索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2018-07-23 18:03 | |
标题: | 中共大同市委老干部局2017年度部门决算公开信息 | 文号: | |
时效: |
中共大同市委老干部局2017年度部门决算公开信息
第一部分 概况
一、主要职能
1.贯彻执行党中央、国务院,省委、省政府和市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策和有关规定,制定实施办法和细则;开展调查研究,为市委、市政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据。
2.负责对离退休干部工作的监督、检查、指导和协调;督促对离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实。
3.检查、督促、指导离退休干部的党组织建设,加强对离退休干部的学习教育,做好思想政治工作;组织指导离退休干部在两个文明建设中发挥作用。
4.负责组织指导离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作。
5.指导全市离退休干部工作部门的自身建设。
6.完成上级交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
1.中共大同市委老干部局机关
2.苹果园离职干部休养所
主要职责是:
(1)承担市四套班子市级离退休干部的管理服务工作,加强离退休干部党支部建设,安排组织好离退休干部党组织生活、做好离退休干部党员的思想政治工作;并负责接收他们的行政、组织关系。
(2)认真落实好老干部的政治待遇,做好老干部政治学习,阅读规定范围内文件,听取有关报告,参加有关会议等政治活动的具体工作。
(3)组织老干部开展多种形式的文娱体育活动,丰富
老同志的精神文化生活。
(4)做好活动阵地的服务管理工作。
(5)认真落实好老干部的生活待遇,编制好经费预算、按时发放离退休费等工作。
(6)做好医疗保健工作,开展各种有益的健身活动,使老同志健康长寿,安度晚年。
(7)组织引导老干部为我市的稳定发展继续发挥作用。
(8)加强自身建设,夯实总支、支部党组织建设和党风廉政建设。
(9)完成好上级有关部门安排部署的其他工作。
3.大同市铁牛里离职干部休养所
(1)承担市四套班子市级离退休老干部的管理服务工作,加强老干部党支部的建设,安排组织老干部党组织生活,做好离退休干部党员的思想政治工作,并负责接收离退休人员的行政、组织关系。
(2)认真落实好老干部的政治待遇,做好老干部政治学习等各项政治活动的具体工作,组织老干部开展多种形式的文娱体育活动,丰富老干部的精神文化生活。
(3)做好本所活动阵地的建设管理工作。
(4)认真落实好老干部的生活待遇,编制经费预算,按时发放离退休费等工作,做好医疗保健工作。
(5)配合有关部门组织引导老干部继续发挥作用。
4.大同市老干部活动中心
主要职责是:
(1)负责组织全市离退休干部大型活动的组织协调;做好活动中心设施、设备管理工作.
(2)为离退休干部日常活动提供服务。
(3)加强自身建设,夯实总支、支部党组织建设和党风廉政建设。
(4)完成好上级有关部门安排部署的其他工作。
5.大同市老年大学办公室
(1)承担全市老年教育管理工作。
(2)对全市各县(区)、厂矿企业及驻同单位老年大学进行宏观指导。
(3)制定全市老年教育工作、老年大学发展规划和目标。
(4)负责与全国各地老年大学联络交流。
6.大同市关心下一代工作委员会
主要职责是:开展青少年思想教育、帮困助学、办好家长学校,促进青少年健康成长。
第二部分 2017年度部门决算报表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7.政府基金财政拨款收入支出决算表
8.部门决算公开相关信息统计表
9.三公经费统计表
2017年收入支出决算总表 | |||||||||||
公开01表 | |||||||||||
编制单位:中共大同市委老干部局 | 金额单位:元 | ||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 26,850,495.69 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 11,221,290.16 | ||||||
其中:政府性基金预算财政拨 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | ||||||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | ||||||
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | ||||||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | ||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | ||||||
六、其他收入 | 7 | 52,192.97 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 15,075,541.35 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 786,163.94 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0 | ||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0 | ||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 26,902,688.66 | 本年支出合计 | 60 | 27,082,995.45 | ||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 2,391.69 | 结余分配 | 61 | 13,616.84 | ||||||
年初结转和结余 | 26 | 2,381,895.66 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 | ||||||
基本支出结转 | 27 | 269,817.00 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 | ||||||
项目支出结转和结余 | 28 | 2,112,078.66 | 转入事业基金 | 64 | 13,616.84 | ||||||
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 | ||||||
30 | 年末结转和结余 | 66 | 2,190,363.72 | ||||||||
31 | 基本支出结转 | 67 | 91,949.76 | ||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 2,098,413.96 | ||||||||
33 | 经营结余 | 69 | 0.00 | ||||||||
总计 | 36 | 29,286,976.01 | 总计 | 70 | 29,286,976.01 | ||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||
2017年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:中共大同市委老干部局 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 26,902,688.66 | 26,850,495.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,192.97 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 11,159,868.01 | 11,108,432.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,435.73 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事 | 11,159,868.01 | 11,108,432.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,435.73 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,200,850.57 | 2,164,243.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,606.89 | ||
2010350 | 事业运行 | 2,028,060.90 | 2,013,232.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,828.84 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关 | 6,930,956.54 | 6,930,956.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 14,958,070.71 | 14,957,313.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 757.24 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 14,917,770.71 | 14,917,013.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 757.24 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 9,798,595.00 | 9,798,595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 444,239.00 | 444,239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 4,674,936.71 | 4,674,179.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 757.24 | ||
