,078,300.00 8,981,980.00 8,981,980.00 一、一般公共服务支出 37 6,125,300.00 6,967,914.20 6,965,988.40 一、基本支出 60 6,441,400.00 6,736,064.80 6,734,139.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 200,000.00 200,000.00 二、外交支出 38 0.00 0.00 0.00     人员经费 61 6,126,300.00 6,456,930.11 6,456,930.11
二、上级补助收入 3 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 39 0.00 0.00 0.00     日常公用经费 62 315,100.00 279,134.69 277,208.89
三、事业收入 4 716,226.00 716,226.00 716,225.82 四、公共安全支出 40 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 63 2,427,860.00 4,743,113.40 4,534,813.40
四、经营收入 5 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 41 805,960.00 2,488,226.00 2,279,926.00     基本建设类项目 64 0.00 0.00 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 42 0.00 0.00 0.00     行政事业类项目 65 2,427,860.00 4,743,113.40 4,534,813.40
六、其他收入 7 74,734.00 74,734.00 74,849.16 七、文化体育与传媒支出 43 0.00 0.00 0.00 三、上缴上级支出 66 0.00 0.00 0.00
  8       八、社会保障和就业支出 44 1,738,200.00 1,820,766.00 1,820,766.00 四、经营支出 67 0.00 0.00 0.00
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 45 0.00 0.00 0.00 五、对附属单位补助支出 68 0.00 0.00 0.00
  10       十、节能环保支出 46 0.00 0.00 0.00   69      
  11       十一、城乡社区支出 47 0.00 0.00 0.00 支出经济分类 70
  12       十二、农林水支出 48 0.00 0.00 0.00 基本支出和项目支出合计 71 11,268,952.40
  13       十三、交通运输支出 49 0.00 0.00 0.00     工资福利支出 72 4,511,757.51
  14       十四、资源勘探信息等支出 50 0.00 0.00 0.00     商品和服务支出 73 2,524,024.09
  15       十五、商业服务业等支出 51 0.00 0.00 0.00     对个人和家庭的补助 74 2,696,854.80
  16       十六、金融支出 52 0.00 0.00 0.00     对企事业单位的补贴 75 0.00
  17       十七、援助其他地区支出 53 0.00 0.00 0.00     债务利息支出 76 0.00
  18       十八、国土海洋气象等支出 54 0.00 0.00 0.00     基本建设支出 77 0.00
  19       十九、住房保障支出 55 199,800.00 202,272.00 202,272.00     其他资本性支出 78 1,536,316.00
  20       二十、粮油物资储备支出 56 0.00 0.00 0.00     其他支出 79 0.00
  21       二十一、其他支出 57 0.00 0.00 0.00   80      
  22       二十二、债务还本支出 58 0.00 0.00 0.00   81      
  23       二十三、债务付息支出 59 0.00 0.00 0.00   82      
本年收入合计 24 8,869,260.00 9,772,940.00 9,773,054.98 本年支出合计 83 8,869,260.00 11,479,178.20 11,268,952.40
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00 0.00 0.00     结余分配 84 0.00
    年初结转和结余 26 0.00 1,706,238.20 1,706,238.20       交纳所得税 85 0.00
      基本支出结转 27 187,682.20       提取职工福利基金 86 0.00
      项目支出结转和结余 28 1,518,556.00       转入事业基金 87 0.00
      经营结余 29 0.00       其他 88 0.00
  30           年末结转和结余 89 0.00 0.00 210,340.78
  31             基本支出结转 90 2,040.78
  32             项目支出结转和结余 91 208,300.00
  33             经营结余 92 0.00
  34         93      
  35         94      
总计 36 8,869,260.00 11,479,178.20 11,479,293.18 总计 95 8,869,260.00 11,479,178.20 11,479,293.18
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。                    
— 1 —
财政拨款收入支出决算总表
财决01-1表
编制单位:大同市妇女联合会 2017年度 金额单位:元
              
    行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1 2 3       4 5 6 7 8 9 10 11 12       13 14 15 16 17 18 19 20 21
一、一般公共预算财政拨款 1 8,078,300.00 8,781,980.00 8,781,980.00 一、一般公共服务支出 31 6,125,300.00 6,125,300.00 0.00 6,965,988.40 6,965,988.40 0.00 6,965,988.40 6,965,988.40 0.00 一、基本支出 54 6,441,400.00 6,441,400.00 0.00 6,734,139.00 6,734,139.00 0.00 6,734,139.00 6,734,139.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 200,000.00 200,000.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     人员经费 55 6,126,300.00 6,126,300.00 0.00 6,456,930.11 6,456,930.11 0.00 6,456,930.11 6,456,930.11 0.00
  3       三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     日常公用经费 56 315,100.00 315,100.00 0.00 277,208.89 277,208.89 0.00 277,208.89 277,208.89 0.00
