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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2018-08-02 10:37
标题: 山西省大同市绿化委员会办公室2017年度部门决算 文号:
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山西省大同市绿化委员会办公室2017年度部门决算

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山西省大同市绿化委员会办公室2017年度部门决算

 

第一部分  概况

本部门职责

一、单位基本情况

大同市绿化委员会办公室是大同市绿化委员会的常设办事机构,承担着全民义务植树和国土绿化的宣传发动、组织协调、督促检查和评比表彰工作,为正处级全额事业单位,执行事业单位会计制度。单位核定编制14名,现有职工22人,其中县处级领导3人,科级干部9名,党员13人,退休干部7人。内设秘书科、财务科、绿化科、督查科、花草树木保护科、宣传科、义务植树科七个科室。

二、编委核定的单位职能

大同市机构编制委员会同编发[1999]21号文件核定我单位职能为:

1、组织、宣传、贯彻义务植树和国土绿化的有关方针、政策、法规,起草分配义务植树种草种花等绿化任务,并监督实施。

2、指导检查全民义务植树、部门绿化和城市绿化工作及国土绿化发展规划的编制,并监督实施。

3、协调跨县区跨部门重点绿化工程规划,组织完成云冈峪的绿化工程。

4、组织开展“植纪念树”、“造纪念林”等绿色文明活动;组织开展绿化造林的检查、评比、表彰工作。

5、组织协调城市义务植树规划和城市绿化规划。

6、完成市政府交办的其它工作。

第二部门 2017年度部门决算报表

2017年收入支出决算总表
     公开01表
编制单位:大同市绿化委员会 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 3,110,306.28 一、一般公共服务支出 37 2,799,539.34
  其中:政府性基金预算财政拨 2 0.00 二、外交支出 38 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 39 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 40 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 41 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 42 0.00
六、其他收入 7 20,824.30 七、文化体育与传媒支出 43 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 44 431,875.02
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45 0.00
  10   十、节能环保支出 46 0
  11   十一、城乡社区支出 47 0
  12   十二、农林水支出 48 53,560.00
  13   十三、交通运输支出 49 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 50 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 51 0.00
  16   十六、金融支出 52 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 53 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 54 0.00
  19   十九、住房保障支出 55 177,252.50
  20   二十、粮油物资储备支出 56 0.00
  21   二十一、其他支出 57 0
  22   二十二、债务还本支出 58 0
  23   二十三、债务付息支出 59 0
本年收入合计 24 3,131,130.58 本年支出合计 60 3,462,226.86
    用事业基金弥补收支差额 25 111,517.28     结余分配 61 0.00
    年初结转和结余 26 246,019.00       交纳所得税 62 0.00
      基本支出结转 27 246,019.00       提取职工福利基金 63 0.00
      项目支出结转和结余 28 0.00       转入事业基金 64 0.00
      经营结余 29 0.00       其他 65 0.00
  30       年末结转和结余 66 26,440.00
  31         基本支出结转 67 0.00
  32         项目支出结转和结余 68 26,440.00
  33         经营结余 69 0.00
总计 36 3,488,666.86 总计 70 3,488,666.86
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2017年收入决算表
公开02表
编制单位:大同市绿化委员会 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3,131,130.58 3,110,306.28 0.00 0.00 0.00 0.00 20,824.30
201 一般公共服务支出 2,442,503.06 2,421,678.76 0.00 0.00 0.00 0.00 20,824.30
20103 政府办公厅(室)及相关机构事 2,442,503.06 2,421,678.76 0.00 0.00 0.00 0.00 20,824.30
2010350   事业运行 2,302,503.06 2,281,678.76 0.00 0.00 0.00 0.00 20,824.30
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 140,000.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 431,375.02 431,375.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 410,375.02 410,375.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 410,375.02 410,375.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 21,000.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 21,000.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130207   森林资源管理 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 177,252.50 177,252.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 177,252.50 177,252.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 152,846.30 152,846.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 24,406.20 24,406.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2017年支出决算表
公开03表
编制单位:大同市绿化委员会 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3,462,226.86 2,977,137.28 485,089.58 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 2,799,539.34 2,368,009.76 431,529.58 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,799,539.34 2,368,009.76 431,529.58 0.00 0.00 0.00
2010350   事业运行 2,659,539.34 2,368,009.76 291,529.58 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 140,000.00 0.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 431,875.02 431,875.02 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 410,875.02 410,875.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 410,875.02 410,875.02 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 21,000.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 21,000.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 53,560.00 0.00 53,560.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 53,560.00 0.00 53,560.00 0.00 0.00 0.00
2130207   森林资源管理 53,560.00 0.00 53,560.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 177,252.50 177,252.50 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 177,252.50 177,252.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 152,846.30 152,846.30 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 24,406.20 24,406.20 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
2017年财政拨款收入支出决算总表
      公开04
编制单位:大同市绿化委员会      金额:元
         
