索引号: | 035200006/2018-00107 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 公安局 | 发布日期: | 2018-07-19 09:30 |
标题: | 大同市公安局2017年部门决算公开情况 | 文号: | |
时效: |
大同市公安局2017年部门决算公开情况
大同市公安局2017年部门决算公开情况
一、大同市公安局概况
大同市公安局职能:
大同市公安局是市政府主管全市公安工作的职能部门。现辖城区、矿区、南郊、新荣、御东五个城市公安分局,大同、阳高、天镇、浑源、灵丘、广灵、左云七个县公安局,市局机关包括直属第二分局、云泉、恒安分局和开发区四个分局以及看守所、拘留所、收容教育所、刑事技术研究所、居民身份证管理中心、后勤保障中心 。
大同市公安局主要承担以下工作职责:
1、全面贯彻落实党和国家有关公安工作的路线、方针、政策、部署、指导和检查全市公安工作。
2、研究和推进全市公安工作改革,探索符合我市实际的公安管理体制,不断加强公安队伍的正规化建设。
3、掌握影响全市稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势、制定对策,为市委、市政府和上级公安机关提供重要信息和决策依据。
4、组织指导全市侦查工作,直接参与对重特大刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作,组织协调重大行动,协调处理重大群体性事件、突出事件、和重大治安事故。
5、指导全市各级公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业工作。
6、组织实施消防工作,依法进行消防监督。
7、指导和组织各县、区公安机关依法监督县(区)机关、团体、企事业单位的安全保卫工作;指导企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设以及重点工程建设的治安保卫工作和群众治安保卫组织的治安防范工作。
8、管理全市道路交通安全,维护交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理等工作。
9、组织实施来同党和国家领导人,重要外宾和省委省政府主要领导的警卫工作,完成上级领导交办的警卫任务。
10、指导全市公安监所管理工作,指导、监督收容教养审批工作,负责对全市看守所、拘留所、强制戒毒所、收容教育所等的监督、检查和管理工作。
11、指导、检查和监督全市各级公安机关的执法活动。
12、组织指导出境、入境和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作。
13、组织全市实施公安科学技术工作,规划全市公安科技发展战略和公安信息技术及行动技术建设。
14、指导组织实施公共信息网络和互联网安全保护,依法实施对公共信息网络的安全监查工作。
15、组织、指导全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。
16、监督、检查各级公安机关对人员的培训、教育、管理等措施的落实情况;负责各级公安机关人民警察的录用工作;按规定权限管理干部;负责指导、监督全市公安宣传工作及公安教育工作。
17、组织实施对全市公安队伍的监督管理工作,组织指导公安机关督察工作,按规定权限实施对干部的监督,查处或督办公安队伍重大违纪案件。
18、承办市委、市人民政府和上级公安部门交办的其他事项。
2017年决算含大同市公安局本级、城区分局、矿区分局、南郊分局、新荣分局、云泉分局、御东分局、恒安分局、后勤保障中心、刑事技术研究所、居民身份证管理中心、看守所、拘留所,收容教育所。
二、大同市公安局2017年部门决算表
收入支出决算总表 |
||||||||||||||
财决01表 |
||||||||||||||
编制单位:大同市公安局 |
2017年度 |
金额单位:元 |
||||||||||||
收入 |
支出 |
|||||||||||||
项目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
栏次 |
4 |
5 |
6 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|||
一、财政拨款收入 |
1 |
687,668,480.00 |
745,217,051.81 |
745,217,051.81 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、基本支出 |
60 |
448,255,100.00 |
543,553,780.55 |
552,716,502.03 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
3,483,279.00 |
3,483,279.00 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
61 |
392,194,700.00 |
460,970,592.43 |
462,785,546.28 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
日常公用经费 |
62 |
56,060,400.00 |
82,583,188.12 |
89,930,955.75 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
40 |
620,748,142.00 |
719,933,479.43 |
727,758,472.15 |
二、项目支出 |
63 |
245,754,700.00 |
259,692,833.19 |
258,355,104.43 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本建设类项目 |
64 |
53,934,507.00 |
53,934,507.00 |
53,934,507.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
行政事业类项目 |
65 |
191,820,193.00 |
205,758,326.19 |
204,420,597.43 |
六、其他收入 |
7 |
6,341,320.00 |
10,791,800.70 |
40,173,638.23 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
44 |
43,449,858.00 |
47,016,377.00 |
47,016,377.00 |
四、经营支出 |
67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
10 |
十、节能环保支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69 |
||||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
47 |
0.00 |
3,483,279.00 |
3,483,279.00 |
支出经济分类 |
70 |
— |
— |
— |
||||
12 |
十二、农林水支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本支出和项目支出合计 |
71 |
— |
— |
811,071,606.46 |
||||
13 |
十三、交通运输支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
工资福利支出 |
72 |
— |
— |
371,513,682.57 |
||||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
商品和服务支出 |
73 |
— |
— |
211,495,544.85 |
||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
74 |
— |
— |
110,290,845.37 |
||||
16 |
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对企事业单位的补贴 |
75 |
— |
— |
0.00 |
||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
债务利息支出 |
76 |
— |
— |
0.00 |
||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本建设支出 |
77 |
— |
— |
53,934,507.00 |
||||
19 |
十九、住房保障支出 |
55 |
29,811,800.00 |
32,813,478.31 |
32,813,478.31 |
其他资本性支出 |
78 |
— |
— |
63,837,026.67 |
||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他支出 |
79 |
— |
— |
0.00 |
||||
21 |
二十一、其他支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80 |
||||||||
22 |
二十二、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81 |
||||||||
23 |
二十三、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
