索引号: | 035200037/2018-00023 | 信息分类: | 财政预决算 |
发布机构: | 大同市人民政府法制办公室 | 发布日期: | 2018-08-01 09:22 |
标题: | 大同市人民政府法制办公室2017年度部门公开情况 | 文号: | |
时效: |
大同市人民政府法制办公室2017年度部门公开情况
一、大同市人民政府法制办概况
(一)主要职能
1、统一规划市政府的立法工作,拟定市政府年度立法计划,并报市政府批准后负责组织实施;
2、审查、修改或组织起草地方性法规草案、市政府规章草案;
3、承办市政府规章立法解释和本市地方性法规具体应用问题的解释,协调部门之间在法律、法规实施中的矛盾和争议;
4、从法律角度负责审查部门报送市政府制定和审批的规范性、政策性文件;
5、承办全国人大、国务院、省人大、省政府及市人大发送市政府征求法律、法规、规章草案修改意见的组织研究、汇总上报工作;
6、负责市政府实施行政执法责任制和评议考核制的具体组织和督促检查工作;组织或参与行政执法的调研和检查监督,负责对重大行政执法违法问题的调查,并提出处理建议;
7、组织或指导行政执法部门对行政执法人员培训和考核,审查核发行政执法部门主体资格和执法人员的执法证件;
8、负责办理市政府管辖的行政复议案件,对各县(区)、市直各行政复议机关复议工作进行指导、监督;
9、承办涉及市政府的行政诉讼案件,负责受理、审查向市政府提出的行政侵权赔偿事宜;
10、负责本市地方性法规、政府规章的清理、编撰工作;
11、组织指导全市政府法制工作人员的业务培训,开展政府法制工作的理论研究和交流;
12、承办市政府领导交办的有关法律事务和其他事项。
(二)部门决算单位构成
从部门决算构成看,大同市政府法制办决算主要包括办机关决算、办属事业单位决算。
纳入大同市政府法制办决算的单位包括:
大同市政府法制办机关;
大同仲裁委员会办公室;
大同市人民政府法律服务处。
二、大同市政府法制办2017年部门决算表
2017年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位: | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 3,265,428.59 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 2,878,275.57 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 38 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | ||
六、其他收入 | 7 | 15.39 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 333,348.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 134,606.42 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | |||
本年收入合计 | 24 | 3,265,443.98 | 本年支出合计 | 60 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 61 | ||
年初结转和结余 | 26 | 180,800.00 | 交纳所得税 | 62 | |
基本支出结转 | 27 | 100,000.00 | 提取职工福利基金 | 63 | |
项目支出结转和结余 | 28 | 80,800.00 | 转入事业基金 | 64 | |
经营结余 | 29 | 其他 | 65 | ||
30 | 年末结转和结余 | 66 | |||
31 | 基本支出结转 | 67 | |||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | |||
33 | 经营结余 | 69 | |||
总计 | 36 | 3,446,243.98 | 总计 | 70 | 3,446,243.98 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2017年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位: | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,265,428.59 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,797,474.17 | ||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
203 | 国防支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
204 | 公共安全支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
205 | 教育支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
206 | 科学技术支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 333,348.00 | ||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
211 | 节能环保支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
213 | 农林水支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
214 | 交通运输支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
217 | 金融支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 134,606.42 | ||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
222 | 粮油物资储备支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
229 | 其他支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
232 | 债务付息支出 | |||||||||
(细化至“项”级) | ||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2017年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位: | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,346,229.99 | 2,005,079.26 | 1,341,150.73 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,878,275.57 | 1,537,124.84 | 1,341,150.73 | |||||
(细化至“项”级) | |||||||||
203 | 国防支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
204 | 公共安全支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
205 | 教育支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
206 | 科学技术支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 333,348.00 | 333,348.00 | ||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
211 | 节能环保支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
213 | 农林水支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
214 | 交通运输支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
216 | 商业服务业等支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
217 | 金融支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 134,606.42 | 134,606.42 | ||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
222 | 粮油物资储备支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
229 | 其他支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
232 | 债务付息支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
2017年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位: | 金额:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,265,428.59 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,978,274.17 | 2,978,274.17 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 333,348.00 | 333,348.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 134,606.42 | 134,606.42 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
本年收入合计 | 24 | 3,265,428.59 | 本年支出合计 | 77 | 3,446,228.59 | 3,446,228.59 | |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 180,800.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | |||
一般公共预算财政拨款 | 27 | 180,800.00 | 基本支出结转 | 80 | |||
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | ||||
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 3,446,228.59 | 总计 | 83 | 3,446,228.59 | 3,446,228.59 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||
编制单位: | 金额:元 | |||||||||||||||||||||||||||
项目 | ||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 办公费 | 印刷费 | 手续费 | 邮电费 | 差旅费 | 培训费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 | 退休费 | 奖励金 | 住房公积金 | 提租补贴 | 采暖补贴 | 办公设备购置 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 13 | 14 | 16 | 19 | 22 | 27 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 42 | 49 | 51 | 52 | 54 | 70 | 95 |
合计 | 552,321.48 | 344,920.10 | 46,355.00 | 64,531.52 | 182,623.10 | 149,380.43 | 80,800.00 | 35.00 | 12,030.60 | 260,884.50 | 52,226.50 | 361,360.00 | 46,409.00 | 6,880.00 | 32,448.00 | 29,627.78 | 116,775.00 | 173,675.00 | 323,001.18 | 160,300.00 | 113,227.62 | 32,778.78 | 104,984.00 | 98,654.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 552,321.48 | 344,920.10 | 46,355.00 | 64,531.52 | 182,623.10 | 149,380.43 | 80,800.00 | 35.00 | 12,030.60 | 260,884.50 | 52,226.50 | 361,360.00 | 46,409.00 | 6,880.00 | 32,448.00 | 29,627.78 | 116,775.00 | 173,675.00 | 20,553.18 | 160,300.00 | 3,321.20 | 8,078.78 | 74,084.00 | 98,654.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 552,321.48 | 344,920.10 | 46,355.00 | 64,531.52 | 182,623.10 | 149,380.43 | 80,800.00 | 35.00 | 12,030.60 | 260,884.50 | 52,226.50 | 361,360.00 | 46,409.00 | 6,880.00 | 32,448.00 | 29,627.78 | 116,775.00 | 173,675.00 | 20,553.18 | 160,300.00 | 3,321.20 | 8,078.78 | 74,084.00 | 98,654.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 552,321.48 | 344,920.10 | 46,355.00 | 64,531.52 | 182,623.10 | 9,695.70 | 0.00 | 35.00 | 3,079.60 | 90,263.00 | 0.00 | 15,140.00 | 0.00 | 6,880.00 | 32,448.00 | 29,627.78 | 116,775.00 | 23,675.00 | 20,553.18 | 160,300.00 | 3,321.20 | 8,078.78 | 74,084.00 | 4,464.00 | 0.00 | ||
2010307 | 法制建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,684.73 | 80,800.00 | 0.00 | 8,951.00 | 29,158.50 | 52,226.50 | 346,220.00 | 46,409.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,190.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141,463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,900.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,900.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,900.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,906.42 | 24,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,906.42 | 24,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,906.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:大同市人民政府法制办公室 | 金额:元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 小计 | 办公费 | 手续费 | 邮电费 | 差旅费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 退休费 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 小计 | 办公设备购置 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 22 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 42 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 68 | 70 |
合计 | 2,005,077.86 | 552,321.48 | 344,920.10 | 46,355.00 | 64,531.52 | 182,623.10 | 235,571.08 | 6,980.70 | 35.00 | 3,079.60 | 930.00 | 15,140.00 | 6,880.00 | 32,448.00 | 29,627.78 | 116,775.00 | 23,675.00 | 574,291.58 | 323,001.18 | 300.00 | 0.00 | 113,227.62 | 32,778.78 | 0.00 | 104,984.00 | 4,464.00 | 4,464.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,537,123.44 | 552,321.48 | 344,920.10 | 46,355.00 | 64,531.52 | 182,623.10 | 235,571.08 | 6,980.70 | 35.00 | 3,079.60 | 930.00 | 15,140.00 | 6,880.00 | 32,448.00 | 29,627.78 | 116,775.00 | 23,675.00 | 106,337.16 | 20,553.18 | 300.00 | 0.00 | 3,321.20 | 8,078.78 | 0.00 | 74,084.00 | 4,464.00 | 4,464.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,537,123.44 | 552,321.48 | 344,920.10 | 46,355.00 | 64,531.52 | 182,623.10 | 235,571.08 | 6,980.70 | 35.00 | 3,079.60 | 930.00 | 15,140.00 | 6,880.00 | 32,448.00 | 29,627.78 | 116,775.00 | 23,675.00 | 106,337.16 | 20,553.18 | 300.00 | 0.00 | 3,321.20 | 8,078.78 | 0.00 | 74,084.00 | 4,464.00 | 4,464.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,537,123.44 | 552,321.48 | 344,920.10 | 46,355.00 | 64,531.52 | 182,623.10 | 235,571.08 | 6,980.70 | 35.00 | 3,079.60 | 930.00 | 15,140.00 | 6,880.00 | 32,448.00 | 29,627.78 | 116,775.00 | 23,675.00 | 106,337.16 | 20,553.18 | 300.00 | 0.00 | 3,321.20 | 8,078.78 | 0.00 | 74,084.00 | 4,464.00 | 4,464.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 333,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333,348.00 | 302,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,900.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 333,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333,348.00 | 302,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,900.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 333,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333,348.00 | 302,448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,900.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 134,606.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,606.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,906.42 | 24,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 134,606.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,606.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,906.42 | 24,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 109,906.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,906.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,906.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 24,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
编制单位: | 金额:元 | ||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
213 | 农林水支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
214 | 交通运输支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
216 | 商业服务业等支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
229 | 其他支出 | ||||||||
(细化至“项”级) | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
2017年部门决算公开相关信息统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位: | 金额:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、政府采购情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货物 | 2 | 100000 | 98654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、机关运行经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 统计数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)行政单位 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资产占用情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.部级领导干部用车 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.一般公务用车 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.一般执法执勤用车 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.特种专业技术用车 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.其他用车 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
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三、大同市政府法制办2017年度决算情况说明
(一)收入情况说明
大同市人民政府法制办公室2017年收入3446243.98元。其中:财政拨款收入3265428.59元,其他收入15.39元,年初结转和结余180800元。
(二)支出情况说明
大同市人民政府法制办公室2017年支出3446243.98元。其中:一般公共服务支出2878275.57元,社会保障和就业支出333348元,住房保障支出134606.42元。
1、一般公共预算财政拨款基本支出2878275.57元。其中:工资福利支出2005077.86元(主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费和绩效工资);商品和服务支出235571.08元(主要包括办公费、印刷费、培训费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出);对个人和家庭的补助574291.58元(主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出);其他资本性支出4464元(办公设备购置)。
2、一般公共预算财政拨款项目支出150000.00元。主要用于大同市人民政府法律服务处咨询费。
(三)“三公”经费情况说明
大同市人民政府法制办公室2017年“三公”经费支出29627.78元,全部为公务用车运行维护费,主要用于因公出行所需车辆燃料、修理、车辆保险等。
(四)政府采购情况
严格按照《大同市2016-2017政府采购目录》要求,政府采购共计98654元,主要用于办公设备集中购置。
四、名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。