' 大同市公安局交通警察支队2017年部门决算

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财政预决算

索引号: 035200006/2018-00125 信息分类: 财政预决算
发布机构: 公安局 发布日期: 2018-08-03 16:20
标题: 大同市公安局交通警察支队2017年部门决算 文号:
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大同市公安局交通警察支队2017年部门决算

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第一部分   概况

一、 主要职能

根据大同市人民政府办公厅《关于印发大同市公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》[同政办发2011164]文件要求:
  大同市公安局交通警察支队主要职责是:负责全市交通安全宣传教育、交通指挥,保障道路安全畅通,纠正和处理交通违章、违法行为;负责道路交通事故的处理;负责车辆检验、驾驶员考试与牌照发放,以及城市交通标志、标线、路障管理等安全设施的设置与管理;参与重大会议、大型活动、重要节日及警卫任务的安全保卫和交通管理工作等。
  根据上述主要职责,大同市公安局交通警察支队下设31个处(所、室、中心、大队),分别是办公室、指挥中心、政治处、绩效考核办公室、警务保障处、纪检监察室、信访工作室、车辆管理所、秩序管理处、宣传教育处、事故预防对策处、执法监督处、驾驶员违法培训处、科技处、审计工作室、机关党委办公室、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队、九大队、十大队、特勤大队、事故处理大队、交通设施大队、督察大队、机动巡查大队。

二、部门决算单位构成

大同市公安局交通警察支队属于一级预算单位。

2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决01

编制单位:大同市公安局交通警察支队

2017年度

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

栏次

 

1

2

3

栏次

 

4

5

6

栏次

 

7

8

9

一、财政拨款收入

1

220,617,000.00

216,726,439.80

216,726,439.80

一、一般公共服务支出

37

0.00

0.00

0.00

一、基本支出

60

78,366,800.00

77,686,302.58

77,686,302.58

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

52,965,000.00

39,650,116.88

39,650,116.88

二、外交支出

38

0.00

0.00

0.00

    人员经费

61

54,792,800.00

70,179,979.10

70,179,979.10

二、上级补助收入

3

0.00

0.00

0.00

三、国防支出

39

0.00

0.00

0.00

    日常公用经费

62

23,574,000.00

7,506,323.48

7,506,323.48

三、事业收入

4

0.00

0.00

0.00

四、公共安全支出

40

156,586,100.00

165,534,012.87

162,055,912.53

二、项目支出

63

142,250,200.00

139,128,283.17

135,314,530.83

四、经营收入

5

0.00

0.00

0.00

五、教育支出

41

0.00

0.00

0.00

    基本建设类项目

64

0.00

0.00

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

0.00

0.00

六、科学技术支出

42

0.00

0.00

0.00

    行政事业类项目

65

142,250,200.00

139,128,283.17

135,314,530.83

六、其他收入

7

0.00

0.00

0.00

七、文化体育与传媒支出

43

0.00

0.00

0.00

三、上缴上级支出

66

0.00

0.00

0.00

 

8

 

 

 

八、社会保障和就业支出

44

5,440,800.00

5,940,094.00

5,940,094.00

四、经营支出

67

0.00

0.00

0.00

 

9

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

0.00

0.00

0.00

五、对附属单位补助支出

68

0.00

0.00

0.00

 

10

 

 

 

十、节能环保支出

46

0.00

0.00

0.00

 

69

 

 

 

 

11

 

 

 

十一、城乡社区支出

47

52,965,000.00

39,650,116.88

39,314,464.88

支出经济分类

70

 

12

 

 

 

十二、农林水支出

48

0.00

0.00

0.00

基本支出和项目支出合计

71

213,000,833.41

 

13

 

 

 

十三、交通运输支出

49

0.00

0.00

0.00

    工资福利支出

72

94,235,781.86

 

14

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

50

0.00

0.00

0.00

    商品和服务支出

73

54,972,645.36

 

15

 

 

 

十五、商业服务业等支出

51

0.00

0.00

0.00

    对个人和家庭的补助

74

18,623,002.62

 

16

 

 

 

十六、金融支出

52

0.00

0.00

0.00

    对企事业单位的补贴

75

0.00

 

17

 

 

 

十七、援助其他地区支出

53

0.00

0.00

0.00

    债务利息支出

76

0.00

 

18

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

54

0.00

0.00

0.00

    基本建设支出

77

0.00

 

19

 

 

 

十九、住房保障支出

55

5,625,100.00

5,690,362.00

5,690,362.00

    其他资本性支出

78

45,169,403.57

 

20

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

56

0.00

0.00

0.00

    其他支出

79

0.00

 

21

 

 

 

二十一、其他支出

57

0.00

0.00

0.00

 

80

 

 

 

 

22

 

 

 

二十二、债务还本支出

58

0.00

0.00

0.00

 

81

 

 

 

 

23

 

 

 

二十三、债务付息支出

59

0.00

0.00

0.00

 

