索引号: | 035200024/2018-00022 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 综合科财务室 | 发布日期: | 2018-07-29 11:36 |
标题: | 大同市人民政府外事侨务办公室2017年部门决算公开 | 文号: | |
时效: |
大同市人民政府外事侨务办公室2017年部门决算公开
第一部分 概况
一、本部门职责
(一)主要职能
大同市人民政府外事侨务办公室,为正处级单位,是市人民政府主管全市外事、侨务工作的直属机构。
1、宣传、贯彻有关外事、侨务和港澳工作的法律、法规和方针、政策;起草外事、侨务和港澳等地方性法规、规章草案和规范性文件,并监督实施;调查研究全市外事、侨务、港澳工作的重大问题并提出建议;督促检查全市外事、侨务和港澳工作方针政策的落实情况。
2、拟定全市外事工作规划;协调全市重大外事工作和涉外活动;负责处理或协助处理全市重大涉外事务。
3、围绕经济建设和对外开放进行外事调查研究,为市委、市人民政府决策提供意见和建议;利用对外交往渠道,为全市的经济建设和社会发展服务,积极参与全市对外招商引资和经贸活动。
4、审核、会签全市各部门、各单位报请市委、市人民政府审批的外事文件,协调全市各部门、各单位的外事和涉外活动计划,协助省外办、外交部等上级有关部门做好本市需要配合进行的外事工作。
5、统筹办理市级对外联系交往和以市委、市人大、市人民政府、市政协名义举办的外事活动和其他活动中的涉外事务,办理市级领导出访的组织实施、参加外事活动的安排和市人民政府对外谈判、签约等有关事宜。
6、负责管理全市因公出国(境)工作和对外邀请工作,审批或转呈市委、市人民政府审批公派出国(境)任务,协助办理公派出国(境)签证手续,对出国(境)人员进行培训。了解和检查全市所属公派出国和邀请外国人来访情况,向省委、省外办提出书面报告。
7、负责对全市从事外事工作和涉外人员进行对外政策、外事纪律的培训教育,总结交流外事工作经验。
8、负责指导各县区和市直各部门的外事、侨务、港澳等工作。
9、负责管理全市外事接待、礼宾工作。负责接待来同访问的国宾、党宾和其他重要外宾以及来同进行公务活动的外国驻华外交人员等;指导、协助有关部门做好外事接待工作。
10、承担对外友好城市有关工作;指导各县区对外友好的交往活动;指导全市民间对外交往活动。
11、负责协调有关部门做好对外开放区域的各项工作和外宾参观点的开辟建设和检查工作。
12、会同有关部门管理在我市境内的外籍人员,提供必要的服务。协调有关单位处理涉及外籍人员管理工作的重要事项。
13、负责全市侨务工作,监督检查实施侨务法律、法规和政策的执行情况;会同有关部门依法保护归侨、侨眷的合法权益,开展对海外侨胞及社团的宣传联络和团结友好工作。
14、拟定全市港澳事务的相关政策;负责与香港、澳门地区的工作联系,开展交流与合作。
15、负责外国新闻团组和新闻从业人员来同采访的报批、接待和安排,审核外国记者要求会见和采访市领导的申请。
16、配合做好对外宣传和群众性外事教育工作;根据党中央、国务院及中央有关部门和省外办的文件和规定,向市委、市人民政府及全市各部门提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传资料和对外表态口径,协同审核全市重要涉外报道文稿。
17、认真贯彻执行外事纪律;配合纪检、监察和保密部门监督检查外事纪律及保密制度的执行情况,协助有关部门对涉外案件和违反外事纪律案件进行查处。
18、承办市人民政府交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
从部门预算构成看,大同市人民政府外事侨务办公室预算主要包括外侨办机关预算、办属事业单位预算。
纳入大同市人民政府外事侨务办公室预算的单位包括:
大同市人民政府外事侨务办公室
大同市国际交流外事服务中心
第二部分 2017年度部门决算报表
2017年收入支出决算总表 |
|||||||||||||||||
公开01表 |
|||||||||||||||||
编制单位:大同市人民政府外事侨务办公室 |
金额单位:元 |
||||||||||||||||
收入 |
支出 |
||||||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||||||||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
||||||||||||
一、财政拨款收入 |
1 |
4,969,788.43 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
3,241,788.11 |
||||||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
38 |
|
||||||||||||
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
39 |
|
||||||||||||
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
40 |
|
||||||||||||
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
41 |
|
||||||||||||
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
42 |
|
||||||||||||
六、其他收入 |
7 |
789.88 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
|
||||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
1,580,731.00 |
||||||||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
|
||||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
|
||||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
|
||||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
|
||||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
|
||||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
|
||||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
|
||||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
|
||||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
|
||||||||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
|
||||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
146,479.44 |
||||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
|
||||||||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
57 |
|
||||||||||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
|
||||||||||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
|
||||||||||||
本年收入合计 |
24 |
4,968,998.55 |
本年支出合计 |
60 |
4,968,998.55 |
||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
61 |
|
||||||||||||
年初结转和结余 |
26 |
288,426.66 |
交纳所得税 |
62 |
|
||||||||||||
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
63 |
|
||||||||||||
项目支出结转和结余 |
28 |
288,426.66 |
转入事业基金 |
64 |
|
||||||||||||
经营结余 |
29 |
|
其他 |
65 |
|
||||||||||||
|
30 |
|
年末结转和结余 |
66 |
288,426.66 |
||||||||||||
|
31 |
|
基本支出结转 |
67 |
|
||||||||||||
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
68 |
288,426.66 |
||||||||||||
|
33 |
|
经营结余 |
69 |
|
||||||||||||
总计 |
36 |
5,257,425.21 |
总计 |
70 |
5,257,425.21 |
||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||||
收入决算表 |
|
||||||||||||||||
财决03表 |
|
||||||||||||||||
编制单位:大同市人民政府外事侨务办公室 |
2017年度 |
金额单位:元 |
|
||||||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
||||||
合计 |
4,969,788.43 |
4,968,998.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
789.88 |
|
|||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
3,242,577.99 |
