索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2018-07-23 18:03 | |
标题: | 中共大同市委老干部局2017年度部门决算公开信息 | 文号: | |
时效: |
中共大同市委老干部局2017年度部门决算公开信息
第一部分 概况
一、主要职能
1.贯彻执行党中央、国务院,省委、省政府和市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策和有关规定,制定实施办法和细则;开展调查研究,为市委、市政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据。
2.负责对离退休干部工作的监督、检查、指导和协调;督促对离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实。
3.检查、督促、指导离退休干部的党组织建设,加强对离退休干部的学习教育,做好思想政治工作;组织指导离退休干部在两个文明建设中发挥作用。
4.负责组织指导离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作。
5.指导全市离退休干部工作部门的自身建设。
6.完成上级交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
1.中共大同市委老干部局机关
2.苹果园离职干部休养所
主要职责是:
(1)承担市四套班子市级离退休干部的管理服务工作,加强离退休干部党支部建设,安排组织好离退休干部党组织生活、做好离退休干部党员的思想政治工作;并负责接收他们的行政、组织关系。
(2)认真落实好老干部的政治待遇,做好老干部政治学习,阅读规定范围内文件,听取有关报告,参加有关会议等政治活动的具体工作。
(3)组织老干部开展多种形式的文娱体育活动,丰富
老同志的精神文化生活。
(4)做好活动阵地的服务管理工作。
(5)认真落实好老干部的生活待遇,编制好经费预算、按时发放离退休费等工作。
(6)做好医疗保健工作,开展各种有益的健身活动,使老同志健康长寿,安度晚年。
(7)组织引导老干部为我市的稳定发展继续发挥作用。
(8)加强自身建设,夯实总支、支部党组织建设和党风廉政建设。
(9)完成好上级有关部门安排部署的其他工作。
3.大同市铁牛里离职干部休养所
(1)承担市四套班子市级离退休老干部的管理服务工作,加强老干部党支部的建设,安排组织老干部党组织生活,做好离退休干部党员的思想政治工作,并负责接收离退休人员的行政、组织关系。
(2)认真落实好老干部的政治待遇,做好老干部政治学习等各项政治活动的具体工作,组织老干部开展多种形式的文娱体育活动,丰富老干部的精神文化生活。
(3)做好本所活动阵地的建设管理工作。
(4)认真落实好老干部的生活待遇,编制经费预算,按时发放离退休费等工作,做好医疗保健工作。
(5)配合有关部门组织引导老干部继续发挥作用。
4.大同市老干部活动中心
主要职责是:
(1)负责组织全市离退休干部大型活动的组织协调;做好活动中心设施、设备管理工作.
(2)为离退休干部日常活动提供服务。
(3)加强自身建设,夯实总支、支部党组织建设和党风廉政建设。
(4)完成好上级有关部门安排部署的其他工作。
5.大同市老年大学办公室
(1)承担全市老年教育管理工作。
(2)对全市各县(区)、厂矿企业及驻同单位老年大学进行宏观指导。
(3)制定全市老年教育工作、老年大学发展规划和目标。
(4)负责与全国各地老年大学联络交流。
6.大同市关心下一代工作委员会
主要职责是:开展青少年思想教育、帮困助学、办好家长学校,促进青少年健康成长。
第二部分 2017年度部门决算报表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7.政府基金财政拨款收入支出决算表
8.部门决算公开相关信息统计表
9.三公经费统计表
2017年收入支出决算总表 | |||||||||||
公开01表 | |||||||||||
编制单位:中共大同市委老干部局 | 金额单位:元 | ||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 26,850,495.69 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 11,221,290.16 | ||||||
其中:政府性基金预算财政拨 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | ||||||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | ||||||
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | ||||||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | ||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | ||||||
六、其他收入 | 7 | 52,192.97 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 15,075,541.35 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 786,163.94 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0 | ||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0 | ||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 26,902,688.66 | 本年支出合计 | 60 | 27,082,995.45 | ||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 2,391.69 | 结余分配 | 61 | 13,616.84 | ||||||
年初结转和结余 | 26 | 2,381,895.66 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 | ||||||
基本支出结转 | 27 | 269,817.00 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 | ||||||
项目支出结转和结余 | 28 | 2,112,078.66 | 转入事业基金 | 64 | 13,616.84 | ||||||
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 | ||||||
30 | 年末结转和结余 | 66 | 2,190,363.72 | ||||||||
31 | 基本支出结转 | 67 | 91,949.76 | ||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 2,098,413.96 | ||||||||
33 | 经营结余 | 69 | 0.00 | ||||||||
总计 | 36 | 29,286,976.01 | 总计 | 70 | 29,286,976.01 | ||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||
2017年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:中共大同市委老干部局 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 26,902,688.66 | 26,850,495.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,192.97 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 11,159,868.01 | 11,108,432.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,435.73 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事 | 11,159,868.01 | 11,108,432.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,435.73 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,200,850.57 | 2,164,243.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,606.89 | ||
