索引号: | 035200006/2018-00107 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 公安局 | 发布日期: | 2018-07-19 09:30 |
标题: | 大同市公安局2017年部门决算公开情况 | 文号: | |
时效: |
大同市公安局2017年部门决算公开情况
大同市公安局2017年部门决算公开情况
一、大同市公安局概况
大同市公安局职能:
大同市公安局是市政府主管全市公安工作的职能部门。现辖城区、矿区、南郊、新荣、御东五个城市公安分局,大同、阳高、天镇、浑源、灵丘、广灵、左云七个县公安局,市局机关包括直属第二分局、云泉、恒安分局和开发区四个分局以及看守所、拘留所、收容教育所、刑事技术研究所、居民身份证管理中心、后勤保障中心 。
大同市公安局主要承担以下工作职责:
1、全面贯彻落实党和国家有关公安工作的路线、方针、政策、部署、指导和检查全市公安工作。
2、研究和推进全市公安工作改革,探索符合我市实际的公安管理体制,不断加强公安队伍的正规化建设。
3、掌握影响全市稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势、制定对策,为市委、市政府和上级公安机关提供重要信息和决策依据。
4、组织指导全市侦查工作,直接参与对重特大刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作,组织协调重大行动,协调处理重大群体性事件、突出事件、和重大治安事故。
5、指导全市各级公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业工作。
6、组织实施消防工作,依法进行消防监督。
7、指导和组织各县、区公安机关依法监督县(区)机关、团体、企事业单位的安全保卫工作;指导企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设以及重点工程建设的治安保卫工作和群众治安保卫组织的治安防范工作。
8、管理全市道路交通安全,维护交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理等工作。
9、组织实施来同党和国家领导人,重要外宾和省委省政府主要领导的警卫工作,完成上级领导交办的警卫任务。
10、指导全市公安监所管理工作,指导、监督收容教养审批工作,负责对全市看守所、拘留所、强制戒毒所、收容教育所等的监督、检查和管理工作。
11、指导、检查和监督全市各级公安机关的执法活动。
12、组织指导出境、入境和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作。
13、组织全市实施公安科学技术工作,规划全市公安科技发展战略和公安信息技术及行动技术建设。
14、指导组织实施公共信息网络和互联网安全保护,依法实施对公共信息网络的安全监查工作。
15、组织、指导全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。
16、监督、检查各级公安机关对人员的培训、教育、管理等措施的落实情况;负责各级公安机关人民警察的录用工作;按规定权限管理干部;负责指导、监督全市公安宣传工作及公安教育工作。
17、组织实施对全市公安队伍的监督管理工作,组织指导公安机关督察工作,按规定权限实施对干部的监督,查处或督办公安队伍重大违纪案件。
18、承办市委、市人民政府和上级公安部门交办的其他事项。
2017年决算含大同市公安局本级、城区分局、矿区分局、南郊分局、新荣分局、云泉分局、御东分局、恒安分局、后勤保障中心、刑事技术研究所、居民身份证管理中心、看守所、拘留所,收容教育所。
二、大同市公安局2017年部门决算表
收入支出决算总表 |
||||||||||||||
财决01表 |
||||||||||||||
编制单位:大同市公安局 |
2017年度 |
金额单位:元 |
||||||||||||
收入 |
支出 |
|||||||||||||
项目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
栏次 |
4 |
5 |
6 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|||
一、财政拨款收入 |
1 |
687,668,480.00 |
745,217,051.81 |
745,217,051.81 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、基本支出 |
60 |
448,255,100.00 |
543,553,780.55 |
552,716,502.03 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
3,483,279.00 |
3,483,279.00 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
61 |
392,194,700.00 |
460,970,592.43 |
462,785,546.28 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
日常公用经费 |
62 |
56,060,400.00 |
82,583,188.12 |
89,930,955.75 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
40 |
620,748,142.00 |
719,933,479.43 |
727,758,472.15 |
二、项目支出 |
63 |
245,754,700.00 |
259,692,833.19 |
258,355,104.43 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本建设类项目 |
64 |
53,934,507.00 |
53,934,507.00 |
53,934,507.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
行政事业类项目 |
65 |
191,820,193.00 |
205,758,326.19 |
204,420,597.43 |
六、其他收入 |
7 |
6,341,320.00 |
10,791,800.70 |
40,173,638.23 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
44 |
43,449,858.00 |
47,016,377.00 |
47,016,377.00 |
四、经营支出 |
67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
10 |
十、节能环保支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69 |
||||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
47 |
0.00 |
3,483,279.00 |
3,483,279.00 |
支出经济分类 |
70 |
— |
— |
— |
||||
12 |
十二、农林水支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本支出和项目支出合计 |
71 |
— |
— |
811,071,606.46 |
||||
13 |
十三、交通运输支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
工资福利支出 |
72 |
— |
— |
371,513,682.57 |
||||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
商品和服务支出 |
73 |
— |
— |
211,495,544.85 |
||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
74 |
— |
— |
110,290,845.37 |
||||
16 |
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对企事业单位的补贴 |
75 |
— |
— |
0.00 |
||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
债务利息支出 |
76 |
— |
— |
0.00 |
||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本建设支出 |
77 |
— |
— |
53,934,507.00 |
||||
19 |
十九、住房保障支出 |
55 |
29,811,800.00 |
32,813,478.31 |
32,813,478.31 |
其他资本性支出 |
78 |
— |
— |
63,837,026.67 |
||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他支出 |
79 |
— |
— |
0.00 |
||||
21 |
二十一、其他支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80 |
||||||||
22 |
二十二、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81 |
||||||||
23 |
二十三、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
82 |
||||||||
本年收入合计 |
24 |
694,009,800.00 |
756,008,852.51 |
785,390,690.04 |
本年支出合计 |
83 |
694,009,800.00 |
803,246,613.74 |
811,071,606.46 |
|||||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
结余分配 |
84 |
— |
— |
0.00 |
|||||
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
47,237,761.23 |
48,478,446.20 |
交纳所得税 |
85 |
— |
— |
0.00 |
|||||
基本支出结转 |
27 |
— |
— |
17,397,672.42 |
提取职工福利基金 |
86 |
— |
— |
0.00 |
|||||
项目支出结转和结余 |
28 |
— |
— |
31,080,773.78 |
转入事业基金 |
