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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2018-08-02 17:44
标题: 中共大同市委大同市人民政府信访局2017年度部门决算 文号:
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中共大同市委大同市人民政府信访局2017年度部门决算

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中共大同市委大同市人民政府信访局2017年度部门决算

第一部分  概况

一、主要职能

1.负责处理市内群众给市委、市政府的来信,接待群众来访,保证信访渠道通畅。

2.及时、准确地向市委、市政府反映来访来信中提出的重要建议、意见和问题。

3.综合分析信访信息,开展调查研究,提出制定有关方针、政策的建议。

4.承办上级部门及市委、市政府交由本局办理的信访事项。

5.协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

6.协调处理群众来信上访和异常、突发信访事件。

7.检查、协调市直各部门的信访工作和各县(区)政府机关的信访工作。

8.研究、起草有关信访工作的法规草案。

9.总结推广各地、各部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。了解并掌握信访工作队伍建设情况,组织信访干部的培训。

10.指导信访部门办公自动化建设。负责信访工作的宣传和信息发布。

11.承办市委市政府交办的其他事项。         

二、部门决算单位构成

     大同市信访局下设大同市群众来访服务中心和大同市网络电话信访受理中心两个单位。

 

第二部分  2017年度部门决算报表

2017年收入支出决算总表
     公开01表
编制单位:中共大同市委大同市人民政府信访局 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 12,211,355.82 一、一般公共服务支出 37 9,915,584.96
  其中:政府性基金预算财政拨 2   二、外交支出 38  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 39  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 40  
四、经营收入 5   五、教育支出 41  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 42  
六、其他收入 7 26.04 七、文化体育与传媒支出 43  
  8   八、社会保障和就业支出 44 968,284.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45  
  10   十、节能环保支出 46  
  11   十一、城乡社区支出 47  
  12   十二、农林水支出 48  
  13   十三、交通运输支出 49  
  14   十四、资源勘探信息等支出 50  
  15   十五、商业服务业等支出 51  
  16   十六、金融支出 52  
  17   十七、援助其他地区支出 53  
  18   十八、国土海洋气象等支出 54  
  19   十九、住房保障支出 55 367,871.86
  20   二十、粮油物资储备支出 56  
  21   二十一、其他支出 57  
  22   二十二、债务还本支出 58  
  23   二十三、债务付息支出 59  
本年收入合计 24 12,211,381.86 本年支出合计 60 11,251,740.82
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 61 10.89
    年初结转和结余 26 93,344.46       交纳所得税 62  
      基本支出结转 27         提取职工福利基金 63  
      项目支出结转和结余 28 93,344.46       转入事业基金 64 10.89
      经营结余 29         其他 65  
  30       年末结转和结余 66 1,052,974.61
  31         基本支出结转 67 10.15
  32         项目支出结转和结余 68 1,052,964.46
  33         经营结余 69  
总计 36 12,304,726.32 总计 70 12,304,726.32
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2017年收入决算表
公开02表
编制单位 中共大同市委大同市人民政府信访局 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 12,211,381.86 12,211,355.82         26.04
201 一般公共服务支出 10,875,226.00 10,875,199.96         26.04
20103 政府办公厅(室)及相关机构事 10,875,226.00 10,875,199.96         26.04
2010308   信访事务 10,875,226.00 10,875,199.96         26.04
203 国防支出              
  (细化至“项”级)              
204 公共安全支出              
  (细化至“项”级)              
205 教育支出              
  (细化至“项”级)              
206 科学技术支出              
  (细化至“项”级)              
207 文化体育与传媒支出              
  (细化至“项”级)              
208 社会保障和就业支出 968,284.00 968,284.00          
20805 行政事业单位离退休 952,284.00 952,284.00          
2080501   归口管理的行政单位离退休 952,284.00 952,284.00          
20811 残疾人事业 16,000.00 16,000.00          
2081199   其他残疾人事业支出 16,000.00 16,000.00          
210 医疗卫生与计划生育支出              
  (细化至“项”级)              
211 节能环保支出              
  (细化至“项”级)              
212 城乡社区支出              
  (细化至“项”级)              
213 农林水支出              
  (细化至“项”级)              
214 交通运输支出              
  (细化至“项”级)              
215 资源勘探信息等支出              
  (细化至“项”级)              
216 商业服务业等支出              
  (细化至“项”级)              
217 金融支出              
  (细化至“项”级)              
220 国土海洋气象等支出              
  (细化至“项”级)              
221 住房保障支出 367,871.86 367,871.86          
22102 住房改革支出 367,871.86 367,871.86          
2210201   住房公积金 312,057.62 312,057.62          
2210202   提租补贴 55,814.24 55,814.24          
222 粮油物资储备支出              
  (细化至“项”级)              
229 其他支出              
  (细化至“项”级)              
232 债务付息支出              
  (细化至级)              
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2017年支出决算表
公开03表
编制单位 中共大同市委大同市人民政府信访局 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 11,251,740.82 5,741,876.44 5,509,864.38      
201 一般公共服务支出 9,915,584.96 4,421,720.58 5,493,864.38      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 9,915,584.96 4,421,720.58 5,493,864.38      
2010308   信访事务 9,915,584.96 4,421,720.58 5,493,864.38      
203 国防支出            
  (细化至“项”级)            
204 公共安全支出            
  (细化至“项”级)            
205 教育支出            
  (细化至“项”级)            
206 科学技术支出            
  (细化至“项”级)            
207 文化体育与传媒支出            
  (细化至“项”级)            
208 社会保障和就业支出 968,284.00 952,284.00 16,000.00      
20805 行政事业单位离退休 952,284.00 952,284.00 0.00      
2080501   归口管理的行政单位离退 952,284.00 952,284.00 0.00      
20811 残疾人事业 16,000.00 0.00 16,000.00      
2081199   其他残疾人事业支出 16,000.00 0.00 16,000.00      
210 医疗卫生与计划生育支出            
  (细化至“项”级)            
211 节能环保支出            
  (细化至“项”级)            
212 城乡社区支出            
  (细化至“项”级)            
213 农林水支出            
  (细化至“项”级)            
214 交通运输支出            
  (细化至“项”级)            
215 资源勘探信息等支出            
  (细化至“项”级)            
216 商业服务业等支出            
  (细化至“项”级)            
217 金融支出            
  (细化至“项”级)            
220 国土海洋气象等支出            
  (细化至“项”级)            
221 住房保障支出 367,871.86 367,871.86 0.00      
22102 住房改革支出 367,871.86 367,871.86 0.00      
2210201   住房公积金 312,057.62 312,057.62 0.00      
2210202   提租补贴 55,814.24 55,814.24 0.00      
222 粮油物资储备支出            
  (细化至“项”级)            
229 其他支出            
  (细化至“项”级)            
232 债务付息支出            
  (细化至“项”级)            
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
2017年财政拨款收入支出决算总表
      公开04
编制单位:中共大同市委大同市人民政府信访局      金额:元
         