  4       四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 57 1,636,900.00 1,636,900.00 0.00 3,952,153.40 3,752,153.40 200,000.00 3,743,853.40 3,743,853.40 0.00
  5       五、教育支出 35 15,000.00 15,000.00 0.00 1,697,266.00 1,497,266.00 200,000.00 1,488,966.00 1,488,966.00 0.00     基本建设类项目 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  6       六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     行政事业类项目 59 1,636,900.00 1,636,900.00 0.00 3,952,153.40 3,752,153.40 200,000.00 3,743,853.40 3,743,853.40 0.00
  7       七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   60                  
  8       八、社会保障和就业支出 38 1,738,200.00 1,738,200.00 0.00 1,820,766.00 1,820,766.00 0.00 1,820,766.00 1,820,766.00 0.00   61                  
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   62                  
  10       十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   63                  
  11       十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出经济分类 64
  12       十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     工资福利支出 65 4,511,757.51 4,511,757.51 0.00
  13       十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     商品和服务支出 66 1,814,846.29 1,814,846.29 0.00
  14       十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对个人和家庭的补助 67 2,615,072.60 2,615,072.60 0.00
  15       十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对企事业单位的补贴 68 0.00 0.00 0.00
  16       十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     债务利息支出 69 0.00 0.00 0.00
  17       十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本建设支出 70 0.00 0.00 0.00
  18       十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他资本性支出 71 1,536,316.00 1,536,316.00 0.00
  19       十九、住房保障支出 49 199,800.00 199,800.00 0.00 202,272.00 202,272.00 0.00 202,272.00 202,272.00 0.00     其他支出 72 0.00 0.00 0.00
  20       二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   73                  
  21       二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   74                  
  22       二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   75                  
  23       二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   76                  
本年收入合计 24 8,078,300.00 8,981,980.00 8,981,980.00 本年支出合计 77 8,078,300.00 8,078,300.00 0.00 10,686,292.40 10,486,292.40 200,000.00 10,477,992.40 10,477,992.40 0.00 本年支出合计 77 8,078,300.00 8,078,300.00 0.00 10,686,292.40 10,486,292.40 200,000.00 10,477,992.40 10,477,992.40 0.00
  25         78                     78                  
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 1,704,312.40 1,704,312.40 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208,300.00 8,300.00 200,000.00 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208,300.00 8,300.00 200,000.00
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00 1,704,312.40 1,704,312.40     基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 0.00 0.00     项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208,300.00 8,300.00 200,000.00     项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208,300.00 8,300.00 200,000.00
  29         82                     82                  
总计 30 8,078,300.00 10,686,292.40 10,686,292.40 总计 83 8,078,300.00 8,078,300.00 0.00 10,686,292.40 10,486,292.40 200,000.00 10,686,292.40 10,486,292.40 200,000.00 总计 83 8,078,300.00 8,078,300.00 0.00 10,686,292.40 10,486,292.40 200,000.00 10,686,292.40 10,486,292.40 200,000.00
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。                                          
—2.%d —
收入决算表
财决03表
编制单位:大同市妇女联合会 2017年度 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 9,773,054.98 8,981,980.00 0.00 716,225.82 0.00 0.00