    行次 金额 项目 行次 金额
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      3       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 3,110,306.28 一、一般公共服务支出 31 2,667,197.76 2,667,197.76 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 431,875.02 431,875.02 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 53,560.00 53,560.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 177,252.50 177,252.50 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 3,110,306.28 本年支出合计 77 3,329,885.28 3,329,885.28 0.00
  25     78      
年初财政拨款结转和结余 26 246,019.00 年末财政拨款结转和结余 79 26,440.00 26,440.00 0.00
一般公共预算财政拨款 27 246,019.00     基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00
政府性基金预算财政拨款 28 0.00     项目支出结转和结余 81 26,440.00 26,440.00 0.00
  29     82      
总计 30 3,356,325.28 总计 83 3,356,325.28 3,356,325.28 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
公开05表
编制单位:大同市绿化委员会 金额:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合计 3,329,885.28 1,877,225.18 847,444.00 38,497.00 0.00 132,646.10 0.00 576,935.00 281,703.08 0.00 0.00 407,432.00 75,729.80 26,094.50 0.00 180.00 4,375.00 0.00 3,756.90 0.00 0.00 162,420.50 0.00 9,815.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 43,498.00 57,286.10 4,958.70 0.00 14,517.50 968,448.10 0.00 391,169.20 0.00 0.00 19,200.00 0.00 21,202.00 0.00 3,600.00 0.00 305,692.60 33,491.30 0.00 180,576.00 0.00 13,517.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76,780.00 0.00 76,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 2,667,197.76 1,856,225.18 847,444.00 38,497.00 0.00 111,646.10 0.00 576,935.00 281,703.08 0.00 0.00 367,872.00 75,229.80 11,474.50 0.00 180.00 4,375.00 0.00 3,756.90 0.00 0.00 139,545.50 0.00 9,815.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 43,498.00 56,221.10 4,958.70 0.00 14,017.50 381,320.58 0.00 28,438.88 0.00 0.00 19,200.00 0.00 21,202.00 0.00 3,600.00 0.00 152,846.30 6,345.40 0.00 149,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,780.00 0.00 61,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,667,197.76 1,856,225.18 847,444.00 38,497.00 0.00 111,646.10 0.00 576,935.00 281,703.08 0.00 0.00 367,872.00 75,229.80 11,474.50 0.00 180.00 4,375.00 0.00 3,756.90 0.00 0.00 139,545.50 0.00 9,815.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 43,498.00 56,221.10 4,958.70 0.00 14,017.50 381,320.58 0.00 28,438.88 0.00 0.00 19,200.00 0.00 21,202.00 0.00 3,600.00 0.00 152,846.30 6,345.40 0.00 149,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,780.00 0.00 61,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010350   事业运行 2,527,197.76 1,856,225.18 847,444.00 38,497.00 0.00 111,646.10 0.00 576,935.00 281,703.08 0.00 0.00 227,872.00 75,229.80 11,474.50 0.00 180.00 4,375.00 0.00 3,756.90 0.00 0.00 7,715.50 0.00 9,815.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 43,498.00 49,051.10 4,958.70 0.00 13,017.50 381,320.58 0.00 28,438.88 0.00 0.00 19,200.00 0.00 21,202.00 0.00 3,600.00 0.00 152,846.30 6,345.40 0.00 149,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,780.00 0.00 61,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131,830.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,170.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 431,875.02 21,000.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 409,875.02 0.00 362,730.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,739.70 0.00 30,888.00 0.00 13,517.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 410,875.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 409,875.02 0.00 362,730.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,739.70 0.00 30,888.00 0.00 13,517.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 410,875.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 409,875.02 0.00 362,730.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,739.70 0.00 30,888.00 0.00 13,517.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 21,000.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 21,000.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 53,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,560.00 0.00 14,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,065.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 53,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,560.00 0.00 14,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,065.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130207   森林资源管理 53,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,560.00 0.00 14,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,065.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 177,252.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177,252.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152,846.30 24,406.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 177,252.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177,252.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152,846.30 24,406.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 152,846.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152,846.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152,846.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 24,406.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,406.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,406.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
