' 中共大同市委大同市人民政府信访局2017年度部门决算

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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2018-08-02 17:44
标题: 中共大同市委大同市人民政府信访局2017年度部门决算 文号:
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中共大同市委大同市人民政府信访局2017年度部门决算

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中共大同市委大同市人民政府信访局2017年度部门决算

第一部分  概况

一、主要职能

1.负责处理市内群众给市委、市政府的来信,接待群众来访,保证信访渠道通畅。

2.及时、准确地向市委、市政府反映来访来信中提出的重要建议、意见和问题。

3.综合分析信访信息,开展调查研究,提出制定有关方针、政策的建议。

4.承办上级部门及市委、市政府交由本局办理的信访事项。

5.协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

6.协调处理群众来信上访和异常、突发信访事件。

7.检查、协调市直各部门的信访工作和各县(区)政府机关的信访工作。

8.研究、起草有关信访工作的法规草案。

9.总结推广各地、各部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。了解并掌握信访工作队伍建设情况,组织信访干部的培训。

10.指导信访部门办公自动化建设。负责信访工作的宣传和信息发布。

11.承办市委市政府交办的其他事项。         

二、部门决算单位构成

     大同市信访局下设大同市群众来访服务中心和大同市网络电话信访受理中心两个单位。

 

第二部分  2017年度部门决算报表

2017年收入支出决算总表
     公开01表
编制单位:中共大同市委大同市人民政府信访局 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 12,211,355.82 一、一般公共服务支出 37 9,915,584.96
  其中:政府性基金预算财政拨 2   二、外交支出 38  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 39  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 40  
四、经营收入 5   五、教育支出 41  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 42  
六、其他收入 7 26.04 七、文化体育与传媒支出 43  
  8   八、社会保障和就业支出 44 968,284.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45  
  10   十、节能环保支出 46  
  11   十一、城乡社区支出 47  
  12   十二、农林水支出 48  
  13   十三、交通运输支出 49  
  14   十四、资源勘探信息等支出 50  
  15   十五、商业服务业等支出 51  
  16   十六、金融支出 52  
  17   十七、援助其他地区支出 53  
  18   十八、国土海洋气象等支出 54  
  19   十九、住房保障支出 55 367,871.86
  20   二十、粮油物资储备支出 56  
  21   二十一、其他支出 57  
  22   二十二、债务还本支出 58  
  23   二十三、债务付息支出 59  
本年收入合计 24 12,211,381.86 本年支出合计 60 11,251,740.82
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 61 10.89
    年初结转和结余 26 93,344.46       交纳所得税 62  
      基本支出结转 27         提取职工福利基金 63  
      项目支出结转和结余 28 93,344.46       转入事业基金 64 10.89
      经营结余 29         其他 65  
  30       年末结转和结余 66 1,052,974.61
  31         基本支出结转 67 10.15
  32         项目支出结转和结余 68 1,052,964.46
  33         经营结余 69  
总计 36 12,304,726.32 总计 70 12,304,726.32
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2017年收入决算表
公开02表
编制单位 中共大同市委大同市人民政府信访局 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 12,211,381.86 12,211,355.82         26.04
201 一般公共服务支出 10,875,226.00 10,875,199.96         26.04
20103 政府办公厅(室)及相关机构事 10,875,226.00 10,875,199.96         26.04
2010308   信访事务 10,875,226.00 10,875,199.96         26.04
203 国防支出              
  (细化至“项”级)              
204 公共安全支出              
  (细化至“项”级)              
205 教育支出              
  (细化至“项”级)              
206 科学技术支出              
  (细化至“项”级)              
207 文化体育与传媒支出              
  (细化至“项”级)              
208 社会保障和就业支出 968,284.00 968,284.00          