87 |
— |
— |
0.00 |
|||||
经营结余 |
29 |
— |
— |
0.00 |
其他 |
88 |
— |
— |
0.00 |
|||||
30 |
年末结转和结余 |
89 |
0.00 |
0.00 |
22,797,529.78 |
|||||||||
31 |
基本支出结转 |
90 |
— |
— |
15,387,952.25 |
|||||||||
32 |
项目支出结转和结余 |
91 |
— |
— |
7,409,577.53 |
|||||||||
33 |
经营结余 |
92 |
— |
— |
0.00 |
|||||||||
34 |
93 |
|||||||||||||
35 |
94 |
|||||||||||||
总计 |
36 |
694,009,800.00 |
803,246,613.74 |
833,869,136.24 |
总计 |
95 |
694,009,800.00 |
803,246,613.74 |
833,869,136.24 |
|||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
收入决算表 |
|||||||||||
财决03表 |
|||||||||||
编制单位:大同市公安局 |
2017年度 |
金额单位:元 |
|||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
785,390,690.04 |
745,217,051.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40,173,638.23 |
||||
204 |
公共安全支出 |
703,316,551.73 |
663,142,913.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40,173,638.23 |
|||
20402 |
公安 |
698,316,551.73 |
658,142,913.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40,173,638.23 |
|||
2040201 |
行政运行 |
563,172,510.82 |
527,698,102.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35,474,408.10 |
|||
2040202 |
一般行政管理事务 |
38,448,377.66 |
33,846,698.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,601,678.88 |
|||
2040203 |
机关服务 |
4,587,600.25 |
4,490,049.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
97,551.25 |
|||
2040204 |
治安管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040206 |
刑事侦查 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040209 |
行动技术管理 |
1,975,675.00 |
1,975,675.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040211 |
禁毒管理 |
444,600.00 |
444,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040214 |
反恐怖 |
1,800,000.00 |
1,800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040215 |
居民身份证管理 |
1,121,800.00 |
1,121,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040217 |
拘押收教场所管理 |
15,175,400.00 |
15,175,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040218 |
警犬繁育及训养 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040299 |
其他公安支出 |
68,390,588.00 |
68,390,588.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20499 |
其他公共安全支出 |
5,000,000.00 |
5,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2049901 |
其他公共安全支出 |
5,000,000.00 |
5,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
47,013,929.00 |
47,013,929.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
47,013,929.00 |
47,013,929.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
46,869,758.10 |
46,869,758.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
144,170.90 |
144,170.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
3,483,279.00 |
3,483,279.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
3,483,279.00 |
3,483,279.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120803 |
城市建设支出 |
3,483,279.00 |
3,483,279.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
31,576,930.31 |
31,576,930.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
31,576,930.31 |
31,576,930.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
26,425,897.69 |
26,425,897.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210202 |
提租补贴 |
5,151,032.62 |
5,151,032.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表 |
||||||||||
财决04表 |
||||||||||
编制单位:大同市公安局 |
2017年度 |
金额单位:元 |
||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
811,071,606.46 |
552,716,502.03 |
258,355,104.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
204 |
公共安全支出 |
727,758,472.15 |
472,886,646.72 |
254,871,825.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20402 |
公安 |
722,758,472.15 |
472,886,646.72 |
249,871,825.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040201 |
行政运行 |
570,374,088.24 |
443,978,309.41 |
126,395,778.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040202 |
一般行政管理事务 |
39,160,170.67 |
3,618,543.59 |
35,541,627.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040203 |
机关服务 |
4,490,049.00 |
4,490,049.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040204 |
治安管理 |
269,747.50 |
0.00 |
269,747.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040206 |
刑事侦查 |
10,418,000.00 |
0.00 |
10,418,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040209 |
行动技术管理 |
1,975,675.00 |
0.00 |
1,975,675.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040211 |
禁毒管理 |
478,450.00 |
0.00 |
478,450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040212 |
道路交通管理 |
61,450.00 |
0.00 |
61,450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040214 |
反恐怖 |
1,800,000.00 |
0.00 |
1,800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040215 |
居民身份证管理 |
1,173,046.80 |
790,800.00 |
382,246.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040217 |
拘押收教场所管理 |
20,245,243.22 |
737,800.00 |
19,507,443.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040218 |
