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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2018-07-27 17:09
标题: 大同市妇联2017年决算公开 文号:
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大同市妇联2017年决算公开

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大同市妇联2017年决算公开概况

第一部分 概况

一、本部门职责

大同市妇联是全市广大妇女为争取进一步解放与发展而联合起来的群众组织,是党领导下的人民团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。其基本职能是:代表和维护妇女权益,促进男女平等。

二、部门决算单位构成

大同市妇联设置6个部室和大同市政府妇儿工委办公室。6个部室分别为办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益工作部、儿童与家庭工作部。下属单位1家,系大同市妇女儿童教育中心。

第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表
财决01表
编制单位:大同市妇女联合会 2017年度 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
栏次   1 2 3 栏次   4 5 6 栏次   7 8 9
一、财政拨款收入 1 8,078,300.00 8,981,980.00 8,981,980.00 一、一般公共服务支出 37 6,125,300.00 6,967,914.20 6,965,988.40 一、基本支出 60 6,441,400.00 6,736,064.80 6,734,139.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 200,000.00 200,000.00 二、外交支出 38 0.00 0.00 0.00     人员经费 61 6,126,300.00 6,456,930.11 6,456,930.11
二、上级补助收入 3 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 39 0.00 0.00 0.00     日常公用经费 62 315,100.00 279,134.69 277,208.89
三、事业收入 4 716,226.00 716,226.00 716,225.82 四、公共安全支出 40 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 63 2,427,860.00 4,743,113.40 4,534,813.40
四、经营收入 5 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 41 805,960.00 2,488,226.00 2,279,926.00     基本建设类项目 64 0.00 0.00 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 42 0.00 0.00 0.00     行政事业类项目 65 2,427,860.00 4,743,113.40 4,534,813.40
六、其他收入 7 74,734.00 74,734.00 74,849.16 七、文化体育与传媒支出 43 0.00 0.00 0.00 三、上缴上级支出 66 0.00 0.00 0.00
  8       八、社会保障和就业支出 44 1,738,200.00 1,820,766.00 1,820,766.00 四、经营支出 67 0.00 0.00 0.00
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 45 0.00 0.00 0.00 五、对附属单位补助支出 68 0.00 0.00 0.00
  10       十、节能环保支出 46 0.00 0.00 0.00   69      
  11       十一、城乡社区支出 47 0.00 0.00 0.00 支出经济分类 70
  12       十二、农林水支出 48 0.00 0.00 0.00 基本支出和项目支出合计 71 11,268,952.40
  13       十三、交通运输支出 49 0.00 0.00 0.00     工资福利支出 72 4,511,757.51
  14       十四、资源勘探信息等支出 50 0.00 0.00 0.00     商品和服务支出 73 2,524,024.09
  15       十五、商业服务业等支出 51 0.00 0.00 0.00     对个人和家庭的补助 74 2,696,854.80
  16       十六、金融支出 52 0.00 0.00 0.00     对企事业单位的补贴 75 0.00
  17       十七、援助其他地区支出 53 0.00 0.00 0.00     债务利息支出 76 0.00
  18       十八、国土海洋气象等支出 54 0.00 0.00 0.00     基本建设支出 77 0.00
  19       十九、住房保障支出 55 199,800.00 202,272.00 202,272.00     其他资本性支出 78 1,536,316.00
  20       二十、粮油物资储备支出 56 0.00 0.00 0.00     其他支出 79 0.00
  21       二十一、其他支出 57 0.00 0.00 0.00   80      
  22       二十二、债务还本支出 58 0.00 0.00 0.00   81      
  23       二十三、债务付息支出 59 0.00 0.00 0.00   82      
本年收入合计 24 8,869,260.00 9,772,940.00 9,773,054.98 本年支出合计 83 8,869,260.00 11,479,178.20 11,268,952.40
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00 0.00 0.00     结余分配 84 0.00
    年初结转和结余 26 0.00 1,706,238.20 1,706,238.20       交纳所得税 85 0.00
      基本支出结转 27 187,682.20       提取职工福利基金 86 0.00
      项目支出结转和结余 28 1,518,556.00       转入事业基金 87 0.00
      经营结余 29 0.00       其他 88 0.00
  30           年末结转和结余 89 0.00 0.00 210,340.78
  31             基本支出结转 90 2,040.78
  32             项目支出结转和结余 91 208,300.00
  33             经营结余 92 0.00
  34         93      
  35         94      
总计 36 8,869,260.00 11,479,178.20 11,479,293.18 总计 95 8,869,260.00 11,479,178.20 11,479,293.18
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。                    
— 1 —
财政拨款收入支出决算总表
财决01-1表
编制单位:大同市妇女联合会 2017年度 金额单位:元
              