20805 行政事业单位离退休 952,284.00 952,284.00          
2080501   归口管理的行政单位离退休 952,284.00 952,284.00          
20811 残疾人事业 16,000.00 16,000.00          
2081199   其他残疾人事业支出 16,000.00 16,000.00          
210 医疗卫生与计划生育支出              
  (细化至“项”级)              
211 节能环保支出              
  (细化至“项”级)              
212 城乡社区支出              
  (细化至“项”级)              
213 农林水支出              
  (细化至“项”级)              
214 交通运输支出              
  (细化至“项”级)              
215 资源勘探信息等支出              
  (细化至“项”级)              
216 商业服务业等支出              
  (细化至“项”级)              
217 金融支出              
  (细化至“项”级)              
220 国土海洋气象等支出              
  (细化至“项”级)              
221 住房保障支出 367,871.86 367,871.86          
22102 住房改革支出 367,871.86 367,871.86          
2210201   住房公积金 312,057.62 312,057.62          
2210202   提租补贴 55,814.24 55,814.24          
222 粮油物资储备支出              
  (细化至“项”级)              
229 其他支出              
  (细化至“项”级)              
232 债务付息支出              
  (细化至级)              
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2017年支出决算表
公开03表
编制单位 中共大同市委大同市人民政府信访局 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 11,251,740.82 5,741,876.44 5,509,864.38      
201 一般公共服务支出 9,915,584.96 4,421,720.58 5,493,864.38      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 9,915,584.96 4,421,720.58 5,493,864.38      
2010308   信访事务 9,915,584.96 4,421,720.58 5,493,864.38      
203 国防支出            
  (细化至“项”级)            
204 公共安全支出            
  (细化至“项”级)            
205 教育支出            
  (细化至“项”级)            
206 科学技术支出            
  (细化至“项”级)            
207 文化体育与传媒支出            
  (细化至“项”级)            
208 社会保障和就业支出 968,284.00 952,284.00 16,000.00      
20805 行政事业单位离退休 952,284.00 952,284.00 0.00      
2080501   归口管理的行政单位离退 952,284.00 952,284.00 0.00      
20811 残疾人事业 16,000.00 0.00 16,000.00      
2081199   其他残疾人事业支出 16,000.00 0.00 16,000.00      
210 医疗卫生与计划生育支出            
  (细化至“项”级)            
211 节能环保支出            
  (细化至“项”级)            
212 城乡社区支出            
  (细化至“项”级)            
213 农林水支出            
  (细化至“项”级)            
214 交通运输支出            
  (细化至“项”级)            
215 资源勘探信息等支出            
  (细化至“项”级)            
216 商业服务业等支出            
  (细化至“项”级)            
217 金融支出            
  (细化至“项”级)            
220 国土海洋气象等支出            
  (细化至“项”级)            
221 住房保障支出 367,871.86 367,871.86 0.00      
22102 住房改革支出 367,871.86 367,871.86 0.00      
2210201   住房公积金 312,057.62 312,057.62 0.00      
2210202   提租补贴 55,814.24 55,814.24 0.00      
222 粮油物资储备支出            
  (细化至“项”级)            
229 其他支出            
  (细化至“项”级)            
232 债务付息支出            
  (细化至“项”级)            
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
2017年财政拨款收入支出决算总表
      公开04
编制单位:中共大同市委大同市人民政府信访局      金额:元
         
