索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2018-08-06 15:42 | |
标题: | 大同市人民政府发展研究中心(政府决策咨询委员会办公室)2017年部门决算公开情况 | 文号: | |
时效: |
大同市人民政府发展研究中心(政府决策咨询委员会办公室)2017年部门决算公开情况
大同市人民政府发展研究中心(政府决策咨询委员会办公室)2017年部门决算公开情况
第一部分 大同市人民政府发展研究中心(政府决策咨询委员会办公室)概况
(一)主要职能
职能调整后,市人民政府发展研究中心的主要职责是:紧紧围绕市委、市人民政府的工作部署,着重研究经济和社会发展的重大问题,突出宏观性、战略性、政策性和预见性,直接为市委、市人民政府决策服务。具体职责是:
1、围绕我市经济、社会发展和改革开放中的重大问题开展跟踪研究和超前研究,参与制定全市中长期发展规划、区域发展政策,受市委、市人民政府委托,组织市内和省内外有关专家对全市经济、社会发展的重大问题进行咨询;按照市委、市人民政府的要求,通过新闻媒体向社会公众发布宏观经济形势判断以及产业政策等;接受委托参与或组织对有关部门和地方的发展规划、重要项目进行研究和论证。
2、根据市人民政府的部署,组织对全市经济、社会发展和改革开放的政策及方案进行研究和论证,跟踪调查相关政策及方案的执行情况,反馈情况,总结经验,研究问题,提出建议。
3、研究全市国民经济的发展动态,分析宏观经济形势 ,预测发展前景和趋势,对经济政策的综合运用提出意见和建议。
4、研究产业经济发展和产业政策,对全市产业结构、投资结构、企业组织结构、所有制结构的调整方向和发展政策提供咨询意见和建议。
5、研究全市经济社会全面、协调、可持续发展问题,对全市经济社会发展中的有关人口、资源、环境、劳动就业及社会保障等重大问题提供咨询意见和建议。
6、收集整理国内外、省内外、市内外有关我市经济、社会发展等方面的重大信息。
7、承办《大同发展》杂志的编辑刊发等工作。
8、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
大同市人民政府发展研究中心(政府决策咨询委员会办公室)是大同市人民政府直属全额参公事业单位。
第二部分 大同市人民政府发展研究中心部门决算表
2017年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:大同市人民政府发展研究中心 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,759,243.39 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 1,927,041.31 |
其中:政府性基金预算财政拨 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 306.01 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 654,410.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 134,139.60 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 2,759,549.40 | 本年支出合计 | 60 | 2,715,590.91 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 841.51 | 结余分配 | 61 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 |
30 | 年末结转和结余 | 66 | 44,800.00 | ||
31 | 基本支出结转 | 67 | 0.00 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 44,800.00 | ||
33 | 经营结余 | 69 | 0.00 | ||
总计 | 36 | 2,760,390.91 | 总计 | 70 | 2,760,390.91 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2017年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:大同市人民政府发展研究中心 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,759,549.40 | 2,759,243.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.01 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,970,999.80 | 1,970,693.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.01 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事 | 407,419.73 | 407,419.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 13,700.00 | 13,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 312,919.73 | 312,919.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关 | 80,800.00 | 80,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 1,563,580.07 | 1,563,274.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.01 | ||
2010401 | 行政运行 | 1,563,580.07 | 1,563,274.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.01 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 654,410.00 | 654,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 654,410.00 | 654,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 654,410.00 | 654,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 134,139.60 | 134,139.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 134,139.60 | 134,139.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 105,593.00 | 105,593.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 28,546.60 | 28,546.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2017年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:大同市人民政府发展研究中心 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,715,590.91 | 2,366,671.18 | 348,919.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,927,041.31 | 1,578,121.58 | 348,919.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机 | 362,619.73 | 13,700.00 | 348,919.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 13,700.00 | 13,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 268,119.73 | 0.00 | 268,119.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及 | 80,800.00 | 0.00 | 80,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 1,564,421.58 | 1,564,421.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 1,564,421.58 | 1,564,421.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 654,410.00 | 654,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 654,410.00 | 654,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退 | 654,410.00 | 654,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 134,139.60 | 134,139.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 134,139.60 | 134,139.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 105,593.00 | 105,593.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 28,546.60 | 28,546.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
