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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2018-07-26 10:56
标题: 大同市工商联2017年部门决算公开情况 文号:
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大同市工商联2017年部门决算公开情况

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大同市工商联2017年部门决算公开情况

 

一、单位概况

市工商联机关内设4个职能科室:办公室、组织会员科、经济联络科、政策法规宣传科。市工商联机关行政编制12名,工勤人员编制3名,实有12名。其中:工勤人员1名。现有退休人员9名,赡养人员1名。

二、主要职责

1、引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展;

2、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;

3、开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理;

4、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会等各类活动;

5、承办市委、市政府和有关部门委托的事项。

三、2017年决算收支表

2017年收入支出决算总表
     公开01表
编制单位: 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 2,475,120.53 一、一般公共服务支出 37 1,868,988.13
  其中:政府性基金预算财政拨 2 0.00 二、外交支出 38  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 39  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 40  
四、经营收入 5   五、教育支出 41  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 42  
六、其他收入 7 13.08 七、文化体育与传媒支出 43  
  8   八、社会保障和就业支出 44 467,755.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45  
  10   十、节能环保支出 46  
  11   十一、城乡社区支出 47  
  12   十二、农林水支出 48  
  13   十三、交通运输支出 49  
  14   十四、资源勘探信息等支出 50  
  15   十五、商业服务业等支出 51  
  16   十六、金融支出 52  
  17   十七、援助其他地区支出 53  
  18   十八、国土海洋气象等支出 54  
  19   十九、住房保障支出 55 138,377.40
  20   二十、粮油物资储备支出 56  
  21   二十一、其他支出 57  
  22   二十二、债务还本支出 58  
  23   二十三、债务付息支出 59  
本年收入合计 24 2,475,133.61 本年支出合计 60 2,475,120.53
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 61  
    年初结转和结余 26 13.50       交纳所得税 62  
      基本支出结转 27         提取职工福利基金 63  
      项目支出结转和结余 28         转入事业基金 64  
      经营结余 29         其他 65  
  30       年末结转和结余 66 26.58
  31         基本支出结转 67  
  32         项目支出结转和结余 68  
  33         经营结余 69  
总计 36 2,475,147.11 总计 70 2,475,147.11
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2017年收入决算表
公开02表
编制单位: 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,475,133.61 2,475,120.53 0.00 0.00 0.00 0.00 13.08
201 一般公共服务支出 1,869,001.21 1,868,988.13 0.00 0.00 0.00 0.00 13.08
20128 民主党派及工商联事务 1,869,001.21 1,868,988.13 0.00 0.00 0.00 0.00 13.08
2012801   行政运行 1,661,753.21 1,661,740.13 0.00 0.00 0.00 0.00 13.08
2012802   一般行政管理事务 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012804   参政议政 135,263.00 135,263.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012899   其他民主党派及工商联事务支 21,985.00 21,985.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 467,755.00 467,755.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 455,955.00 455,955.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 455,955.00 455,955.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 11,800.00 11,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 11,800.00 11,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 138,377.40 138,377.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 138,377.40 138,377.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 111,877.40 111,877.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 26,500.00 26,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2017年支出决算表
公开03表
编制单位: 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,475,120.53 2,163,944.53 311,176.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,868,988.13 1,569,612.13 299,376.00 0.00 0.00 0.00
20128 民主党派及工商联事务 1,868,988.13 1,569,612.13 299,376.00 0.00 0.00 0.00
2012801   行政运行 1,661,740.13 1,569,612.13 92,128.00 0.00 0.00 0.00
2012802   一般行政管理事务 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
2012804   参政议政 135,263.00 0.00 135,263.00 0.00 0.00 0.00
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 21,985.00 0.00 21,985.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 467,755.00 455,955.00 11,800.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 455,955.00 455,955.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退 455,955.00 455,955.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 11,800.00 0.00 11,800.00 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 11,800.00 0.00 11,800.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 138,377.40 138,377.40 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 138,377.40 138,377.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 111,877.40 111,877.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 26,500.00 26,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
2017年财政拨款收入支出决算总表
      公开04
编制单位:      金额:元
         