    行次 金额 项目 行次 金额
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      3       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 12,211,355.82 一、一般公共服务支出 31 9,915,579.96 9,915,579.96  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32      
  3   三、国防支出 33      
  4   四、公共安全支出 34      
  5   五、教育支出 35      
  6   六、科学技术支出 36      
  7   七、文化体育与传媒支出 37      
  8   八、社会保障和就业支出 38 968,284.00 968,284.00  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39      
  10   十、节能环保支出 40      
  11   十一、城乡社区支出 41      
  12   十二、农林水支出 42      
  13   十三、交通运输支出 43      
  14   十四、资源勘探信息等支出 44      
  15   十五、商业服务业等支出 45      
  16   十六、金融支出 46      
  17   十七、援助其他地区支出 47      
  18   十八、国土海洋气象等支出 48      
  19   十九、住房保障支出 49 367,871.86 367,871.86  
  20   二十、粮油物资储备支出 50      
  21   二十一、其他支出 51      
  22   二十二、债务还本支出 52      
  23   二十三、债务付息支出 53      
本年收入合计 24 12,211,355.82 本年支出合计 77 11,251,735.82 11,251,735.82  
  25     78      
年初财政拨款结转和结余 26 93,344.46 年末财政拨款结转和结余 79 1,052,964.46 1,052,964.46  
一般公共预算财政拨款 27 93,344.46     基本支出结转 80 0.00 0.00  
政府性基金预算财政拨款 28       项目支出结转和结余 81 1,052,964.46 1,052,964.46  
  29     82      
总计 30 12,304,700.28 总计 83 12,304,700.28 12,304,700.28  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
公开05表
编制单位 中共大同市委大同市人民政府信访局 金额:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合计 11,251,735.82 3,757,266.95 1,549,435.68 1,303,013.24 121,488.00 216,147.68 0.00 0.00 567,182.35 0.00 0.00 5,089,974.83 294,741.58 59,444.00 0.00 2,752.00 0.00 0.00 114,256.20 0.00 625,633.00 1,610,751.40 0.00 59,023.00 135,948.00 26,548.00 204,938.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,995.00 250,000.00 7,100.00 80,498.00 47,294.65 273,706.00 0.00 1,270,346.00 2,055,894.04 0.00 836,949.60 0.00 125,448.00 28,406.00 0.00 0.00 0.00 347,200.00 0.00 343,849.20 61,553.24 0.00 312,488.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 9,915,579.96 3,741,266.95 1,549,435.68 1,303,013.24 121,488.00 200,147.68 0.00 0.00 567,182.35 0.00 0.00 5,089,974.83 294,741.58 59,444.00 0.00 2,752.00 0.00 0.00 114,256.20 0.00 625,633.00 1,610,751.40 0.00 59,023.00 135,948.00 26,548.00 204,938.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,995.00 250,000.00 7,100.00 80,498.00 47,294.65 273,706.00 0.00 1,270,346.00 735,738.18 0.00 1,366.20 0.00 85,156.00 28,406.00 0.00 0.00 0.00 347,199.22 0.00 31,791.58 5,235.18 0.00 236,584.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 9,915,579.96 3,741,266.95 1,549,435.68 1,303,013.24 121,488.00 200,147.68 0.00 0.00 567,182.35 0.00 0.00 5,089,974.83 294,741.58 59,444.00 0.00 2,752.00 0.00 0.00 114,256.20 0.00 625,633.00 1,610,751.40 0.00 59,023.00 135,948.00 26,548.00 204,938.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,995.00 250,000.00 7,100.00 80,498.00 47,294.65 273,706.00 0.00 1,270,346.00 735,738.18 0.00 1,366.20 0.00 85,156.00 28,406.00 0.00 0.00 0.00 347,199.22 0.00 31,791.58 5,235.18 0.00 236,584.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308   信访事务 9,915,579.96 3,741,266.95 1,549,435.68 1,303,013.24 121,488.00 200,147.68 0.00 0.00 567,182.35 0.00 0.00 5,089,974.83 294,741.58 59,444.00 0.00 2,752.00 0.00 0.00 114,256.20 0.00 625,633.00 1,610,751.40 0.00 59,023.00 135,948.00 26,548.00 204,938.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,995.00 250,000.00 7,100.00 80,498.00 47,294.65 273,706.00 0.00 1,270,346.00 735,738.18 0.00 1,366.20 0.00 85,156.00 28,406.00 0.00 0.00 0.00 347,199.22 0.00 31,791.58 5,235.18 0.00 236,584.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 968,284.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 952,284.00 0.00 835,583.40 0.00 40,292.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 0.00 0.00 503.82 0.00 75,904.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 952,284.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 952,284.00 0.00 835,583.40 0.00 40,292.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 0.00 0.00 503.82 0.00 75,904.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 952,284.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 952,284.00 0.00 835,583.40 0.00 40,292.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 0.00 0.00 503.82 0.00 75,904.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 367,871.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 367,871.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312,057.62 55,814.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 367,871.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 367,871.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312,057.62 55,814.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 312,057.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312,057.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312,057.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 55,814.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,814.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,814.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                                                                                                                                                                                 