82 |
||||||||
本年收入合计 |
24 |
694,009,800.00 |
756,008,852.51 |
785,390,690.04 |
本年支出合计 |
83 |
694,009,800.00 |
803,246,613.74 |
811,071,606.46 |
|||||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
结余分配 |
84 |
— |
— |
0.00 |
|||||
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
47,237,761.23 |
48,478,446.20 |
交纳所得税 |
85 |
— |
— |
0.00 |
|||||
基本支出结转 |
27 |
— |
— |
17,397,672.42 |
提取职工福利基金 |
86 |
— |
— |
0.00 |
|||||
项目支出结转和结余 |
28 |
— |
— |
31,080,773.78 |
转入事业基金 |
87 |
— |
— |
0.00 |
|||||
经营结余 |
29 |
— |
— |
0.00 |
其他 |
88 |
— |
— |
0.00 |
|||||
30 |
年末结转和结余 |
89 |
0.00 |
0.00 |
22,797,529.78 |
|||||||||
31 |
基本支出结转 |
90 |
— |
— |
15,387,952.25 |
|||||||||
32 |
项目支出结转和结余 |
91 |
— |
— |
7,409,577.53 |
|||||||||
33 |
经营结余 |
92 |
— |
— |
0.00 |
|||||||||
34 |
93 |
|||||||||||||
35 |
94 |
|||||||||||||
总计 |
36 |
694,009,800.00 |
803,246,613.74 |
833,869,136.24 |
总计 |
95 |
694,009,800.00 |
803,246,613.74 |
833,869,136.24 |
|||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
收入决算表 |
|||||||||||
财决03表 |
|||||||||||
编制单位:大同市公安局 |
2017年度 |
金额单位:元 |
|||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
785,390,690.04 |
745,217,051.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40,173,638.23 |
||||
204 |
公共安全支出 |
703,316,551.73 |
663,142,913.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40,173,638.23 |
|||
20402 |
公安 |
698,316,551.73 |
658,142,913.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40,173,638.23 |
|||
2040201 |
行政运行 |
563,172,510.82 |
527,698,102.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35,474,408.10 |
|||
2040202 |
一般行政管理事务 |
38,448,377.66 |
33,846,698.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,601,678.88 |
|||
2040203 |
机关服务 |
4,587,600.25 |
4,490,049.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
97,551.25 |
|||
2040204 |
治安管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040206 |
刑事侦查 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040209 |
行动技术管理 |
1,975,675.00 |
1,975,675.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040211 |
禁毒管理 |
444,600.00 |
444,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040214 |
反恐怖 |
1,800,000.00 |
1,800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040215 |
居民身份证管理 |
1,121,800.00 |
1,121,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040217 |
拘押收教场所管理 |
15,175,400.00 |
15,175,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040218 |
警犬繁育及训养 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040299 |
其他公安支出 |
68,390,588.00 |
68,390,588.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20499 |
其他公共安全支出 |
5,000,000.00 |
5,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2049901 |
其他公共安全支出 |
5,000,000.00 |
5,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
47,013,929.00 |
47,013,929.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
47,013,929.00 |
47,013,929.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
46,869,758.10 |
46,869,758.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
144,170.90 |
144,170.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
3,483,279.00 |
3,483,279.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
3,483,279.00 |
3,483,279.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120803 |
城市建设支出 |
3,483,279.00 |
3,483,279.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
31,576,930.31 |
31,576,930.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
31,576,930.31 |
31,576,930.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
26,425,897.69 |
26,425,897.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210202 |
提租补贴 |
5,151,032.62 |
5,151,032.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表 |
||||||||||
财决04表 |
||||||||||
编制单位:大同市公安局 |
2017年度 |
金额单位:元 |
||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
811,071,606.46 |
552,716,502.03 |
258,355,104.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
204 |
公共安全支出 |
727,758,472.15 |
472,886,646.72 |
254,871,825.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20402 |
公安 |
722,758,472.15 |
472,886,646.72 |
249,871,825.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040201 |
行政运行 |
570,374,088.24 |
443,978,309.41 |
126,395,778.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040202 |
一般行政管理事务 |
39,160,170.67 |