2010350 | 事业运行 | 2,028,060.90 | 2,013,232.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,828.84 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关 | 6,930,956.54 | 6,930,956.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 14,958,070.71 | 14,957,313.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 757.24 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 14,917,770.71 | 14,917,013.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 757.24 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 9,798,595.00 | 9,798,595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 444,239.00 | 444,239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 4,674,936.71 | 4,674,179.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 757.24 | ||
20811 | 残疾人事业 | 40,300.00 | 40,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 40,300.00 | 40,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 784,749.94 | 784,749.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 784,749.94 | 784,749.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 555,625.88 | 555,625.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 229,124.06 | 229,124.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2017年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:中共大同市委老干部局 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 11,221,290.16 | 3,901,800.92 | 7,319,489.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机 | 11,221,290.16 | 3,901,800.92 | 7,319,489.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,212,298.61 | 2,037,430.61 | 174,868.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 2,078,035.01 | 1,864,370.31 | 213,664.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及 | 6,930,956.54 | 0.00 | 6,930,956.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 15,075,541.35 | 14,430,693.49 | 644,847.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 15,035,241.35 | 14,428,093.49 | 607,147.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退 | 9,802,595.00 | 9,802,595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 444,239.00 | 444,239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 4,788,407.35 | 4,181,259.49 | 607,147.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 40,300.00 | 2,600.00 | 37,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 40,300.00 | 2,600.00 | 37,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 786,163.94 | 786,163.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 786,163.94 | 786,163.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 557,039.88 | 557,039.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 229,124.06 | 229,124.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
2017年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:中共大同市委老干 | 金额:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 26,850,495.69 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 11,199,784.23 | 11,199,784.23 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 15,072,392.42 | 15,072,392.42 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 786,163.94 | 786,163.94 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 26,850,495.69 | 本年支出合计 | 77 | 27,058,340.59 | 27,058,340.59 | |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 2,306,258.86 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 2,098,413.96 | 2,098,413.96 | |
一般公共预算财政拨款 | 27 | 2,306,258.86 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | |
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 2,098,413.96 | 2,098,413.96 | |
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 29,156,754.55 | 总计 | 83 | 29,156,754.55 | 29,156,754.55 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:中国共产党大同市委员会老干部局 | 2017年度 | 金额:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 物业服务补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