    行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1 2 3       4 5 6 7 8 9 10 11 12       13 14 15 16 17 18 19 20 21
一、一般公共预算财政拨款 1 8,078,300.00 8,781,980.00 8,781,980.00 一、一般公共服务支出 31 6,125,300.00 6,125,300.00 0.00 6,965,988.40 6,965,988.40 0.00 6,965,988.40 6,965,988.40 0.00 一、基本支出 54 6,441,400.00 6,441,400.00 0.00 6,734,139.00 6,734,139.00 0.00 6,734,139.00 6,734,139.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 200,000.00 200,000.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     人员经费 55 6,126,300.00 6,126,300.00 0.00 6,456,930.11 6,456,930.11 0.00 6,456,930.11 6,456,930.11 0.00
  3       三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     日常公用经费 56 315,100.00 315,100.00 0.00 277,208.89 277,208.89 0.00 277,208.89 277,208.89 0.00
  4       四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 57 1,636,900.00 1,636,900.00 0.00 3,952,153.40 3,752,153.40 200,000.00 3,743,853.40 3,743,853.40 0.00
  5       五、教育支出 35 15,000.00 15,000.00 0.00 1,697,266.00 1,497,266.00 200,000.00 1,488,966.00 1,488,966.00 0.00     基本建设类项目 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  6       六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     行政事业类项目 59 1,636,900.00 1,636,900.00 0.00 3,952,153.40 3,752,153.40 200,000.00 3,743,853.40 3,743,853.40 0.00
  7       七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   60                  
  8       八、社会保障和就业支出 38 1,738,200.00 1,738,200.00 0.00 1,820,766.00 1,820,766.00 0.00 1,820,766.00 1,820,766.00 0.00   61                  
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   62                  
  10       十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   63                  
  11       十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出经济分类 64
  12       十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     工资福利支出 65 4,511,757.51 4,511,757.51 0.00
  13       十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     商品和服务支出 66 1,814,846.29 1,814,846.29 0.00
  14       十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对个人和家庭的补助 67 2,615,072.60 2,615,072.60 0.00
  15       十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对企事业单位的补贴 68 0.00 0.00 0.00
  16       十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     债务利息支出 69 0.00 0.00 0.00
  17       十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本建设支出 70 0.00 0.00 0.00
  18       十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他资本性支出 71 1,536,316.00 1,536,316.00 0.00
  19       十九、住房保障支出 49 199,800.00 199,800.00 0.00 202,272.00 202,272.00 0.00 202,272.00 202,272.00 0.00     其他支出 72 0.00 0.00 0.00
  20       二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   73                  
  21       二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   74                  
  22       二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   75                  
  23       二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   76                  
本年收入合计 24 8,078,300.00 8,981,980.00 8,981,980.00 本年支出合计 77 8,078,300.00 8,078,300.00 0.00 10,686,292.40 10,486,292.40 200,000.00 10,477,992.40 10,477,992.40 0.00 本年支出合计 77 8,078,300.00 8,078,300.00 0.00 10,686,292.40 10,486,292.40 200,000.00 10,477,992.40 10,477,992.40 0.00
  25         78                     78                  
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 1,704,312.40 1,704,312.40 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208,300.00 8,300.00 200,000.00 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208,300.00 8,300.00 200,000.00
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00 1,704,312.40 1,704,312.40     基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 0.00 0.00     项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208,300.00 8,300.00 200,000.00     项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208,300.00 8,300.00 200,000.00
  29         82                     82                  
总计 30 8,078,300.00 10,686,292.40 10,686,292.40 总计 83 8,078,300.00 8,078,300.00 0.00 10,686,292.40 10,486,292.40 200,000.00 10,686,292.40 10,486,292.40 200,000.00 总计 83 8,078,300.00 8,078,300.00 0.00 10,686,292.40 10,486,292.40 200,000.00 10,686,292.40 10,486,292.40 200,000.00
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。                                          
—2.%d —
收入决算表
财决03表
编制单位:大同市妇女联合会 2017年度 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 9,773,054.98 8,981,980.00 0.00 716,225.82 0.00 0.00 74,849.16
201 一般公共服务支出 6,735,756.98 6,735,642.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114.98
20129 群众团体事务 6,735,756.98 6,735,642.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114.98
2012901   行政运行 2,171,362.58 2,171,247.60 0.00 0.00 0.00 0.00 114.98
2012902   一般行政管理事务 1,505,397.40 1,505,397.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012950   事业运行 2,530,097.00 2,530,097.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 528,900.00 528,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 814,260.00 23,300.00 0.00 716,225.82 0.00 0.00 74,734.18
20502 普通教育 814,260.00 23,300.00 0.00 716,225.82 0.00 0.00 74,734.18
2050201   学前教育 814,260.00 23,300.00 0.00 716,225.82 0.00 0.00 74,734.18
208 社会保障和就业支出 1,820,766.00 1,820,766.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,804,766.00 1,804,766.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,719,566.00 1,719,566.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 85,200.00 85,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 202,272.00 202,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 202,272.00 202,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 147,572.00 147,572.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 54,700.00 54,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296004   用于教育事业的彩票公益金支出 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
—4.%d —
支出决算表
财决04表
编制单位:大同市妇女联合会 2017年度 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 11,268,952.40 6,734,139.00 4,534,813.40 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 6,965,988.40 4,727,101.00 2,238,887.40 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 6,965,988.40 4,727,101.00 2,238,887.40 0.00 0.00 0.00