警犬繁育及训养 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040219 |
信息化建设 |
3,900,000.00 |
0.00 |
3,900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040299 |
其他公安支出 |
68,212,551.72 |
19,071,144.72 |
49,141,407.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20499 |
其他公共安全支出 |
5,000,000.00 |
0.00 |
5,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2049901 |
其他公共安全支出 |
5,000,000.00 |
0.00 |
5,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
47,016,377.00 |
47,016,377.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
47,016,377.00 |
47,016,377.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
46,872,206.10 |
46,872,206.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
144,170.90 |
144,170.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
3,483,279.00 |
0.00 |
3,483,279.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
3,483,279.00 |
0.00 |
3,483,279.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120803 |
城市建设支出 |
3,483,279.00 |
0.00 |
3,483,279.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
32,813,478.31 |
32,813,478.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
32,813,478.31 |
32,813,478.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
27,662,445.69 |
27,662,445.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210202 |
提租补贴 |
5,151,032.62 |
5,151,032.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||||||||||||||||
财决01-1表 |
||||||||||||||||||||||||||
编制单位:大同市公安局 |
2017年度 |
金额单位:元 |
||||||||||||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
支 出 |
||||||||||||||||||||||||
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
||||||||||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||
栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏 次 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
栏 次 |
|
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
687,668,480.00 |
741,733,772.81 |
741,733,772.81 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、基本支出 |
54 |
441,913,780.00 |
441,913,780.00 |
0.00 |
527,063,267.42 |
527,063,267.42 |
0.00 |
512,667,869.06 |
512,667,869.06 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
3,483,279.00 |
3,483,279.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
55 |
386,700,980.00 |
386,700,980.00 |
0.00 |
458,838,865.43 |
458,838,865.43 |
0.00 |
450,339,863.27 |
450,339,863.27 |
0.00 |
|
3 |
|
|
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
日常公用经费 |
56 |
55,212,800.00 |
55,212,800.00 |
0.00 |
68,224,401.99 |
68,224,401.99 |
0.00 |
62,328,005.79 |
62,328,005.79 |
0.00 |
|
4 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
34 |
614,406,822.00 |
614,406,822.00 |
0.00 |
703,442,966.30 |
703,442,966.30 |
0.00 |
687,709,839.18 |
687,709,839.18 |
0.00 |
二、项目支出 |
57 |
245,754,700.00 |
245,754,700.00 |
0.00 |
259,692,833.19 |
256,209,554.19 |
3,483,279.00 |
258,355,104.43 |
254,871,825.43 |
3,483,279.00 |
|
5 |
|
|
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本建设类项目 |
58 |
53,934,507.00 |
53,934,507.00 |
0.00 |
53,934,507.00 |
53,934,507.00 |
0.00 |
53,934,507.00 |
53,934,507.00 |
0.00 |
|
6 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
行政事业类项目 |
59 |
191,820,193.00 |
191,820,193.00 |
0.00 |
205,758,326.19 |
202,275,047.19 |
3,483,279.00 |
204,420,597.43 |
200,937,318.43 |
3,483,279.00 |
|
7 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
43,449,858.00 |
43,449,858.00 |
0.00 |
47,016,377.00 |
47,016,377.00 |
0.00 |
47,016,377.00 |
47,016,377.00 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,483,279.00 |
0.00 |
3,483,279.00 |
3,483,279.00 |
0.00 |
3,483,279.00 |
支出经济分类 |
64 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
工资福利支出 |
65 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
359,348,009.28 |
359,348,009.28 |
0.00 |
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
商品和服务支出 |
66 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
188,718,345.14 |
188,718,345.14 |
0.00 |
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
67 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
110,010,835.65 |
110,010,835.65 |
0.00 |
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对企事业单位的补贴 |
68 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
债务利息支出 |
69 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本建设支出 |
70 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
53,934,507.00 |
53,934,507.00 |
0.00 |
|
18 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他资本性支出 |
71 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
59,011,276.42 |
55,527,997.42 |
3,483,279.00 |
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
49 |
29,811,800.00 |
29,811,800.00 |
0.00 |
32,813,478.31 |
32,813,478.31 |
0.00 |
32,813,478.31 |
32,813,478.31 |
0.00 |
其他支出 |
72 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