3,618,543.59 |
35,541,627.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040203 |
机关服务 |
4,490,049.00 |
4,490,049.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040204 |
治安管理 |
269,747.50 |
0.00 |
269,747.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040206 |
刑事侦查 |
10,418,000.00 |
0.00 |
10,418,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040209 |
行动技术管理 |
1,975,675.00 |
0.00 |
1,975,675.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040211 |
禁毒管理 |
478,450.00 |
0.00 |
478,450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040212 |
道路交通管理 |
61,450.00 |
0.00 |
61,450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040214 |
反恐怖 |
1,800,000.00 |
0.00 |
1,800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040215 |
居民身份证管理 |
1,173,046.80 |
790,800.00 |
382,246.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040217 |
拘押收教场所管理 |
20,245,243.22 |
737,800.00 |
19,507,443.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040218 |
警犬繁育及训养 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040219 |
信息化建设 |
3,900,000.00 |
0.00 |
3,900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040299 |
其他公安支出 |
68,212,551.72 |
19,071,144.72 |
49,141,407.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20499 |
其他公共安全支出 |
5,000,000.00 |
0.00 |
5,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2049901 |
其他公共安全支出 |
5,000,000.00 |
0.00 |
5,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
47,016,377.00 |
47,016,377.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
47,016,377.00 |
47,016,377.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
46,872,206.10 |
46,872,206.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
144,170.90 |
144,170.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
3,483,279.00 |
0.00 |
3,483,279.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
3,483,279.00 |
0.00 |
3,483,279.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120803 |
城市建设支出 |
3,483,279.00 |
0.00 |
3,483,279.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
32,813,478.31 |
32,813,478.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
32,813,478.31 |
32,813,478.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
27,662,445.69 |
27,662,445.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210202 |
提租补贴 |
5,151,032.62 |
5,151,032.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||||||||||||||||
财决01-1表 |
||||||||||||||||||||||||||
编制单位:大同市公安局 |
2017年度 |
金额单位:元 |
||||||||||||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
支 出 |
||||||||||||||||||||||||
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
||||||||||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||
栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏 次 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
栏 次 |
|
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
687,668,480.00 |
741,733,772.81 |
741,733,772.81 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、基本支出 |
54 |
441,913,780.00 |
441,913,780.00 |
0.00 |
527,063,267.42 |
527,063,267.42 |
0.00 |
512,667,869.06 |
512,667,869.06 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
3,483,279.00 |
3,483,279.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
55 |
386,700,980.00 |
386,700,980.00 |
0.00 |
458,838,865.43 |
458,838,865.43 |
0.00 |
450,339,863.27 |
450,339,863.27 |
0.00 |
|
3 |
|
|
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
日常公用经费 |
56 |
55,212,800.00 |
55,212,800.00 |
0.00 |
68,224,401.99 |
68,224,401.99 |
0.00 |
62,328,005.79 |
62,328,005.79 |
0.00 |
|
4 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
34 |
614,406,822.00 |
614,406,822.00 |
0.00 |
703,442,966.30 |
703,442,966.30 |
0.00 |
687,709,839.18 |
687,709,839.18 |
0.00 |
二、项目支出 |
57 |
245,754,700.00 |
245,754,700.00 |
0.00 |
259,692,833.19 |
256,209,554.19 |
3,483,279.00 |
258,355,104.43 |
254,871,825.43 |
3,483,279.00 |
|
5 |
|
|
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本建设类项目 |
58 |
53,934,507.00 |
53,934,507.00 |
0.00 |
53,934,507.00 |
53,934,507.00 |
0.00 |
53,934,507.00 |
53,934,507.00 |
0.00 |
|
6 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
行政事业类项目 |
59 |
191,820,193.00 |
191,820,193.00 |
0.00 |
205,758,326.19 |
202,275,047.19 |
3,483,279.00 |
204,420,597.43 |
200,937,318.43 |