2012901   行政运行 2,214,305.94 2,054,305.94 160,000.00 0.00 0.00 0.00
2012902   一般行政管理事务 1,549,987.40 0.00 1,549,987.40 0.00 0.00 0.00
2012950   事业运行 2,672,795.06 2,672,795.06 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 528,900.00 0.00 528,900.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 2,279,926.00 0.00 2,279,926.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 2,279,926.00 0.00 2,279,926.00 0.00 0.00 0.00
2050201   学前教育 2,279,926.00 0.00 2,279,926.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,820,766.00 1,804,766.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,804,766.00 1,804,766.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,719,566.00 1,719,566.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 85,200.00 85,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 16,000.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 16,000.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 202,272.00 202,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 202,272.00 202,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 147,572.00 147,572.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 54,700.00 54,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
— 4.%d —
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
财决08表
编制单位:大同市妇女联合会 2017年度 金额单位:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合计 10,477,992.40 4,511,757.51 2,259,291.36 552,204.00 221,011.00 244,755.00 0.00 913,602.00 320,894.15 0.00 0.00 1,814,846.29 390,159.50 161,893.00 0.00 2,350.11 0.00 0.00 8,718.00 0.00 0.00 133,145.00 0.00 8,800.00 0.00 0.00 738,437.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151,663.00 0.00 7,204.00 21,498.00 28,078.68 161,300.00 0.00 1,600.00 2,615,072.60 0.00 1,635,632.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 411,404.00 54,700.00 0.00 495,436.00 0.00 2,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,536,316.00 0.00 62,350.00 78,077.00 0.00 1,395,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 6,965,988.40 4,495,757.51 2,259,291.36 552,204.00 221,011.00 228,755.00 0.00 913,602.00 320,894.15 0.00 0.00 1,814,846.29 390,159.50 161,893.00 0.00 2,350.11 0.00 0.00 8,718.00 0.00 0.00 133,145.00 0.00 8,800.00 0.00 0.00 738,437.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151,663.00 0.00 7,204.00 21,498.00 28,078.68 161,300.00 0.00 1,600.00 593,034.60 0.00 4,838.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 263,832.00 0.00 0.00 324,364.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,350.00 0.00 62,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 6,965,988.40 4,495,757.51 2,259,291.36 552,204.00 221,011.00 228,755.00 0.00 913,602.00 320,894.15 0.00 0.00 1,814,846.29 390,159.50 161,893.00 0.00 2,350.11 0.00 0.00 8,718.00 0.00 0.00 133,145.00 0.00 8,800.00 0.00 0.00 738,437.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151,663.00 0.00 7,204.00 21,498.00 28,078.68 161,300.00 0.00 1,600.00 593,034.60 0.00 4,838.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 263,832.00 0.00 0.00 324,364.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,350.00 0.00 62,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012901   行政运行 2,214,305.94 1,822,962.45 738,459.10 489,768.00 221,011.00 128,496.20 0.00 0.00 245,228.15 0.00 0.00 277,208.89 8,770.00 0.00 0.00 1,648.21 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 21,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,890.00 0.00 7,204.00 21,498.00 28,078.68 161,300.00 0.00 0.00 114,134.60 0.00 4,838.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109,296.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012902   一般行政管理事务 1,549,987.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,487,637.40 331,389.50 161,893.00 0.00 701.90 0.00 0.00 8,698.00 0.00 0.00 111,345.00 0.00 8,800.00 0.00 0.00 738,437.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124,773.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,350.00 0.00 62,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012950   事业运行 2,672,795.06 2,672,795.06 1,520,832.26 62,436.00 0.00 100,258.80 0.00 913,602.00 75,666.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 528,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 478,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 263,832.00 0.00 0.00 215,068.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 1,488,966.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,473,966.00 0.00 0.00 78,077.00 0.00 1,395,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 1,488,966.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,473,966.00 0.00 0.00 78,077.00 0.00 1,395,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050201   学前教育 1,488,966.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,473,966.00 0.00 0.00 78,077.00 0.00 1,395,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,820,766.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,804,766.00 0.00 1,630,794.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171,072.00 0.00 2,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,804,766.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,804,766.00 0.00 1,630,794.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171,072.00 0.00 2,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,719,566.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,719,566.00 0.00 1,545,594.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171,072.00 0.00 2,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 85,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,200.00 0.00 85,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 202,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 202,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,572.00 54,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 202,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 202,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,572.00 54,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 147,572.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,572.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,572.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 54,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表为自动生成表。                                                                                                                                                                                              
— 13.%d —
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
财决08-1表
编制单位:大同市妇女联合会 2017年度 金额单位:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合计 6,734,139.00 4,335,757.51 2,259,291.36 552,204.00 61,011.00 228,755.00 0.00 913,602.00 320,894.15 0.00 0.00 277,208.89 8,770.00 0.00 0.00 1,648.21 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 21,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,890.00 0.00 7,204.00 21,498.00 28,078.68 161,300.00 0.00 0.00 2,121,172.60 0.00 1,635,632.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,572.00 54,700.00 0.00 280,368.00 0.00 2,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 4,727,101.00 4,335,757.51 2,259,291.36 552,204.00 61,011.00 228,755.00 0.00 913,602.00 320,894.15 0.00 0.00 277,208.89 8,770.00 0.00 0.00 1,648.21 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 21,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,890.00 0.00 7,204.00 21,498.00 28,078.68 161,300.00 0.00 0.00 114,134.60 0.00 4,838.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109,296.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 4,727,101.00 4,335,757.51 2,259,291.36 552,204.00 61,011.00 228,755.00 0.00 913,602.00 320,894.15 0.00 0.00 277,208.89 8,770.00 0.00 0.00 1,648.21 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 21,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,890.00 0.00 7,204.00 21,498.00 28,078.68 161,300.00 0.00 0.00 114,134.60 0.00 4,838.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109,296.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012901   行政运行 2,054,305.94 1,662,962.45 738,459.10 489,768.00 61,011.00 128,496.20 0.00 0.00 245,228.15 0.00 0.00 277,208.89 8,770.00 0.00 0.00 1,648.21 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 21,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,890.00 0.00 7,204.00 21,498.00 28,078.68 161,300.00 0.00 0.00 114,134.60 0.00 4,838.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109,296.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012902   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012950   事业运行 2,672,795.06 2,672,795.06 1,520,832.26 62,436.00 0.00 100,258.80 0.00 913,602.00 75,666.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,804,766.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,804,766.00 0.00 1,630,794.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171,072.00 0.00 2,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,804,766.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,804,766.00 0.00 1,630,794.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171,072.00 0.00 2,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,719,566.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,719,566.00 0.00 1,545,594.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171,072.00 0.00 2,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 85,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85,200.00 0.00 85,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 202,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 202,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,572.00 54,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 202,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 202,272.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,572.00 54,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 147,572.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,572.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,572.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 54,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
— 14.%d —
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决09表
编制单位:大同市妇女联合会 2017年度 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 日常公用经费 小计 项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00
229 其他支出 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00
2296004   用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
— 16.%d —
部门决算相关信息统计表
编制单位:大同市妇女联合会 2017年度 金额单位:元
  行次 预算数 统计数   行次 统计数
  1 2   3
一、“三公”经费支出 1 二、机关运行经费 22 277,208.89
(一)支出合计 2 35,000.00 28,078.68 (一)行政单位 23 277,208.89
  1.因公出国(境)费 3 0.00 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 24 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 4 35,000.00 28,078.68   25  
    (1)公务用车购置费 5 0.00 0.00 三、国有资产占用情况 26
    (2)公务用车运行维护费 6 35,000.00 28,078.68 (一)车辆数合计(辆) 27 1
  3.公务接待费 7 0.00 0.00   1.部级领导干部用车 28 0
    (1)国内接待费 8 0.00 0.00   2.一般公务用车 29 1
         其中:外事接待费 9 0.00 0.00   3.一般执法执勤用车 30 0
    (2)国(境)外接待费 10 0.00 0.00   4.特种专业技术用车 31 0
(二)相关统计数 11   5.其他用车 32 0
  1.因公出国(境)团组数(个) 12 0 (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 33 0
  2.因公出国(境)人次数(人) 13 0 (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 34 0
  3.公务用车购置数(辆) 14 0   35  
  4.公务用车保有量(辆) 15 1   36  
  5.国内公务接待批次(个) 16 0   37  
     其中:外事接待批次(个) 17 0   38  
  6.国内公务接待人次(人) 18 0   39  
     其中:外事接待人次(人) 19 0   40  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0   41  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0   42  
注:1.本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
    2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
    3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。
    4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
公开09表
编制单位: 单位:元
     2017年决算数   
(一)合     28078.68  
   因公出国(境)费用 0  
   公务接待费 0  
   公务用车费 28078.68  
       其中:公务用车运行维护费 28078.68  
             公务用车购置    
(二)相关统计数    
  1.因公出国(境)团组数(个 0  
  2.因公出国(境)人次数(人 0  
  3.公务用车购置数(辆) 0  
  4.公务用车保有量(辆) 1  
  5.国内公务接待批次(个) 0  
  6.国内公务接待人次(人)    
  7.国(境)外公务接待批次(个) 0  
  8.国(境)外公务接待人次(人)    
 

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、2017年度部门决算收支情况

(一)决算收入情况

大同市妇女联合会2017年财政拨款收入决算数为898.19万元,一般公共预算收入决算数为898.19万元。

 

(二)一般公共决算支出情况

1.大同市妇女联合会2017年基本支出决算数为673.41万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,包括在职职工工资、养老保险缴、津贴补贴、奖金、社保缴费、下属事业单位绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、公用经费。

2.大同市妇女联合会2017年项目支出决算数为453.48万元。项目支出主要用于全市妇女工作。

二、“三公”经费情况

2017年“三公”经费决算数为2.81万元。其中公务用车运行维护费决算数为2.81万元;公务用车购置费决算数为0元。我会认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

三、政府性基金预算情况

大同市妇联2017年政府性基金项目名称为:彩票金及对应专项债务收入安排的支出。2017年收入数为20万元,决算数为0元,结余数为20万元。

四、其他说明

(一)国有资产占有使用情况

1.车辆情况

大同市妇联2017年底编制汽车决算数为1辆,属于日常公务用车。

 

  大同市妇女联合会2017年度部门决算公开补充说明
一、大同市妇女联合会部门决算单位构成
纳入大同市妇女联合会决算的单位包括:
大同市妇女联合会本级
大同市妇女儿童教育中心
二、决算收支增减变化情况说明
大同市妇女联合会2017年度决算收入977.31万元,支出1126.89万元,其中基本支出673.41万元,项目支出453.48万元。年末结转21.03万元(其中:项目支出结转20.83万元)。2016年度收入947.42万元,支出1042.34万元,其中基本支出626.54万元,项目支出415.80万元,年末结转215万元(其中:项目支出结转164.89万元)。
增减变化及原因如下:
(一)收入较2016年增加3.15%,增加的主要原因为基建项目拨款增加,支出较2016年增加8.11%,增加的主要原因是基建支出增加。
(二)基本支出较2016年增长7.48%,增长的主要原因是人员调资和津贴调整,人员经费增加;项目支出增长9.06%,是因所属下属单位有基建项目支出。
三、机关运行经费执行情况说明
2017年机关运行经费27.72万元,主要用于支付办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、公务用车维护费、公务接待费、办公设备购置费、其他费用等商品服务类支出。
四、政府采购支出情况说明
本单位2017年无政府采购支出。
五、国有资本占用情况说明
2017年度没有国有资本占用情况。
六、“三公”经费增减变化原因
大同市妇女联合会2017年部门决算中“三公”经费支出为2.81万元,其中:车辆运行维护费2.81万元。2016年“三公”经费支出为3.49万元,其中:车辆运行维护费3.49万元。

、其他需要说明的情况2017年度,妇联未实行重点项目预算的绩效目标等预算绩效管理。

、三公经费增减变化原因

2017年三公经费为2.81万元,比上年同期减少19.48%我单位严格按照中央八项规定和“三公”经费只减不增规定,加强“三公”经费管理和机构管理,厉行节约、严格控制“三公”经费开支无因公出国费用无公务用车购置支出。


第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

尾部

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