27058340.59 | 6356141.74 | 2790273.31 | 17735725.54 | 0 | 176200 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 11,199,784.23 | 3,316,010.40 | 1,514,942.26 | 621,641.50 | 232,008.68 | 165,959.05 | 0.00 | 336,878.75 | 441,340.16 | 0.00 | 3,240.00 | 1,850,299.55 | 241,982.40 | 27,883.40 | 0.00 | 3,445.00 | 7,691.50 | 6,911.80 | 9,742.00 | 0.00 | 6,510.00 | 119,843.30 | 0.00 | 437,672.15 | 18,400.00 | 22,768.00 | 690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328,300.00 | 0.00 | 15,190.00 | 63,835.50 | 29,166.06 | 187,280.00 | 0.00 | 322,988.44 | 6,002,214.28 | 0.00 | 33,675.32 | 0.00 | 0.00 | 2,631,442.00 | 198,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 13,453.80 | 5,655.96 | 0.00 | 2,478,549.50 | 0.00 | 635,537.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,260.00 | 0.00 | 31,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构 | 11,199,784.23 | 3,316,010.40 | 1,514,942.26 | 621,641.50 | 232,008.68 | 165,959.05 | 0.00 | 336,878.75 | 441,340.16 | 0.00 | 3,240.00 | 1,850,299.55 | 241,982.40 | 27,883.40 | 0.00 | 3,445.00 | 7,691.50 | 6,911.80 | 9,742.00 | 0.00 | 6,510.00 | 119,843.30 | 0.00 | 437,672.15 | 18,400.00 | 22,768.00 | 690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328,300.00 | 0.00 | 15,190.00 | 63,835.50 | 29,166.06 | 187,280.00 | 0.00 | 322,988.44 | 6,002,214.28 | 0.00 | 33,675.32 | 0.00 | 0.00 | 2,631,442.00 | 198,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 13,453.80 | 5,655.96 | 0.00 | 2,478,549.50 | 0.00 | 635,537.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,260.00 | 0.00 | 31,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,192,004.68 | 1,811,318.30 | 800,648.98 | 482,261.50 | 225,950.00 | 80,442.82 | 0.00 | 0.00 | 222,015.00 | 0.00 | 0.00 | 268,554.38 | 7,956.80 | 5,000.00 | 0.00 | 2,473.00 | 0.00 | 0.00 | 8,464.00 | 0.00 | 0.00 | 17,285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,600.00 | 0.00 | 7,560.00 | 37,487.80 | 8,138.11 | 138,400.00 | 0.00 | 10,189.67 | 112,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 2,076,823.01 | 1,504,692.10 | 714,293.28 | 139,380.00 | 6,058.68 | 85,516.23 | 0.00 | 336,878.75 | 219,325.16 | 0.00 | 3,240.00 | 396,133.83 | 77,824.63 | 0.00 | 0.00 | 972.00 | 5,488.50 | 5,073.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 33,641.00 | 0.00 | 3,011.00 | 0.00 | 22,768.00 | 690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,300.00 | 0.00 | 7,630.00 | 26,347.70 | 16,000.00 | 38,400.00 | 0.00 | 89,900.00 | 175,997.08 | 0.00 | 33,675.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 13,453.80 | 5,655.96 | 0.00 | 109,992.00 | 0.00 | 8,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相 | 6,930,956.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,185,611.34 | 156,200.97 | 22,883.40 | 0.00 | 0.00 | 2,203.00 | 1,838.80 | 1,190.00 | 0.00 | 6,510.00 | 68,917.30 | 0.00 | 434,661.15 | 18,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,027.95 | 10,480.00 | 0.00 | 222,898.77 | 5,714,085.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,626,930.00 | 198,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,261,537.50 | 0.00 | 627,117.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,260.00 | 0.00 | 31,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 15,072,392.42 | 3,040,131.34 | 1,496,413.60 | 829,388.00 | 103,740.40 | 174,042.02 | 1,700.00 | 0.00 | 335,207.32 | 0.00 | 99,640.00 | 939,973.76 | 136,734.07 | 445.00 | 0.00 | 676.07 | 9,378.70 | 11,868.00 | 11,881.27 | 0.00 | 1,513.00 | 44,367.00 | 0.00 | 51,055.00 | 0.00 | 0.00 | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,814.00 | 0.00 | 21,700.00 | 31,379.00 | 162,425.43 | 252,700.00 | 0.00 | 38,117.22 | 10,947,347.32 | 1,262,786.00 | 7,448,172.72 | 0.00 | 1,055,898.00 | 82,872.00 | 0.00 | 4,888.00 | 0.00 | 65,319.00 | 0.00 | 1,849.00 | 15,762.60 | 0.00 | 1,007,348.00 | 0.00 | 2,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,940.00 | 0.00 | 144,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 15,032,092.42 | 3,016,631.34 | 1,496,413.60 | 829,388.00 | 103,740.40 | 152,242.02 | 0.00 | 0.00 | 335,207.32 | 0.00 | 99,640.00 | 923,173.76 | 136,734.07 | 445.00 | 0.00 | 676.07 | 9,378.70 | 11,868.00 | 11,881.27 | 0.00 | 1,513.00 | 44,367.00 | 0.00 | 51,055.00 | 0.00 | 0.00 | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,814.00 | 0.00 | 21,700.00 | 31,379.00 | 162,425.43 | 252,700.00 | 0.00 | 21,317.22 | 10,947,347.32 | 1,262,786.00 | 7,448,172.72 | 0.00 | 1,055,898.00 | 82,872.00 | 0.00 | 4,888.00 | 0.00 | 65,319.00 | 0.00 | 1,849.00 | 15,762.60 | 0.00 | 1,007,348.00 | 0.00 | 2,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,940.00 | 0.00 | 144,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 9,802,595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,802,595.00 | 1,262,786.00 | 6,959,413.72 | 0.00 | 649,104.48 | 41,952.00 | 0.00 | 2,504.00 | 0.00 | 58,719.00 | 0.00 | 0.00 | 6,095.80 | 0.00 | 819,568.00 | 0.00 | 2,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 444,239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444,239.00 | 0.00 | 444,239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 4,785,258.42 | 3,016,631.34 | 1,496,413.60 | 829,388.00 | 103,740.40 | 152,242.02 | 0.00 | 0.00 | 335,207.32 | 0.00 | 99,640.00 | 923,173.76 | 136,734.07 | 445.00 | 0.00 | 676.07 | 9,378.70 | 11,868.00 | 11,881.27 | 0.00 | 1,513.00 | 44,367.00 | 0.00 | 51,055.00 | 0.00 | 0.00 | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,814.00 | 0.00 | 21,700.00 | 31,379.00 | 162,425.43 | 252,700.00 | 0.00 | 21,317.22 | 700,513.32 | 0.00 | 44,520.00 | 0.00 | 406,793.52 | 40,920.00 | 0.00 | 2,384.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 1,849.00 | 9,666.80 | 0.00 | 187,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,940.00 | 0.00 | 144,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 40,300.00 | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,800.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 40,300.00 | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,800.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 786,163.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 786,163.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557,039.88 | 229,124.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 786,163.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 786,163.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557,039.88 | 229,124.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 557,039.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557,039.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557,039.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 229,124.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229,124.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229,124.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表为自动生成表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 13.%d — |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:中国共产党大同市委员会老干部局 | 2017年度 | 金额:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 物业服务补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
合计 | 19,094,003.49 | 6,061,001.74 | 3,011,355.86 | 1,451,029.50 | 165,749.08 | 307,201.07 | 0.00 | 336,878.75 | 776,547.48 | 0.00 | 12,240.00 | 1,008,881.41 | 117,116.54 | 5,445.00 | 0.00 | 4,121.07 | 6,919.50 | 9,741.00 | 20,345.27 | 0.00 | 0.00 | 38,702.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,235.00 | 0.00 | 36,890.00 | 95,214.50 | 162,952.64 | 426,800.00 | 0.00 | 31,238.89 | 12,021,640.34 | 1,262,786.00 | 7,481,848.04 | 0.00 | 1,055,898.00 | 87,384.00 | 0.00 | 4,888.00 | 0.00 | 70,719.00 | 0.00 | 572,342.68 | 250,542.62 | 0.00 | 1,224,360.00 | 0.00 | 10,872.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,480.00 | 0.00 | 2,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,880,294.99 | 3,146,010.40 | 1,514,942.26 | 621,641.50 | 62,008.68 | 165,959.05 | 0.00 | 336,878.75 | 441,340.16 | 0.00 | 3,240.00 | 446,155.51 | 70,230.23 | 5,000.00 | 0.00 | 3,445.00 | 3,035.00 | 5,073.00 | 8,464.00 | 0.00 | 0.00 | 17,933.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,100.00 | 0.00 | 15,190.00 | 63,835.50 | 24,138.11 | 174,100.00 | 0.00 | 9,921.67 | 288,129.08 | 0.00 | 33,675.32 | 0.00 | 0.00 | 4,512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 13,453.80 | 5,655.96 | 0.00 | 217,012.00 | 0.00 | 8,420.