687,668,480.00 |
745,217,051.81 |
745,217,051.81 |
本年支出合计 |
77 |
687,668,480.00 |
687,668,480.00 |
0.00 |
786,756,100.61 |
783,272,821.61 |
3,483,279.00 |
771,022,973.49 |
767,539,694.49 |
3,483,279.00 |
本年支出合计 |
77 |
687,668,480.00 |
687,668,480.00 |
0.00 |
786,756,100.61 |
783,272,821.61 |
3,483,279.00 |
771,022,973.49 |
767,539,694.49 |
3,483,279.00 |
|
25 |
|
|
|
|
78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
41,539,048.80 |
41,539,048.80 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,733,127.12 |
15,733,127.12 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,733,127.12 |
15,733,127.12 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
41,539,048.80 |
41,539,048.80 |
基本支出结转 |
80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,323,549.59 |
8,323,549.59 |
0.00 |
基本支出结转 |
80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,323,549.59 |
8,323,549.59 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,409,577.53 |
7,409,577.53 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,409,577.53 |
7,409,577.53 |
0.00 |
|
29 |
|
|
|
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
30 |
687,668,480.00 |
786,756,100.61 |
786,756,100.61 |
总计 |
83 |
687,668,480.00 |
687,668,480.00 |
0.00 |
786,756,100.61 |
783,272,821.61 |
3,483,279.00 |
786,756,100.61 |
783,272,821.61 |
3,483,279.00 |
总计 |
83 |
687,668,480.00 |
687,668,480.00 |
0.00 |
786,756,100.61 |
783,272,821.61 |
3,483,279.00 |
786,756,100.61 |
783,272,821.61 |
3,483,279.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||||||
财决07表 |
||||||||||||||||||||
编制单位:大同市公安局 |
2017年度 |
金额单位:元 |
||||||||||||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
合计 |
41,539,048.80 |
10,458,275.02 |
31,080,773.78 |
741,733,772.81 |
510,533,143.63 |
231,200,629.18 |
767,539,694.49 |
512,667,869.06 |
450,339,863.27 |
62,328,005.79 |
254,871,825.43 |
15,733,127.12 |
8,323,549.59 |
7,409,577.53 |
7,409,577.53 |
0.00 |
||||
204 |
公共安全支出 |
40,300,052.80 |
9,219,279.02 |
31,080,773.78 |
663,142,913.50 |
431,942,284.32 |
231,200,629.18 |
687,709,839.18 |
432,838,013.75 |
370,510,007.96 |
62,328,005.79 |
254,871,825.43 |
15,733,127.12 |
8,323,549.59 |
7,409,577.53 |
7,409,577.53 |
0.00 |
|||
20402 |
公安 |
40,300,052.80 |
9,219,279.02 |
31,080,773.78 |
658,142,913.50 |
431,942,284.32 |
226,200,629.18 |
682,709,839.18 |
432,838,013.75 |
370,510,007.96 |
62,328,005.79 |
249,871,825.43 |
15,733,127.12 |
8,323,549.59 |
7,409,577.53 |
7,409,577.53 |
0.00 |
|||
2040201 |
行政运行 |
15,968,094.45 |
9,194,090.02 |
6,774,004.43 |
527,698,102.72 |
406,731,854.32 |
120,966,248.40 |
533,998,173.58 |
407,602,394.75 |
345,585,788.96 |
62,016,605.79 |
126,395,778.83 |
9,668,023.59 |
8,323,549.59 |
1,344,474.00 |
1,344,474.00 |
0.00 |
|||
2040202 |
一般行政管理事务 |
3,911,242.23 |
0.00 |
3,911,242.23 |
33,846,698.78 |
0.00 |
33,846,698.78 |
35,541,627.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35,541,627.08 |
2,216,313.93 |
0.00 |
2,216,313.93 |
2,216,313.93 |
0.00 |
|||
2040203 |
机关服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,490,049.00 |
4,490,049.00 |
0.00 |
4,490,049.00 |
4,490,049.00 |
4,473,549.00 |
16,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040204 |
治安管理 |
269,747.50 |
0.00 |
269,747.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
269,747.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
269,747.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040206 |
刑事侦查 |
7,418,000.00 |
0.00 |
7,418,000.00 |
3,000,000.00 |
0.00 |
3,000,000.00 |
10,418,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,418,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040209 |
行动技术管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,975,675.00 |
0.00 |
1,975,675.00 |
1,975,675.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,975,675.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040211 |
禁毒管理 |
33,850.00 |
0.00 |
33,850.00 |
444,600.00 |
0.00 |
444,600.00 |
478,450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
478,450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040212 |
道路交通管理 |
61,450.00 |
0.00 |
61,450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61,450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61,450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040214 |
反恐怖 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,800,000.00 |
0.00 |
1,800,000.00 |
1,800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040215 |
居民身份证管理 |
51,246.80 |
0.00 |
51,246.80 |
1,121,800.00 |
790,800.00 |
331,000.00 |
1,173,046.80 |
790,800.00 |
790,800.00 |
0.00 |
382,246.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040216 |
网络运行及维护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040217 |
拘押收教场所管理 |
8,618,632.82 |
0.00 |
8,618,632.82 |
15,175,400.00 |