3,241,788.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
789.88 |
|
||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
3,242,577.99 |
3,241,788.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
789.88 |
|
||||||||
2010301 |
行政运行 |
1,683,719.89 |
1,682,930.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
789.88 |
|
||||||||
2010350 |
事业运行 |
276,337.00 |
276,337.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1,282,521.10 |
1,282,521.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,580,731.00 |
1,580,731.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,569,731.00 |
1,569,731.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,554,831.00 |
1,554,831.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
14,900.00 |
14,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
20811 |
残疾人事业 |
11,000.00 |
11,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
11,000.00 |
11,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
221 |
住房保障支出 |
146,479.44 |
146,479.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
146,479.44 |
146,479.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
2210201 |
住房公积金 |
114,039.24 |
114,039.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
2210202 |
提租补贴 |
32,440.20 |
32,440.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
财决04表 |
||||||||||
编制单位:大同市人民政府外事侨务办公室 |
2017年度 |
金额单位:元 |
||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4,968,998.55 |
3,675,477.45 |
1,293,521.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
3,241,788.11 |
1,959,267.01 |
1,282,521.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
3,241,788.11 |
1,959,267.01 |
1,282,521.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010301 |
行政运行 |
1,682,930.01 |
1,682,930.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010350 |
事业运行 |
276,337.00 |
276,337.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1,282,521.10 |
0.00 |
1,282,521.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,580,731.00 |
1,569,731.00 |
11,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,569,731.00 |
1,569,731.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,554,831.00 |
1,554,831.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
14,900.00 |
14,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20811 |
残疾人事业 |
11,000.00 |
0.00 |
11,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
11,000.00 |
0.00 |
11,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
146,479.44 |
146,479.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
146,479.44 |
146,479.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
114,039.24 |
114,039.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210202 |
提租补贴 |
32,440.20 |
32,440.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2017年财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
公开04表 |
|||||||
编制单位:大同市人民政府外事侨务办公室 |
金额:元 |
||||||
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,968,998.55 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
3,241,788.11 |
3,241,788.11 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
1,580,731.00 |
1,580,731.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
153,000.00 |
153,000.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
4,968,998.55 |
本年支出合计 |
77 |
4,968,998.55 |
4,968,998.55 |
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
288,426.66 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
288,426.66 |
288,426.66 |
|
一般公共预算财政拨款 |
27 |
288,426.66 |
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
288,426.66 |
288,426.66 |
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
总计 |
30 |
5,257,425.21 |
总计 |
83 |
5,257,425.21 |
5,257,425.21 |
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||||
财决09表 |
|||||||||||||||||||||
编制单位:大同市人民政府外事侨务办公室 |
2017年度 |
金额单位:元 |
|||||||||||||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||||
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门决算相关信息统计表 |
||||||
编制单位:大同市人民政府外事侨务办公室 |
2017年度 |
金额单位:元 |
||||
项 目 |
行次 |
预算数 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
栏 次 |
1 |
2 |
栏 次 |
3 |
||
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
22 |
212,746.00 |
(一)支出合计 |
2 |
5,500,000.00 |
806,112.60 |
(一)行政单位 |
23 |
212,746.00 |
1.因公出国(境)费 |
3 |
5,000,000.00 |
707,960.60 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
24 |
0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
(1)公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资产占用情况 |
26 |
— |
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
0.00 |
0.00 |