编制单位:大同市绿化委员会 金额:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合计 2,976,325.28 1,877,225.18 847,444.00 38,497.00 0.00 132,646.10 0.00 576,935.00 281,703.08 0.00 0.00 126,852.00 32,631.80 1,439.50 0.00 180.00 4,375.00 0.00 3,756.90 0.00 0.00 5,764.50 0.00 7,515.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 43,498.00 16,511.30 0.00 0.00 6,380.00 968,448.10 0.00 391,169.20 0.00 0.00 19,200.00 0.00 21,202.00 0.00 3,600.00 0.00 305,692.60 33,491.30 0.00 180,576.00 0.00 13,517.00 3,800.00 0.00 3,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 2,367,197.76 1,856,225.18 847,444.00 38,497.00 0.00 111,646.10 0.00 576,935.00 281,703.08 0.00 0.00 125,852.00 32,131.80 1,439.50 0.00 180.00 4,375.00 0.00 3,756.90 0.00 0.00 5,764.50 0.00 7,515.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 43,498.00 16,511.30 0.00 0.00 5,880.00 381,320.58 0.00 28,438.88 0.00 0.00 19,200.00 0.00 21,202.00 0.00 3,600.00 0.00 152,846.30 6,345.40 0.00 149,688.00 0.00 0.00 3,800.00 0.00 3,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,367,197.76 1,856,225.18 847,444.00 38,497.00 0.00 111,646.10 0.00 576,935.00 281,703.08 0.00 0.00 125,852.00 32,131.80 1,439.50 0.00 180.00 4,375.00 0.00 3,756.90 0.00 0.00 5,764.50 0.00 7,515.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 43,498.00 16,511.30 0.00 0.00 5,880.00 381,320.58 0.00 28,438.88 0.00 0.00 19,200.00 0.00 21,202.00 0.00 3,600.00 0.00 152,846.30 6,345.40 0.00 149,688.00 0.00 0.00 3,800.00 0.00 3,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010350   事业运行 2,367,197.76 1,856,225.18 847,444.00 38,497.00 0.00 111,646.10 0.00 576,935.00 281,703.08 0.00 0.00 125,852.00 32,131.80 1,439.50 0.00 180.00 4,375.00 0.00 3,756.90 0.00 0.00 5,764.50 0.00 7,515.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 43,498.00 16,511.30 0.00 0.00 5,880.00 381,320.58 0.00 28,438.88 0.00 0.00 19,200.00 0.00 21,202.00 0.00 3,600.00 0.00 152,846.30 6,345.40 0.00 149,688.00 0.00 0.00 3,800.00 0.00 3,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 431,875.02 21,000.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 409,875.02 0.00 362,730.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,739.70 0.00 30,888.00 0.00 13,517.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 410,875.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 409,875.02 0.00 362,730.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,739.70 0.00 30,888.00 0.00 13,517.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 410,875.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 409,875.02 0.00 362,730.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,739.70 0.00 30,888.00 0.00 13,517.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 21,000.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 21,000.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 177,252.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177,252.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152,846.30 24,406.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 177,252.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177,252.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152,846.30 24,406.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 152,846.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152,846.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152,846.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 24,406.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,406.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,406.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                                                                                                                                                     
2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07
编制单位:大同市绿化委员会 金额:元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
207 文化体育与传媒支出            
  (细化至“项”级)            
208 社会保障和就业支出            
  (细化至“项”级)            
212 城乡社区支出            
  (细化至“项”级)            
213 农林水支出            
  (细化至“项”级)            
214 交通运输支出            
  (细化至“项”级)            
215 资源勘探信息等支出            
  (细化至“项”级)            
216 商业服务业等支出            
  (细化至“项”级)            
229 其他支出            
  (细化至“项”级)            
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2017年部门决算公开相关信息统计表
公开08
编制单位:大同市绿化委员会 金额:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购预算 采购金额
合计 1 50000 50000
货物 2 50000 50000
工程 3    
服务 4    
 