737,800.00 |
14,437,600.00 |
20,245,243.22 |
737,800.00 |
737,800.00 |
0.00 |
19,507,443.22 |
3,548,789.60 |
0.00 |
3,548,789.60 |
3,548,789.60 |
0.00 |
|||
2040218 |
警犬繁育及训养 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040219 |
信息化建设 |
3,900,000.00 |
0.00 |
3,900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040299 |
其他公安支出 |
67,789.00 |
25,189.00 |
42,600.00 |
68,390,588.00 |
18,991,781.00 |
49,398,807.00 |
68,158,377.00 |
19,016,970.00 |
18,922,070.00 |
94,900.00 |
49,141,407.00 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
|||
20403 |
国家安全 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20499 |
其他公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,000,000.00 |
0.00 |
5,000,000.00 |
5,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2049901 |
其他公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,000,000.00 |
0.00 |
5,000,000.00 |
5,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,448.00 |
2,448.00 |
0.00 |
47,013,929.00 |
47,013,929.00 |
0.00 |
47,016,377.00 |
47,016,377.00 |
47,016,377.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
2,448.00 |
2,448.00 |
0.00 |
47,013,929.00 |
47,013,929.00 |
0.00 |
47,016,377.00 |
47,016,377.00 |
47,016,377.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2,448.00 |
2,448.00 |
0.00 |
46,869,758.10 |
46,869,758.10 |
0.00 |
46,872,206.10 |
46,872,206.10 |
46,872,206.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
144,170.90 |
144,170.90 |
0.00 |
144,170.90 |
144,170.90 |
144,170.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
1,236,548.00 |
1,236,548.00 |
0.00 |
31,576,930.31 |
31,576,930.31 |
0.00 |
32,813,478.31 |
32,813,478.31 |
32,813,478.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
1,236,548.00 |
1,236,548.00 |
0.00 |
31,576,930.31 |
31,576,930.31 |
0.00 |
32,813,478.31 |
32,813,478.31 |
32,813,478.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
1,236,548.00 |
1,236,548.00 |
0.00 |
26,425,897.69 |
26,425,897.69 |
0.00 |
27,662,445.69 |
27,662,445.69 |
27,662,445.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,151,032.62 |
5,151,032.62 |
0.00 |
5,151,032.62 |
5,151,032.62 |
5,151,032.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 |
|||||||||||||||||||||||||||
财决08表 |
|||||||||||||||||||||||||||
编制单位:大同市公安局 |
2017年度 |
金额单位:元 |
|||||||||||||||||||||||||
项目 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
其他社会保障缴费 |
伙食补助费 |
绩效工资 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职业年金缴费 |
其他工资福利支出 |
小计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
维修(护)费 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
24 |
|
合计 |
767,539,694.49 |
359,348,009.28 |
134,368,760.18 |
96,574,000.47 |
23,127,148.67 |
22,311,087.71 |
78,540.80 |
1,682,116.44 |
46,967,212.10 |
1,097,666.67 |
33,141,476.24 |
188,718,345.14 |
12,450,083.67 |
1,585,727.60 |
30,180.00 |
10,868.50 |
577,148.25 |
5,549,926.52 |
1,100,804.40 |
842,189.34 |
8,712,829.20 |
28,508,865.33 |
6,971,344.78 |
||||
204 |
公共安全支出 |
687,709,839.18 |
359,348,009.28 |
134,368,760.18 |
96,574,000.47 |
23,127,148.67 |
22,311,087.71 |
78,540.80 |
1,682,116.44 |
46,967,212.10 |
1,097,666.67 |
33,141,476.24 |
188,718,345.14 |
12,450,083.67 |
1,585,727.60 |
30,180.00 |
10,868.50 |
577,148.25 |
5,549,926.52 |
1,100,804.40 |
842,189.34 |
8,712,829.20 |
28,508,865.33 |
6,971,344.78 |
|||
20402 |
公安 |
682,709,839.18 |
359,348,009.28 |
134,368,760.18 |
96,574,000.47 |
23,127,148.67 |
22,311,087.71 |
78,540.80 |
1,682,116.44 |
46,967,212.10 |
1,097,666.67 |
33,141,476.24 |
188,718,345.14 |
12,450,083.67 |
1,585,727.60 |
30,180.00 |
10,868.50 |
577,148.25 |
5,549,926.52 |
1,100,804.40 |
842,189.34 |
8,712,829.20 |
28,508,865.33 |
6,971,344.78 |
|||
2040201 |
行政运行 |
533,998,173.58 |
335,094,939.64 |
131,370,854.18 |
95,533,108.83 |
22,454,704.67 |
21,447,886.31 |
78,540.80 |
894,718.70 |
45,806,566.24 |
730,680.35 |
16,777,879.56 |
155,831,516.16 |
10,646,889.90 |
1,450,982.60 |
29,500.00 |
10,868.50 |
577,148.25 |
5,549,926.52 |
1,080,062.40 |
221,726.94 |
8,712,829.20 |
13,409,281.29 |
6,598,825.05 |
|||
2040202 |
一般行政管理事务 |
35,541,627.08 |
783,600.00 |
0.00 |
0.00 |
415,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
368,600.00 |
16,295,394.36 |
1,350,533.47 |
18,000.00 |
680.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,742.00 |
0.00 |
0.00 |
10,117,810.93 |
257,590.00 |
|||
2040203 |
机关服务 |
4,490,049.00 |
3,385,336.00 |
1,390,956.00 |
139,500.00 |
109,657.00 |
354,100.00 |
0.00 |
566,189.74 |
575,674.26 |
249,259.00 |
0.00 |
16,500.00 |
5,984.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040204 |
治安管理 |
269,747.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
269,747.50 |
2,360.00 |
21,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,233.60 |
0.00 |
|||
2040206 |
刑事侦查 |