    行次 金额 项目 行次 金额
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      3       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2,475,120.53 一、一般公共服务支出 31 1,868,988.13 1,868,988.13  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32      
  3   三、国防支出 33      
  4   四、公共安全支出 34      
  5   五、教育支出 35      
  6   六、科学技术支出 36      
  7   七、文化体育与传媒支出 37      
  8   八、社会保障和就业支出 38 467,755.00 467,755.00  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39      
  10   十、节能环保支出 40      
  11   十一、城乡社区支出 41      
  12   十二、农林水支出 42      
  13   十三、交通运输支出 43      
  14   十四、资源勘探信息等支出 44      
  15   十五、商业服务业等支出 45      
  16   十六、金融支出 46      
  17   十七、援助其他地区支出 47      
  18   十八、国土海洋气象等支出 48      
  19   十九、住房保障支出 49 138,377.40 138,377.40  
  20   二十、粮油物资储备支出 50      
  21   二十一、其他支出 51      
  22   二十二、债务还本支出 52      
  23   二十三、债务付息支出 53      
本年收入合计 24 2,475,120.53 本年支出合计 77 2,475,120.53 2,475,120.53  
  25     78      
年初财政拨款结转和结余 26   年末财政拨款结转和结余 79      
一般公共预算财政拨款 27       基本支出结转 80      
政府性基金预算财政拨款 28       项目支出结转和结余 81      
  29     82      
总计 30 2,475,120.53 总计 83 2,475,120.53 2,475,120.53  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
公开05表
编制单位: 金额:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 日常公用经费 小计 项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 0.00 0.00 0.00 2,475,120.53 2,163,944.53 311,176.00 2,475,120.53 2,163,944.53 1,974,881.93 189,062.60 311,176.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 1,868,988.13 1,569,612.13 299,376.00 1,868,988.13 1,569,612.13 1,380,549.53 189,062.60 299,376.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20128 民主党派及工商联事务 0.00 0.00 0.00 1,868,988.13 1,569,612.13 299,376.00 1,868,988.13 1,569,612.13 1,380,549.53 189,062.60 299,376.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012801   行政运行 0.00 0.00 0.00 1,661,740.13 1,569,612.13 92,128.00 1,661,740.13 1,569,612.13 1,380,549.53 189,062.60 92,128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012802   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012804   参政议政 0.00 0.00 0.00 135,263.00 0.00 135,263.00 135,263.00 0.00 0.00 0.00 135,263.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012899   其他民主党派及工商联事务支 0.00 0.00 0.00 21,985.00 0.00 21,985.00 21,985.00 0.00 0.00 0.00 21,985.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 467,755.00 455,955.00 11,800.00 467,755.00 455,955.00 455,955.00 0.00 11,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 455,955.00 455,955.00 0.00 455,955.00 455,955.00 455,955.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 455,955.00 455,955.00 0.00 455,955.00 455,955.00 455,955.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 0.00 0.00 0.00 11,800.00 0.00 11,800.00 11,800.00 0.00 0.00 0.00 11,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 0.00 0.00 0.00 11,800.00 0.00 11,800.00 11,800.00 0.00 0.00 0.00 11,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 138,377.40 138,377.40 0.00 138,377.40 138,377.40 138,377.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 138,377.40 138,377.40 0.00 138,377.40 138,377.40 138,377.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 111,877.40 111,877.40 0.00 111,877.40 111,877.40 111,877.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 0.00 0.00 0.00 26,500.00 26,500.00 0.00 26,500.00 26,500.00 26,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
编制单位: 金额:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合计 2,163,944.53 1,313,748.63 529,043.03 413,472.00 124,088.44 60,705.56 0.00 0.00 186,439.60 0.00 0.00 189,062.60 20,054.40 5,242.00 0.00 0.00 0.00 0.00 278.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,188.20 0.00 6,650.00 26,600.00 0.00 123,050.00 0.00 0.00 661,133.30 0.00 448,180.20 0.00 0.00 2,203.20 0.00 0.00 0.00 23,289.00 0.00 111,877.40 27,183.50 0.00 48,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,569,612.13 1,313,748.63 529,043.03 413,472.00 124,088.44 60,705.56 0.00 0.00 186,439.60 0.00 0.00 189,062.60 20,054.40 5,242.00 0.00 0.00 0.00 0.00 278.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,188.20 0.00 6,650.00 26,600.00 0.00 123,050.00 0.00 0.00 66,800.90 0.00 63,397.70 0.00 0.00 2,203.20 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20128 民主党派及工商联事务 1,569,612.13 1,313,748.63 529,043.03 413,472.00 124,088.44 60,705.56 0.00 0.00 186,439.60 0.00 0.00 189,062.60 20,054.40 5,242.00 0.00 0.00 0.00 0.00 278.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,188.20 0.00 6,650.00 26,600.00 0.00 123,050.00 0.00 0.00 66,800.90 0.00 63,397.70 0.00 0.00 2,203.20 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012801   行政运行 1,569,612.13 1,313,748.63 529,043.03 413,472.00 124,088.44 60,705.56 0.00 0.00 186,439.60 0.00 0.00 189,062.60 20,054.40 5,242.00 0.00 0.00 0.00 0.00 278.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,188.20 0.00 6,650.00 26,600.00 0.00 123,050.00 0.00 0.00 66,800.90 0.00 63,397.70 0.00 0.00 2,203.20 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 455,955.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 455,955.00 0.00 384,782.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,089.00 0.00 0.00 683.50 0.00 48,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 455,955.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 455,955.00 0.00 384,782.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,089.00 0.00 0.00 683.50 0.00 48,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 455,955.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 455,955.00 0.00 384,782.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,089.00 0.00 0.00 683.50 0.00 48,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 138,377.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138,377.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111,877.40 26,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 138,377.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138,377.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111,877.40 26,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 111,877.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111,877.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111,877.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 26,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07
编制单位 大同市工商业联合会 金额:元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出            
  (细化至“项”级)            
208 社会保障和就业支出            
  (细化至“项”级)            
212 城乡社区支出            
  (细化至“项”级)            
213 农林水支出            
  (细化至“项”级)            
214 交通运输支出            
  (细化至“项”级)            
215 资源勘探信息等支出            
  (细化至“项”级)            
216 商业服务业等支出            
  (细化至“项”级)            
229 其他支出            
  (细化至“项”级)            
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2017年部门决算公开相关信息统计表
公开08
编制单位:大同市工商业联合会 金额:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购预算 采购金额
合计 1 40000 42570
货物 2 40000 42570
工程 3    
服务 4    
 
二、机关运行经费                             1868988.13
项目 统计数
(一)行政单位 5 1
(二)参照公务员法管理事业单位 6  
三、国有资产占用情况                        160325.00
(一)车辆数合计(辆) 7  
1.部级领导干部用车 8  
2.一般公务用车 9  
3.一般执法执勤用车 10  
4.特种专业技术用车 11  
5.其他用车 12  
(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) 13  
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
公开09表
编制单位:大同市工商业联合会 单位:元
  行次 预算数 统计数   行次 统计数
  1 2   3
一、“三公”经费支出 1 二、机关运行经费 22 189,062.60
(一)支出合计 2 2,000.00 910.00 (一)行政单位 23 189,062.60
  1.因公出国(境)费 3 0.00 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 24 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 4 0.00 0.00   25  
    (1)公务用车购置费 5 0.00 0.00 三、国有资产占用情况 26
    (2)公务用车运行维护费 6 0.00 0.00 (一)车辆数合计(辆) 27 0
  3.公务接待费 7 2,000.00 910.00   1.部级领导干部用车 28 0
    (1)国内接待费 8 2,000.00 910.00   2.一般公务用车 29 0
         其中:外事接待费 9 0.00 0.00   3.一般执法执勤用车 30 0
    (2)国(境)外接待费 10 0.00 0.00   4.特种专业技术用车 31 0
(二)相关统计数 11   5.其他用车 32 0
  1.因公出国(境)团组数(个) 12 0 (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 33 0
  2.因公出国(境)人次数(人) 13 0 (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 34 0
  3.公务用车购置数(辆) 14 0   35  
  4.公务用车保有量(辆) 15 0   36  
  5.国内公务接待批次(个) 16 1   37  
     其中:外事接待批次(个) 17 0   38  
  6.国内公务接待人次(人) 18 15   39  
     其中:外事接待人次(人) 19 0   40  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0   41  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0   42  
 

 

四、2017年决算收支情况说明

   .
  (一)收入决算说明
本单位2017年财政拨款收入247.51万元。上年财政拨款收入231.88万元。比上年同期增加6.74%。(增加社会保障缴费、调研工作经费)、年末结转和结余0元。
(二)支出决算说明
本单位2017年支出247.51万元。上年支出193.23万元。比上年同期支出增加28.10%.(增加社保缴费和调研工作经费)
1、基本支出216.39万元。上年基本支出173.16万元。比上年同期增加24.94%(社保缴费)其中:人员经费支出197.49万元。上年人员经费支出155.54万元。比上年同期增加26.96%。(社会保障缴费增加)主要包括职务工资、级别工资、保留工资、津补贴、奖金、住房公积金、采暖补贴、社会保障缴费等。
2、对个人和家庭的补助66.11万元。上年对个人和家庭补助支出52.12万元。比上年同期增加26.83%。(增加退休1人)主要包括退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、、提租补贴、采暖补贴。
3、项目支出31.12万元。上年项目支出20.06万元。比上年同期增加55.09%。(增加调研工作经费支出)主要支出包括调研工作经费、会议视频网络费、驻村帮扶工作人员经费、网络维护费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出)
机关运行经费执行情况
本单位机关运行经费支出18.91万元。主要为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、和其他交通费用等。
. 政府采购支出情况说明
本单位2017年政府采购办公设备电脑、打印机,共计4.25万元。(用于新增工作人员办公设备购置)
.国有资产占用情况说明
本单位无国有资产占用情况。
单位绩效评价工作情况
市工商联2017年度进一步完善了内部控制制度,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,严把支出关,杜绝一切不合理的开支,提高资金使用效率,保障机关各项工作正常高效运行,2017年绩效管理工作取得了一定的成效。
.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本单位无政府性基金预算拨款收入支出情况。
“三公”经费情况说明
本单位2017年“三公”经费支出0.091万元。上年公务接待0.066万元。比上年同期增加0.037万元%。主要用于县区工商联来同参加会议工作餐费等。
.因公出国(境)团组数
本单位2017年没有因公出国(境)团组数
.公务车购置及运行费
大同市工商联截至2016年12月31日,公务用车制度改革后,本单位没有公务用车。

五、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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