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
编制单位 中共大同市委大同市人民政府信访局 金额:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合计 5,741,871.44 3,495,452.95 1,549,435.68 1,064,404.24 121,488.00 192,942.68 0.00 0.00 567,182.35 0.00 0.00 531,478.45 103,783.80 13,779.00 0.00 2,652.00 0.00 0.00 771.00 0.00 0.00 300.00 0.00 4,823.00 0.00 8,600.00 2,158.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,985.00 0.00 7,100.00 80,498.00 30,322.65 273,706.00 0.00 0.00 1,714,940.04 0.00 836,949.60 0.00 125,448.00 23,552.00 0.00 0.00 0.00 11,100.00 0.00 343,849.20 61,553.24 0.00 312,488.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 4,421,715.58 3,495,452.95 1,549,435.68 1,064,404.24 121,488.00 192,942.68 0.00 0.00 567,182.35 0.00 0.00 531,478.45 103,783.80 13,779.00 0.00 2,652.00 0.00 0.00 771.00 0.00 0.00 300.00 0.00 4,823.00 0.00 8,600.00 2,158.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,985.00 0.00 7,100.00 80,498.00 30,322.65 273,706.00 0.00 0.00 394,784.18 0.00 1,366.20 0.00 85,156.00 23,552.00 0.00 0.00 0.00 11,099.22 0.00 31,791.58 5,235.18 0.00 236,584.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 4,421,715.58 3,495,452.95 1,549,435.68 1,064,404.24 121,488.00 192,942.68 0.00 0.00 567,182.35 0.00 0.00 531,478.45 103,783.80 13,779.00 0.00 2,652.00 0.00 0.00 771.00 0.00 0.00 300.00 0.00 4,823.00 0.00 8,600.00 2,158.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,985.00 0.00 7,100.00 80,498.00 30,322.65 273,706.00 0.00 0.00 394,784.18 0.00 1,366.20 0.00 85,156.00 23,552.00 0.00 0.00 0.00 11,099.22 0.00 31,791.58 5,235.18 0.00 236,584.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308   信访事务 4,421,715.58 3,495,452.95 1,549,435.68 1,064,404.24 121,488.00 192,942.68 0.00 0.00 567,182.35 0.00 0.00 531,478.45 103,783.80 13,779.00 0.00 2,652.00 0.00 0.00 771.00 0.00 0.00 300.00 0.00 4,823.00 0.00 8,600.00 2,158.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,985.00 0.00 7,100.00 80,498.00 30,322.65 273,706.00 0.00 0.00 394,784.18 0.00 1,366.20 0.00 85,156.00 23,552.00 0.00 0.00 0.00 11,099.22 0.00 31,791.58 5,235.18 0.00 236,584.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 952,284.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 952,284.00 0.00 835,583.40 0.00 40,292.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 0.00 0.00 503.82 0.00 75,904.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 952,284.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 952,284.00 0.00 835,583.40 0.00 40,292.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 0.00 0.00 503.82 0.00 75,904.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 952,284.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 952,284.00 0.00 835,583.40 0.00 40,292.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 0.00 0.00 503.82 0.00 75,904.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 367,871.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 367,871.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312,057.62 55,814.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 367,871.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 367,871.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312,057.62 55,814.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 312,057.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312,057.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312,057.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 55,814.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,814.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,814.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07
编制单位 中共大同市委大同市人民政府信访局 金额:元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0 0 0 0 0 0
207 文化体育与传媒支出 0 0 0 0 0 0
  (细化至“项”级) 0 0 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 0 0 0 0 0 0
  (细化至“项”级) 0 0 0 0 0 0
212 城乡社区支出 0 0 0 0 0 0
  (细化至“项”级) 0 0 0 0 0 0
213 农林水支出 0 0 0 0 0 0
  (细化至“项”级) 0 0 0 0 0 0
214 交通运输支出 0 0 0 0 0 0
  (细化至“项”级) 0 0 0 0 0 0
215 资源勘探信息等支出 0 0 0 0 0 0
  (细化至“项”级) 0 0 0 0 0 0
216 商业服务业等支出 0 0 0 0 0 0
  (细化至“项”级) 0 0 0 0 0 0
229 其他支出 0 0 0 0 0 0
  (细化至“项”级) 0 0 0 0 0 0
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2017年部门决算公开相关信息统计表
公开08
编制单位:中共大同市委大同市人民政府信访局 金额:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购预算 采购金额
合计 1 348600 348600
货物 2 348600 348600
工程 3    
服务 4    
 