20811 | 残疾人事业 | 40,300.00 | 40,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 40,300.00 | 40,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 784,749.94 | 784,749.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 784,749.94 | 784,749.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 555,625.88 | 555,625.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 229,124.06 | 229,124.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2017年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:中共大同市委老干部局 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 11,221,290.16 | 3,901,800.92 | 7,319,489.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机 | 11,221,290.16 | 3,901,800.92 | 7,319,489.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,212,298.61 | 2,037,430.61 | 174,868.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 2,078,035.01 | 1,864,370.31 | 213,664.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及 | 6,930,956.54 | 0.00 | 6,930,956.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 15,075,541.35 | 14,430,693.49 | 644,847.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 15,035,241.35 | 14,428,093.49 | 607,147.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退 | 9,802,595.00 | 9,802,595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 444,239.00 | 444,239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 4,788,407.35 | 4,181,259.49 | 607,147.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 40,300.00 | 2,600.00 | 37,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 40,300.00 | 2,600.00 | 37,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 786,163.94 | 786,163.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 786,163.94 | 786,163.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 557,039.88 | 557,039.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 229,124.06 | 229,124.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
2017年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:中共大同市委老干 | 金额:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 26,850,495.69 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 11,199,784.23 | 11,199,784.23 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 15,072,392.42 | 15,072,392.42 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 786,163.94 | 786,163.94 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 26,850,495.69 | 本年支出合计 | 77 | 27,058,340.59 | 27,058,340.59 | |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 2,306,258.86 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 2,098,413.96 | 2,098,413.96 | |
一般公共预算财政拨款 | 27 | 2,306,258.86 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | |
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 2,098,413.96 | 2,098,413.96 | |
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 29,156,754.55 | 总计 | 83 | 29,156,754.55 | 29,156,754.55 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:中国共产党大同市委员会老干部局 | 2017年度 | 金额:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 物业服务补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
27058340.59 | 6356141.74 | 2790273.31 | 17735725.54 | 0 | 176200 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 11,199,784.23 | 3,316,010.40 | 1,514,942.26 | 621,641.50 | 232,008.68 | 165,959.05 | 0.00 | 336,878.75 | 441,340.16 | 0.00 | 3,240.00 | 1,850,299.55 | 241,982.40 | 27,883.40 | 0.00 | 3,445.00 | 7,691.50 | 6,911.80 | 9,742.00 | 0.00 | 6,510.00 | 119,843.30 | 0.00 | 437,672.15 | 18,400.00 | 22,768.00 | 690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328,300.00 | 0.00 | 15,190.00 | 63,835.50 | 29,166.06 | 187,280.00 | 0.00 | 322,988.44 | 6,002,214.28 | 0.00 | 33,675.32 | 0.00 | 0.00 | 2,631,442.00 | 198,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 13,453.80 | 5,655.96 | 0.00 | 2,478,549.50 | 0.00 | 635,537.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,260.00 | 0.00 | 31,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构 | 11,199,784.23 | 3,316,010.40 | 1,514,942.26 | 621,641.50 | 232,008.68 | 165,959.05 | 0.00 | 336,878.75 | 441,340.16 | 0.00 | 3,240.00 | 1,850,299.55 | 241,982.40 | 27,883.40 | 0.00 | 3,445.00 | 7,691.50 | 6,911.80 | 9,742.00 | 0.00 | 6,510.00 | 119,843.30 | 0.00 | 437,672.15 | 18,400.00 | 22,768.00 | 690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328,300.00 | 0.00 | 15,190.00 | 63,835.50 | 29,166.06 | 187,280.00 | 0.00 | 322,988.44 | 6,002,214.28 | 0.00 | 33,675.32 | 0.00 | 0.00 | 2,631,442.00 | 198,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 13,453.80 | 5,655.96 | 0.00 | 2,478,549.50 | 0.00 | 635,537.