10,418,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,500,000.00 |
0.00 |
|||
2040209 |
行动技术管理 |
1,975,675.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040211 |
禁毒管理 |
478,450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
478,450.00 |
5,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
331,604.00 |
0.00 |
|||
2040212 |
道路交通管理 |
61,450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61,450.00 |
0.00 |
11,450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
|||
2040214 |
反恐怖 |
1,800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101,000.00 |
0.00 |
|||
2040215 |
居民身份证管理 |
1,173,046.80 |
715,736.00 |
313,308.00 |
110,769.00 |
37,299.00 |
51,596.00 |
0.00 |
138,660.00 |
64,104.00 |
0.00 |
0.00 |
382,246.80 |
190,919.80 |
84,295.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040217 |
拘押收教场所管理 |
20,245,243.22 |
673,736.00 |
238,212.00 |
145,860.00 |
28,363.00 |
39,516.00 |
0.00 |
82,548.00 |
87,600.00 |
51,637.00 |
0.00 |
6,581,240.32 |
55,396.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
620,462.40 |
0.00 |
18,935.51 |
114,929.73 |
|||
2040218 |
警犬繁育及训养 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040219 |
信息化建设 |
3,900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040299 |
其他公安支出 |
68,158,377.00 |
18,694,661.64 |
1,055,430.00 |
644,762.64 |
82,125.00 |
417,989.40 |
0.00 |
0.00 |
433,267.60 |
66,090.32 |
15,994,996.68 |
301,800.00 |
192,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20499 |
其他公共安全支出 |
5,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2049901 |
其他公共安全支出 |
5,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
47,016,377.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
47,016,377.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
46,872,206.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
144,170.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
32,813,478.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
32,813,478.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
27,662,445.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210202 |
提租补贴 |
5,151,032.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
其他商品和服务支出 |
小计 |
离休费 |
退休费 |
抚恤金 |
生活补助 |
医疗费 |
奖励金 |
住房公积金 |
提租补贴 |
采暖补贴 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
小计 |
房屋建筑物购建 |
小计 |
办公设备购置 |
专用设备购置 |
基础设施建设 |
信息网络及软件购置更新 |
公务用车购置 |
其他资本性支出 |
|
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
39 |
40 |
41 |
42 |
44 |
45 |
47 |
49 |
51 |
52 |
54 |
56 |
57 |
58 |
68 |
70 |
71 |
72 |
74 |
80 |
83 |
|
57,926,248.05 |
111,656.00 |
883,345.04 |
275,862.00 |
3,406,767.14 |
5,000,743.50 |
25,000.00 |
4,612,830.00 |
202,235.88 |
969,048.20 |
6,038,289.76 |
12,059,609.30 |
7,246,933.64 |
23,619,809.04 |
110,010,835.65 |
1,681,775.90 |
41,553,426.18 |
2,887,922.50 |
12,071,567.40 |
25,189.00 |
3,416,799.66 |
37,064,139.39 |
5,215,691.62 |
6,079,276.00 |
15,048.00 |
53,934,507.00 |
53,934,507.00 |
55,527,997.42 |
6,817,639.20 |
42,463,903.22 |
4,050,000.00 |
1,248,605.00 |
244,800.00 |
703,050.00 |
|
57,926,248.05 |
111,656.00 |
883,345.04 |
275,862.00 |
3,406,767.14 |
5,000,743.50 |
25,000.00 |
4,612,830.00 |
202,235.88 |
969,048.20 |
6,038,289.76 |
12,059,609.30 |
7,246,933.64 |
23,619,809.04 |
30,180,980.34 |
0.00 |
1,020,278.68 |
2,095,395.30 |
9,284,562.00 |
25,189.00 |
3,238,826.66 |
9,401,693.70 |
64,659.00 |
5,037,776.00 |
12,600.00 |
53,934,507.00 |
53,934,507.00 |
55,527,997.42 |
6,817,639.20 |
42,463,903.22 |
4,050,000.00 |
1,248,605.00 |
244,800.00 |
703,050.00 |
|
57,926,248.05 |
111,656.00 |
883,345.04 |
275,862.00 |
3,406,767.14 |
5,000,743.50 |
25,000.00 |
4,612,830.00 |
202,235.88 |
969,048.20 |
6,038,289.76 |
12,059,609.30 |
7,246,933.64 |
23,619,809.04 |
30,180,980.34 |
0.00 |
1,020,278.68 |
2,095,395.30 |
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48,934,507.00 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||||||||||||||||||
财决08-1表 |
||||||||||||||||||||||||
编制单位:大同市公安局 |
2017年度 |
金额单位:元 |
||||||||||||||||||||||
项目 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
|||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
其他社会保障缴费 |
伙食补助费 |
绩效工资 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职业年金缴费 |
其他工资福利支出 |
小计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
512,667,869.06 |
352,068,694.28 |
134,368,760.18 |
92,619,085.47 |
22,712,148.67 |
21,797,887.71 |
78,540.80 |
1,682,116.44 |
46,967,212.10 |
1,097,666.67 |
30,745,276.24 |
58,598,120.99 |
7,728,688.97 |
1,450,982.60 |
29,500.00 |
10,277.50 |
577,148.25 |
884,725.52 |
908,605.00 |
221,726.94 |
||||
204 |
公共安全支出 |
432,838,013.75 |
352,068,694.28 |
134,368,760.18 |
92,619,085.47 |
22,712,148.67 |
21,797,887.71 |
78,540.80 |
1,682,116.44 |
46,967,212.10 |
1,097,666.67 |
30,745,276.24 |
58,598,120.99 |
7,728,688.97 |