二、机关运行经费
项目 统计数
(一)行政单位 5 493117.65
(二)参照公务员法管理事业单位 6  
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7 4
1.部级领导干部用车 8  
2.一般公务用车 9 4
3.一般执法执勤用车 10  
4.特种专业技术用车 11  
5.其他用车 12  
(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) 13  
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
公开09表
编制单位:中共大同市委大同市人民政府信访局 单位:元
     2017年决算数   
(一)合     32729.65  
   因公出国(境)费用    
   公务接待费    
   公务用车费 32729.65  
       其中:公务用车运行维护费 32729.65  
             公务用车购置    
(二)相关统计数    
  1.因公出国(境)团组数(个)    
  2.因公出国(境)人次数(人)    
  3.公务用车购置数(辆)    
  4.公务用车保有量(辆) 4  
  5.国内公务接待批次(个)    
  6.国内公务接待人次(人)    
  7.国(境)外公务接待批次(个)    
  8.国(境)外公务接待人次(人)    
 

 第三部分   2017年度部门决算情况说明

 (一)收入情况说明   2017年年度收入1221.1万元,支出1125.2万元,年末结转和结余105.3万元(其中:项目支出结转和结余105.3万元)。
(二)支出情况说明    2017年度公共预算财政拨款收入1221.1万元,公共预算财政拨款支出1125.2万元,公共预算财政拨款年末结转和结余105.3万元(其中:项目支出结转和结余105.3万元)。
2017
年度政府性基金收入0 万元,支出 0万元,年末结转和结余0万元。
(三)“三公”经费情况说明
 2017年三公经费支出32729.65元,其中公务用车运行维护费32729.65元。三公经费比去年减少了4902元。

第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)三公经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

 

 

 

 

   

 

尾部

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