    行次 金额 项目 行次 金额
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      3       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 12,211,355.82 一、一般公共服务支出 31 9,915,579.96 9,915,579.96  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32      
  3   三、国防支出 33      
  4   四、公共安全支出 34      
  5   五、教育支出 35      
  6   六、科学技术支出 36      
  7   七、文化体育与传媒支出 37      
  8   八、社会保障和就业支出 38 968,284.00 968,284.00  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39      
  10   十、节能环保支出 40      
  11   十一、城乡社区支出 41      
  12   十二、农林水支出 42      
  13   十三、交通运输支出 43      
  14   十四、资源勘探信息等支出 44      
  15   十五、商业服务业等支出 45      
  16   十六、金融支出 46      
  17   十七、援助其他地区支出 47      
  18   十八、国土海洋气象等支出 48      
  19   十九、住房保障支出 49 367,871.86 367,871.86  
  20   二十、粮油物资储备支出 50      
  21   二十一、其他支出 51      
  22   二十二、债务还本支出 52      
  23   二十三、债务付息支出 53      
本年收入合计 24 12,211,355.82 本年支出合计 77 11,251,735.82 11,251,735.82  
  25     78      
年初财政拨款结转和结余 26 93,344.46 年末财政拨款结转和结余 79 1,052,964.46 1,052,964.46  
一般公共预算财政拨款 27 93,344.46     基本支出结转 80 0.00 0.00  
政府性基金预算财政拨款 28       项目支出结转和结余 81 1,052,964.46 1,052,964.46  
  29     82      
总计 30 12,304,700.28 总计 83 12,304,700.28 12,304,700.28  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
公开05表
编制单位 中共大同市委大同市人民政府信访局 金额:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合计 11,251,735.82 3,757,266.95 1,549,435.68 1,303,013.24 121,488.00 216,147.68 0.00 0.00 567,182.35 0.00 0.00 5,089,974.83 294,741.58 59,444.00 0.00 2,752.00 0.00 0.00 114,256.20 0.00 625,633.00 1,610,751.40 0.00 59,023.00 135,948.00 26,548.00 204,938.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,995.00 250,000.00 7,100.00 80,498.00 47,294.65 273,706.00 0.00 1,270,346.00 2,055,894.04 0.00 836,949.60 0.00 125,448.00 28,406.00 0.00 0.00 0.00 347,200.00 0.00 343,849.20 61,553.24 0.00 312,488.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 9,915,579.96 3,741,266.95 1,549,435.68 1,303,013.24 121,488.00 200,147.68 0.00 0.00 567,182.35 0.00 0.00 5,089,974.83 294,741.58 59,444.00 0.00 2,752.00 0.00 0.00 114,256.20 0.00 625,633.00 1,610,751.40 0.00 59,023.00 135,948.00 26,548.00 204,938.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,995.00 250,000.00 7,100.00 80,498.00 47,294.65 273,706.00 0.00 1,270,346.00 735,738.18 0.00 1,366.20 0.00 85,156.00 28,406.00 0.00 0.00 0.00 347,199.22 0.00 31,791.58 5,235.18 0.00 236,584.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 9,915,579.96 3,741,266.95 1,549,435.68 1,303,013.24 121,488.00 200,147.68 0.00 0.00 567,182.35 0.00 0.00 5,089,974.83 294,741.58 59,444.00 0.00 2,752.00 0.00 0.00 114,256.20 0.00 625,633.00 1,610,751.40 0.00 59,023.00 135,948.00 26,548.00 204,938.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,995.00 250,000.00 7,100.00 80,498.00 47,294.65 273,706.00 0.00 1,270,346.00 735,738.18 0.00 1,366.20 0.00 85,156.00 28,406.00 0.00 0.00 0.00 347,199.22 0.00 31,791.58 5,235.18 0.00 236,584.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308   信访事务 9,915,579.96 3,741,266.95 1,549,435.68 1,303,013.24 121,488.00 200,147.68 0.00 0.00 567,182.35 0.00 0.00 5,089,974.83 294,741.58 59,444.00 0.00 2,752.00 0.00 0.00 114,256.20 0.00 625,633.00 1,610,751.40 0.00 59,023.00 135,948.00 26,548.00 204,938.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,995.00 250,000.00 7,100.00 80,498.00 47,294.65 273,706.00 0.00 1,270,346.00 735,738.18 0.00 1,366.20 0.00 85,156.00 28,406.00 0.00 0.00 0.00 347,199.22 0.00 31,791.58 5,235.18 0.00 236,584.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 968,284.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 952,284.00 0.00 835,583.40 0.00 40,292.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 0.00 0.00 503.82 0.00 75,904.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 952,284.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 952,284.00 0.00 835,583.40 0.00 40,292.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 0.00 0.00 503.82 0.00 75,904.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 952,284.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 952,284.00 0.00 835,583.40 0.00 40,292.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 0.00 0.00 503.82 0.00 75,904.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00