1,450,982.60 |
29,500.00 |
10,277.50 |
577,148.25 |
884,725.52 |
908,605.00 |
221,726.94 |
|||
20402 |
公安 |
432,838,013.75 |
352,068,694.28 |
134,368,760.18 |
92,619,085.47 |
22,712,148.67 |
21,797,887.71 |
78,540.80 |
1,682,116.44 |
46,967,212.10 |
1,097,666.67 |
30,745,276.24 |
58,598,120.99 |
7,728,688.97 |
1,450,982.60 |
29,500.00 |
10,277.50 |
577,148.25 |
884,725.52 |
908,605.00 |
221,726.94 |
|||
2040201 |
行政运行 |
407,602,394.75 |
328,599,224.64 |
131,370,854.18 |
91,578,193.83 |
22,454,704.67 |
20,934,686.31 |
78,540.80 |
894,718.70 |
45,806,566.24 |
730,680.35 |
14,750,279.56 |
58,286,720.99 |
7,694,204.97 |
1,450,982.60 |
29,500.00 |
10,277.50 |
577,148.25 |
884,725.52 |
908,605.00 |
221,726.94 |
|||
2040202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040203 |
机关服务 |
4,490,049.00 |
3,385,336.00 |
1,390,956.00 |
139,500.00 |
109,657.00 |
354,100.00 |
0.00 |
566,189.74 |
575,674.26 |
249,259.00 |
0.00 |
16,500.00 |
5,984.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040204 |
治安管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040215 |
居民身份证管理 |
790,800.00 |
715,736.00 |
313,308.00 |
110,769.00 |
37,299.00 |
51,596.00 |
0.00 |
138,660.00 |
64,104.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040217 |
拘押收教场所管理 |
737,800.00 |
673,736.00 |
238,212.00 |
145,860.00 |
28,363.00 |
39,516.00 |
0.00 |
82,548.00 |
87,600.00 |
51,637.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040218 |
警犬繁育及训养 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040299 |
其他公安支出 |
19,016,970.00 |
18,694,661.64 |
1,055,430.00 |
644,762.64 |
82,125.00 |
417,989.40 |
0.00 |
0.00 |
433,267.60 |
66,090.32 |
15,994,996.68 |
94,900.00 |
28,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
47,016,377.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
47,016,377.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
46,872,206.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
144,170.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
32,813,478.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
32,813,478.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
27,662,445.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210202 |
提租补贴 |
5,151,032.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
其他资本性支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||
物业管理费 |
差旅费 |
维修(护)费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
其他商品和服务支出 |
小计 |
离休费 |
退休费 |
抚恤金 |
生活补助 |
医疗费 |
奖励金 |
住房公积金 |
提租补贴 |
采暖补贴 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
小计 |
办公设备购置 |
专用设备购置 |
信息网络及软件购置更新 |
公务用车购置 |
|
21 |
22 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
39 |
40 |
41 |
42 |
44 |
45 |
47 |
49 |
51 |
52 |
54 |
56 |
68 |
70 |
71 |
74 |
80 |
|
125,972.20 |
5,629,211.29 |
3,770,858.05 |
85,035.00 |
109,356.00 |
754,698.04 |
275,862.00 |
1,624,433.26 |
636,454.00 |
2,639,475.00 |
35,249.88 |
969,048.20 |
5,582,532.26 |
11,422,037.00 |
6,596,769.00 |
6,529,475.03 |
98,271,168.99 |
1,681,775.90 |
41,553,426.18 |
2,887,922.50 |
3,216,967.40 |
25,189.00 |
531,733.00 |
37,064,139.39 |
5,215,691.62 |
6,079,276.00 |
15,048.00 |
3,729,884.80 |
616,980.20 |
2,504,804.60 |
363,300.00 |
244,800.00 |
|
125,972.20 |
5,629,211.29 |
3,770,858.05 |
85,035.00 |
109,356.00 |
754,698.04 |
275,862.00 |
1,624,433.26 |
636,454.00 |
2,639,475.00 |
35,249.88 |
969,048.20 |
5,582,532.26 |
11,422,037.00 |
6,596,769.00 |
6,529,475.03 |
18,441,313.68 |
0.00 |
1,020,278.68 |
2,095,395.30 |
429,962.00 |
25,189.00 |
353,760.00 |
9,401,693.70 |
64,659.00 |
5,037,776.00 |
12,600.00 |
3,729,884.80 |
616,980.20 |
2,504,804.60 |
363,300.00 |
244,800.00 |
|
125,972.20 |
5,629,211.29 |
3,770,858.05 |
85,035.00 |
109,356.00 |
754,698.04 |
275,862.00 |
1,624,433.26 |
636,454.00 |
2,639,475.00 |
35,249.88 |
969,048.20 |
5,582,532.26 |
11,422,037.00 |
6,596,769.00 |
6,529,475.03 |
18,441,313.68 |
0.00 |
1,020,278.68 |
2,095,395.30 |
429,962.00 |
25,189.00 |
353,760.00 |
9,401,693.70 |
64,659.00 |
5,037,776.00 |
12,600.00 |
3,729,884.80 |
616,980.20 |
2,504,804.60 |
363,300.00 |
244,800.00 |
|
125,972.20 |
5,629,211.29 |
3,770,858.05 |
85,035.00 |
109,356.00 |
754,698.04 |
275,862.00 |
1,624,433.26 |
636,454.00 |
2,634,059.00 |
35,249.88 |
969,048.20 |
5,511,032.26 |
11,422,037.00 |
6,596,769.00 |
6,329,475.03 |
16,986,564.32 |
0.00 |
1,011,443.32 |
2,095,395.30 |
429,962.00 |
0.00 |
353,760.00 |
8,579,012.70 |
1,495.00 |
4,515,496.00 |
0.00 |
3,729,884.80 |
616,980.20 |
2,504,804.60 |
363,300.00 |
244,800.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,416.00 |
0.00 |
0.00 |
5,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,088,213.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
822,681.00 |
63,164.00 |
201,168.00 |