(一)车辆数合计(辆) |
27 |
0 |
3.公务接待费 |
7 |
500,000.00 |
98,152.00 |
1.部级领导干部用车 |
28 |
0 |
(1)国内接待费 |
8 |
500,000.00 |
98,152.00 |
2.一般公务用车 |
29 |
0 |
其中:外事接待费 |
9 |
500,000.00 |
98,152.00 |
3.一般执法执勤用车 |
30 |
0 |
(2)国(境)外接待费 |
10 |
0.00 |
0.00 |
4.特种专业技术用车 |
31 |
0 |
(二)相关统计数 |
11 |
— |
— |
5.其他用车 |
32 |
0 |
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
— |
10 |
(二)单价50万元以上通用设备(台,套) |
33 |
0 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
— |
22 |
(三)单价100万元以上专用设备(台,套) |
34 |
0 |
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
— |
0 |
|
35 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
— |
0 |
|
36 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
— |
20 |
|
37 |
|
其中:外事接待批次(个) |
17 |
— |
20 |
|
38 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
— |
266 |
|
39 |
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
— |
266 |
|
40 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
— |
0 |
|
41 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
— |
0 |
|
42 |
|
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 |
||
公开09表 |
||
编制单位:大同市人民政府外事侨务办公室 |
单位:元 |
|
项 目 |
2017年决算数 |
备 注 |
(一)合 计 |
806112.6 |
|
因公出国(境)费用 |
806112.6 |
|
公务接待费 |
98152 |
|
公务用车费 |
|
|
其中:公务用车运行维护费 |
|
|
公务用车购置 |
|
|
(二)相关统计数 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
10 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
22 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
|
|
5.国内公务接待批次(个) |
20 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
266 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:大同市人民政府外事侨务办公室 | 2017年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 物业服务补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
合计 | 4,968,998.55 | 1,771,802.25 | 770,013.00 | 412,871.64 | 163,038.00 | 76,478.37 | 0.00 | 88,800.00 | 260,601.24 | 0.00 | 0.00 | 1,310,306.72 | 34,195.90 | 3,101.00 | 0.00 | 3,661.00 | 0.00 | 0.00 | 7,151.00 | 0.00 | 0.00 | 104,848.60 | 707,960.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,830.00 | 98,152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,700.00 | 0.00 | 5,900.00 | 33,700.00 | 0.00 | 118,275.00 | 0.00 | 143,831.62 | 1,886,889.58 | 172,600.00 | 1,049,937.00 | 0.00 | 183,752.00 | 0.00 | 80,000.00 | 17,283.14 | 0.00 | 16,242.00 | 0.00 | 151,971.24 | 32,440.20 | 0.00 | 167,764.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,241,788.11 | 1,760,802.25 | 770,013.00 | 412,871.64 | 163,038.00 | 76,478.37 | 0.00 | 88,800.00 | 260,601.24 | 0.00 | 0.00 | 1,310,306.72 | 34,195.90 | 3,101.00 | 0.00 | 3,661.00 | 0.00 | 0.00 | 7,151.00 | 0.00 | 0.00 | 104,848.60 | 707,960.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,830.00 | 98,152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,700.00 | 0.00 | 5,900.00 | 33,700.00 | 0.00 | 118,275.00 | 0.00 | 143,831.62 | 170,679.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 17,283.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,241,788.11 | 1,760,802.25 | 770,013.00 | 412,871.64 | 163,038.00 | 76,478.37 | 0.00 | 88,800.00 | 260,601.24 | 0.00 | 0.00 | 1,310,306.72 | 34,195.90 | 3,101.00 | 0.00 | 3,661.00 | 0.00 | 0.00 | 7,151.00 | 0.00 | 0.00 | 104,848.60 | 707,960.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,830.00 | 98,152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,700.00 | 0.00 | 5,900.00 | 33,700.00 | 0.00 | 118,275.00 | 0.00 | 143,831.62 | 170,679.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 17,283.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,682,930.01 | 1,470,184.01 | 770,013.00 | 412,871.64 | 163,038.00 | 76,478.37 | 0.00 | 88,800.00 | 246,320.00 | 0.00 | 0.00 | 212,746.00 | 6,491.20 | 0.00 | 0.00 | 867.00 | 0.00 | 0.00 | 571.00 | 0.00 | 0.00 | 30,820.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900.00 | 33,700.00 | 0.00 | 118,275.00 | 0.00 | 16,121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 276,337.00 | 276,337.00 | 14,281.24 | 25,039.62 | 1,343.00 | 2,194.00 | 960.00 | 19,288.00 | 1,254.62 | 90,679.14 | 17,283.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,282,521.10 | 14,281.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,072,521.10 | 26,361.70 | 3,101.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,620.00 | 0.00 | 0.00 | 54,739.80 | 707,960.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,830.00 | 98,152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,456.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,580,731.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,569,731.00 | 172,600.00 | 1,064,837.00 | 0.00 |