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构 | 3,880,294.99 | 3,146,010.40 | 1,514,942.26 | 621,641.50 | 62,008.68 | 165,959.05 | 0.00 | 336,878.75 | 441,340.16 | 0.00 | 3,240.00 | 446,155.51 | 70,230.23 | 5,000.00 | 0.00 | 3,445.00 | 3,035.00 | 5,073.00 | 8,464.00 | 0.00 | 0.00 | 17,933.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,100.00 | 0.00 | 15,190.00 | 63,835.50 | 24,138.11 | 174,100.00 | 0.00 | 9,921.67 | 288,129.08 | 0.00 | 33,675.32 | 0.00 | 0.00 | 4,512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 13,453.80 | 5,655.96 | 0.00 | 217,012.00 | 0.00 | 8,420.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
2010301 | 行政运行 | 2,017,136.68 | 1,641,318.30 | 800,648.98 | 482,261.50 | 55,950.00 | 80,442.82 | 0.00 | 0.00 | 222,015.00 | 0.00 | 0.00 | 263,686.38 | 7,956.80 | 5,000.00 | 0.00 | 2,473.00 | 0.00 | 0.00 | 8,464.00 | 0.00 | 0.00 | 17,285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,600.00 | 0.00 | 7,560.00 | 37,487.80 | 8,138.11 | 138,400.00 | 0.00 | 5,321.67 | 112,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,020.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
2010350 | 事业运行 | 1,863,158.31 | 1,504,692.10 | 714,293.28 | 139,380.00 | 6,058.68 | 85,516.23 | 0.00 | 336,878.75 | 219,325.16 | 0.00 | 3,240.00 | 182,469.13 | 62,273.43 | 0.00 | 0.00 | 972.00 | 3,035.00 | 5,073.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 | 0.00 | 7,630.00 | 26,347.70 | 16,000.00 | 35,700.00 | 0.00 | 4,600.00 | 175,997.08 | 0.00 | 33,675.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 13,453.80 | 5,655.96 | 0.00 | 109,992.00 | 0.00 | 8,420.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 14,427,544.56 | 2,914,991.34 | 1,496,413.60 | 829,388.00 | 103,740.40 | 141,242.02 | 0.00 | 0.00 | 335,207.32 | 0.00 | 9,000.00 | 562,725.90 | 46,886.31 | 445.00 | 0.00 | 676.07 | 3,884.50 | 4,668.00 | 11,881.27 | 0.00 | 0.00 | 20,769.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,135.00 | 0.00 | 21,700.00 | 31,379.00 | 138,814.53 | 252,700.00 | 0.00 | 21,317.22 | 10,947,347.32 | 1,262,786.00 | 7,448,172.72 | 0.00 | 1,055,898.00 | 82,872.00 | 0.00 | 4,888.00 | 0.00 | 65,319.00 | 0.00 | 1,849.00 | 15,762.60 | 0.00 | 1,007,348.00 | 0.00 | 2,452.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,480.00 | 0.00 | 2,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 14,424,944.56 | 2,912,391.34 | 1,496,413.60 | 829,388.00 | 103,740.40 | 138,642.02 | 0.00 | 0.00 | 335,207.32 | 0.00 | 9,000.00 | 562,725.90 | 46,886.31 | 445.00 | 0.00 | 676.07 | 3,884.50 | 4,668.00 | 11,881.27 | 0.00 | 0.00 | 20,769.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,135.00 | 0.00 | 21,700.00 | 31,379.00 | 138,814.53 | 252,700.00 | 0.00 | 21,317.22 | 10,947,347.32 | 1,262,786.00 | 7,448,172.72 | 0.00 | 1,055,898.00 | 82,872.00 | 0.00 | 4,888.00 | 0.00 | 65,319.00 | 0.00 | 1,849.00 | 15,762.60 | 0.00 | 1,007,348.00 | 0.00 | 2,452.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,480.00 | 0.00 | 2,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 9,802,595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,802,595.00 | 1,262,786.00 | 6,959,413.72 | 0.00 | 649,104.48 | 41,952.00 | 0.00 | 2,504.00 | 0.00 | 58,719.00 | 0.00 | 0.00 | 6,095.80 | 0.00 | 819,568.00 | 0.00 | 2,452.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 444,239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444,239.00 | 0.00 | 444,239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 4,178,110.56 | 2,912,391.34 | 1,496,413.60 | 829,388.00 | 103,740.40 | 138,642.02 | 0.00 | 0.00 | 335,207.32 | 0.00 | 9,000.00 | 562,725.90 | 46,886.31 | 445.00 | 0.00 | 676.07 | 3,884.50 | 4,668.00 | 11,881.27 | 0.00 | 0.00 | 20,769.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,135.00 | 0.00 | 21,700.00 | 31,379.00 | 138,814.53 | 252,700.00 | 0.00 | 21,317.22 | 700,513.32 | 0.00 | 44,520.00 | 0.00 | 406,793.52 | 40,920.00 | 0.00 | 2,384.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 1,849.00 | 9,666.80 | 0.00 | 187,780.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,480.00 | 0.00 | 2,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