二、机关运行经费
项目 统计数
(一)行政单位 5  
(二)参照公务员法管理事业单位 6  
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7 2
1.部级领导干部用车 8  
2.一般公务用车 9 2
3.一般执法执勤用车 10  
4.特种专业技术用车 11  
5.其他用车 12  
(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) 13  
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
公开09表
编制单位:大同市绿化委员会 单位:元
     2017年决算数   
(一)合     57286.1  
   因公出国(境)费用    
   公务接待费    
   公务用车费 57286.1  
       其中:公务用车运行维护费 57286.1  
             公务用车购置    
(二)相关统计数    
  1.因公出国(境)团组数(个)    
  2.因公出国(境)人次数(人)    
  3.公务用车购置数(辆)    
  4.公务用车保有量(辆) 2  
  5.国内公务接待批次(个)    
  6.国内公务接待人次(人)    
  7.国(境)外公务接待批次(个)    
  8.国(境)外公务接待人次(人)    

 

第三部分 大同市绿化委员会办公室决算情况说明

(一)收入支出决算情况

大同市绿化委员会办公室2017年度收入313.11万元,支出346.22万元,年末结转和结余2.64万元(其中:项目支出结转和结余2.64万元)。

(二)一般公共预算收入支出情况

12017年度公共预算财政拨款本年收入311.03万元,本年支出332.99万元,年末结转和结余2.64万元(其中:项目支出结转和结余2.64万元)。

2“三公”经费情况

2017年“三公”经费公务用车运行维护费5.73万元,比2016年增长1.67万元,主要用于项目古树名木普查费用,因公出国,公务接待费都没有。

(三)政府性基金预算情况

我单位2017年没有政府性基金。

(四)绩效管理情况

2017年大同市绿化委员会无实施绩效目标管理的项目。


大同市绿化委员会办公室关于2017年决算的补充公开情况

根据财政局关于部门本级预决算公开情况的要求,我办2017年部门决算补充公开内容如下:

一、补充公开机构设置情况

大同市绿化委员会办公室是大同市绿化委员会的常设办事机构,承担着全民义务植树和国土绿化的宣传发动、组织协调、督促检查和评比表彰工作,为正处级全额事业单位,执行事业单位会计制度。单位核定编制14名,现有职工22人,其中县处级领导3人,科级干部9名,党员13人,退休干部7人。内设秘书科、财务科、绿化科、督查科、花草树木保护科、宣传科、义务植树科七个科室。

二、补充公开决算收支增减变化情况说明

2017年收入313.11万元,其中:财政拨款收入311.03万元,其他收入2.08万元。较上年增加1.64%,增幅部分主要为人员正常晋级晋档调资、养老保险等。

2017年支出332.99万元(基本支出297.71万元,项目支出48.5万元),较上年增加12.96%,增幅部分主要为人员工资。

三、补充公开机关运行经费执行情况说明

 

 

2017年绿化办机关运行经费情况统计表

 

单位:万元

单位名称

总计

合计

12.76

绿化办

12.76

大同市绿化委员会办公室

12.76

其中:办公费3.26万元、手续费0.09万元、水费0.44万元、邮电费0.38万元、差旅费0.58万元、维护费0.75万元、印刷费0.14万元、工会经费0.48万元、福利费4.35万元、公务用车运行维护费1.65万元、其他商品和服务支出0.64万元。

四、补充公开政府采购支出情况说明

1、补充公开政府采购执行情况说明

我办2017年部门预算政府采购办公设备购置为6.5万元。

五、补充公开国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日,我办资产总额61.67万元,其中流动资产26.33万元,固定资产35.34万元,在建工程0万元,无形资产0万元。

六、补充公开绩效目标完成情况

2017年,我办绩效目标管理项目为0。

七、补充公开部门决算相关信息统计表”中“三公经费”支出的说明

“三公”经费情况

2017“三公”经费公务用车运行维护费5.73万元,比2016增长1.67万元,主要用于项目古树名木普查费用,因公出国,公务接待费都没有。

第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

尾部

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