2017年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:大同市人民政府发展研究中心 | 金额:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,759,243.39 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,925,893.79 | 1,925,893.79 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 654,410.00 | 654,410.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 134,139.60 | 134,139.60 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 2,759,243.39 | 本年支出合计 | 77 | 2,714,443.39 | 2,714,443.39 | 0.00 |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 44,800.00 | 44,800.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 44,800.00 | 44,800.00 | 0.00 |
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 2,759,243.39 | 总计 | 83 | 2,759,243.39 | 2,759,243.39 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:大同市人民政府发展研究中心 | 金额:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国费 | 维修费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车 运行维护费 |
其他交通费用 | 税金及 附加费 |
其他商品 和服务支出 |
小计 | 离休费 | 退休费 | 退职费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房 公积金 |
提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 物业服务 补贴 |
其他补助 | 小计 | 房屋建筑 构件 |
办公设备 购置 |
专用设备 购置 |
基础设施 建设 |
大型修缮 | 信息网络 更新 |
物资储备 | 公务用车 购置 |
其他交通 工具购置 |
其他基本 建设支出 |
小计 | 房屋建筑 构建 |
办公设备 购置 |
专用设备 购置 |
基础设施 建设 |
大型修缮 | 信息网络 更新 |
物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物 和青苗补偿 |
拆迁补偿 | 公务用车 购置 |
其他交通 工具购置 |
产权参股 | 其他资本 性支出 |
小计 | 企业政策 性补贴 |
事业单位 补贴 |
财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | |||||||||||||||||
合计 | 2714443.39 | 1188821.76 | 541095.00 | 347062.00 | 46348.00 | 75440.96 | 178875.80 | 524566.83 | 97716.33 | 81160.00 | 182.50 | 11660.00 | 126913.50 | 230.00 | 15000.00 | 5700.00 | 32900.00 | 115950.00 | 37154.50 | 987997.30 | 577695.00 | 129220.00 | 106445.90 | 28908.40 | 145728.00 | 13057.50 | ######## | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1925893.79 | 1188821.76 | 541095.00 | 347062.00 | 46348.00 | 75440.96 | 178875.80 | 524566.83 | 97716.33 | 81160.00 | 182.50 | 11660.00 | 126913.50 | 230.00 | 15000.00 | 5700.00 | 32900.00 | 115950.00 | 37154.50 | 199447.70 | 9075.00 | 110750.00 | 852.90 | 361.80 | 78408.00 | 13057.50 | ######## | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 348919.73 | 335862.23 | 78842.73 | 81160.00 | 8000.00 | 123090.00 | 13000.00 | 31769.50 | 13057.50 | ######## | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010350 | 事业运行 | 268119.73 | 255062.23 | 78842.73 | 81160.00 | 8000.00 | 42290.00 | 13000.00 | 31769.50 | 13057.50 | ######## | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 80800.00 | 80800.00 | 80800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 1576974.06 | 1188821.76 | 541095.00 | 347062.00 | 46348.00 | 75440.96 | 178875.80 | 188704.60 | 18873.60 | 182.50 | 3660.00 | 3823.50 | 230.00 | 2000.00 | 5700.00 | 32900.00 | 115950.00 | 5385.00 | 199447.70 | 9075.00 | 110750.00 | 852.90 | 361.80 | 78408.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010401 | 行政运行 | 1576974.06 | 1188821.76 | 541095.00 | 347062.00 | 46348.00 | 75440.96 | 178875.80 | 188704.60 | 18873.60 | 182.50 | 3660.00 | 3823.50 | 230.00 | 2000.00 | 5700.00 | 32900.00 | 115950.00 | 5385.00 | 199447.70 | 9075.00 | 110750.00 | 852.90 | 361.80 | 78408.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 654410.00 | 654410.00 | 568620.00 | 18470.00 | 67320.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 654410.00 | 654410.00 | 568620.00 | 18470.00 | 67320.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 654410.00 | 654410.00 | 568620.00 | 18470.00 | 37320.00 |