20811 | 残疾人事业 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
221 | 住房保障支出 | 786,163.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 786,163.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557,039.88 | 229,124.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
22102 | 住房改革支出 | 786,163.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 786,163.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557,039.88 | 229,124.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
2210201 | 住房公积金 | 557,039.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557,039.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557,039.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
2210202 | 提租补贴 | 229,124.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229,124.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229,124.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
— 14.%d — |
2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
编制单位:中共大同市委老干部局 | 金额:元 | ||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
213 | 农林水支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
214 | 交通运输支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
216 | 商业服务业等支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
229 | 其他支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
2017年部门决算公开相关信息统计表 | |||
公开08表 | |||
编制单位:中共大同市委老干部局 | 金额:元 | ||
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 2774260 | 2674210 |
货物 | 2 | 1644300 | 1596770 |
工程 | 3 | 0 | 0 |
服务 | 4 | 1129960 | 1077440 |
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | 263686.38 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 667831.46 | |
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 18 | |
1.部级领导干部用车 | 8 | 0 | |
2.一般公务用车 | 9 | 6 | |
3.一般执法执勤用车 | 10 | 0 | |
4.特种专业技术用车 | 11 | 0 | |
5.其他用车 | 12 | 12 | |
(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) | 13 | 0 | |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | ||
公开09表 | ||
编制单位:中共大同市委老干部局 | 单位:元 | |
项 目 | 2017年决算数 | 备 注 |
(一)合 计 | 191591.49 | |
因公出国(境)费用 | 0 | |
公务接待费 | 0 | |
公务用车费 | 191591.49 | |
其中:公务用车运行维护费 | 191591.49 | |
公务用车购置 | 0 | |
(二)相关统计数 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | 0 | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 0 | |
3.公务用车购置数(辆) | 0 | |
4.公务用车保有量(辆) | 18 | |
5.国内公务接待批次(个) | 0 | |
6.国内公务接待人次(人) | 0 | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 0 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 0 |
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入情况说明
市委老干部局(包括局机关、苹果园离职干部休养所、铁牛里离职干部休养所、市老干部活动中心、市老年大学办公室、大同市关心下一代工作委员会)2017年收入2690.27万元。其中:财政拨款收入2685.05万元,占全部收入的99.81%;其他收入5.22万元,占全部收入的0.19%。
二、支出情况说明
2017年总支出2708.30万元。(基本支出1911.87万元,项目支出796.43万元)其中:一般公共预算财政拨款支出2705.83万元(基本支出1909.40万元,项目支出796.43万元)。其中:
1、一般公共预算财政拨款基本支出1909.40万元。其中:工资福利支出606.10万元,主要包括基本工资,津贴补贴,奖金,社会保障缴费,绩效工资,其他工资支出;对个人及家庭补助支出1202.16万元,主要包括离退休工资,抚恤金,生活补助,奖励金,住房公积金,提租补贴等;商品服务支出100.89万元,主要包括办公费,印刷费,邮电费,差旅费,培训费,劳务费,工会经费,福利费,公务用车运行维护费,其他商品服务支出等;其他资本性支出0.25万元,主要用于办公设备购置。
2、一般公共预算财政拨款基本项目支出796.43万元,主要用于保障离退休干部各项生活待遇,如:体检、春节慰问、特困帮扶、企业离休干部各类补贴、老年大学办学、老干部活动室日常管理等。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费支出19.16万元。其中:公务用车运行维护费19.16万元。主要用于市级离退休干部参加会议、活动等用车和局机关、局属单位、市关工委根据工作需要用于应急、跨区域远距离重要公务出行及接待上级检查、调研活动用车所需车辆燃料、修理、过路过桥、车辆保险等。局系统厉行节约,公务用车运行维护费同比减少11.94%。
2017年单位车辆购置数为0,车辆保有量18辆(包括一般公务用车6辆,老干部服务用车12辆),无公务接待及因公出国(境)经费。
四、决算收支增减变化情况
2017年局系统总收入2690.27万元,同比减少3.97%,;2017年局系统总支出2708.30万元(其中:基本支出1911.87万元,项目支出979.12万元),同比增加5.22%。
五、政府采购情况说明
2017年决算采购计划安排277.43万元,实际采购267.42万元。
六、机关运行费情况说明
2017年局系统机关运行费93.15万元,主要用于办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修(护)、劳务、工会福利、公务用车运行维护费等。
七、单位绩效评价工作情况
2017年单位进一步完善内部控制制度,科学制定年度预算,加强日常财务管理,绩效管理工作取得了一定的成效。
八、国有资产占用情况
2017年本部门车辆保有量18辆(包括一般公务用车6辆,老干部服务用车12辆),本单位无价值200万以上大型设备。
第四部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。