1,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75,064.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64,064.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64,064.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
227,408.36 |
0.00 |
8,835.36 |
0.00 |
0.00 |
25,189.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
181,984.00 |
11,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47,016,377.00 |
1,681,775.90 |
40,533,147.50 |
792,527.20 |
2,787,005.40 |
0.00 |
177,973.00 |
0.00 |
0.00 |
1,041,500.00 |
2,448.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47,016,377.00 |
1,681,775.90 |
40,533,147.50 |
792,527.20 |
2,787,005.40 |
0.00 |
177,973.00 |
0.00 |
0.00 |
1,041,500.00 |
2,448.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46,872,206.10 |
1,681,775.90 |
40,388,976.60 |
792,527.20 |
2,787,005.40 |
0.00 |
177,973.00 |
0.00 |
0.00 |
1,041,500.00 |
2,448.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
144,170.90 |
0.00 |
144,170.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32,813,478.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27,662,445.69 |
5,151,032.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32,813,478.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27,662,445.69 |
5,151,032.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27,662,445.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27,662,445.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,151,032.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,151,032.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||||||
财决09表 |
||||||||||||||||||||
编制单位:大同市公安局 |
2017年度 |
金额单位:元 |
||||||||||||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,483,279.00 |
0.00 |
3,483,279.00 |
3,483,279.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,483,279.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,483,279.00 |
0.00 |
3,483,279.00 |
3,483,279.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,483,279.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,483,279.00 |
0.00 |
3,483,279.00 |
3,483,279.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,483,279.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,483,279.00 |
0.00 |
3,483,279.00 |
3,483,279.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,483,279.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门决算相关信息统计表 |
||||||
编制单位:大同市公安局 |
2017年度 |
金额单位:元 |
||||
项 目 |
行次 |
预算数 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
栏 次 |
1 |
2 |
栏 次 |
3 |
||
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
22 |
62,216,605.79 |
(一)支出合计 |
2 |
14,115,070.80 |
12,580,271.30 |
(一)行政单位 |
23 |
62,216,605.79 |
1.因公出国(境)费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
24 |
0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
13,698,770.80 |
12,304,409.30 |
|
25 |
|
(1)公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
244,800.00 |
三、国有资产占用情况 |
26 |
— |
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
13,698,770.80 |
12,059,609.30 |
(一)车辆数合计(辆) |
27 |
756 |
3.公务接待费 |
7 |
416,300.00 |
275,862.00 |
1.部级领导干部用车 |
28 |
0 |
(1)国内接待费 |
8 |
416,300.00 |
275,862.00 |
2.一般公务用车 |
29 |
17 |
其中:外事接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
3.一般执法执勤用车 |
30 |
610 |
(2)国(境)外接待费 |
10 |
0.00 |
0.00 |
4.特种专业技术用车 |
31 |
2 |
(二)相关统计数 |
11 |
— |
— |
5.其他用车 |
32 |
127 |
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
— |
0 |
(二)单价50万元以上通用设备(台,套) |
33 |
74 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
— |
0 |
(三)单价100万元以上专用设备(台,套) |
34 |
23 |
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
— |
1 |
|
35 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
— |
756 |
|
36 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
— |
115 |
|
37 |
|
其中:外事接待批次(个) |
17 |
— |
0 |
|
38 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
— |
930 |
|
39 |
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
— |
0 |
|
40 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
— |
0 |
|
41 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
— |
0 |
|
42 |
|
注:1.本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 |
||||||
2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 |
||||||
3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。 |
||||||
4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。 |
大同市公安局2017年“三公经费” |
|||||
单位:万元 |
|||||
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车费购置及运行维护费 |
||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
12,580,271.30 |
|
275,862.00 |
12,304,409.30 |
12,059,609.30 |
244,800.00 |
三、“三公”经费情况
1、公务接待费支出27.58万元,接待批次115,接待人数930人。
2、我单位无因公出国(境)费用
3、公务用车运行维护费1205.96万元元,主要是公安业务车辆、勤务车辆、特种车辆运行维护.
四、政府采购情况
1、2017年政府采购计划金额8050.59万元,实际采购金额7580.85万元。
五、主要名词解释
1、一般行政事务管理:主要是中央转移支付资金
2、刑事侦查:主要是办案经费
3、拘押收教场所管理:主要是看守所、拘留所、收容教育所经费
4、警犬繁育及驯养:主要是警犬消耗
5、禁毒管理:主要是禁毒经费
六、2017年单位绩效考核为“优秀”
2018年7月16日