82

 

 

 

本年收入合计

24

220,617,000.00

216,726,439.80

216,726,439.80

本年支出合计

83

220,617,000.00

216,814,585.75

213,000,833.41

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

0.00

0.00

    结余分配

84

0.00

    年初结转和结余

26

0.00

88,145.95

88,145.95

      交纳所得税

85

0.00

      基本支出结转

27

0.00

      提取职工福利基金

86

0.00

      项目支出结转和结余

28

88,145.95

      转入事业基金

87

0.00

      经营结余

29

0.00

      其他

88

0.00

 

30

 

 

 

    年末结转和结余

89

0.00

0.00

3,813,752.34

 

31

 

 

 

      基本支出结转

90

0.00

 

32

 

 

 

      项目支出结转和结余

91

3,813,752.34

 

33

 

 

 

      经营结余

92

0.00

 

34

 

 

 

 

93

 

 

 

 

35

 

 

 

 

94

 

 

 

总计

36

220,617,000.00

216,814,585.75

216,814,585.75

总计

95

220,617,000.00

216,814,585.75

216,814,585.75

注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。

 

二、收入决算表

收入决算表

财决03

编制单位:大同市公安局交通警察支队

2017年度

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

216,726,439.80

216,726,439.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

165,445,866.92

165,445,866.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

165,445,866.92

165,445,866.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政运行

101,037,566.92

101,037,566.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040202

  一般行政管理事务

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040212

  道路交通管理

63,408,300.00

63,408,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5,940,094.00

5,940,094.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

5,940,094.00

5,940,094.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

5,940,094.00

5,940,094.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

39,650,116.88

39,650,116.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

39,650,116.88

39,650,116.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

28,000,000.00

28,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120802

  土地开发支出

11,650,116.88

11,650,116.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5,690,362.00

5,690,362.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5,690,362.00

5,690,362.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

4,852,462.00

4,852,462.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

837,900.00

837,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

三、支出决算表

支出决算表

财决04

编制单位:大同市公安局交通警察支队

2017年度

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

213,000,833.41

77,686,302.58

135,314,530.83

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

162,055,912.53

66,055,846.58

96,000,065.95

0.00

0.00

0.00

20402

公安

162,055,912.53

66,055,846.58

96,000,065.95

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政运行

98,090,001.52

66,055,846.58

32,034,154.94

0.00

0.00

0.00

2040202

  一般行政管理事务

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2040212

  道路交通管理

62,965,911.01

0.00

62,965,911.01

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5,940,094.00

5,940,094.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

5,940,094.00

5,940,094.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

5,940,094.00

5,940,094.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

39,314,464.88

0.00

39,314,464.88

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

39,314,464.88

0.00

39,314,464.88

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

28,000,000.00

0.00

28,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2120802

  土地开发支出

11,314,464.88

0.00

11,314,464.88

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5,690,362.00

5,690,362.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5,690,362.00

5,690,362.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

4,852,462.00

4,852,462.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

837,900.00

837,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决01-1

编制单位:大同市公安局交通警察支队

2017年度

金额单位:元

    

    

    

   

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

2

3

   

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

   

 

13

14

15

16

17

18

19

20

21

一、一般公共预算财政拨款

1

167,652,000.00

177,076,322.92

177,076,322.92

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

一、基本支出

54

78,366,800.00

78,366,800.00

0.00

77,686,302.58

77,686,302.58

0.00

77,686,302.58

77,686,302.58

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

52,965,000.00

39,650,116.88

39,650,116.88

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    人员经费

55

54,792,800.00

54,792,800.00

0.00

70,179,979.10

70,179,979.10

0.00

70,179,979.10

70,179,979.10

0.00

 

3

 

 

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    日常公用经费

56

23,574,000.00

23,574,000.00

0.00

7,506,323.48

7,506,323.48

0.00

7,506,323.48

7,506,323.48

0.00

 

4

 

 

 

四、公共安全支出

34

156,586,100.00

156,586,100.00

0.00

165,534,012.87

165,534,012.87

0.00

162,055,912.53

162,055,912.53

0.00

二、项目支出

57

142,250,200.00

89,285,200.00

52,965,000.00

139,128,283.17

99,478,166.29

39,650,116.88

135,314,530.83

96,000,065.95

39,314,464.88

 

5

 

 

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    基本建设类项目

58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

 

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    行政事业类项目

59

142,250,200.00

89,285,200.00

52,965,000.00

139,128,283.17

99,478,166.29

39,650,116.88

135,314,530.83

96,000,065.95

39,314,464.88

 

7

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

八、社会保障和就业支出

38

5,440,800.00

5,440,800.00

0.00

5,940,094.00

5,940,094.00

0.00

5,940,094.00

5,940,094.00

0.00

 

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

十一、城乡社区支出

41

52,965,000.00

0.00

52,965,000.00

39,650,116.88

0.00

39,650,116.88

39,314,464.88

0.00

39,314,464.88

支出经济分类

64

 

