索引号: | 信息分类: | 财政信息 | |
发布机构: | 发布日期: | 2018-07-27 18:00 | |
标题: | 中共大同市委政法委员会(含综治办)2017年部门决算公开情况 | 文号: | |
时效: |
中共大同市委政法委员会(含综治办)2017年部门决算公开情况
中共大同市委政法委员会2017年部门决算公开情况
一、中共大同市委政法委员会概况
(一)主要职能
中共大同市委政法委员会负责根据党的路线方针政策和中央、省委政法委、市委的安排部署,研究制定贯彻落实的具体措施,统一政法综治各部门的思想和行动。研究全市政法综治工作的重大事项和问题,对一定时期内的全市政法综治工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。组织、指导维护社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理涉及全市社会政治稳定的重大事件。检查政法部门公正廉洁执法的情况,结合实际,研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。充实完善并贯彻落实党对政法工作实施监督的措施,支持和监督政法部门依法行使职权,指导和协调政法部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作。组织、协调社会治安综合治理工作,落实平安建设措施,推进社会管理创新,营造安定的社会环境。
市委政法委现有编制48人,实有31人,离退休人员16人。下设办公室、政治部、研究室、执法监察科、案件督办科5个科室,另有归口管理参公事业单位市法学会、事业单位宣教中心。
(二)部门决算单位构成
1、中共大同市委政法委机关
2、大同市法学会
3、中共大同市委政法委宣教中心
二、中共大同市委政法委员会部门决算表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算明细表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(八)部门决算公开相关信息统计表
(九)三公经费公开表
2017年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:中共大同市委政法委员会 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 6,848,219.64 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 5,596,462.96 |
其中:政府性基金预算财政拨 | 2 | 二、外交支出 | 38 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | ||
六、其他收入 | 7 | 16,668.65 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 1,055,199.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 294,682.80 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | |||
本年收入合计 | 24 | 6,864,888.29 | 本年支出合计 | 60 | 6,946,344.76 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 61 | 646.32 | |
年初结转和结余 | 26 | 169,845.77 | 交纳所得税 | 62 | |
基本支出结转 | 27 | 168,526.77 | 提取职工福利基金 | 63 | |
项目支出结转和结余 | 28 | 1,319.00 | 转入事业基金 | 64 | 646.32 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | |
30 | 年末结转和结余 | 66 | 87,742.98 | ||
31 | 基本支出结转 | 67 | 63,381.50 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 24,361.48 | ||
33 | 经营结余 | 69 | 0.00 | ||
总计 | 36 | 10,342,951.20 | 总计 | 70 | 7,034,734.06 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2017年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:中共大同市委政法委员会 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 6,864,888.29 | 6,848,219.64 | 16,668.65 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,451,664.29 | 5,434,995.64 | 16,668.65 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事 | 5,451,664.29 | 5,434,995.64 | 16,668.65 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 4,755,262.63 | 4,754,593.98 | 668.65 | ||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 336,737.30 | 336,737.30 | |||||||
2013150 | 事业运行 | 182,064.36 | 182,064.36 | |||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关 | 177,600.00 | 161,600.00 | 16,000.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,055,199.00 | 1,055,199.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,052,699.00 | 1,052,699.00 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,052,699.00 | 1,052,699.00 | |||||||
20811 | 残疾人事业 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 358,025.00 | 358,025.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 358,025.00 | 358,025.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 290,825.00 | 290,825.00 | |||||||
2210202 | 提租补贴 | 67,200.00 | 67,200.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2017年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:中共大同市委政法委员会 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6,946,344.76 | 5,002,094.17 | 1,944,250.59 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,596,462.96 | 3,654,712.37 | 1,941,750.59 | |||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机 | 5,596,462.96 | 3,654,712.37 | 1,941,750.59 | |||||
2013101 | 行政运行 | 4,881,194.50 | 3,449,100.21 | 1,432,094.29 | |||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 336,737.30 | 0.00 | 336,737.30 | |||||
2013150 | 事业运行 | 205,612.16 | 205,612.16 | 0.00 | |||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及 | 172,919.00 | 0.00 | 172,919.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,055,199.00 | 1,052,699.00 | 2,500.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,052,699.00 | 1,052,699.00 | 0.00 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退 | 1,052,699.00 | 1,052,699.00 | 0.00 | |||||