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,260.00 | 0.00 | 31,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,192,004.68 | 1,811,318.30 | 800,648.98 | 482,261.50 | 225,950.00 | 80,442.82 | 0.00 | 0.00 | 222,015.00 | 0.00 | 0.00 | 268,554.38 | 7,956.80 | 5,000.00 | 0.00 | 2,473.00 | 0.00 | 0.00 | 8,464.00 | 0.00 | 0.00 | 17,285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,600.00 | 0.00 | 7,560.00 | 37,487.80 | 8,138.11 | 138,400.00 | 0.00 | 10,189.67 | 112,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 2,076,823.01 | 1,504,692.10 | 714,293.28 | 139,380.00 | 6,058.68 | 85,516.23 | 0.00 | 336,878.75 | 219,325.16 | 0.00 | 3,240.00 | 396,133.83 | 77,824.63 | 0.00 | 0.00 | 972.00 | 5,488.50 | 5,073.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 33,641.00 | 0.00 | 3,011.00 | 0.00 | 22,768.00 | 690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,300.00 | 0.00 | 7,630.00 | 26,347.70 | 16,000.00 | 38,400.00 | 0.00 | 89,900.00 | 175,997.08 | 0.00 | 33,675.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 13,453.80 | 5,655.96 | 0.00 | 109,992.00 | 0.00 | 8,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相 | 6,930,956.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,185,611.34 | 156,200.97 | 22,883.40 | 0.00 | 0.00 | 2,203.00 | 1,838.80 | 1,190.00 | 0.00 | 6,510.00 | 68,917.30 | 0.00 | 434,661.15 | 18,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,027.95 | 10,480.00 | 0.00 | 222,898.77 | 5,714,085.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,626,930.00 | 198,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,261,537.50 | 0.00 | 627,117.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,260.00 | 0.00 | 31,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 15,072,392.42 | 3,040,131.34 | 1,496,413.60 | 829,388.00 | 103,740.40 | 174,042.02 | 1,700.00 | 0.00 | 335,207.32 | 0.00 | 99,640.00 | 939,973.76 | 136,734.07 | 445.00 | 0.00 | 676.07 | 9,378.70 | 11,868.00 | 11,881.27 | 0.00 | 1,513.00 | 44,367.00 | 0.00 | 51,055.00 | 0.00 | 0.00 | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,814.00 | 0.00 | 21,700.00 | 31,379.00 | 162,425.43 | 252,700.00 | 0.00 | 38,117.22 | 10,947,347.32 | 1,262,786.00 | 7,448,172.72 | 0.00 | 1,055,898.00 | 82,872.00 | 0.00 | 4,888.00 | 0.00 | 65,319.00 | 0.00 | 1,849.00 | 15,762.60 | 0.00 | 1,007,348.00 | 0.00 | 2,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,940.00 | 0.00 | 144,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 15,032,092.42 | 3,016,631.34 | 1,496,413.60 | 829,388.00 | 103,740.40 | 152,242.02 | 0.00 | 0.00 | 335,207.32 | 0.00 | 99,640.00 | 923,173.76 | 136,734.07 | 445.00 | 0.00 | 676.07 | 9,378.70 | 11,868.00 | 11,881.27 | 0.00 | 1,513.00 | 44,367.00 | 0.00 | 51,055.00 | 0.00 | 0.00 | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,814.00 | 0.00 | 21,700.00 | 31,379.00 | 162,425.43 | 252,700.00 | 0.00 | 21,317.22 | 10,947,347.32 | 1,262,786.00 | 7,448,172.72 | 0.00 | 1,055,898.00 | 82,872.00 | 0.00 | 4,888.00 | 0.00 | 65,319.00 | 0.00 | 1,849.00 | 15,762.60 | 0.00 | 1,007,348.00 | 0.00 | 2,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,940.00 | 0.00 | 144,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 9,802,595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,802,595.00 | 1,262,786.00 | 6,959,413.72 | 0.00 | 649,104.48 | 41,952.00 | 0.00 | 2,504.00 | 0.00 | 58,719.00 | 0.00 | 0.00 | 6,095.80 | 0.00 | 819,568.00 | 0.00 | 2,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 444,239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444,239.00 | 0.00 | 444,239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 4,785,258.42 | 3,016,631.34 | 1,496,413.60 | 829,388.00 | 103,740.40 | 152,242.02 | 0.00 | 0.00 | 335,207.32 | 0.00 | 99,640.00 | 923,173.76 | 136,734.07 | 445.00 | 0.00 | 676.07 | 9,378.70 | 11,868.00 | 11,881.27 | 0.00 | 1,513.00 | 44,367.00 | 0.00 | 51,055.00 | 0.00 | 0.00 | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,814.00 | 0.00 | 21,700.00 | 31,379.00 | 162,425.43 | 252,700.00 | 0.00 | 21,317.22 | 700,513.32 | 0.00 | 44,520.00 | 0.00 | 406,793.52 | 40,920.00 | 0.00 | 2,384.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 1,849.00 | 9,666.80 | 0.00 | 187,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,940.00 | 0.00 | 144,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 40,300.00 | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,800.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 40,300.00 | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,800.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 786,163.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 786,163.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 557,039.88 | 229,124.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |