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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2018-07-30 17:26
标题: 中国农工民主党大同市委员会2017年度部门决算公开 文号:
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中国农工民主党大同市委员会2017年度部门决算公开

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中国农工民主党大同市委员会2017年度部门决算公开

第一部分  概况

一、本部门职责

1、加强组织、思想等方面的建设,努力成长为与执政党相匹配的参政党。

2、进一步提升参政议政职能。组织开展各项调研活动,为大同市的发展建言献策。

   3、加强对党务工作的领导创新,加强对党员的培养,努力提高党员的政治理论水平,推动自身建设,加强自我教育,提高党派整体素质。

4、做好社会服务工作。发挥党派界别优势,继续开展送医送药活动及其他社会服务活动。

 

二、机构设置情况
单位机构数1个,是民主党派归行政单位。
三、
部门决算单位构成

中国农工民主党大同市委员会只决算本单位的经费决算。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无基金收支也应填“0”公开)

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

2017年收入支出决算总表
     公开01表
编制单位: 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 516,689.22 一、一般公共服务支出 37 370,966.30
  其中:政府性基金预算财政拨 2   二、外交支出 38  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 39  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 40  
四、经营收入 5   五、教育支出 41  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 42  
六、其他收入 7 1,225.11 七、文化体育与传媒支出 43  
  8   八、社会保障和就业支出 44 125,108.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45  
  10   十、节能环保支出 46  
  11   十一、城乡社区支出 47  
  12   十二、农林水支出 48  
  13   十三、交通运输支出 49  
  14   十四、资源勘探信息等支出 50  
  15   十五、商业服务业等支出 51  
  16   十六、金融支出 52  
  17   十七、援助其他地区支出 53  
  18   十八、国土海洋气象等支出 54  
  19   十九、住房保障支出 55 21,226.92
  20   二十、粮油物资储备支出 56  
  21   二十一、其他支出 57  
  22   二十二、债务还本支出 58  
  23   二十三、债务付息支出 59  
本年收入合计 24 517,914.33 本年支出合计 60 517,301.22
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 61  
    年初结转和结余 26 186.62       交纳所得税 62  
      基本支出结转 27 186.62       提取职工福利基金 63  
      项目支出结转和结余 28         转入事业基金 64  
      经营结余 29         其他 65  
  30       年末结转和结余 66 799.73
  31         基本支出结转 67 799.73
  32         项目支出结转和结余 68  
  33         经营结余 69  
总计 36 518,100.95 总计 70 518,100.95
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2017年收入决算表
公开02表
编制单位: 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 517,914.33 516,689.22 0.00 0.00 0.00 0.00 1,225.11
201 一般公共服务支出 371,579.41 370,354.30 0.00 0.00 0.00 0.00 1,225.11
20128 民主党派及工商联事务 371,579.41 370,354.30 0.00 0.00 0.00 0.00 1,225.11
2012801   行政运行 308,779.41 307,554.30 0.00 0.00 0.00 0.00 1,225.11
2012802   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012804   参政议政 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012899   其他民主党派及工商联事务支 12,800.00 12,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
203 国防支出              
  (细化至“项”级)                
204 公共安全支出              
  (细化至“项”级)              
205 教育支出              
  (细化至“项”级)              
206 科学技术支出              
  (细化至“项”级)              
207 文化体育与传媒支出              
  (细化至“项”级)              
208 社会保障和就业支出 125,108.00 125,108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 125,108.00 125,108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 125,108.00 125,108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2081199   其他残疾人事业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出              
  (细化至“项”级)              
211 节能环保支出              
  (细化至“项”级)              
212 城乡社区支出              
  (细化至“项”级)              
213 农林水支出              
  (细化至“项”级)              
214 交通运输支出              
  (细化至“项”级)              
215 资源勘探信息等支出              
  (细化至“项”级)              
216 商业服务业等支出              
  (细化至“项”级)              
217 金融支出              
  (细化至“项”级)              
220 国土海洋气象等支出              
  (细化至“项”级)              
221 住房保障支出 21,226.92 21,226.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 21,226.92 21,226.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 16,876.92 16,876.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 4,350.00 4,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
222 粮油物资储备支出              
  (细化至“项”级)              
229 其他支出              
  (细化至“项”级)              
232 债务付息支出              
  (细化至级)              
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2017年支出决算表
公开03表
编制单位: 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 517,301.22 384,501.22 132,800.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 370,966.30 238,166.30 132,800.00 0.00 0.00 0.00
20128 民主党派及工商联事务 370,966.30 238,166.30 132,800.00 0.00 0.00 0.00
2012801   行政运行 308,166.30 238,166.30 70,000.00 0.00 0.00 0.00
2012802   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012804   参政议政 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 12,800.00 0.00 12,800.00 0.00 0.00 0.00
203 国防支出            
  (细化至“项”级)            
204 公共安全支出            
  (细化至“项”级)            
205 教育支出            
  (细化至“项”级)            
206 科学技术支出            
  (细化至“项”级)            
207 文化体育与传媒支出            
  (细化至“项”级)            
208 社会保障和就业支出 125,108.00 125,108.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 125,108.00 125,108.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退 125,108.00 125,108.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出            
  (细化至“项”级)            
211 节能环保支出            
  (细化至“项”级)            
212 城乡社区支出            
  (细化至“项”级)            
213 农林水支出            
  (细化至“项”级)            
214 交通运输支出            
  (细化至“项”级)            
215 资源勘探信息等支出            
  (细化至“项”级)            
216 商业服务业等支出            
  (细化至“项”级)            
217 金融支出            
  (细化至“项”级)            
220 国土海洋气象等支出            
  (细化至“项”级)            
221 住房保障支出 21,226.92 21,226.92 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 21,226.92 21,226.92 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 16,876.92 16,876.92 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 4,350.00 4,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00
222 粮油物资储备支出            
  (细化至“项”级)            
229 其他支出            
  (细化至“项”级)            
232 债务付息支出            
  (细化至“项”级)            
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
2017年财政拨款收入支出决算总表
      公开04
编制单位:      金额:元
         
    行次 金额 项目 行次 金额
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      3       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 516,689.22 一、一般公共服务支出 31 370,354.30 370,354.30 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32      
  3   三、国防支出 33      
  4   四、公共安全支出 34      
  5   五、教育支出 35      
  6   六、科学技术支出 36      
  7   七、文化体育与传媒支出 37      
  8   八、社会保障和就业支出 38 125,108.00 125,108.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39      
  10   十、节能环保支出 40      
  11   十一、城乡社区支出 41      
  12   十二、农林水支出 42      
  13   十三、交通运输支出 43      
  14   十四、资源勘探信息等支出 44      
  15   十五、商业服务业等支出 45      
  16   十六、金融支出 46      
  17   十七、援助其他地区支出 47      
  18   十八、国土海洋气象等支出 48      
  19   十九、住房保障支出 49 21,226.92 21,226.92 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50      
  21   二十一、其他支出 51      
  22   二十二、债务还本支出 52      
  23   二十三、债务付息支出 53      
本年收入合计 24 516,689.22 本年支出合计 77 516,689.22 516,689.22 0.00
  25     78      
年初财政拨款结转和结余 26   年末财政拨款结转和结余 79      
一般公共预算财政拨款 27       基本支出结转 80      
政府性基金预算财政拨款 28       项目支出结转和结余 81      
  29     82      
总计 30 516,689.22 总计 83 516,689.22 516,689.22 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
公开05表
编制单位: 金额:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合计 516,689.22 199,071.10 81,875.72 67,443.00 8,813.00 9,797.36 0.00 0.00 30,136.98 1,005.04 0.00 129,615.00 40,159.00 7,825.30 0.00 0.00 0.00 0.00 1,712.00 0.00 0.00 8,247.50 0.00 0.00 3,877.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,760.00 0.00 37,034.00 172,658.12 0.00 113,132.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 0.00 30,738.82 4,569.30 0.00 22,968.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,345.00 0.00 15,345.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 370,354.30 199,071.10 81,875.72 67,443.00 8,813.00 9,797.36 0.00 0.00 30,136.98 1,005.04 0.00 129,615.00 40,159.00 7,825.30 0.00 0.00 0.00 0.00 1,712.00 0.00 0.00 8,247.50 0.00 0.00 3,877.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,760.00 0.00 37,034.00 26,323.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 0.00 13,861.90 219.30 0.00 10,992.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,345.00 0.00 15,345.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20128 民主党派及工商联事 370,354.30 199,071.10 81,875.72 67,443.00 8,813.00 9,797.36 0.00 0.00 30,136.98 1,005.04 0.00 129,615.00 40,159.00 7,825.30 0.00 0.00 0.00 0.00 1,712.00 0.00 0.00 8,247.50 0.00 0.00 3,877.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,760.00 0.00 37,034.00 26,323.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 0.00 13,861.90 219.30 0.00 10,992.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,345.00 0.00 15,345.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012801   行政运行 307,554.30 199,071.10 81,875.72 67,443.00 8,813.00 9,797.36 0.00 0.00 30,136.98 1,005.04 0.00 70,435.00 23,585.00 3,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,510.00 0.00 0.00 3,842.80 0.00 0.00 3,877.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 560.00 0.00 12,960.00 26,323.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 0.00 13,861.90 219.30 0.00 10,992.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,725.00 0.00 11,725.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012804   参政议政 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,380.00 16,574.00 4,725.30 0.00 0.00 0.00 0.00 202.00 0.00 0.00 4,404.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 0.00 11,274.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,620.00 0.00 3,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 12,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 125,108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125,108.00 0.00 113,132.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,976.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 125,108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125,108.00 0.00 113,132.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,976.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 125,108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125,108.00 0.00 113,132.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,976.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 21,226.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,226.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,876.92 4,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 21,226.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,226.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,876.92 4,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 16,876.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,876.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,876.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 4,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。                                                                                                                                                                                  
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
编制单位: 金额:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合计 383,889.22 199,071.10 81,875.72 67,443.00 8,813.00 9,797.36 0.00 0.00 30,136.98 1,005.04 0.00 12,160.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,202.80 0.00 0.00 3,877.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,580.00 172,658.12 0.00 113,132.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 0.00 30,738.82 4,569.30 0.00 22,968.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 237,554.30 199,071.10 81,875.72 67,443.00 8,813.00 9,797.36 0.00 0.00 30,136.98 1,005.04 0.00 12,160.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,202.80 0.00 0.00 3,877.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,580.00 26,323.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 0.00 13,861.90 219.30 0.00 10,992.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20128 民主党派及工商联事务 237,554.30 199,071.10 81,875.72 67,443.00 8,813.00 9,797.36 0.00 0.00 30,136.98 1,005.04 0.00 12,160.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,202.80 0.00 0.00 3,877.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,580.00 26,323.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 0.00 13,861.90 219.30 0.00 10,992.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012801   行政运行 237,554.30 199,071.10 81,875.72 67,443.00 8,813.00 9,797.36 0.00 0.00 30,136.98 1,005.04 0.00 12,160.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,202.80 0.00 0.00 3,877.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,580.00 26,323.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 0.00 13,861.90 219.30 0.00 10,992.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 125,108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125,108.00 0.00 113,132.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,976.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 125,108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125,108.00 0.00 113,132.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,976.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 125,108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125,108.00 0.00 113,132.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,976.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 21,226.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,226.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,876.92 4,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 21,226.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,226.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,876.92 4,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 16,876.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,876.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,876.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 4,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出实际支出情况。
2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07
编制单位: 金额:元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出            
  (细化至“项”级)            
208 社会保障和就业支出            
  (细化至“项”级)            
212 城乡社区支出            
  (细化至“项”级)            
213 农林水支出            
  (细化至“项”级)            
214 交通运输支出            
  (细化至“项”级)            
215 资源勘探信息等支出            
  (细化至“项”级)            
216 商业服务业等支出            
  (细化至“项”级)            
229 其他支出            
  (细化至“项”级)            
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2017年部门决算公开相关信息统计表
公开08
编制单位: 金额:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购预算 采购金额
合计 1 14000 14000
货物 2 14000 14000
工程 3    
服务 4    
 
二、机关运行经费
项目 统计数
(一)行政单位 5 1
(二)参照公务员法管理事业单位 6  
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7 0
1.部级领导干部用车 8  
2.一般公务用车 9  
3.一般执法执勤用车 10  
4.特种专业技术用车 11  
5.其他用车 12  
(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) 13 0
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
公开09表
编制单位: 单位:元
     2017年决算数   
(一)合     0  
   因公出国(境)费用 0  
   公务接待费 0  
   公务用车费 0  
       其中:公务用车运行维护费 0  
             公务用车购置 0  
(二)相关统计数 0  
  1.因公出国(境)团组数(个) 0  
  2.因公出国(境)人次数(人) 0  
  3.公务用车购置数(辆) 0  
  4.公务用车保有量(辆) 0  
  5.国内公务接待批次(个) 0  
  6.国内公务接待人次(人) 0  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 0  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 0  
 

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

支出决算明细表:

一、(2012801行政运行的基本支出)商品和服务支出-其他商品和服务支出为4580元,包括账户管理费180元,职工餐费4400元。

二、(2012801行政运行的项目支出)商品和服务支出-其他商品和服务支出为8380元,是书画装裱费,图片冲洗费、及日常零星支出。

三、(2012899其他民主党派及工商联事务支出)商品和服务支出-其他商品和服务支出为12800元,包括残疾人就业保障金800元,基层支部活动经费12000元。

四、(2012804参政议政)商品和服务支出-其他商品和服务支出为11274元,包括展板2882元,书画装裱3700元,慰问老党员1800元,基层活动费2892元。

五、调整预算数增加了62562元,其中人员经费53948.8元,住房公积金3754.2元,离退休费4859元。

六、上年财政补助结转资金22326.62元被财政收回,包括

2012801)行政运行17107.3元,(2210201)住房公积金5219.32元。并对财政补助结转和财政应返还额度科目年初数进行了调整。

七、政府采购情况
在政府集中采购网电脑、办公桌椅,合计金额15345元
八、国有资产占用情况:无
九、机关运行经费执行情况
共计8000元,用于办公费、印刷费、邮电费等。
十、重点绩效评价结果等预算绩效情况
参政议政、社会服务、调研活动等既定的工作绩效任务基本完成。

十一收支增减情况

我单位2017年度决算收入516689.22元,比上年增加150093.43元,决算支出516689.22元,比上年增加171988.84元。增加原因是人员增加经费增加。

十二、三公经费情况

    我单位无三公经费,与上年差0。

第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排

的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费 。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅

费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费

等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车

辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理

的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

尾部

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