20811 | 残疾人事业 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | |||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 294,682.80 | 294,682.80 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 294,682.80 | 294,682.80 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 261,907.90 | 261,907.90 | 0.00 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 32,774.90 | 32,774.90 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
2017年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:中共大同市委政法 | 金额:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,848,219.64 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 5,586,451.81 | 5,586,451.81 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,055,199.00 | 1,055,199.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 294,682.80 | 294,682.80 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
本年收入合计 | 24 | 6,848,219.64 | 本年支出合计 | 77 | 6,936,333.61 | 6,936,333.61 | |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 169,806.47 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 81,692.50 | 81,692.50 | |
一般公共预算财政拨款 | 27 | 169,806.47 | 基本支出结转 | 80 | 63,342.20 | 63,342.20 | |
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 18,350.30 | 18,350.30 | |
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 7,018,026.11 | 总计 | 83 | 7,018,026.11 | 7,018,026.11 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:中共大同市委政法委员会 | 金额:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 经 济 科 目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 物业服务补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
合计 | 6,936,333.61 | 2,940,060.67 | 1,361,206.14 | 897,111.00 | 8,283.00 | 316,705.83 | 49,534.00 | 306,500.70 | 720 | 1,830,056.24 | 550,246.20 | 34,888.00 | 2,315.00 | 22,508.90 | 900 | 382,858.50 | 20,678.00 | 7,364.00 | 58,220.40 | 157,315.24 | 66,800.00 | 109,450.00 | 42,417.00 | 84,630.00 | 29,415.00 | 253,700.00 | 6,350.00 | 2,157,996.70 | 97,780.00 | 897,949.00 | 107,363.00 | 456,758.00 | 261,907.90 | 46,014.80 | 290,224.00 | 8,220.00 | 8,220.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,586,451.81 | 2,937,560.67 | 1,361,206.14 | 897,111.00 | 8,283.00 | 314,205.83 | 49,534.00 | 306,500.70 | 720 | 1,830,056.24 | 550,246.20 | 34,888.00 | 2,315.00 | 22,508.90 | 900 | 382,858.50 | 20,678.00 | 7,364.00 | 58,220.40 | 157,315.24 | 66,800.00 | 109,450.00 | 42,417.00 | 84,630.00 | 29,415.00 | 253,700.00 | 6,350.00 | 810,614.90 | 107,363.00 | 456,758.00 | 168.3 | 246,325.60 | 8,220.00 | 8,220.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事 | 5,586,451.81 | 2,937,560.67 | 1,361,206.14 | 897,111.00 | 8,283.00 | 314,205.83 | 49,534.00 | 306,500.70 | 720 | 1,830,056.24 | 550,246.20 | 34,888.00 | 2,315.00 | 22,508.90 | 900 | 382,858.50 | 20,678.00 | 7,364.00 | 58,220.40 | 157,315.24 | 66,800.00 | 109,450.00 | 42,417.00 | 84,630.00 | 29,415.00 | 253,700.00 | 6,350.00 | 810,614.90 | 107,363.00 | 456,758.00 | 168.3 | 246,325.60 | 8,220.00 | 8,220.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013101 | 行政运行 | 4,881,183.35 | 2,739,888.81 | 1,272,247.72 | 891,752.00 | 8,283.00 | 283,030.59 | 283,855.50 | 720 | 1,337,235.94 | 228,864.90 | 27,748.00 | 1,715.00 | 15,798.90 | 334,389.00 | 398 | 7,364.00 | 3,865.90 | 157,315.24 | 41,200.00 | 109,450.00 | 42,417.00 | 79,845.00 | 29,415.00 | 253,700.00 | 3,750.00 | 795,838.60 | 107,363.00 | 456,758.00 | 231,717.60 | 8,220.00 | 8,220.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 336,737.30 | 336,737.30 | 170,983.30 | 7,140.00 | 600 | 6,310.00 | 900 | 48,469.50 | 20,280.00 | 53,854.50 | 25,600.00 | 2,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013150 | 事业运行 | 205,612.16 | 176,071.86 | 88,958.42 | 5,359.00 | 9,575.24 | 49,534.00 | 22,645.20 | 14,764.00 | 9,079.00 | 400 | 500 | 4,785.00 | 14,776.30 | 168.3 | 14,608.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关 | 162,919.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 141,319.00 | 141,319.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,055,199.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,052,699.00 | 97,780.00 | 897,949.00 | 13,071.60 | 43,898.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,052,699.00 | 1,052,699.00 | 97,780.00 | 897,949.00 | 13,071.60 | 43,898.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,052,699.00 | 1,052,699.00 | 97,780.00 | 897,949.00 | 13,071.60 | 43,898.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20811 | 残疾人事业 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 294,682.80 | 294,682.80 | 261,907.90 | 32,774.90 |