3,483,279.00 |
|
7 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
43,449,858.00 |
43,449,858.00 |
0.00 |
47,016,377.00 |
47,016,377.00 |
0.00 |
47,016,377.00 |
47,016,377.00 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,483,279.00 |
0.00 |
3,483,279.00 |
3,483,279.00 |
0.00 |
3,483,279.00 |
支出经济分类 |
64 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
工资福利支出 |
65 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
359,348,009.28 |
359,348,009.28 |
0.00 |
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
商品和服务支出 |
66 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
188,718,345.14 |
188,718,345.14 |
0.00 |
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
67 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
110,010,835.65 |
110,010,835.65 |
0.00 |
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对企事业单位的补贴 |
68 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
债务利息支出 |
69 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本建设支出 |
70 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
53,934,507.00 |
53,934,507.00 |
0.00 |
|
18 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他资本性支出 |
71 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
59,011,276.42 |
55,527,997.42 |
3,483,279.00 |
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
49 |
29,811,800.00 |
29,811,800.00 |
0.00 |
32,813,478.31 |
32,813,478.31 |
0.00 |
32,813,478.31 |
32,813,478.31 |
0.00 |
其他支出 |
72 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
687,668,480.00 |
745,217,051.81 |
745,217,051.81 |
本年支出合计 |
77 |
687,668,480.00 |
687,668,480.00 |
0.00 |
786,756,100.61 |
783,272,821.61 |
3,483,279.00 |
771,022,973.49 |
767,539,694.49 |
3,483,279.00 |
本年支出合计 |
77 |
687,668,480.00 |
687,668,480.00 |
0.00 |
786,756,100.61 |
783,272,821.61 |
3,483,279.00 |
771,022,973.49 |
767,539,694.49 |
3,483,279.00 |
|
25 |
|
|
|
|
78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
41,539,048.80 |
41,539,048.80 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,733,127.12 |
15,733,127.12 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,733,127.12 |
15,733,127.12 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
41,539,048.80 |
41,539,048.80 |
基本支出结转 |
80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,323,549.59 |
8,323,549.59 |
0.00 |
基本支出结转 |
80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,323,549.59 |
8,323,549.59 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,409,577.53 |
7,409,577.53 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,409,577.53 |
7,409,577.53 |
0.00 |
|
29 |
|
|
|
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
30 |
687,668,480.00 |
786,756,100.61 |
786,756,100.61 |
总计 |
83 |
687,668,480.00 |
687,668,480.00 |
0.00 |
786,756,100.61 |
783,272,821.61 |
3,483,279.00 |
786,756,100.61 |
783,272,821.61 |
3,483,279.00 |
总计 |
83 |
687,668,480.00 |
687,668,480.00 |
0.00 |
786,756,100.61 |
783,272,821.61 |
3,483,279.00 |
786,756,100.61 |
783,272,821.61 |
3,483,279.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||||||
财决07表 |
||||||||||||||||||||
编制单位:大同市公安局 |
2017年度 |
金额单位:元 |
||||||||||||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
合计 |
41,539,048.80 |
10,458,275.02 |
31,080,773.78 |
741,733,772.81 |
510,533,143.63 |
231,200,629.18 |
767,539,694.49 |
512,667,869.06 |
450,339,863.27 |
62,328,005.79 |
254,871,825.43 |
15,733,127.12 |
8,323,549.59 |
7,409,577.53 |
7,409,577.53 |
0.00 |
||||
204 |
公共安全支出 |
40,300,052.80 |
9,219,279.02 |
31,080,773.78 |
663,142,913.50 |
431,942,284.32 |
231,200,629.18 |
687,709,839.18 |
432,838,013.75 |
370,510,007.96 |
62,328,005.79 |
254,871,825.43 |
15,733,127.12 |
8,323,549.59 |
7,409,577.53 |
7,409,577.53 |
0.00 |
|||
20402 |
公安 |
40,300,052.80 |
9,219,279.02 |
31,080,773.78 |
658,142,913.50 |
431,942,284.32 |
226,200,629.18 |
682,709,839.18 |
432,838,013.75 |
370,510,007.96 |
62,328,005.79 |
249,871,825.43 |
15,733,127.12 |
8,323,549.59 |
7,409,577.53 |
7,409,577.53 |
0.00 |
|||
2040201 |
行政运行 |
15,968,094.45 |
9,194,090.02 |
6,774,004.43 |
527,698,102.72 |
406,731,854.32 |
120,966,248.40 |
533,998,173.58 |
407,602,394.75 |
345,585,788.96 |
62,016,605.79 |
126,395,778.83 |
9,668,023.59 |
8,323,549.59 |
1,344,474.00 |
1,344,474.00 |
0.00 |
|||
2040202 |
一般行政管理事务 |
3,911,242.23 |
0.00 |