12

 

 

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    工资福利支出

65

94,235,781.86

94,235,781.86

0.00

 

13

 

 

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    商品和服务支出

66

54,972,645.36

43,658,180.48

11,314,464.88

 

14

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    对个人和家庭的补助

67

18,623,002.62

18,623,002.62

0.00

 

15

 

 

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    对企事业单位的补贴

68

0.00

0.00

0.00

 

16

 

 

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    债务利息支出

69

0.00

0.00

0.00

 

17

 

 

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    基本建设支出

70

0.00

0.00

0.00

 

18

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    其他资本性支出

71

45,169,403.57

17,169,403.57

28,000,000.00

 

19

 

 

 

十九、住房保障支出

49

5,625,100.00

5,625,100.00

0.00

5,690,362.00

5,690,362.00

0.00

5,690,362.00

5,690,362.00

0.00

    其他支出

72

0.00

0.00

0.00

 

20

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

24

220,617,000.00

216,726,439.80

216,726,439.80

本年支出合计

77

220,617,000.00

167,652,000.00

52,965,000.00

216,814,585.75

177,164,468.87

39,650,116.88

213,000,833.41

173,686,368.53

39,314,464.88

本年支出合计

77

220,617,000.00

167,652,000.00

52,965,000.00

216,814,585.75

177,164,468.87

39,650,116.88

213,000,833.41

173,686,368.53

39,314,464.88

 

25

 

 

 

 

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

88,145.95

88,145.95

年末财政拨款结转和结余

79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,813,752.34

3,478,100.34

335,652.00

年末财政拨款结转和结余

79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,813,752.34

3,478,100.34

335,652.00

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00

88,145.95

88,145.95

    基本支出结转

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    基本支出结转

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

0.00

0.00

    项目支出结转和结余

81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,813,752.34

3,478,100.34

335,652.00

    项目支出结转和结余

81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,813,752.34

3,478,100.34

335,652.00

 

29

 

 

 

 

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

30

220,617,000.00

216,814,585.75

216,814,585.75

总计

83

220,617,000.00

167,652,000.00

52,965,000.00

216,814,585.75

177,164,468.87

39,650,116.88

216,814,585.75

177,164,468.87

39,650,116.88

总计

83

220,617,000.00

167,652,000.00

52,965,000.00

216,814,585.75

177,164,468.87

39,650,116.88

216,814,585.75

177,164,468.87

39,650,116.88

注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决08

编制单位:大同市公安局交通警察支队

2017年度

金额单位:元

项目

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

基本建设支出

其他资本性支出对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本工资

津贴补贴

奖金

其他社会保障缴费

伙食补助费

绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

其他工资福利支出

小计

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

因公出国(境)费用

维修(护)费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

小计

离休费

退休费

退职(役)费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费

助学金

奖励金

生产补贴

住房公积金

提租补贴

购房补贴

采暖补贴

物业服务补贴

其他对个人和家庭的补助支出

小计

房屋建筑物购建

办公设备购置专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

5960 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

合计

173,686,368.53

94,235,781.86

23,568,527.24

24,443,338.00

5,797,247.00

4,981,917.85

3,372,280.00

5,547,928.00

9,766,794.52

718,925.21

16,038,824.04

43,658,180.48

3,482,944.29

983,241.00

0.00

8,482.81

595,346.03

1,524,529.56

141,375.00

1,375,028.33

104,213.40

1,188,271.45

0.00

2,029,826.67

626,120.00

30,751.00

1,683,060.60

23,755.00

216,447.50

2,355,441.70

0.00

1,128,218.54

17,752,884.47

21,951.46

485,688.60

2,737,300.00

3,127,795.00

0.00

2,035,508.07

18,623,002.62

0.00

5,902,783.62

0.00

1,115,669.00

60,216.00

137,692.00

483,568.00

0.00

91,550.00

0.00

5,751,079.80

925,490.20

0.00

4,127,024.00

0.00

27,930.00

0.00

0.00

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,169,403.57 2,214,987.02 468,240.00 608,696.00 33,280.00 0.00 13,511,200.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 333,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

204

公共安全支出

162,055,912.53

94,235,781.86

23,568,527.24

24,443,338.00

5,797,247.00

4,981,917.85

3,372,280.00

5,547,928.00

9,766,794.52

718,925.21

16,038,824.04

43,658,180.48

3,482,944.29

983,241.00

0.00

8,482.81

595,346.03

1,524,529.56

141,375.00

1,375,028.33

104,213.40

1,188,271.45

0.00

2,029,826.67

626,120.00

30,751.00

1,683,060.60

23,755.00

216,447.50

2,355,441.70

0.00

1,128,218.54

17,752,884.47

21,951.46

485,688.60

2,737,300.00

3,127,795.00

0.00

2,035,508.07

6,992,546.62

0.00

615,641.62

0.00

1,023,517.00

60,216.00